2015 Räddningstjänsten Västra Blekinge Årsredovisning 2
INNEHÅLL 1 Inledning 2 Verksamhetsberättelse 8 Mål och vision 10 Medarbetare 12 Ekonomi 14 Resultaträkning och kassaflödesanalys 15 Balansräkning 16 Värderings- och redovisningsprinciper 17 Noter 18 Revisionsberättelse 3
Inledning Jag tycker inte att det var så länge sedan jag satt här senast och skulle summera året som gått. Tiden går fort när man jobbar med bra personal och med intressanta uppgifter. Jag har nu varit förbundschef i lite mer än ett år och det har varit ett intensivt men mycket givande år. Vi, tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, startade året med att utbilda våra direktioner som hade förändrats efter valet 2014. Utbildningen var uppskattad och det kändes bra att förbundens politiska ledningar fick möjlighet att träffas och utbyta tankar och idéer. Vi har under året fortsatt med förberedelserna inför vår organisationsförändring. I den nya organisationen kommer fler i personalen att få ekonomi- och personalansvar. För att klara det så har vi genomfört utbildningar i ekonomi samt i vad det innebär att vara chef. Jag har stora förhoppningar på den nya organisationen som träder i kraft 2016-01-01. Vi kommer under 2016 att tillsammans göra ett bra arbete för dem som bor, vistas och verkar inom vårt område. Som ett led i att utveckla vår övningsverksamhet så har mycket arbete lagts ner på att förändra containersystemet på övningsfältet. Containrar har bytts ut samtidigt som nya har tillkommit och byggnaden kan nu anpassas till att vara en villa, ett flerbostadshus eller ett fartyg. Denna ombyggnation har skett i egen regi av vår driftenhet. Jag ser fram emot att under våren 2016 få se allt i full drift. Toaletten i ett av våra klassrum har under hösten handikappanpassats men ett problem som är kvar att lösa är tillgången på vatten samt en bra avloppslösning. Brandstationen i Svängsta uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav. Av den anledningen har vi undersökt möjligheten att bygga om befintlig byggnad eller att hitta en annan lokal som ska kunna anpassas till en brandstation som uppfyller kraven. Vår lösning är att bygga om ett utrymme inne på Halda utvecklingscenter. Nu återstår förhandlingar innan ombyggnaden kan starta. När det gäller brandstationen i Karlshamn så har fastighetsavdelningen beviljats 100 tkr för att göra en förstudie. Frågan om samlokalisering med ambulansverksamheten har åter kommit upp på bordet, så fler möten är inplanerade under våren. Jag anser att det är väldigt viktigt att vi snarast vet vilken väg vi ska gå då personalen på brandstationen behöver veta vad som kommer att ske. Vi har under året anställt flera nya medarbetare. Förutom nya deltidsbrandmän så har vi anställt en brandingenjör, en drifttekniker, en vaktmästare, en ekonom och en brandinspektör. Vi hälsar er alla välkomna till oss och hoppas att ni ska trivas! Det har givetvis hänt mycket mer i vår verksamhet, men det låter jag mina kolleger berätta om i årsredovisningen. Jag vill tacka direktionen för det arbete ni har lagt ner samt även tacka våra medlemskommuner för ett bra samarbete. Sist men inte minst, så vill jag tacka vår personal för allt arbete som ni har lagt ner för förbundet. Det är med er kreativitet, kompetens och engagemang som förbundet utvecklas vidare. Vi kommer under 2016 att tillsammans göra ett bra arbete för de som bor, vistas och verkar inom vårt område. Kenneth Jensen Förbundschef 1
