Årsredovisning för Noreens Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 7 Underskrifter 8
Noreens Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Noreens Samfällighetsförening, får härmed avge årsredovisning för 2010. Allmänt om verksamheten Under året har 9 st styrelsemöten,och ett längombudsmöte avhållits. Därutöver har ett allmänt informationsmöte angående grannsamverkan avhållits, dit en representana för polisen inbjudits att informera. På samma sätt som föregående år har styrelsen arrangerat två gemensamma städdagar vilket uppskattats av många medlemmar. Styrelsen lade till föreningsstämman ett förslag till inriktning av arbetet med samfällighetens grönytor vilket antogs med en mindre justering. Inriktningsbeslutet betonar bl.a. vikten av att medlemmarna bidrar till områdets skötsel men slår också fast att större förnyelseinsatser behövs, att de skall göras i en takt som ekonomin tillåter samt att vi tillsvidare ska ta hjälp av den entreprenör som upphandlades för lekplatsrenoveringarna. Grönytegruppen har utifrån detta dokument arbetat vidare med skötselplaner och förnyelseprioriteringar. På deras förslag har styrelsen under verksamhetsåret låtit förnya en av samfällighetens rabatter genom att byta ut befintliga buskar och i stället plantera nya. Rabatten har ordnats på ett sätt som ska underlätta skötseln så mycket som möjligt. Den positiva utveckling av föreningens ekonomi som beskrevs i föregående års förvaltningsberättelse har fortsatt även under detta år. Ett gynnsamt ränteläge har varit en bidragande faktor till detta. Mot bakgrund av detta, och för att förebygga ökade kostnader p.g.a. höjda räntor, beslöt styrelsen att i december göra en extra amortering om 200 000 kr. på föreningens lån. Disposition av bolagets vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 32 273 årets resultat 16 915 Totalt 49 188 disponeras för balanseras i ny räkning 49 188 Summa 49 188 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Noreens Samfällighetsförening 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not Medlemsavgifter 666 400 666 400 Övriga intäkter 1 007 802 667 407 667 202 Föreningens kostnader Övriga externa kostnader 1,4,14-338 697-311 907 Personalkostnader 2-57 605-51 991 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3-129 040-129 040 Rörelseresultat 142 065 174 264 Resultat från finansiella poster Räntekostnader 5-60 737-77 787 Resultat efter finansiella poster 81 328 96 477 Avsättningar 6-65 000-60 000 Årets resultat 16 915 36 656
Noreens Samfällighetsförening 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Garage 7 2 045 904 2 138 900 Lekplatser 8 756 925 792 969 Mark 9 1 1 2 802 830 2 931 870 Summa anläggningstillgångar 2 802 830 2 931 870 Omsättningstillgångar Kassa och bank 73 833 156 903 Summa omsättningstillgångar 73 833 156 903 SUMMA TILLGÅNGAR 2 876 663 3 088 773
Noreens Samfällighetsförening 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 32 273-4 384 Årets resultat 16 915 36 656 49 188 32 272 Summa eget kapital 49 188 32 272 Avsättningar 12 Stadgeenlig underhållsfond 6 285 000 220 000 285 000 220 000 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 13 2 440 000 2 760 000 2 440 000 2 760 000 Kortfristiga skulder Förskott från medlemmar 12 500 14 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 89 975 62 501 102 475 76 501 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 876 663 3 088 773 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Noreens Samfällighetsförening 5(8) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Garage 4 -Lekplatser 4
Noreens Samfällighetsförening 6(8) Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer DUO Revision Revisionsarvode 8 588 7 981 Summa 8 588 7 981. Not 2 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode 43 100 38 900 Övriga arvoden 3 000 995 Summa 46 100 39 895 Sociala kostnader 11 505 15 000 Föreningen har inga anställda. Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Lekplatser 129 040 129 040 Summa 129 040 129 040 Not 4 Underhållskostnader 2010-01-01-2010-12-31 Ömans El (lampor cykelförråd) 3 890 Vallgårda 6 443 Målarfärg 1 200 Diverse 1 059 Summa 12 592 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader 60 737 77 787 Summa 60 737 77 787 Not 6 Avsättningar Stadgeenlig avsättning till underhållsfond 65 000 60 000 Summa 65 000 60 000
Noreens Samfällighetsförening 7(8) Not 7 Garage Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 2 324 892 2 324 892 -Nyanskaffningar - - 2 324 892 2 324 892 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -185 992-92 996 -Årets avskrivning enligt plan -92 996-92 996-278 988-185 992 Redovisat värde vid årets slut 2 045 904 2 138 900 Not 8 Lekplatser Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 901 101 901 101 -Nyanskaffningar - - 901 101 901 101 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -108 132-72 088 -Årets avskrivning enligt plan -36 044-36 044-144 176-108 132 Redovisat värde vid årets slut 756 925 792 969 Not 9 Mark Flogsta 21:1 1 1 1 1 Redovisat värde vid årets slut 1 1 Not 10 Eget kapital Fritt eget kapital Vid årets början 32 273 Årets resultat 16 915 Vid årets slut 49 188 Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 Revisionsarvode Duo Revision 8 000 Revisionsarvode lekmanna 975 Styrelsearvode 40 000 Övriga arvoden 3 000 Sociala avgifter på arvoden 13 000 Upplupna kostnader grönytor 10 000 Upplupna kostnader snöröjning 15 000 89 975
Noreens Samfällighetsförening 8(8) Not 12 Underhållsfond Ingående saldo 220 000 160 000 Årets avsättning 65 000 60 000 Årets uttag - - Utgående saldo 285 000 220 000 Not 13 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 600 000 600 000 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 1 840 000 2 160 000 2 440 000 2 760 000 Not 14 Övriga kostnader 2010-01-01-2010-12-31 Material till föreningsstämma 1 854 Förtäring städdag 895 Medlemsavgift EFSK 1 920 Blomlådor 2 565 Postbox 1 712 Avgifter PG 1 600 Avgift Lantmäteriet 1 600 Lampor cykelförråd 1 333 Diverse 3 706 Summa 17 185 Underskrifter Uppsala 2011-01-27 Thomas Helander Göran Fällman Ralf Guss Sven-Erik Hillver Jan Bengtsson Christina Lindström Inger Nilsson Vår revisionsberättelse har lämnats den februari 2011 Mari Skantz Auktoriserad revisor Karin Fridell-Anter