Ekonomistaben Styrelsen 8 januari 2019

Relevanta dokument
Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Ekonomi för morgondagens ledare

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Månadsrapport maj 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Sjukhusstyrelsen Uppdrag, årshjul och praktiska frågor

Hur styrs landstinget..

Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen för år 2016

b Stockholms läns landsting

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Årshjul Social & Arbetsmarknad 2018

Månadsrapport juli 2012

Planera, göra, studera och agera

Uppföljningsplan 2017

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Riktlinjer för intern kontroll

Välkommen jag heter inte Göran Wallo Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Månadsrapport maj 2015

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Uppföljningsplan 2018

Planeringsdirektiv 2017

2017 Strategisk plan

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Regler för mål- och resultatstyrning

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Om kommunala verksamheter och processer. FALK-konferensen maj 2006 Helene Westerlund

Verksamhetsplan

Nr 15. Landstingsstyrelsen Dnr 2015/00010

Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

LEDNINGSPOLICY

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

1 September

Månadsrapport mars 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Landstingets internkontrollarbete år 2012

Riktlinjer Mål och resultat styrmodell

Nämndplan Hjälpmedelsnämnden

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad

JUL Stockholms läns landsting i (D

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Bilaga 1 Budgetprocessen på UBF samt Göteborgs stads budgetprocess. Bilaga 3 Innehåll i UBF:s uppföjningsrapporter, KF:s mål samt lokala mål

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Hur ska vi tillsammans arbeta för fler gemensamma digitala lösningar? SKL:s kommundirektörsnätverk 16 mars 2017

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över ledningssystemet år 2016

Revisionsplan Östersunds kommun. 21 maj 2012

HR strategi. politikerutbildning Landstingets ledningskontor

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Intern styrning och kontroll

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsplan

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Framgångsfaktorer för en bra uppföljning. Lisa Stöpfgeshoff Lantmäteriet

Månadsrapport juli 2014

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

PROTOKOLL 1 (10)

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Sammanställning av iakttagelser år Rapport Gr 16/2018

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Linköpings Universitet. Tertialrapport per 30 april 2019 PEA Planerings- och uppföljningsenheten

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Processplan - verksamhet och ekonomi 1. Vilhelmina kommun. Processplan. Verksamhets- och ekonomistyrning

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Uppföljningsrapport, juli 2018

Budgetprocess och sammanträdesplan Budget 2020 plan

Transkript:

Ekonomistaben Styrelsen 8 januari 2019

En kort presentation Uppdrag Organisation Ansvarsområden Verksamhetsstyrningsprocessen, planering och uppföljning Frågor

Vårt uppdrag Ekonomistaben är ledningens och verksamhetens stöd i ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor. Genom att arbeta proaktivt och verksamhetsnära bidrar vi till en ekonomi i balans och måluppfyllelse. Vi ansvarar för att förvalta och utveckla landstingets; - ekonomi- och verksamhetsstyrnings process - beslutsstöd - kund- och leverantörsfakturering - finansiering

Ekonomistabens organisation Ekonomidirektör Redovisning och transaktioner Beslutsstöd och analys Planering och uppföljning Verksamhetsstöd 68 medarbetare Lycksele, Skellefteå, Umeå

Ekonomidirektör och ledning 5 chefer Ekonomidirektören innehar också befattningen som finanschef. Från den 1 augusti 2016 övertogs planering- och uppföljning från ledningsstaben. Prioriterade aktiviteter 1. Finansiering 2. Styrmodell 3. Digitalisera - effektivisera Kapitalförvaltning av tillgångar och skulder Likviditetsplanering Investeringsprocessen Scenarioplanering Vår utmaning Att i tillräckligt hög takt och med erforderlig kompetens transformera arbetssätt, verktyg och förhållningssätt (kultur) för att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. En utveckla en styrmodell som har legitimitet och ger stöd för att agera i enlighet med våra värderingar. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga också för ekonomifunktionen. Finansieringsfrågan! Våra styrkor för att lyckas Medarbetare med bred erfarenhet och verksamhetskunskap som är engagerade Sammanhållen ekonomifunktion ger bärkraft för att driva utveckling/förändring/kompetensdelning Vi har startat en förändringsresa och är på väg

Redovisning och transaktioner 23 medarbetare 1 Redovisningschef 1 Strateg redovisning Leverantörsfakturering i Skellefteå Kundfakturering i Umeå 1 Sektionschef 1 Sektionschef 1 Systemadministratör 3 Systemadministratörer 5 Ekonomiadministratörer 10 Ekonomiadministratörer Prioriterade aktiviteter 1. Processutveckling och arbetssätt 2. Ny kravhantering 3. Förberedelse upphandling ekonomisystem Vår utmaning Att utveckla och digitalisera transaktionsprocessen. Våra styrkor för att lyckas Bred erfarenhet med stor verksamhetskunskap Engagerade, ansvarstagande medarbetare med kundfokus Koncerngem redovisning Leverantörsfakturering Kundfakturering Regler, riktlinjer och rutiner inom redovisning Bokslut och årsredovisning Systemägare Agresso Systemägare för Epok Vårdintäkter, vårdavtal och vårdkostnadsredovisning Vårdstatistik, diagnos o åtgärdsklassificering