Verksamhetsberättelse Organisation Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge bedriver räddningstjänst för våra tre medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Den finansiella fördelningen mellan kommunerna är 57,8%, 24,9% respektive 17,3%. Organisation styrs av en politisk direktion som består av nio ledamöter, tre från respektive kommun. Var och en av ledamöterna har personliga ersättare. Förbundet leds av en förbundschef och i ledningsgruppen finns även räddningschef, huvudprocessledare, HR-chef och driftchef. Vi har stödfunktioner i egen regi som hanterar ekonomi, personal och drift. Oönskade händelser Stöd till enskilda Förbundets verksamhet beskrivs i tre huvudprocesser: Stöd till enskilda stödjer den enskilde och organisationer att förebygga olyckor genom bland annat utbildningsverksamhet och myndighetsutövning. Insatser vid oönskade händelser innefattar arbete i vår utryckande organisation. Analys och utredning tar vid efter en oönskad händelse för återföra erfarenheter både inom och utanför organisationen. Analys 2 Stöd till enskilda Myndighetsutövande Årets tillsyner har fortsatt på temat flerbostadshus likt 2014 och vi har dessutom genomfört LBE tillsyner enligt bestämda frister. På grund av att en brand i ett flerbostadshus kan medföra stora konsekvenser för ett stort antal människor samt att vi tidigare har haft ett flertal insatser i sådana objekt så har vi valt att prioritera dessa. Det är viktigt att fastighetsägaren arbetar förebyggande och att gällande krav på brandskyddet uppfylls. Vid årets tillsyner har en del brister i brandskyddet uppmärksammats. Exempelvis dörrar som inte uppfyller de brandtekniska kraven, avsaknad av tidig detektion av brand i källarutrymmen samt brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Detta har resulterat i att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utfört förbättrande åtgärder och därmed har nivån på brandskyddet höjts avsevärt. Under året har en medarbetare från utryckningsstyrkan fått möjlighet att läsa Tillsyn A. Vi ser det som väldigt positivt att fler personer i vår organisation är intresserade och har möjlighet att också arbeta förebyggande med tillsyn. Målsättningen är på sikt att en person i varje skiftgrupp i heltidsstyrkan ska ha behörigheten att utföra tillsyner. Mötet med människan Under året har vi träffat många människor som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. Möten har skett både fysiskt vid olika arrangemang och utbildningar samt genom sociala medier. Vårt mål är att nå ut med våra budskap till så många olika målgrupper som möjligt. Under 2015 har vi gjort 37 st inlägg på hemsidan och 150 inlägg i sociala medier. Vi har också haft privilegiet att få träffa seniorer på äldredagen, medverkat vid LO-dagen och träffat våra kommuninnevånare vid julskyltningen på torget. Inför sommaren deltog vi i förberedelserna inför de festivaler som anordnas i våra kommuner. Under festivalerna utfördes en del tillsynsarbete då vi exempelvis besökte olika campingar samt de matknallar som hanterar gasol. Under Sweden Rock Festival, som är den största festivalen i våra tre kommuner, bemannade vi även i år med en liten räddningsstyrka på två personer. Räddningsstyrkan kontrollerade bland annat säkerheten på campingar, utförde räddningsinsatser och kommunicerade med rockarna på plats. Vi var även med på Killebom och Östersjöfestivalen där vi pratade säkerhet med besökarna. Säkerhets- och krissamordning Under föregående år genomförde medlemskommunerna en utredning avseende kris- och säkerhetssamordningen, vilket resulterade i att samordningen från och med årsskiftet lades tillbaka hos medlemskommunerna. Verksamheten drivs nu av en kris- och säkerhetssamordnare för Olofströms och Sölvesborgs kommun samt en för Karlshamns kommun.
