Organisation & Kompetens

Relevanta dokument
Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Årsrapport 2017 Mittskåne Vatten

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun särredovisning

Redovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2018

Å rsrapport med sa rredovisning fo r VÅbranschen

Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2017

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114

Resultat

Redovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2016

VA-verksamheten - Årsrapport 2017

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

VA-chefsträff Bjärsjölagård

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion

Ånge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet. RESULTATRÄKNING (TKR) Not

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för

Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

VA-taxa Populärversion

Rapport - Investeringsplan. Föreslagen prioriteringsordning

Fotograf : Bildvision

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB

Taxa för Vatten och Avlopp 2018, anläggningstaxa

Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Informationsunderlag Översyn av Danderyds VA-taxa

VA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, 20 18

Benchmarking VA-verksamhet 2007

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

Årsrapport 2015 VA-verksamheten Ängelholms kommun

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Tekniska nämnden, VA 2013

Särredovisning av affärsverksamhet

REDOVISNING VA-VERKSAMHET Antagen av kf 39/2016

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

VA Aröd E1. Informationsmöte

Kraftgatan 3, Hörby Måndagen den 18 mars 2019 kl. 13:00

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning VA-verksamheten. Rev

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

5. Bokslutsdokument och noter

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2017 AFFÄRSOMRÅDE VATTEN

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

Kristianstads kommun

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Ängelholms kommun Vatten och avlopp Årsrapport

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

Förvaltningsberättelse

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Transkript:

Årsrapport 2018 1

Innehållsförteckning Organisation & Kompetens 3 Förändrad organisation 3 Personal 4 Rekrytering 4 Sjukfrånvaro 4 Åldersfördelning 4 Övergripande projekt 5 Vattenförsörjningsplan 5 Säkerhetsprojekt 6 Implementering av projektstyrningsmodell 7 Digitala vattenmätare 7 Större händelser under 2018 8 Drift av anläggningar 8 Sommaren 2018 8 Kommunikationsåtgärder 9 Uppföljning av debitering 9 Framtida utmaningar 10 Säkerhetsaspekter 10 Finansiering av Mittskåne Vatten 10 Utredningar och projekt 2019 11 Ordförande har ordet 12 Utveckling nyckeltal 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun 13 Utveckling nyckeltal 2014-2018 Mittskåne Vatten Höörs kommun 14 Måluppföljning 15 Mittskåne Vatten Hörby 19 Förvaltningsberättelse 19 Verksamheten 19 Betydande händelser under året 19 Ekonomi 20 Investeringar 21 Taxor 23 Verksamhetsmått 23 Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun 24 Utblick mot kommande år 25 Finansiella rapporter 26 Mittskåne Vatten Höör 30 Förvaltningsberättelse 30 Verksamheten 30 Betydande händelser under året 30 Ekonomi 31 Investeringar 32 Taxor 34 Verksamhetsmått 34 Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Höörs kommun 35 Utblick mot kommande år 36 Finansiella rapporter 37 Redovisningsprinciper 42 Fastställelsebeslut och tillgänglighet 45 Bilaga A 46

Organisation & Kompetens Mittskåne Vatten är en sammanslagning av Vatten- och avloppsverksamheterna i Höör och Hörby och är en kommunal organisation med huvudkontor i Höör. Mittskåne Vatten ansvarar för driften av den allmänna vattenproduktionen, avloppsreningen och ledningsnätet. VA/GIS-nämnden Höör-Hörby samordnar via Mittskåne Vatten förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar. De ser till att alla kunder har ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avloppsrening. Samverkan mellan kommunerna sker genom VA/GIS-nämnden där politiker från båda kommunerna finns representerade. Kommunfullmäktige i Höör respektive Hörby är fortfarande huvudansvariga för respektive VA-verksamhet och beslutar om VA-taxa, ABVA (regler för användning) och verksamhetsområden. Förändrad organisation Den 1 januari 2018 gjorde Mittskåne Vatten organisationsförändringar genom att ändra arbetssätt och flöde av projekt och ärenden. Verksamheten bedrivs i grupperna; Utredning, Projekt, Drift och Kundservice. Bakgrunden till förändringen är stora utmaningar som ett växande investeringsbehov och finansiering av verksamheten samtidigt som befolkning och VA-behov förändras. Dessa utmaningar kräver ett helhetstänk och tid och resurser måste planeras smartare och mer effektivt. VA-chef Drift Utredning Projekt Kundservice ORGANISATION & KOMPETENS 3

Personal Vid 2018 års utgång var 31 personer sysselsatta inom Mittskåne Vatten, vilket motsvarar 28,9 heltidstjänster. 1,5 av dessa heltidstjänster består av tillfälligt inhyrd personal. Medelåldern i organisationen är 46 år och könsfördelningen är ganska jämn. Sjukfrånvaron har varit 5,37 % mot Höörs kommuns 7,77 %. Under året har en medarbetare varit långtidssjukskriven i 10 månader vilket haft stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Sjukskrivningen är inte kopplad till arbetet. Sjukfrånvaro Totalt Kvinnor Män 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Mittskåne Vatten Höörs kommun Rekrytering Det bedöms som fortsatt utmanande att anställa främst projektledare men även andra nyckelkompetenser. Över hälften av personalgruppen är över 50 år vilket innebär att vi står inför ett stort rekryteringsbehov på relativt kort sikt. Under 2018 har tre medarbetare (VAhandläggare, projektledare och projektchef) valt att lämna Mittskåne Vatten. Åldersfördelning 15% > 60år 37% 50-59år 22% 40-49år 15% 30-39år 11% < 29år Detta ger en personalomsättning på 11,1 % jämfört med Höörs kommuns 15,82 %. Ersättningsrekrytering för de vakanta tjänsterna pågår. Samtidigt har fyra medarbetare, en projektledare, en VAingenjör samt två utredningsingenjörer, rekryterats för att utöka kapaciteten efter beslut om investeringsplan, strategi för tillskottsvatten samt utbyggnad av vatten och spillvatten till nya områden. 4 ORGANISATION & KOMPETENS

Övergripande projekt Både större och mindre projekt pågår inom Mittskåne Vatten för att förbättra och framtidssäkra verksamheten. Några av dem presenteras här: Vattenförsörjningsplan För att säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Höör och Hörby har Mittskåne Vatten under 2018 arbetat med en vattenförsörjningsplan efter beslut från VA/GIS-nämnden. Arbetet har gått ut på att beskriva befintlig vattenförsörjning samt utreda risker och sårbarhet för denna. Resultaten av arbetet har sammanställts i en nulägesbeskrivning. Utifrån denna har ett måldokument tagits fram som anger vilken inriktning framtida vattenförsörjning ska ha samt vilken ambitionsnivå som Mittskåne Vatten ska ha. Med utgångspunkt från måldokumentet har sedan olika alternativ för framtida vattenförsörjning tagits fram och översiktligt kostnadsbedömt. Alternativet att bli en del av Sydvatten och få vattenleverans från Ringsjöverket framstår i jämförelse med egen vattenproduktion som ett kostnadseffektivt alternativ men det behöver utredas ytterligare. En förstudie kommer därför att genomföras i samarbete med Sydvatten. I arbetet med nulägesbeskrivningen har det kommit fram att det för Höörs del förekommer sjunkande grundvattennivåer. Det kan på sikt leda till otillräcklig tillgång till råvatten om inte åtgärder vidtas. Även kvalitén på vattnet i Höör är skiftande vilket kan medföra störningar i vattenproduktionen. För Hörby är kvalitén och tillgången i nuläget god, men med ett växande samhälle behövs ytterliga vattentillgångar för att säkerställa vattenproduktionen på lång sikt. Att säkerställa en reservvattentäkt för båda kommunerna är också angeläget då detta i nuläget saknas. ÖVERGRIPANDE PROJEKT 5

Säkerhetsprojekt Inom vattenförsörjningsverksamheten produceras och hanteras uppgifter som inte får spridas offentligt. I orätta händer kan dessa uppgifter allvarligt påverka dricksvattenförsörjningen och därigenom ge upphov till stor skada i samhället. Säkerhetsskyddet inom Mittskåne Vatten ska främst, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, säkra att det finns ett säkerhetsskydd för att motverka spioneri, sabotage och andra brott i de verksamheter där information som rör rikets säkerhet hanteras. Skyddsvärda uppgifter definieras primärt utifrån Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400. Styrande är också Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar LIVSFS 2008:13 samt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För att säkerställa att Mittskåne Vatten lever upp till nuvarande och kommande lagkrav, beslutade VA/GIS-nämnden att Säkerhetsprojekt Mittskåne Vatten skulle påbörjas i maj 2018. Projektet kommer att avslutas i juni 2019. Syftet med projektet är att: Ge organisationen en tydligare säkerhetsorganisation med utbildade medarbetare. Medarbetarna ska med gemensam kraft göra det möjligt att möta samhällets säkerhetskrav här och nu men också på längre sikt. Hänsyn ska tas till både nuvarande och kommande lagkrav. Generera processer som säkerställer att det i framtiden bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete utifrån genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. Följa tillsynsmyndigheternas rekommendationer i kombination med best practice från branschen vid införandet av tekniska lösningar och rutiner. Höörs kommun har under året fattat beslut om att inrätta en dokumenthanteringsplan för samtliga verksamheter. Som ett led i säkerhetsprojektet har planen för Mittskåne Vatten utökats till att även inkludera informationssäkerhet. Rutiner, mallar, lathundar och dokumentstrukturer kommer tas fram under kommande år för att uppnå gällande lagstiftning. 6 ÖVERGRIPANDE PROJEKT