Beslutsstöd och analys 6 medarbetare 1 Enhetschef 1 Strateg analys (vakant) 4 Utvecklare av beslutstöd Prioriterade aktiviteter 1. Utarbeta en strategi för beslutstöd 2. Tillgodose ledningens behov av effektiv uppföljning 3. Omvärldsbevaka olika tekniska lösningar för beslutstöd Vår utmaning Att landa en strategi för beslutstödet som förtydligar vårt uppdrag och kan ge ledning och verksamhet ett stöd för sitt beslutsfattande på kort och lång sikt. Förvaltning och utveckling av beslutstöd, Diver och datalager BI-strategi Analysansvarig, strategiskt Utveckling av KPP-analys, prognoser Kunskapsstyrning, uppföljning och analys Våra styrkor för att lyckas Upparbetat samarbete med olika funktioner i organisationen Stort engagemang för uppgiften En stark vilja att utveckla och förbättra inom området

Planering och uppföljning 8 medarbetare 1 Enhetschef 1 Budgetchef (inkl uppdrag ställföreträdande ekonomidirektör) 6 Strateger planering och uppföljning Prioriterade aktiviteter 1. Implementera regionbildning 2. Ny styrmodell 3. Utveckla planering och uppföljning Vår utmaning att utveckla vår ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell för att ge ledning och verksamhet rätt stöd för sitt beslutsfattande på kort och lång sikt. Våra styrkor för att lyckas Bred erfarenhet med stor verksamhetskunskap och specialistkompetens Engagerade, ansvarstagande medarbetare med stort engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete där kvalitet är viktigt. ansvarstagande och flexibla medarbetare Förvaltning och utveckling av verksamhetsstyrningsmodell för VLL, dvs årshjul för planering och uppföljning; - Verksamhetsplanering - Budget - Månadsuppföljning - Delårs-/årsrapporter för styrelse/nämnder - Internkontroll - Riskanalyser Investeringscontrolling

Verksamhetsstöd 29 medarbetare 1 Enhetschef 28 Verksamhetscontroller, varav fem även har uppdrag som VO-strateger Verksamhetsstödet är placerat på orter där sjukhusen finns: 22 i Umeå 3 i Skellefteå 3 i Skellefteå Prioriterade aktiviteter 1. Backupfunktion och kompetensdelning inom enheten, kompetensförsörjning 2. Implementering projekt och anläggningsmodul i Agresso 3. Produktions och kapacitetsstyrning Vår utmaning Förflyttning från kameralt ekonomiarbete till utveckling och mervärden för verksamheten Utveckla och samordna gemensamt arbetssätt när gruppen fysisk är utlokaliserad Våra styrkor för att lyckas Bred erfarenhet där vi tillsammans med arbetsglädje, engagemang och kvalité vill skapa förbättringar Det verksamhetsnära stödet till verksamheten Planering, uppföljning, rapportering och analys Lönsamhetsbedömningar och kalkylering Investeringshantering Beslutsstöd/deltagande i beslut Utveckla nya arbetssätt/ teamarbete

Landstingets planerings- och uppföljningsprocess

Regionplan Verksamhetsplaner/Internkontrollplaner Planering och budget - Politik Förberedelse och plan av innehåll LP Beredning och beslut om LP R P Förberedelse och plan av innehåll VP Beredning och beslut om nämndernas VP semest Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul er Aug Sep Okt Nov Dec V P /I P Input Samhällsutveckling Års- och delårsrapporter Prognos befolkningsutveckling Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och riktade statsbidrag Aktivitet Kick off med politiken Tids- och aktivitetsplan Inhämta underlag från politiska nämnder Information och dialog om förutsättningar och budgetberedning mellan politik och Lt-dir Politisk beredning i partigrupper Förslag till region-/landstingsplan och fördelning av budget till de politiska nämnderna Output Regionplan Input Regionplan Års- och delårsrapporter Aktivitet Beredning av tjänstemannaledning om förändringar i kommande plan Politisk beredning i partigrupper Förslag till verksamhetsplan och fördelning av budget till verksamhetsområdena Beredning av och ersättningsmodeller Output Styrelser och nämnders verksamhetsplaner och internkontrollplaner Ersättningsmodeller

Tjänstemannaledning tjänstemannaberedning PPolitiskberedning Uppföljning och rapportering - Politik Beredning och beslut om ÅR Förberedelse och plan av innehåll DÅ1 Å R Beredning och beslut om DÅ1 D Å 1 Förberedelse och plan av innehåll DÅ2 Beredning och beslut om DÅ2 D Å 2 Förberedelse och plan av innehåll ÅR semeste Jan Feb Mar Apr Maj Jun r Jul Aug Sep Okt Nov Dec Input Regionplan Nämndernas verksamhetsplaner Revisionsrapporter Input Godkänt förslag till delårsrapport (DÅ 1 resp DÅ2) Godkänt förslag till ÅR Aktivitet Bereda tidplan och disposition Förbereda mallar och skrivuppdrag Underlag och texter upprättas, kvalitetssäkras och lämnas in Bearbeta, sammanställa och granska texter Språklig bearbetning och grafisk formgivning (ÅR) Output Godkänt förslag till delårs-/årsrapporter för styrelser och nämnder Godkänt förslag till delårsrapporter resp årsredovisning för VLL Aktivitet Beredning i ELG Beredning i politiska partigrupper Beredning i Regionstyrelsen Beredning i Regionfullmäktige Output Beslutad delårsrapport för styrelser och nämnder Beslutad delårsrapport för VLL (DÅ1/DÅ2) Beslutad och layoutad årsredovisning för VLL

Ärenden under 2019 Regionplan för 2020-2023 Prioriterad och finansierad investeringsplan Hållbar ekonomi Styrmodell

TACK!