Här utbildar vi oss i arbete på hög höjd. Insatser vid oönskade händelser Metodutveckling För att genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser är en väl utvecklad metod en förutsättning samtidigt som anpassningar till nya arbetsuppgifter och risker behöver göras. Under året har ett antal projekt och utbildningar genomförts där nya metoder har utvecklats. En metod har tagits fram för de insatser där räddningstjänstens bärbara stegar är enda möjligheten till livräddning och den nödställde själv saknar förmåga att klättra ned på stegen. Utbildning kommer att genomföras 2016. En metod som kallas Kättinglosstagning har införts vid stationen i Karlshamn. Metoden innebär att man med hjälp av kättingar genomför losstagning av fastklämda personer i olika typer av fordon. Ett samverkansprojekt med Räddningstjänsten Östra Blekinge har genomförts i syfte att öka vår förmåga att genomföra insatser på ett säkert och effektivt sätt mot brand i komplexa miljöer. Projektgruppen har arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och en organisation för insats med rökdykare i komplexa miljöer. Utbildning kommer att genomföras under 2016. Metoden med skärsläckare har utretts och den kommer vi att fortsätta att använda i förbundet. Utbildningar 2015 2014 2013 2012 2011 Extern utbildning*: 117 162 157 179 140 kurser/info Extern utbildning: 2 333 3 911 3 939 3 058 3 105 antal elever * Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser. Myndighetsutövande 2015 2014 2013 2012 2011 Tillsyn enl. LSO 43 36 75 59 73 Tillsyn enl. LBE 35 25 40 36 51 Tillstånd LBE 25 23 27 46 48 I förbundet har hittills utfärdats 410 tillstånd att själv få rengöra sin eldstad och rökkanal. Analys och utredning 2015 2014 2013 2012 2011 Insatsutvärdering 4 3 6 6 4 Olycksförloppsutredning 2 9 9 5 10 Återkoppling 6 9 8 4 3
Personalkompetens Utbildning och övning har genomförts enligt uppgjord övningsplan. Utöver övningar enligt övningsplan har särskilda satsningar gjorts under året inom vissa områden. Kompletterande utbildning för motorsåg har genomförts enligt AFS 2012:1. Utbildning avspärrning vid trafikolycka. Utbildning i dörrforcering för Karlshamn deltid, Mjällby och Svängsta. En preparandutbildning för nyanställda brandmän genomfördes med 12 st deltagare. Under året har också ett antal medarbetare genomgått fortbildning inom olika områden. 43 personer har genomfört 14 olika utbildningar i andningsskydd, fartygsbrandsläckning, PHTLS, båtförarutbildning, motorsåg, kättinglosstagning, höghöjd, skärsläckare och testledarutbildning. Räddningstjänsten har totalt genomfört 895 larm, vilket är en ökning från föregående år. Övriga projekt, utredningar och investeringar Ett antal projekt och utredningar inom olika områden har genomförts. En utredning har gjorts av det förbjudna ämnet PFOS i våra skumvätskor. Resultatet påvisade glädjande att nivåerna låg under de tillåtna värdena. Nya talenheter för kommunikation vid rökdykning har köpts in. Under året har det också gjorts inköp i en mängd utrustning för räddningstjänstuppdrag och övning. Statistik Räddningstjänsten har totalt genomfört 895 larm, vilket är en ökning från föregående år. Händelsetyper som stått för den största ökningen är trafikolycka, IVPA-larm samt lyfthjälp till hemtjänsten. Glädjande är att antalet bränder har minskat något samt att de automatiska brandlarmen inte har ökat trots att antalet anslutna larm till SOS ökat. Utryckningsstatistik 2015 2014 2013 2012 2011 Brandlarm 122 131 168 142 135 Räddningslarm 219 232 204 187 165 Automatlarm, ej brand 276 278 240 222 236 Övrigt 278 209 168 189 138 Totalt 895 850 780 740 674 Antal faktiska larmtimmar 5 571 4 429 5 007 4 207 3 895 Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddningslarm innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada, vattenskada, djurräddning, drunkning och länspumpning. Nya befäl Under året så har fördjupade internutbildningar för nya insatsledare och styrkeledare genomförts. Utbildningen har skett parallellt med genomförandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utbildningar Räddningsledare A och Räddningsledning B. Internutbildningen är ett komplement till MSBs utbildningar, där aspiranten erhåller djupare kunskaper om ledningsfunktionens uppgifter, ansvar och befogenheter i den egna organisationen. Insatsplaner För alla anläggningar som är farlig verksamhet bör kommunen och verksamhetsutövaren ha var sin plan för räddningsinsatser (MSBFS 2014:2). Räddningstjänsten har sedan tidigare upprättat insatsplaner för flera av de anläggningar som är farlig verksamhet. Under 2015 har ytterligare en insatsplan tagits fram som avser Aarhus Karlshamn AB. 4