Implementering av projektstyrningsmodell För att möta framtidens VA-utmaningar med ett ökat investeringsbehov så kommer en projektstyrningsmodell att införas. Projektstyrningsmodellen går kortfattat ut på att säkra resurser och kostnader för Mittskåne Vattens projekt. På det sättet ska organisationen få en högre kvalitet i både utförande och utfall. Projektstyrningsmodellen innebär en utvecklad arbetsmetodik för kommande projekt. I samband med detta kommer också en IT-plattform att implementeras där respektive projekt kan följas på ett överskådligt sätt, från start till slutbesiktning. Digitala vattenmätare Mittskåne Vatten kommer under en fyraårsperiod att byta ut samtliga vattenmätare till digitala vattenmätare. Under 2018 har samtliga 300 vattenmätare i Tjörnarp bytts ut till den nya tekniken i ett pilotprojekt. Under 2019 kommer fokus att läggas på infrastrukturen i Tjörnarp för att kunna fjärravläsa vattenmätarna regelbundet. Med fjärravläsning blir det möjligt att fakturera faktisk förbrukad mängd. Vi kan också tillhandahålla en utökad service till våra kunder. En ovanligt hög förbrukning kan bero på ett läckage i fastigheten. Efter att Tjörnarpsområdet är i drift med digitala vattenmätare med automatiska avläsningar kommer utbyggnaden att fortsätta i hela Mittskåne Vattens område. Under tiden fortsätter vi montera digitala vattenmätare vid alla kommande vattenmätarbyten. ÖVERGRIPANDE PROJEKT 7

Större händelser under 2018 Drift av anläggningar Under 2018 har, tillsammans med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, periodiska besiktningar genomförts på Ormanäs och Lyby avloppsreningsverk. Vid besiktningarna har inga större avvikelser konstaterats och ärendena är avslutade. Generellt så fortsätter våra kostnader för reparation och underhåll att vara höga. Detta beror på att anläggningarna är gamla där ett uppdämt investeringsbehov påverkar kostnaderna. Mycket av maskinparken på anläggningarna måste förnyas då reparationskostnader i många fall överstiger nya maskindelar på anläggningarna. Vissa anläggningar är komplexa och kräver ett helhetsgrepp för att investera rätt inför framtiden. Sommaren 2018 Klimatförändringen påverkar vår verksamhet. Vi står inför viktiga och långsiktiga beslut för att möta temperaturhöjning med varma och torra somrar. Hittills har vi klarat oss ifrån att gå ut med bevattningsförbud men det kan komma att bli aktuellt framöver. Grundvattennivåerna i Höör och Hörby har trots 2018 års torra sommar klarat sig bra men det är ingen garanti för framtiden. Grundvattentäkterna är beroende av nederbörd för att fyllas på. Om det fortsätter att vara nederbördsfattigt kan det få allvarliga konsekvenser för vattenleveransen till kunderna. Under 2018 gick vi ut med information om att använda vattnet smart. Detta resulterade i en balanserad vattenförbrukning i båda kommunerna. 8 STÖRRE HÄNDELSER UNDER 2018 STÖRRE HÄNDELSER UNDER 2018 8

Kommunikationsåtgärder Kommunikationsplanen ligger till grund för hur Mittskåne Vatten ska ha kommunicerat under 2018. Planen innehåller information om vad vi ska säga och till vem, vilken kommunikationskanal vi ska använda och när aktiviteten är planerad. Med utgångspunkt från vårt nya manifest med tillhörande slogan Vi vågar ta ansvar! har fokus i kommunikationen under 2018 legat på följande: Byte till digitala vattenmätare Förändrade VA-taxor i Höör och Hörby EU-projektet om slamanläggning Utfasning av fossila bränslen i vår fordonsflotta Tillskottsvatten har också varit en viktig punkt, men kommer kommuniceras ut bredare från och med 2019. Vi har främst kommunicerat via webbplats, annonsserier och infoblad. Manifestet - Vi vågar ta ansvar! Mittskåne Vatten tar ansvar för dig som lever nu men även för kommande generationer. Allt vi gör syftar till en hållbar utveckling med vattnet i fokus. Vi utvecklar och förbättrar vår produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Vi vågar vara obekväma om det är vad som behövs för att säkerställa ett fortsatt friskt dricksvatten. Vi vågar ta ansvar helt enkelt. Uppföljning av debitering Mittskåne Vatten startade 2015 en genomgång av de kunder som finns inom beslutade verksamhetsområden i Höör och Hörby kommun. Syftet med genomgången är att säkerställa att alla fastigheter debiteras på ett likvärdigt sätt enligt beslutad VAtaxa för respektive kommun. Totalt har 911 fastigheter blivit utredda varav 367 i Höörs kommun och 544 i Hörby kommun. Sju ärenden har drivits till Mark- och miljödomstolen för avgörande. Av dessa är två inte avgjorda, i ett av ärendena har domstolen avgjort till Mittskåne Vattens fördel och fyra har avgjorts till fastighetsägarens fördel. Dessa fyra ärenden får dock samma konsekvens efter ny handläggning av ärendena. Genomgången har inneburit ökade intäkter. De brukningsavgifter som genereras efter att anläggningsavgift betalats tillsammans med den periodiserade anläggningsavgiften har gett intäktsökningar med 788 tkr per år till Höörs kommuns VA-kollektiv och 377 tkr per år till Hörby kommuns VA-kollektiv. Vi vågar ta ansvar! STÖRRE HÄNDELSER UNDER 2018 9

Framtida utmaningar Säkerhetsaspekter Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället innebär nya utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa förmågorna att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar. Detta för att skydda de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsverksamhet som måste fungera vid en kris. Som ett led i att förstärka skyddet i Höör och Hörby kommer Mittskåne Vatten samarbeta med kommun och räddningstjänst för att se över befintlig krisberedskap. Mittskåne Vatten kommer även ta fram en investeringsplan för skalskydd, övervakning och informationssäkerhet för att upprätthålla de krav och regelverk organisationen är förpliktigade att följa. Finansiering av Mittskåne Vatten VA-verksamheterna i Höör och Hörby har, precis som övriga Sverige, ett stort investeringsbehov i äldre anläggningar och ledningsnät för att bibehålla driftoch leveranssäkerhet. Mycket är byggt under 1970-talet vilket gör att många återinvesteringar behöver göras under en kort tidsperiod samtidigt som samhällets behov ökar med en växande befolkning. För att bekosta detta och driften av verksamheten tas avgifter ut genom VAtaxan. Avgifterna för att finansiera VAverksamheten är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA. Brukningsavgiften ska täcka löpande kostnader som drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. För att få en bild av hur kostnadsökningar påverkar avgiftsnivåerna simuleras avgifter och intäkter på flera års sikt. Respektive kommun har en egen avgiftsnivå för att täcka de kostnader som uppstår för VA-verksamheten i kommunen. Brukningsavgifter Typhus A Typhus A = enbostadshus med 150 kvm boyta, 800 kvm tomt och vattenförbrukning på 150 kbm/år. Ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten Prognos Hörby kommun 2018 2019 2020 2021 2022 Förändring (%) 0% 3,9% 24,0% 6,0% 3,0% Avgift/månad 513 kr 533 kr 662 kr 702 kr 723 kr Prognos Höörs kommun 2018 2019 2020 2021 2022 Förändring (%) 0% 12,9% 0% 7,9% 3,1% Avgift/månad 451 kr 508 kr 509 kr 549 kr 566 kr 10 FRAMTIDA UTMANINGAR

Utredningar och projekt 2019 Ett antal utredningar och projekt kommer att startas eller avslutas under 2019. Dessa kommer att ligga till grund för de beslut som behöver fattas för framtiden och som kommer att påverka kunderna för lång tid framåt Gemensamma: Nödvattenplan Plan ska tas fram för att klargöra vilka verksamheter som ska ha nödvatten om något inträffar som gör att vi inte kan tillhandahålla vatten via daglig drift. Skyfallsplan Arbetet kommer att göras tillsammans med kommunerna och syftar till att skapa plats för vattnet genom tätorterna. Vattenförsörjningsplan Beslutsunderlag för den framtida vattenförsörjningen. Beslut fattas under våren 2019. Höör Karlsviks vattenverk Behoven av modernisering av Karlsviks vattenverk ska utredas och en förstudie ska tas fram. Omfattning avgörs av utfallet av vattenförsörjningsplanen. Avloppsrening Tjörnarp Beslutsunderlag för var spillvattnet från orten ska renas. Beslut fattas under våren 2019. Hörby Södra Hörby I södra delarna av Hörby finns Askeröd och Östraby som var och en har separat dricksvattenförsörjning och spillvattenrening. En utredning ska ta ett helhetsgrepp kring VA-frågor i dessa byar och ge svar på vilket sätt de bör hanteras för att vara mest ekonomiskt hållbara. Samverkan med VA SYD kommer att utredas. Inmätning av ledningsnätet kommer att göras för att säkerställa att rätt information finns i GIS (Geografiskt informationssystem). Detta finns upptaget i åtgärdsplanen som är en del av VA-planen för kommunen. FRAMTIDA UTMANINGAR 11