Analys och utredning Olycksutredning/Insatsutvärdering Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar med att utreda olyckor i syfte att förebygga liknande olyckor samt att utvärdera den egna insatsen. I olycksutredningar och insatsutvärderingar kommer eventuella brister fram och åtgärdsförslag förmedlas till drabbade verksamheter, organisationer eller fastighetsägare. Utredningarna och utvärderingarna genererar även erfarenheter som sprids inom vår organisation. I följande text redovisas en sammanfattning av några utredningar som genomfördes under 2015. Brand i flerbostadshus på Kungsgatan i Karlshamn I december 2014 larmades vi till en brand i ett flerbostadshus i centrala Karlshamn. Byggnaden inrymmer fem lägenheter samt en affärslokal. Byggnaden är en del av kvartersbebyggelsen med sammanbyggda hus på respektive gavel samt en sammanbyggd förrådsbyggnad på innergården. Branden startade på grund av ett hetarbete med gasol på förrådsbyggnadens tak och spred sig snabbt till flerbostadshusets yttervägg, i en luftspalt mellan två sammanbyggda hus. Branden spreds även till insidan av ytterväggen. Efter intensivt arbete i två timmar, med initialt tre styrkor, lyckades vi få branden under kontroll. Framgångsfaktorerna var framförallt: vår snabba ankomst med tre styrkor till brandplatsen, aktivt operatörsarbete med både skärsläckare och dimspik tillsammans med värmekamera, brandmän och befäl hade nyligen utbildats i konstruktionsbrand. Utsläpp av gasol från bergrum på E.ON Gas Sverige ABs terminal i Oxhaga Den 25 december 2014, inkom ett larm om gasolutsläpp på E.ON:s anläggning på Oxhaga Nabb i Karlshamn. Anläggningen är en stor gasoldepå där propan lagras i två bergrum. Ovan mark ligger ett rörsystem via vilket gasolen kan lastas och lossas. Läckaget omfattade gasol i gasfas som flödade ut ur ett hål i en rörtätning ovan mark, uppe på berget, ovan bergrummen. Läckaget var omfattande och brännbara koncentrationer kan ha funnits upp till 25 meter från utsläppspunkten i vindriktningen. En initial plan beslutades där berörda pumpar nödstoppades, utsläpps- och riskområde mättes och utsläppspunkten vattenbegöts för att skapa en ispropp som tillfälligt begränsade läckan. Eftersom läckaget ovan mark berodde på ett hål i en rörledning nere i bergrummet var ett vattenlås tvunget att skapas i bergrummets pumpgrop för att få stopp på läckaget. Bild från branden i flerbostadshuset på Kungsgatan i Karlshamn. 5
Räddningstjänsten, tillsammans med E.ON:s personal, lyckades genomföra planen och efter ca sex timmar var bergrummet förseglat med hjälp av vattenlåset. De erfarenheter som framkom efter utredningen var: att vi nyttjade en ledningsresurs från Räddningstjänsten Östra Blekinge och samverkan mellan ledningsfunktionerna i väst och i öst fungerade mycket bra. Därmed har ett stort steg tagits mot att förstärka varandra på ledningssidan. samverkan med E.ON:s personal fungerade mycket bra. Utredaren konstaterade att täta kontakter, övningar och utbildningar tillsammans med anläggningspersonal är viktigt och skapar förutsättningar för god samverkan. den kamera som filmade området innebar att ledningen fick en oslagbar överblick över utsläppsplatsen. Vi bör framhålla detta vid möten/ tillsyner/övningar på anläggningar med farlig verksamhet. Vi skulle också kunna utreda nyttan med att själva köpa in en drönare eller motsvarande. Trafikolycka på Svängstavägen I januari 2015 inträffade en olycka då en av våra brandmän blev påkörd av en lastbil i samband med trafikdirigering efter en trafikolycka. Lastbilen passerade en kurva och ca 200 meter efter kurvan arbetade brandmannen med att dirigera trafik. Eftersom väglaget var halt och lastbilen framfördes i hög hastighet