Ordförande har ordet Den 1 januari 2014 bildades den gemensamma VA/GIS-nämnden. Samtidigt bildades driftsorganisationerna Mittskåne Vatten och Geoinfo Mittskåne. Med stor energi tog politiker och tjänstemän sig an den nya utmaning som det innebär att förvalta och utveckla ett samarbete mellan två kommuner. Uppdraget var tydligt: att förvalta, utveckla och underhålla VA-anläggningarna, kartorna och det geografiska systemet i Höör och Hörby. Mål och visioner liksom formalia och nya arbetsformer skulle bestämmas. Politiker och tjänstemän har arbetat målmedvetet för att samarbetet skall leda till effektivisering och modernisering av VA- och GIS-tjänsterna. Inte minst viktigt har det varit att öka organisationens attraktivitet som arbetsgivare för att säkerställa framtidens infrastruktur och göra det möjligt för våra kommuner att växa utan att äventyra miljö eller hälsa. Utmaningarna har varit många under dessa 5 år och mycket återstår ännu att genomföra. Kommunikation med abonnenter och medborgare har varit ett område som ständigt stått på dagordningen i nämndens arbete. I skuggan av det stora och mest omtalade projektet, att bygga ut VA-nätet i Höörs kommun, har många andra viktiga och spännande förändringar kommit till stånd. 12 ORDFÖRANDE HAR ORDET Några av dessa är ett ekonomisystem med uppdaterade taxor och tydliga kvartals- och årsrapporter, inventering av VA- anläggningarnas status, en långsiktig investeringsplan som ligger till grund för taxeberäkning, system för viktigt meddelande till abonnenter via SMS, internkontroll baserad på riskanalys, VA-planer i Höör och Hörby. Dessutom har arbetet med den livsviktiga framtida dricksvattenförsörjningen i Höör och Hörby startats. Under de närmaste åren kommer frågan om kommunernas vattenförsörjning, VA-utbyggnad i utbyggnads- och tillväxtområden, sanering av det gamla reningsverket i Norra Rörum och förnyelse av reningsverket i Tjörnarp att leda till tuffa och svåra beslut om bland annat taxehöjningar. En av de största och viktigaste uppgifterna blir därför att behålla och locka till sig medarbetare med rätt kompetens. Jag är stolt och glad över att ha fått äran att leda denna nämnd från start till mål. Arbetet hade varit omöjligt utan våra duktiga och ambitiösa tjänstepersoner och en god stämning mellan nämndens politiker från olika partier och olika kommuner. Under dessa 5 år har samarbetet mellan Höör och Hörby utvecklats och förfinats och nu lämnas stafettpinnen över till den nya VA/räddningsnämnden. Det finns naturligtvis nya utmaningar att möta men jag är trygg med att VA-organisationen är väl rustad för att hantera dessa. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som bidragit till 5 positiva och utvecklande år! Camilla Källström (M) Ordförande VA/GIS nämnden Höör och Hörby 2014-2018

Utveckling nyckeltal 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun År/typ av nyckeltal Genomsnitt 5 år 2018 2017 2016 2015 2014 Antal kunder 3 622 3 728 3 632 3 597 3 584 3 569 Brukningstaxa Typhus A 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr 6 155 kr Total intäkt per kund 7 569 kr 7 297 kr 7 771 kr 7 645 kr 7 623 kr 7 508 kr Total kostnad per kund 7 528 kr 7 324 kr 7 837 kr 7 963 kr 7 648 kr 6 867 kr Investeringar per kund 1 339 kr 1 523 kr 1 433 kr 1 364 kr 1 815 kr 744 kr Ledningsnätets förnyelsetakt, år 737 448 1 155 660 271 1 150 Antal vattenläckor per 10 km vattenledning 0,33 0,56 0,36 0,31 0,26 0,15 Antal avloppsstopp per 10 km spillvattenledning 0,46 0,29 0,81 0,35 0,46 0,41 Andel tillskottsvatten till reningsverk 45 % 41 % 50 % 43 % 49 % 44 % Utspädningsgrad inkommande till reningsverk 188 % 169 % 200 % 176 % 197 % 178 % Andel läckage från vattenledningsnätet 13 % 21 % 7 % 8 % 15 % 13 % UTVECKLING NYCKELTAL 13

Utveckling nyckeltal 2014-2018 Mittskåne Vatten Höörs kommun År/typ av nyckeltal Genomsnitt 5 år 2018 2017 2016 2015 2014 Antal kunder 4 352 4 509 4 443 4 344 4 253 4 213 Brukningstaxa Typhus A 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr 5 414 kr Total intäkt per kund 6 156 kr 6 034 kr 6 133 kr 6 091 kr 6 330 kr 6 190 kr Total kostnad per kund 6 329 kr 6 042 kr 6 712 kr 6 100 kr 6 933 kr 5 856 kr Investeringar per kund 3 138 kr 3 266 kr 2 821 kr 3 923 kr 2 560 kr 3 121 kr Ledningsnätets förnyelsetakt, år 1301 238 5 498 229 * 540 Antal vattenläckor per 10 km vattenledning 0,41 0,67 0,50 0,23 0,32 0,32 Antal avloppsstopp per 10 km spillvattenledning 0,34 0,24 0,59 0,30 0,30 0,25 Andel tillskottsvatten till reningsverk 53 % 46 % 56 % 51 % 58 % 52 % Utspädningsgrad inkommande till reningsverk 213 % 185 % 225 % 205 % 240 % 210 % Andel läckage från vattenledningsnätet 14 % 14 % 11 % 14 % 15 % 18 % *Ingen förnyelse är genomförd vilket gör att takten inte kan beräknas. 14 UTVECKLING NYCKELTAL

Måluppföljning God livsmiljö och boende för alla Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering. Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar. Kommentar: Sex uppströmsaktiviteter har genomförts under perioden. T ex information via fakturautskick, världsvattendagen och annonskampanj. Arbete med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar är inne i slutskedet. Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt). Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet. Kommentar: Förnyelsetakten har ökat jämfört med tidigare år, men når inte målet. Statusbedömning av ledningsnätet pågår och kombineras med strategi för tillskottsvatten samt den allmänna förnyelseplaneringen. Investeringsplanen för ledningsnätet är inte klar då nya medarbetare kommit in senare under året än planerat. Målet är uppfyllt under året. Målet är inte uppfyllt under året. MÅLUPPFÖLJNING 15

Måluppföljning Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet. Uppföljning: Årlig enkätundersökning. Smart vattenmätning. Kommentar: I Höörs kommun är medborgarna 2018 mest nöjda med kommunens vatten och avloppshantering (SCB medborgarundersökning) med ett index på 77 av 100, kommunens medelindex för alla verksamheter är 56. Undersökning genomförs i Hörby kommun 2019. Digitala vattenmätare är installerade i Tjörnarp. Inkoppling av system för automatisk avläsning pågår. Nämndsmål: Minskad energianvändning Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Energiförbrukningen har ökat med 3 %. Främst pga hög vattenproduktion och då vi numera har UV-ljus i drift på alla vattenanläggningar. Efterhand som investeringar från godkänd plan genomförs kommer energieffektiviseringen särskilt prioriteras. Processerna är därmed långa och därmed är målet inte uppfyllt under 2018. Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon. Bränsle till reservkraft och uppvärmning är utbytt mot fossilfritt bränsle. Fossila bränsle till fordon har ökat med 24% jämfört med åren 2016-2017, vilket kan förklaras med mer personal och annat arbetssätt. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna fordon. Målet är uppfyllt under året. Målet är inte uppfyllt under året. Målet är inte uppfyllt under året. 16 MÅLUPPFÖLJNING

Måluppföljning Tillgängliga och professionella Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå. Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare. Kommentar: Under året har i genomsnitt 4,5 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Målet har bedömts vara uppnått vid i genomsnitt 5 dagar per medarbetare. Att målet inte nåtts kan förklaras bland annat av vakanta tjänster. Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet. Kommentar: Arbetsmiljö- och hälsoanalys genomförd i september. Korttidsfrånvaro har redovisats för nämnden i maj, september och december. Under året har deltagandet i friskvårds-/trivselaktivitet legat på i genomsnitt 92 %. Målet är inte uppfyllt under året. Målet är uppfyllt under året. MÅLUPPFÖLJNING 17

Måluppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader. Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar. Kommentar: Investeringsplan för Ormanäs reningsverk är beslutad, personal är rekryterad samt arbete med upphandling påbörjad. Plan för Hörby vattenverk är pausad i väntan på beslut av vattenförsörjningsplan, våren 2019. Standard för förnyelse av pumpstationer är framtagen. Tidsatt förnyelseplan för pumpstationer är framtagen, prioritering kommer att förändras löpande. Nämndsmål: Ekonomi i balans. Uppföljning: Årlig revidering av VAtaxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före. Kommentar: Indexjustering av VA-taxan beslutad för båda kommunerna från 1 jan 2019. Förändring från 1 jan 2020 samt prognos för kommande år beslutades av nämnden i december 2018. Beredskapskostnaden har minskat med 2,9 % jämfört med 2017. Åtgärder genomförs för att sänka kostnaden, te x genom utökad övervakning. Målet är inte uppfyllt under året. Målet är inte uppfyllt under året. 18 MÅLUPPFÖLJNING

Mittskåne Vatten Hörby Förvaltningsberättelse Enligt vattentjänstlagens 50 skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en särredovisning (separat resultatoch balansräkning) för sin verksamhet. Vidare ska särredovisningen fastställas av huvudmannen, kommunfullmäktige, och göras tillgänglig för fastighetsägarna. Årsrapporten är upprättad mot denna bakgrund. Verksamheten Mittskåne Vatten har till uppgift att leverera ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avledning av dagvatten samt avledning och rening av spillvatten inom de områden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat. Vi är en kommunal organisation som sedan 1 januari 2014 styrs av en politisk nämnd (VA/GIS-nämnden) med förtroendevalda från både Hörby och Höörs kommun. Personalen är anställd i Höörs kommun som är värdkommun. I Hörby kommun distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten från cirka 3 700 kunder. Dricksvattnet består av grundvatten som vi efter behandling i våra 6 vattenverk distribuerar till våra kunder. Spillvattnet renas i 6 reningsverk där Lyby reningsverk är det största som renar spillvattnet från Hörby tätort och Ludvigsborg. VA-systemet sammanbinds av ca 196 km vattenledningar, 175 km spillvattensledningar och 95 km dagvattenledningar samt ett trettiotal pumpstationer. VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken samt de domar och tillstånd som reglerar driften av våra anläggningar. Betydande händelser under året 46 fastigheter har debiterats anläggningsavgift för anslutning till den allmänna VAanläggningen. 37 av dessa är en följd av vår uppföljning av beslut angående verksamhetsområde och VA-taxa som fattats av kommunfullmäktige. Under perioden har 11 vattenläckor och 5 avloppsstopp åtgärdats på den allmänna delen av ledningsnätet i Hörby kommun. 5 AVLOPPS- STOPP VATTEN- LÄCKOR 11 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 19

Ekonomi VA-verksamhetens avgiftsintäkter uppgick till 27,2 mkr (28,2 mkr, 2017). En av anledningarna är att anläggningsavgifterna periodiseras över 50 år. Under 2017 följdes inte redovisningsprinciperna fullt ut vilket ledde till högre intäkter för anläggningsavgifter. Årets kostnader uppgick till 27,3 mkr (28,5 mkr, 2017). Under året har kostnaderna varit lägre då Mittskåne Vattens redovisningsprinciper tillämpats fullt ut dvs investeringar har fullt ut belastat investeringsbudgeten. Ekonomisk utveckling 2014-2018 År/mkr 2018 2017 2016 2015 2014 Omsättning 27,2 28,2 27,5 27,3 26,8 Drift -19,3-19,5-20,2-19,0-15,5 Avskrivningar -5,3-6,4-5,6-5,6-5,7 Finansnetto -2,7-2,6-2,8-2,8-3,3 Totala kostnader -27,3-28,5-28,6-27,4-24,5 Eftersom årets intäkter har varit 0,1 mkr lägre än kostnaderna behöver intäkterna öka på sikt för att matcha kostnaderna. Arbete med att förändra taxan från 2019 pågår. Dock har underskottet kunnat regleras mot tidigare överskott. Det finns fortfarande kvar 0,1 mkr i tidigare upparbetat överskott. Överskottet kommer att regleras i taxearbetet Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2018 År/mkr 2018 2017 2016 2015 2014 Överuttag/underskott 0,1 0,2 1,1 0,1-2,3 Eget kapital 0 0 0 0 0 Skuld till abonnentkollektivet 0,1 0,2 0,5 1,6 1,7 20 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY EKONOMI

Investeringar Totalt uppgick årets investeringar till 5,7 mkr (5,2 mkr, 2017) Totalt sett har 9,4 mkr lagt på investeringar under året. Då årets anläggningsavgifter är med i summeringen som en intäkt redovisas investeringsnettot nedan. Investeringar, utfall 2017 samt budget och utfall 2018 År/investeringskonto (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Anläggningsavgifter 0 0 3 684 3 684 Nya serviser VSD -37-300 -893-593 Ledningsförnyelse VSD -2 363-2 383-2 688-305 Utbyggnad VA-ytterområden 0 0 0 0 Förnyelse av fastigheter & lokaler 0 0 0 0 Förnyelse ARV & PST -2 133-1 974-2 069-95 Förnyelse VV & Täkter -670-5 044-3 711 1 333 Ej beslutade projektmedel 0-299 0 299 Investeringar, totalt -5 203-10 000-5 677 4 323 INVESTERINGAR MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 21

Större investeringsprojekt (över 1 mkr) 2018, budget och utfall samt ackumulerad budget och utfall År/investeringskonto (tkr) Vattenledning Lågehallarna Relining Hörby 2018:1 Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse 2018 Ack. budget Ack. utfall Ack, avvikelse -1 500-1 554-54 -1 500-1 554-54 -1 100-1 175-75 -1 100-1 175-75 De kommande åren kommer investeringarna att öka, dels beroende på renoveringsbehov, tillskottsvatten och utökning av kapaciteten på anläggningar och ledningsnät. Den ökade investeringsnivån kommer innebära ökade kapitalkostnader, vilket måste beaktas inför framtiden. Summa investeringsprojekt 2014-2018 År 2018 2017 2016 2015 2014 mkr -9,4-5,2-4,9-6,5-2,7 Vid anslutning av nya fastigheter faktureras anläggningsavgifter, vilka periodiseras och intäktsförs normalt över 50 år. Inbetalda anläggningsavgifter är också viktiga för att finansiera delar av investeringsverksamheten. I tabellen nedan framgår utvecklingen av erhållna anläggningsavgifter. Summa anläggningsavgifter 2014-2018 År 2018 2017 2016 2015 2014 mkr 3,7 1,3 0,4 0,8 0,5 22 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY INVESTERINGAR

Taxor Brukningsavgifterna i VA-taxan består av en fast avgift per fastighet, en avgift per bostadsenhet (alternativt per påbörjade 150 m²) samt en avgift för varje förbrukad m3 dricksvatten. Intentionen i vattentjänstlagen är att de fasta avgifterna ska spegla de fasta kostnaderna för verksamheten. De fasta avgifterna ligger nära 80 % av den totala kostnaden. Taxeutveckling avseende brukningsavgifter 2015-2018 Kr per år/typhus 2018 2017 2016 2015 Typhus A Fördelning fast/rörlig avgift Avgift per m³ (vatten och spillvatten) 6 155 kr 36%/64% 6 155 kr 36%/64% 6 155 kr 36%/64% 6 155 kr 36%/64% 26,21 kr 26,21 kr 26,21 kr 26,21 kr Typhus B 69 609 kr 69 609 kr 69 609 kr 69 609 kr Typhus A är ett enfamiljshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m³/år. Avgifterna är fördelade på tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet och gata). Nedan sker en avstämning av avgiftsuttaget i förhållande till kostnaderna. För åren 2014 och 2015 har ej intäkterna redovisats per vattentjänst och därmed inte medtagna i tabellen nedan. Avgiftsuttag i förhållande till tjänst 2014-2018 Avgifter och kostnader per tjänst 2018 2017 2016 2015 2014 Avgifter vatten 8,2 9,2 9,2 Kostnader vatten -8,2-9,6-7,6 Netto 0,0-0,4 1,6 Avgifter spillvatten 18,9 17,3 16,6 Kostnader spillvatten -17,3-17,5-19,8 Netto 1,7-0,2-3,2 Avgifter dagvatten 0,0* 1,7 1,7 Kostnader dagvatten -1,8-1,4-1,2 Netto -1,8 0,3 0,5 *Uppgifterna har inte kunnat levereras från Hörby kommun och intäkterna ligger därmed under spillvatten. Förslag till nya avgiftsnivåer för år 2020 är beslutat i VA/GIS-nämnden i december 2018. Under året har indexjustering av brukningsavgifter med 3,9% samt höjning av anläggningsavgifterna med 68% beslutats från 1 januari 2019. TAXOR MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 23