hann inte chauffören sakta ner och stoppa fordonet, utan väjde istället för brandmannen, som träffades av lastbilens sida. Brandmannen fördes till sjukhus med ambulans där det visade sig att personen inte fått några allvarliga skador. Olyckan visar tydligt att riskerna är stora för räddningspersonal vid trafikolycksarbete. Den absolut viktigaste åtgärden som måste vidtas i samband med trafikolyckor är att säkra olycksplatsen. Det innebär att vi måste se till att andra trafikanter inte kan skada räddningspersonal eller drabbade vid olycksplatsen, orsaka nya trafikolyckor eller förvärra den aktuella olyckan. För att arbetsmiljön ska bli bättre har vi vidtagit flera åtgärder. Vi har bl.a. införskaffat ny avspärrningsutrustning och vår personal har utbildats ytterligare. Framtida utbildningar och övningar i trafikolycka kommer alltid att innehålla ett moment som avser just säkra olycksplatsen och avspärrning. 6
Brand på bogserbåten Zeus i Sölvesborg I september 2015 inträffade en brand på en bogserbåt som låg vid kaj i Sölvesborgs ytterhamn. Branden var omfattande vid vår ankomst då en av hytterna, en trappa under däck, var helt övertänd. Vi använde både skum och vatten för att successivt ta oss ner till hytten och släcka branden. Under släckningsarbetet bekräftades att det fanns fyra personer kvar nere i hytterna. Mot bakgrund av den kraftiga brand som de första brandmännen möttes av vid ankomst, bedömdes det högst osannolikt att någon av dessa skulle vara vid liv. Arbetet med att släcka en fartygsbrand är något som vi inte ställs inför särskilt ofta. Problemen i samband med släckningsarbete på fartyg är många. Några faktorer som gör det svårt är att utrymmena är mörka och trånga samtidigt som skrovet blir otroligt varmt. Verktygen som vi använde, i form av traditionell släckning med vatten samt skumpåföring, fungerade bra men arbetet tog mycket lång tid. Andra metoder diskuterades men genomfördes aldrig på grund av olika omständigheter. Fartygsbänder/fartygsolyckor inträffar inte särskilt frekvent, varför denna olyckstyp inte har prioriterats i övningsverksamheten. Kunskaperna om fartyg, konstruktion, brandsläckning mm. är många gånger bristfälliga. Även kunskaper om andra berörda myndigheter, inklusive intressenter, och deras resurser är bristfälliga. Ovan anges några av de slutsatser som beskrevs i utredningen. För att öka kunskapen hos personalen genomförs ett projekt, Fartygsbrand i hamn, som påbörjades redan i början av 2015. Syftet med projektet är just att öka förmågan hos brandmän och befäl vid insatser mot fartygsbrand i hamn. Interna analyser Under 2015 har vi analyserat samtliga insatser där skärsläckaren har använts som släckmetod. Resultatet av utredningen visar att skärsläckaren använts med framgång vid tre av fem händelser. Vid dessa händelser har vi räddat ekonomiska värden tack vare den använda metoden. Det tar tid att arbeta in ett nytt koncept i verksamheten, varför vi förutspår att metoden kommer användas mer flitigt för varje år som går. Vi tror att konceptet kommer användas med stor framgång framöver, och därför kommer vi att investera i ytterligare en skärsläckare under 2016. När bogserbåten Zeus brann omkom fyra personer. 7
Mål och vision 2015-2018 Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets övergripande vision och verksamhetsidé. Vision: Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt. Verksamhetsidé: Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och skall samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka för att skapa trygghet och säkerhet hos de som bor och vistas inom kommunerna vid såväl vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda räddningsinsats, extraordinära händelser som under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet på verksamheten sett ur både ett producent- och konsumentperspektiv. Samtliga delverksamheter inom organisationen skall så långt det är möjligt sträva efter att upprätta rutiner för en hållbar ekologisk utveckling och en effektiv användning av resurser. Vidare skall Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda. I förbundets handlingsprogram för perioden 2015-2018 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. Dessa inriktningsmål innebär att räddningstjänsten skall: sätta medborgaren i fokus med hög tillgänglighet för de som bor, vistas och verkar i medlemskommunerna aktivt arbeta med att identifiera risker samt förebygga oönskade händelser för att på ett bra sätt planera för åtgärder vid sådana händelser medverka till att stärka den enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av oönskade händelser på ett snabbt och effektivt sätt genomföra räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser aktivt analysera, återföra och sprida erfarenheter från inträffade oönskade händelser Direktionen antar årligen en verksamhetsplan som utgår från våra tre huvudprocesser: Stöd till enskilda, Insatser vid oönskade händelser samt Analys och utredning. I planen beskrivs övergripande mål och aktiviteter för varje process som härleds från förbundets fem inriktningsmål. Verksamhetsplan och uppföljning 2015 I verksamhetsplanen för 2015 fanns det totalt 21 aktiviteter fördelade under respektive process inklusive tre övergripande aktiviteter. I år har majoriteten av aktiviteterna slutförts. De tre övergripande aktiviteterna som avsåg framtagande av handlingsprogram, verksamhetssystem samt en organisationsöversyn är uppfyllda. Huvudprocess Planerade Slutförda Övergripande 3 3 Stöd till enskilda 5 2 Insatser vid oönskade händelser 11 8 Analys och utredning 2 2 Totalt 21 15 8
Stöd till enskilda I processen ingår myndighetsutövning, utbildning och kommunikation. Processens övergripande mål är att nå och möta alla som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner för att öka den egna förmågan att förbereda sig på både stora och små oönskade händelser. Under hösten så drabbades processen av långvarigt personalbortfall, vilket minskade möjligheterna att uppfylla samtliga aktiviteter. På grund av personalbortfallet så har tre aktiviteter ej slutförts. Planerna som skulle upprättas för riskanläggningar samt för arbete med kulturminnesmärkta byggnader har fått skjutas fram i tiden. Enligt aktiviteten för utbildning ska samtliga åk 4 och åk 7 utbildas samtidigt som utbildningar i Allmän Brandkunskap och Heta arbeten ska utföras löpande. Dock så är inte åk 4 utbildningen slutförd på grund av personalbrist. Vi bedömer att arbetet inom processen och genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. Insatser vid oönskade händelser I processen planeras aktiviteter inom delprocesserna första insatsperson, transportmedel, personlig skyddsutrustning, räddningsmateriel, personalkompetens, taktik och metod samt ledning. Målen innefattar att sätta den drabbades trygghet i fokus genom att arbeta för en god förmåga hos våra medarbetare och en modern, säker och effektiv organisation vid insats. Under året har åtta av elva aktiviteter slutförts. På grund av bristande ekonomi beslutades att upphandlingen av FIP-bilarna skulle flyttas fram till 2019 och räddningsbilen till 2017. Därmed uppfylldes inte heller aktiviteten att införa arbetssättet med första insatsperson vid styrkorna i Svängsta och Mjällby. Vi bedömer att arbetet inom processen och genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. Analys och utredning I processen ingår aktiviteter inom delprocesserna uppföljning av olyckor och insatser samt interna utredningar och analyser. Målen för processen är att analysera vår egen verksamhet och kontinuerligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att hitta olyckstrender i samhället, förebygga olyckor samt minska konsekvenserna av en oönskad händelse. Samtliga aktiviteter är slutförda. Vi bedömer att arbetet inom processen och genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. Måluppfyllelse för året Vi bedömer att årets genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen tillsammans med vårt övriga arbete under året är i linje med våra fem inriktningsmål och sammantaget gör att våra inriktningsmål uppfylls. Vi arbetar hela tiden med målet att sätta medborgaren i fokus. Både vårt informations- och utbildningsarbete såväl som erfarenhetsåterföringen av våra utredningar stärker på olika sätt förmågan hos alla som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. Genom att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering av vår utrustning och våra metoder blir vi också effektivare på att genomföra räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när olyckan ändå inträffar. Jocke och Erik kontrollerar brandsäkerheten i mattälten på Sweden Rock Festival. Särskilt beaktas riskerna vid hantering av gasol. 9