Verksamhetsmått Årets förnyelsetakt blev 448 år vilket är en förbättring jämfört med 2017, då förnyelsetakten låg på 1155 år. Det är dock fortfarande långt ifrån vårt långsiktiga mål på minst 0,7 % av ledningsnätet per år dvs. 143 år. Antalet vattenläckor har ökat medan antalet avloppsstopp minskat jämfört med 2017. Den producerade vattenmängden är 100 tm3 högre än tidigare år, vilket kan förklaras med den torra och långvariga sommaren 2018. Däremot har renad mängd avloppsvatten minskat med 13% som är direkt kopplad till mindre nederbörd och lägre grundvattennivåer under året. Att minska mängden tillskottsvatten är dock fortfarande prioriterat, då årets minskning är helt kopplad till väderleken. Utläckaget från vattenledningsnätet har trefaldigats, till 21%, vilket delvis kan förklaras med fler vattenläckor. Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Hörby kommun År/typ av nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Antal kunder 3 728 3 632 3 597 3 584 3 569 Vattenledningar, km 196 195 195 194 194 Spillvattenledningar, km 175 173 173 173 173 Dagvattenledningar, km 95 94 94 93 93 Nylagda ledningar, m 2 543 12 1 386 521 642 Omlagda/renoverade ledningar, m 1 041 400 700 1 700 400 Ledningsnätets förnyelsetakt, år 448 1 155 660 271 1 150 Antal vattenläckor 11 7 6 5 3 Antal avloppsstopp 5 14 6 8 7 Producerad mängd vatten, tm3 873 774 783 748 752 Renad mängd avloppsvatten, tm3 1 150 1 326 1 156 1 267 1 146 Andel tillskottsvatten till reningsverk, % 41 50 43 49 44 Utspädningsgrad inkommande till reningsverk, % 169 200 176 197 178 Andel läckage från vattenledningsnätet, % 21 7 8 15 13 24 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY NYCKELTALSUTVECKLING

Utblick mot kommande år Generellt sett har vi ett stort investeringsoch reinvesteringsbehov i kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. Mycket är byggt under 1960- och 1970-talet vilket ställer krav på renovering, ombyggnader och investeringar. Samtidigt ökar kommunens befolkning och utbyggnad sker till främst tidigare fritidshusområden. Ludvigsborg kommer enligt kommunens ambition att växa en del närmsta åren. Detta ställer krav på VA-ledningsnätet framförallt i kombination med utbyggnad till befintlig bebyggelse utan allmän VA-försörjning. Idag har vi mycket tillskottsvatten (det vill säga vatten som är felkopplat alternativt läcker in i ledningsnätet) som kommer till reningsverket och begränsar kapaciteten. Detta påverkar te x överföringsledningen från Ludvigsborg till Hörby och Lyby reningsverk. En strategi för minskat tillskott av ovidkommande vatten är beslutad under 2018. Arbetet är angeläget då det ovidkommande vattnet begränsar den hydrauliska kapaciteten (flödet) till reningsverket. Vi har ett högt investeringsbehov i våra anläggningar och samtidigt är vår förnyelsetakt på ledningsnätet 737 år i genomsnitt sen 2014. Samtidigt har 20 mkr godkänts av kommunfullmäktige istället för de äskade 28 mkr till investeringar i VA-verksamheten under 2019, vilket gör att investeringarna även fortsatt skjuts på framtiden. Branschorganisationen, Svenskt Vatten, gör bedömningen att VA-taxorna i Sverige generellt behöver dubbleras inom en 20 årsperiod. Hörby kommun ligger under medel i Sverige med sin VA-taxa på 6 156 kr/ år för Typhus A (villa som förbrukar 150 kbm vatten per år). Det är troligt att VA-taxan för Hörby kommun behöver mer än dubbleras i ett 20 års perspektiv då vårt utgångsläge ligger under medel för Sverige samtidigt är investeringsbehovet stort och det är få kunder som ska dela på kostnaderna. MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 25

Mittskåne Vatten Hörby Finansiella rapporter Resultaträkning (tkr) Not 2018 2017 Verksamhetens intäkter 1 27 305 28 464 Verksamhetens kostnader 2-19 354-19 491 Avskrivningar 3-5 290-6 385 Verksamhetens nettokostnader 2 661 2 588 Finansiella intäkter 4 0 0 Finansiella kostnader 5-2 661-2 588 Årets resultat 6 0 0 Balansräkning (tkr) Not 2018 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar 7 99 413 101 708 Maskiner och inventarier 8 3 529 4 137 Pågående ny-, till- och ombyggnad 6 972 0 Summa materiella anläggningstillgångar 109 914 105 845 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kundfordringar 6 963 4 757 Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 6 963 4 757 Summa tillgångar 116 877 110 602 Eget kapital 9 Eget kapital 0 570 Årets resultat 0-240 Avsättningar 10 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 11 Lån av kommunen 94 846 90 541 Förutbetalda anläggningsavgifter 19 087 16 430 Investeringsfond 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2 944 3 301 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 116 877 110 602 26 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY FINANSIELLA RAPPORTER

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr) 2018 2017 Brukningsavgifter 22 163 21 943 Anläggningsavgifter 3 684 1 259 Övriga intäkter 4 015 4 418 Periodisering anläggningsavgifter avgår med -3 684-1 259 Periodiserad intäkt anslutningsavgifter från tidigare år 1 026 1 863 Avsättning investeringsfond 0 0 Upplösning investeringsfond 0 0 Överuttag/ökning skuld till VA-kollektivet 101 240 Summa verksamhetens intäkter 27 305 28 464 Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr) 2018 2017 Material och reparation -2 207-2 775 Drift anläggning -1 908-1 972 Energi -2 138-2 046 Personalkostnader -7 570-6 715 Förvaltningsgemensamma* -1 411-1 971 Kommungemensamma* -706-635 Övriga kostnader -3 414-3 377 Summa verksamhetens kostnader -19 354-19 491 *se redovisningsprinciper för en beskrivning av fördelningsprinciperna Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar (tkr) 2018 2017 Mark, byggnader, tekniska anläggningar -4 616-5 681 Maskiner och inventarier -675-704 Summa verksamhetens kostnader -5 291-6 385 Not 4 Finansiella intäkter (tkr) 2018 2017 Tillgodoräknad ränta på likviditet 0 0 Räntesats 0 % 0 % FINANSIELLA RAPPORTER MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 27

Not 5 Finansiella kostnader (tkr) 2018 2017 Ränta på långfristiga skulder (via kommunen) -2 661-2 588 Räntesats 2,50% 2,75% Not 6 Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2018 (tkr) 2018 2017 2016 2015 Överuttag/underskott 101 240 1 144 91 Eget kapital 0 0 0 0 Förutbetalda avgifter (skuld till VA-kollektivet) 147 248 488 1 632 *För år 2018 översteg kostnaderna inkomsterna med 101 tkr, vilket innebär ett underskott. Överuttaget bokförs som skuld till VA-kollektivet (förutbetald intäkt). Inga överuttag eller underskott att återställa vid ingången till 2019. Not 7 Mark, byggnader, tekniska anläggningar (tkr) 2018 2017 Anskaffningsvärde 183 346 180 897 Ackumulerade avskrivningar -83 933-79 190 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde 99 413 101 708 Redovisat värde vid årets början 101 708 105 379 Investeringar 2 321 2 804 Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 0 0 Nedskrivningar 0-397 Återförda nedskrivningar 0 0 Avskrivningar -4 616-6 078 Redovisat värde vid årets slut 99 413 101 708 28 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY FINANSIELLA RAPPORTER

Not 8 Maskiner och inventarier (tkr) 2018 2017 Anskaffningsvärde 11 468 11 401 Ackumulerade avskrivningar -7 939-7 265 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde 3 529 4 137 Redovisat värde vid årets början 4 137 4 590 Investeringar 67 251 Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 0 0 Nedskrivningar 0 0 Återförda nedskrivningar 0 0 Avskrivningar -675-704 Redovisat värde vid årets slut 3 529 4 137 Not 9 Eget kapital (tkr) 2018 2017 Ingående eget kapital 0 570 Årets resultat 0-240 Utgående eget kapital 0 330 Not 10 Avsättningar (tkr) 2018 2017 Avsättningar pensioner 0 0 *Pensionsavsättningar redovisas i Höörs redovisning, personalen är från 20140101 anställda i Höörs kommun. Not 11 Långfristiga skulder (tkr) 2018 2017 Lån av kommunen 94 846 90 541 Förutbetalda anläggningsavgifter 19 087 16 430 Återstående antal år (vägt snitt) ** ** Investeringsfond* 0 0 *Avseende investeringsfond, se redovisningsprinciper **Har ej kunnat beräknas. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2018 2017 Förutbetalda intäkter (skuld till VA-kollektivet) 147 240 Upplupna löner 0 0 Övriga interimsskulder 2 797 3 061 FINANSIELLA RAPPORTER MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 29