Medarbetare Antal anställda Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom parantes. Personalkategori Kvinnor Män Totalt Medelålder Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (11) 21 (20) 60 (63) Övrig personal* 5 (7) 12 (11) 17 (18) 43 (44) Brandmän, heltid 1 (1) 23 (23) 24 (24) 41 (40) Brandmän, deltid 5 (5) 93 (99) 98 (104) 42 (42) Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 41 (42) Totalt 20 (22) 150 (154) 170 (176) *Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör, brandinspektör, krissamordnare, säkerhetssamordnare, utbildningssamordnare och stationsmästare. styrkeledare till förbundets utryckningsstyrkor på deltiden. Framöver ser vi att det kommer att finnas ett fortsatt stort rekryteringsbehov av räddningstjänstpersonal i beredskap, framför allt på de mindre orterna. RCB och Insatsledare grå = brandman röd = styrkeledare gul = insatsledare (IL) vit = räddningschef i beredskap (RCB) Rekryteringar Under året har vi haft personalomsättning i utryckningsstyrkorna samt på dagtidspersonalen (i tabellen benämnd övrig personal). Som vi berättade i årsredovisningen för 2014 tidigarelade vi rekryteringen av räddningstjänstpersonal i beredskap. Under våren slutfördes rekryteringen då 10 nya medarbetare genomgått grundutbildning till deltidsbrandmän. Vi har också rekryterat fyra Det har även funnits ett behov av att ersättningsrekrytera medarbetare till både utryckningsstyrkan på heltid och dagtidsperonalen då vi har haft pensionsavgång och medarbetare som har slutat. Brandmän och styrkeledare till utryckningsstyrkan på heltid har anställts samt en ekonom, drifttekniker, brandinspektör, vaktmästare har anställts till dagtidspersonalen. Personalkompetens För att upprätthålla Räddningstjänstens uppdrag är vi mycket väl medvetna om hur viktigt det är med kompetensutveckling och att det finns spetskompetens inom organisationen. Förutom den interna övningsverksamheten och utbildningarna via MSBs räddningsskolor har våra brandmän gått 14 olika utbildningar. Alla brandmän har inte gått på alla utbildningarna medan vissa har gått på flera. Varje år tas en övningsverksamhet fram för att återspegla kommunernas riskbilder och utifrån detta övar brandmännen på hur man ska agera ute på olycksplatsen. 10
Den största förändringen har skett i individens medvetande om riskerna vilket har lett till ett förändrat beteende där medarbetarna tänker på att skydda sig i större utsträckning. Sjukfrånvaro I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron per ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som utgör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt. För 2016 har vi satt upp ett prestationsmål i verksamhetsplanen som heter Friska brandmän. Detta har vi gjort för att betona vikten av en bättre och säkrare arbetsmiljö. Arbetsmiljö Man har sedan länge känt till att brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av farliga sjukdomar, vilket även media har uppmärksammat de senaste året. Ett arbete med att minska exponering av farliga ämnen för vår personal påbörjades 2013. Exponering sker såväl ute på brandplatsen som inne på brandstationen. För att få en ökad kunskap och en större förståelse i förbundet bjöds alla medarbetare in till en föreläsning om projektet Friska brandmän. Föreläsaren berättade om projektets arbetssätt, framgångar/ motgångar och även lite om framtidens arbete. Projektet Friska brandmän har arbetat enligt en modell som kallas för Skellefteåmodellen som går ut på att utveckla rutiner som alla kan följa och att alla arbetar på samma sätt och efter en viss modell efter varje brand. Projektet har som utgångspunkt att förhindra att brandmän drabbas av sjukdomar senare i livet. Ett citat taget ur föreläsningen: Den största förändringen har skett i individens medvetande om riskerna vilket har lett till ett förändrat beteende där medarbetarna tänker på att skydda sig i större utsträckning. Personalkategori Räddningschef och brandingenjör 30 Insatsledare 10 Styrkeledare och brandman, heltid 150 Styrkeledare, deltid 10 Styrkeledare och brandman, deltid 50 Sjukfrånvaro Övningstimmar/år Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/ ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro 29 år eller yngre 0,43 % (0,59 %) 0,00 % (0,00 %) 30-49 år 2,93 % (1,76 %) 40,56 % (30,40 %) 50 år eller äldre 3,50 % (4,37 %) 68,44 % (55,17 %) Totalt 2,64 % (2,31%) 48,05 % (41,86 %) 11