Mittskåne Vatten Höör Förvaltningsberättelse Enligt vattentjänstlagens 50 skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en särredovisning (separat resultatoch balansräkning) för sin verksamhet. Vidare ska särredovisningen fastställas av huvudmannen, kommunfullmäktige, och göras tillgänglig för fastighetsägarna. Årsrapporten är upprättad mot denna bakgrund. Verksamheten Mittskåne Vatten har till uppgift att leverera ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avledning av dagvatten samt avledning och rening av spillvatten inom de områden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat. Vi är en kommunal organisation som sedan 1 januari 2014 styrs av en politisk nämnd (VA/GIS-nämnden) med förtroendevalda från både Hörby och Höörs kommun. Personalen är anställd i Höörs kommun som är värdkommun. I Höörs kommun distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten från cirka 4 500 kunder. Dricksvattnet består av grundvatten som vi efter behandling i våra 3 vattenverk distribuerar till våra kunder. Spillvattnet renas i 4 reningsverk där Ormanäs reningsverk är det största som renar spillvattnet från Höörs tätort. VA-systemet sammanbinds av 223 km vattenledningar, 206 km spillvattensledningar och 123 km dagvattenledningar samt ett trettiotal pumpstationer. VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken samt de domar och tillstånd som reglerar driften av våra anläggningar. Betydande händelser under året 71 fastigheter har debiterats anläggningsavgift för anslutning till den allmänna VAanläggningen. 11 av dessa är en följd av vår uppföljning av beslut angående verksamhetsområde och VA-taxa som fattats av kommunfullmäktige. 12 fastigheter har debiterats efter att allmän VA-försörjning byggts ut enligt beslutad utbyggnadsplan. Under perioden har 15 vattenläckor och 5 avloppsstopp åtgärdats på den allmänna delen av ledningsnätet i Höörs kommun. Framtagning av VA-plan för Höörs kommun har genomförts, kommer upp för beslut under våren 2019. Planen innehåller bland annat statusbedömning av ledningsnät och anläggningar samt GIS-analys som pekar ut områden där enskilda avlopp riskera att försämra statusen på vattendragen. Utredning har genomförts angående avloppsrening för Tjörnarp. Två alternativ har utretts. Nytt reningsverk i Tjörnarp eller överföringsledning till Sösdala reningsverk i Hässleholms kommun. VA/GIS-nämnden har beslutat att ett avtalsförslag med Hässleholm Vatten AB ska tas fram för eventuellt beslut om att sammankoppla orterna. 5 AVLOPPS- STOPP VATTEN- 15 LÄCKOR 30 MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomi VA-verksamhetens avgiftsintäkter uppgick till 27,2 mkr (27,3 mkr, 2017). Årets kostnader uppgick till 27,2 mkr (29,8 mkr, 2017). Kostnaderna har varit lägre då Mittskåne Vattens redovisningsprinciper tillämpats fullt ut dvs investeringar har fullt ut belastat investeringsbudgeten. Under 2017 fanns det engångskostnader i form av skadeersättning samt saneringsåtgärder vid reningsverket i Norra Rörum vilket belastade resultatet Ekonomisk utveckling 2014-2018 År/mkr 2018 2017 2016 2015 2014 Omsättning 27,2 27,3 26,5 26,9 26,1 Drift -22,2-24,5-21,4-20,7-17,5 Avskrivningar -4,0-4,1-3,7-6,1-4,8 Finansnetto -1,0-1,2-1,4-2,7-2,3 Totala kostnader -27,2-29,8-26,5-29,5-24,7 Eftersom årets intäkter har varit 37 tkr lägre än kostnaderna behöver intäkterna öka på sikt för att matcha kostnaderna. Arbete med att förändra taxan från 2019 pågår. Dock har underskottet kunnat regleras mot tidigare överskott. Det finns fortfarande kvar 0,7 mkr i tidigare upparbetat överskott. Överskottet kommer att regleras i taxearbetet. Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2018 År/mkr 2018 2017 2016 2015 2014 Överuttag/underskott 0,0 2,6 0 2,6-1,4 Eget kapital 0 0 0 0 0 Skuld till abonnentkollektivet 0,7 0,7 3,3 3,4 5,9 EKONOMI MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR 31

Investeringar Totalt uppgick årets nettoinvesteringar till 14,7 mkr (12,5 mkr, 2017), vilket var 34,5 mkr mindre än budgeterat. Totalt sett har 20,5 mkr lagts på investeringar under året. Då årets anläggningsavgifter är med i summeringen som en intäkt redovisas investeringsnettot nedan. Avvikelsen beror i huvudsak på förskjutningar i genomförandet av utbyggnadsprojekten. Investeringar, utfall 2017 samt budget och utfall 2018 År/investeringskonto (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Anläggningsavgifter* 11 259 0 5 792 5 792 Nya serviser VSD -1 270-150 -1 177-1 027 Ledningsförnyelse VSD -125-3 000-4 157-1 157 Utbyggnad VA-ytterområden -14 660-35 000-6 837 28 163 Förnyelse av fastigheter & lokaler 0-300 -153 147 Förnyelse ARV & PST -6 529-9 500-2 474 7 026 Förnyelse VV & Täkter -1 100-1 300-4 857-3 557 Spillvattenledningsnät Norra Rörum -108 0 0 0 Digitala vattenmätare 0 0-864 -864 Investeringar, totalt -12 532-49 250-14 726 34 524 *Observera att anläggningsavgifter inkluderas i summeringen men fanns inte med i investeringsbudgeten. 32 MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR INVESTERINGAR

Större investeringsprojekt (över 1 mkr) 2018, budget och utfall samt ackumulerad budget och utfall År/investerings-konto (tkr) I samband med utbyggnaden av vatten och spillvatten i Sätofta Hed under 2017 har en tvist uppstått mellan Mittskåne Vatten och den för utbyggnaden anlitade entreprenören. Denna tvist genererar fortfarande kostnader. Summa investeringar 2014-2018 Budget 2018 De kommande åren kommer investeringarna att öka, dels beroende på renoveringsbehov, tillskottsvatten och utökning av kapaciteten på anläggningar och ledningsnät. Den ökade investeringsnivån kommer innebära ökade kapitalkostnader, vilket måste beaktas inför framtiden. Summa anläggningsavgifter 2014-2018 Utfall 2018 Avvikelse 2018 Ack. budget Ack. utfall Ack, avvikelse Nya serviser -150-1 176 - - -1 177 - Ledningsförnyelse, Relining Höör 2018 - -1 280 - - -1 280 - Utbyggnad, Överföringsledning - -1 601 Utbyggnad, Sätofta Hed - -1 157 - -9 000-32 057-23 057 Utbyggnad, Maglasäte m.fl. - -872 - -23 000-2 404 20 596 Utbyggnad Ormanäs 1B - -1 465 - - -2 965 - Utbyggnad Malakiten - -1 504 - - -1 504 - Ormanäs reningsverk - -1 105 - - -1 105 - Karlsviks vattenverk - -1 021 - - -1 021 - Tjörnarp ny lågreservoar/byte av rörgaller - -1 179 - - -1 179 - År 2018 2017 2016 2015 2014 mkr -20,5-23,8-27,4-10,9-13,1 År 2018 2017 2016 2015 2014 mkr 5,8 11,3 10,5 4,7 5,1 Vid anslutning av nya fastigheter faktureras anläggningsavgifter, vilka periodiseras och intäktsförs normalt över 50 år. Inbetalda anläggningsavgifter är också viktiga för att finansiera delar av investeringsverksamheten. I tabellen nedan visa utvecklingen av erhållna anläggningsavgifter. INVESTERINGAR MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR 33

Taxor Brukningsavgifterna i VA-taxan består av en fast avgift per fastighet, en avgift per bostadsenhet (alternativt per påbörjade 150 m²) samt en avgift för varje förbrukad m3 dricksvatten. Intentionen i vattentjänstlagen är att de fasta avgifterna ska spegla de fasta kostnaderna för verksamheten. De fasta avgifterna ligger nära 80 % av den totala kostnaden. Taxeutveckling avseende brukningsavgifter 2015-2018 Kr per år/typhus 2018 2017 2016 2015 Typhus A Fördelning fast/rörlig avgift Avgift per m³ (vatten och spillvatten) 6 155 kr 36%/64% 6 155 kr 36%/64% 6 155 kr 36%/64% 6 155 kr 36%/64% 26,21 kr 26,21 kr 26,21 kr 26,21 kr Typhus B 69 609 kr 69 609 kr 69 609 kr 69 609 kr Typhus A är ett enfamiljshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgiftsuttag i förhållande till tjänst 2014-2018 Avgifter och kostnader per tjänst 2018 2017 2016 2015 2014 Avgifter vatten 9,5 9,4 9,2 9,1 8,7 Kostnader vatten -9,0-7,8-5,6-10,5-6,5 Netto 0,5 1,6 3,5-1,5 2,2 Avgifter spillvatten 16,6 16,9 16,4 17,0 16,5 Kostnader spillvatten -17,5-21,4-20,3-18,4-17,6 Netto -0,9-4,5-3,9-1,4-1,1 Avgifter dagvatten 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 Kostnader dagvatten -0,8-0,6-0,6-0,6-0,6 Netto 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Förslag till nya avgiftsnivåer för år 2020 är beslutat i VA/GIS-nämnden i december 2018. Under året har indexjustering av anläggnings- och brukningsavgifter med 12,9% beslutats från 1 januari 2019. Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m3/år. Avgifterna är fördelade på tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet och gata). Nedan sker en avstämning av avgiftsuttaget i förhållande till kostnaderna. 34 MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR TAXOR

Verksamhetsmått Årets förnyelsetakt blev 238 år vilket är en förbättring jämfört med 2017. Det är dock fortfarande långt ifrån vårt långsiktiga mål på minst 0,7 % av ledningsnätet per år dvs. 143 år. Antalet vattenläckor har ökat medan antalet avloppsstopp minskat jämfört med 2017. Den producerade vattenmängden ligger på samma nivå som tidigare år. Däremot har renad mängd avloppsvatten minskat med 18% som är direkt kopplad till mindre nederbörd och lägre grundvattennivåer under året. Att minska mängden tillskottsvatten är dock fortfarande prioriterat, då årets minskning är helt kopplad till väderleken. Utläckaget från vattenledningsnätet är högre än tidigare år vilket delvis kan förklaras med fler vattenläckor. Nyckeltalsutveckling 2014-2018 Mittskåne Vatten Höörs kommun År/typ av nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 Antal kunder 4 509 4 443 4 344 4 253 4 213 Vattenledningar, km 223 222 217 217 217 Spillvattenledningar, km 206 205 200 200 200 Dagvattenledningar, km 123 123 123 123 123 Nylagda ledningar, m 2 850 9 537 54 155 4 101 Omlagda/renoverade ledningar, m 2 317 100 2 355 0 1 000 Ledningsnätets förnyelsetakt, år 238 5 499 229 * 540 Antal vattenläckor 15 11 5 7 7 Antal avloppsstopp 5 12 6 6 5 Producerad mängd vatten, tm3 872 840 857 851 865 Renad mängd avloppsvatten, tm3 1 398 1 710 1 586 1 800 1 582 Andel tillskottsvatten till reningsverk, % 46 56 51 58 52 Utspädningsgrad inkommande till reningsverk, % 185 225 205 240 210 Andel läckage från vattenledningsnätet, % 14 11 14 15 18 NYCKELTALSUTVECKLING MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR 35

Utblick mot kommande år Generellt sett har vi ett stort investerings- och reinvesteringsbehov i kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. Mycket är byggt under 1960- och 1970-talet vilket ställer krav på renovering, ombyggnader och investeringar. Samtidigt ökar kommunens befolkning och utbyggnad sker till tidigare fritidshusområden. Ormanäs reningsverk tar idag emot trekammarbrunnslammet från dessa områden. När områdena blir anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ökar flödet till reningsverket, med vattenfasen som infiltreras i enskilda avloppsanläggningar. Idag har vi redan mycket tillskottsvatten (det vill säga vatten som är felkopplat alternativt läcker in i ledningsnätet) som kommer till reningsverket och begränsar kapaciteten. En strategi för minskat tillskott av ovidkommande vatten är beslutad under 2018. Arbetet är angeläget då det ovidkommande vattnet inte bara begränsar den hydrauliska kapaciteten (flödet) till reningsverket utan även kyler ner processen i verket vilket på sikt kan påverka möjligheten att klara våra utsläppsvillkor. Vi har ett högt investeringsbehov i våra anläggningar och samtidigt som vi ökat vår förnyelsetakt för ledningsnätet till 238 år, är vi ändå längt ifrån vårt mål på 143 år. Branschorganisationen, Svenskt Vatten, gör bedömningen att VA-taxorna i Sverige generellt behöver dubbleras inom en 20 årsperiod. Höörs kommun ligger i ett Sverigeperspektiv på en låg VA-taxa 5 414 kr/år för Typhus A (villa som förbrukar 150 kbm vatten per år). Det är tänkbart att VA-taxan för Höörs kommun behöver mer än dubbleras i ett 20 års perspektiv då vårt utgångsläge ligger under medel för Sverige samtidigt är investeringsbehovet stort och det är få kunder som ska dela på kostnaderna. 36 MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR

Mittskåne Vatten Höör Finansiella rapporter Resultaträkning (tkr) Not 2018 2017 Verksamhetens intäkter 1 27 245 29 821 Verksamhetens kostnader 2-22 248-24 477 Avskrivningar 3-4 020-4 148 Verksamhetens nettokostnader 977 1 196 Finansiella intäkter 4 855 1 012 Finansiella kostnader 5-1 832-2 208 Årets resultat 6 0 0 Balansräkning (tkr) Not 2018 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar 7 117 440 100 947 Maskiner och inventarier 8 1 421 1 546 Pågående ny-, till- och ombyggnad* 28 313 28 259 Summa materiella anläggningstillgångar 147 174 130 752 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kundfordringar 10 148 7 689 Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 527 1 295 Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 10 675 8 984 Summa tillgångar 157 849 139 736 Eget kapital 9 Eget kapital 0 0 Årets resultat 0 0 Avsättningar 10 Avsättningar 12 652 Skulder Långfristiga skulder 11 Lån av kommunen 95 066 83 373 Förutbetalda anläggningsavgifter 52 121 47 379 Investeringsfond 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 Övriga skulder 7 053 6 335 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 3 609 1 997 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 157 849 139 736 FINANSIELLA RAPPORTER MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR 37

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr) 2018 2017 Brukningsavgifter 25 194 25 387 Anläggningsavgifter 5 792 11 259 Övriga intäkter 964 1 004 Periodisering anläggningsavgifter avgår med -5 764-11 196 Periodiserad intäkt anslutningsavgifter från tidigare år 1 022 796 Avsättning investeringsfond 0 0 Upplösning investeringsfond 0 0 Överuttag/ökning skuld till VA-kollektivet 37 2 570 Summa verksamhetens intäkter 27 245 29 821 Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr) 2018 2017 Material och reparation -2 499-5 135 Drift anläggning -2 648-2 927 Energi -2 546-2 560 Personalkostnader -7 556-7 221 Förvaltningsgemensamma* -1 419-1 971 Kommungemensamma* -706-733 Övriga kostnader -4 873-3 931 Summa verksamhetens kostnader -22 248-24 477 *se redovisningsprinciper för en beskrivning av fördelningsprinciperna Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar (tkr) 2018 2017 Mark, byggnader, tekniska anläggningar -3 895-4 023 Maskiner och inventarier -125-125 Summa verksamhetens kostnader -4 020-4 148 Not 4 Finansiella intäkter (tkr) 2018 2017 Tillgodoräknad ränta på likviditet 855 1 012 Räntesats 1,7% 2,5 % 38 MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR FINANSIELLA RAPPORTER

Not 5 Finansiella kostnader (tkr) 2018 2017 Ränta på långfristiga skulder (via kommunen) -1 832-2 208 Räntesats 1,7%* 2,5 % *Höörs kommun har valt att inkludera ett definierat lån för Björkvikshallen med hög ränta i genomsnittsräntan från kommunen. Att detta är felaktigt har vid flera tillfällen påtalats från Mittskåne Vatten, dock utan att korrigering genomförts (Dnr VA/GIS 2018/560). Not 6 Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2018 (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 Överuttag/underskott 37 2 570 37 2 565-1 411 Eget kapital 0 0 0 0 0 Förutbetalda avgifter (skuld till VA-kollektivet) 707 745 3 315 3 352 5 917 * För år 2018 översteg kostnaderna inkomsterna med 37 tkr, vilket innebär ett underskott. Överuttaget bokförs som skuld till VA-kollektivet (förutbetald intäkt). Inga överuttag eller underskott att återställa vid ingången till 2019. Not 7 Mark, byggnader, tekniska anläggningar (tkr) 2018 2017 Anskaffningsvärde 191 032 170 582 Ackumulerade avskrivningar -73 592-69 634 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde 117 440 100 947 Redovisat värde vid årets början 100 947 88 429 Investeringar 20 388 16 542 Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 0 0 Nedskrivningar 0 0 Återförda nedskrivningar 0 0 Avskrivningar -3 895-4 023 Redovisat värde vid årets slut 117 440 100 947 FINANSIELLA RAPPORTER MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR 39

Not 8 Maskiner och inventarier 2018 2017 Anskaffningsvärde 2 512 2 512 Ackumulerade avskrivningar -1 091-966 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde 1 421 1 546 Redovisat värde vid årets början 1 546 947 Investeringar 0 791 Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar 0 0 Nedskrivningar 0 0 Återförda nedskrivningar 0 0 Avskrivningar -125-193 Redovisat värde vid årets slut 1 421 1 546 Not 9 Eget kapital 2018 2017 Ingående eget kapital 0 0 Årets resultat 0 0 Utgående eget kapital 0 0 40 MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR FINANSIELLA RAPPORTER

Not 10 Avsättningar 2018 2017 Avsättningar pensioner 12 652 *Avseende pensionsavsättning, se redovisningsprinciper Not 11 Långfristiga skulder 2018 2017 Lån av kommunen 95 066 83 373 Förutbetalda anläggningsavgifter 52 121 47 379 Återstående antal år (vägt snitt) 45 46 Investeringsfond* 0 0 *Avseende investeringsfond, se redovisningsprinciper Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017 Förutbetalda intäkter (skuld till VA-kollektivet) 707 745 Upplupna löner 1 062 749 Övriga interimsskulder 1 840 504 FINANSIELLA RAPPORTER MITTSKÅNE VATTEN HÖÖR 41

Redovisningsprinciper Kommunal vatten- och avloppsverksamhet ska enligt vattentjänstlagen (50 ) särredovisas genom en separat resultat och balansräkning, där upplysningar om principerna för fördelning av gemensamma kostnader ska framgå. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed för kommuners externa redovisning. Det innebär att verksamhetens resultat- och balansräkning ska upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt med beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster. Nedan beskrivs väsentliga redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheten. Principerna är fastställda av kommunstyrelsen i Hörby kommun 2017-10-16 (KS 238) och kommunstyrelsen i Höörs kommun 2017-06- 07 (KS 163). I övrigt tillämpas kommunens generella redovisningsprinciper. Eftersom beslutet om redovisningsprinciper är taget under 2017 har i vissa förekommande fall tidigare redovisningsprinciper tillämpats i respektive kommun. Undantagen beskrivs i kursiv stil under respektive rubrik. Intäkter från VA-taxan, överuttag och 3-års principen Intäkter redovisas i den omfattning som inkomsterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla VA-verksamheten (RKR 18.1). Prissättningen av VA-verksamhetens tjänster regleras av självkostnadsprincipen (vattentjänstlagen, 30). Självkostnadsprincipen innebär att överuttag (inkomster från avgifter som överstiger kostnaderna) i normalfallet inte kan betraktas som en intäkt, utan en skuld till abonnentkollektivet. När avgiftsinkomsterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet under skuldposten Förutbetalda avgifter/skuld till abonnentkollektivet (RKR 18.1). Är differensen tillfällig återförs medlen till resultaträkningen de närmaste tre åren genom taxesänkning eller nödvändiga kostnadsökningar. Vid underskott och det inte finns något historiskt överuttag att reglera minskar underskottet eget kapital. Uppstådda underskott (negativt eget kapital) kan återställas de närmast kommande tre åren genom överuttag (Prop.2005/06:78 Allmänna vattentjänster). Anläggningsavgifter Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anläggningsavgift. Då anläggningsavgiften avser att finansiera anslutningsinvesteringar bokförs inkomsten initialt som en långfristig skuld: Förutbetalda anslutningsavgifter. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder (RKR 18.1). Hela anläggningsavgiften periodiseras och i normalfallet intäktsförs anläggningsavgifter succesivt över 50 år. 42 REDOVISNINGSPRINCIPER

Investeringsfond Enligt vattentjänstlagens 30 får medel avsättas till en fond för specifika framtida nyinvesteringar om investeringen finns i en fastställd investeringsplan, den är kalkylerad och att det framgår när medlen är avsedda att tas i anspråk samt att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av fondens storlek. Ett krav är också att aktuell investering ska komma hela kollektivet tillgodo. En förutsättning för att skapa en investeringsfond, vilket är en typ av långfristig skuld, är att ett överuttag har skett. Fonden löses succesivt upp mot den specifika investeringens avskrivningar. Om investeringen inte genomförs återförs fonden i sin helhet till resultaträkningen (Prop.2005/06:78 Allmänna vattentjänster). Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar i form av ledningar, vatten- och avloppsverk, pumpstationer m.m. redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Komponentavskrivningar tillämpas på anläggningar med tydliga komponenter som förväntas ha väsentlig skillnad i nyttjandeperiod. (RKR 11.4). Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp. Komponentavskrivningar tillämpas på alla anläggningar med ett anskaffningsvärde på minst 0,5 mkr, där varje enskild komponent skall ha ett värde på 10 % av det totala anskaffningsvärdet eller som minst 50 tkr. Komponentens nyttjandeperiod skall också avvika med minst 5 år från huvudkomponenten med längst nyttjandeperiod. I enlighet med RKR 11.4 görs individuella bedömningar av nyttjandeperioder (avskrivningstider) och komponentindelningar. I bilaga A framgår beslutade avskrivningstider för olika anläggningstyper och komponenter. Dessa används som riktvärden. Finansnetto Kostnaden för VA-verksamhetens upplåning, som sker vi kommunens centrala avtal, beräknas kvartalsvis på VA-verksamhetens låneskuld. Räntekostnaden baseras på kommunens genomsnittliga långfristiga upplåningsränta. Saknas långfristiga lån används SKL:s referensränta det aktuella året. Finansiella intäkter avser intäktsränta på VA:s likvidkonto. Referensränta Höör, 1,7 % under 2018* Referensränta Hörby, 2,5 % under 2018. * Höörs kommun har valt att inkludera ett definierat lån för Björkvikshallen med hög ränta i genomsnittsräntan från kommunen. Att detta är felaktigt har vid flera tillfällen påtalats från Mittskåne Vatten, dock utan att korrigering genomförts (Dnr VA/GIS 2018/560). Avsättning pensioner Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnaderna belastar resultatet genom personalomkostnadspålägg. REDOVISNINGSPRINCIPER 43

Gemensamma kostnader till Mittskåne Vatten från respektive kommun, 2018 Fördelning av gemensamma kostnader För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas gemensamma kostnader till VA-verksamheten. Enligt vattentjänstlagen ( 50) ska principerna för denna fördelning framgå av särredovisningen. Nedan beskrivs fördelningen av gemensamma kostnader. Vid fördelning av kostnader mellan VA-kollektiven (Höör och Hörby) inom VA/GIS-nämnden och Mittskåne Vatten tillämpas tidsredovisning för personal och kostnaderna för själva nämnden fördelas, enligt avtal, med 50/50. **OH-kostnader har under 2018 inte debiterats enligt av kommunstyrelserna godkända modell för Höörs kommun. Detta har fått till följd att 267 484 kr för mycket tagits ut i OH-kostnad för ekonom och Samhällsbyggnadschef i Höörs kommun. Kostnaden fördelas med hälften på respektive kommun och påverkar därför båda kommunernas resultat. Korrigering har begärts av ekonomikontoret i Höörs kommun. Höörs kommun Hörby kommun Politik Kommunfullmäktige 0 kr 21 810 kr Kommunstyrelsen 0 kr 125 644 kr Revisionen 0 kr 28 454 kr Kansli/Stab Kommundirektör 28 291 kr 49 969 kr Kanslichef 18 607 kr 0 Nämndssekreterare 50 000 kr 18 556 kr Ekonomi Ekonomichef 20 365 kr 29 317 kr Redovisning 16 146 kr 17 147 kr Budget 14 388 kr 23 109 kr Ekonom 442 704 kr** 60 071 kr Utbetalningar 10 521 kr 15 444 kr Personal Personalchef 24 388 kr 0 kr HR-konsult 45 284 kr 0 kr Löneassistent 20 660 kr 0 kr Företagshälsovård/ Fackliga kostnader 300 000 kr 0 kr Förvaltningsgemensam Samhällsbyggnadschef 201 428 kr** 133 332 kr Övriga kostnader Inkassotjänster 0 kr 0 kr Banktjänster 707 kr 0 kr Ekonomisystem 6 962 kr 11 363 kr Scanning fakturor 8 927 kr 0 kr Lönesystem 16 812 kr 0 kr Upphandlingsstöd 0 kr 0 kr Kreditkontrollsystem 602 kr 0 kr Avtalshanteringssystem 200 kr 0 kr SUMMA 1 226 992 kr 534 216 kr 44 REDOVISNINGSPRINCIPER

Fastställelsebeslut och tillgänglighet Enligt vattentjänstlagen ( 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för kunderna. Vid sitt sammanträde den XXX 2019 godkände kommunfullmäktige i Hörby kommun särredovisningen för VAverksamheten avseende år 2018 (se X, 2019-xx-xx, Dnr KF 2019/xx). XXX 2019 godkände kommunfullmäktige i Höörs kommun särredovisningen för VAverksamheten avseende år 2018 (se X, 2019-xx-xx, Dnr KF 2019/xx). Särredovisningen görs tillgänglig genom publicering på kommunernas webbplatser samt Mittskåne Vattens hemsida (www.mittskanevatten.se). FASTSTÄLLELSEBESLUT OCH TILLGÄNGLIGHET 45

Bilaga A Objekt, komponenter och avskrivningstider Objekt Komponenter Avskrivningstid (år) VA-ledningar VA-ledningar (överföringsledningar) 50 Anläggningar 46 BILAGA A LTA-station (pumpar) 25 Ledningsnät (utbyggnadsområde) 50 Damm 25 Utredningar etc VA-ledningar 50 Pumpstationer Byggnad 25 Tryckstegringsstationer och vattentäkter Styr- och el 10 Maskiner och övrigt 10 Utredningar pumpstationer 25 Byggnad 30 Styr- och el 10 Maskiner och övrigt 10 Utredningar tryckstegringsstationer 30 Vattenverk Byggnad 30 Styr- och el 10 Maskiner och övrigt 10 Utredningar vattenverk 30 Avloppsreningsverk Byggnad 25 Styr- och el 10 Maskiner och övrigt 10 Utredningar avloppsreningsverk 25 Markarbeten Markarbeten 20 Utredningar etc markarbeten 20 Övrigt Programvarulicenser 5 Inventarier 5-15