Ekonomi Årets resultat För 2015 så redovisar förbundet ett positivt resultat på 844 tkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med budgeterat resultat för året som var 5 tkr. Det positiva resultatet beror till stor del på den återbetalning på 460 tkr som förbundet har fått från Fora. Förbundet redovisar också en väsentlig ökning (+612 tkr) av intäkterna jämfört med budget. Verksamheten i siffror 2015 2014 2013 2012 2011 Antal invånare den 1/11 62 099 61 546 60 918 60 817 60 854 Årets resultat (tkr) 844-437 348 572-817 Totala medlemsbidrag/inv (kr) 780 801 784 767 740 Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -760-808 -778-757 -754 Självfinansieringsgrad (%) 10 8 9 8 9 Soliditet (%) 21 18 20 20 19 Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Verksamhetens intäkter Årets intäkter uppgår till 5 087 tkr vilket är 612 tkr bättre än budgeterat och dessutom den högsta totala intäkten sedan förbundet bildades. Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på att antal felaktiga automatiska brandlarm har ökat. Vi har även gjort fler utbildningar i Heta arbeten samt sålt fler tjänster till kommunerna. Trots ett fortsatt bra likviditetsflöde så har ränteintäkterna blivit betydligt lägre än budgeterat vilket beror på det rådande ränteläget. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader uppgår till 48 730 tkr, 310 tkr högre än budgeterat. De något högre kostnaderna går inte att härleda till några specifika händelser. Det är enstaka kostnadskonton som har dragit över budget något, exempelvis inköp av inventarier där vi har tvingats ersätta en del inventarier till högre belopp. Förbundets räntekostnader har minskat jämfört med budget (-194 tkr) vilket beror på att årets pensionsskuldsavsättningen blev lägre än budgeterat. I den reviderade budgeten för 2015 sänktes avskrivningarna, vilket gör att årets utfall på 3 718 tkr överskrider budget något. Investeringar Investeringsbudget för 2015 togs av direktionen i oktober 2014 men i februari 2015 reviderades budgeten vilket medförde att investeringen av räddningsbilen flyttades till 2017. Därefter gjordes ytterligare en ändring i september månad då FIP-bilarna flyttades till 2019, samtidigt som en handikapptoalett behövdes på övningsfältet. Utfallet för årets investeringar är högre än budgeterat då samtliga mindre investeringar i kategorin räddningsmateriel har dragit över budget något vilket även investeringen på övningsfältet har gjort. Budget 2015 Utfall 2015 Räddningsmateriel 400 640 Övningsfält 350 379 FIP-bilar 1 000 flyttas fram till 2019 Räddningsbil 1 750 flyttas fram till 2017 Handikapptoalett 150 136 Totalt 3 650 1 155 12
Skulder och pensionsavsättning Summa avsättningar och skulder har minskat med ca 800 tkr vilket beror på att två brandmän valde att inte gå i pension vid 58 års ålder. Vi har valt att även fortsättningsvis använda försiktighetsprincipen i uppbokning av pensionsavsättning, vilket innebär att generellt antagande om pensionsålder har satts till 58 år. Därmed får förändrade pensionsdatum stort genomslag, men det blir då till det bättre och inte till det sämre. Framtida utveckling av pensionsskulden är svår att förutse men vi fortsätter att planera utifrån de prognoser vi erhåller från KPA två gånger per år. I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning av pensionsmedel vilket innebär att de framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras med återlånade medel, dvs. i den löpande verksamheten. Den större investering som ligger framför oss under 2016 är en släckbil. Vi kommer även att byta lokal för stationen i Svängsta. Balanskravsresultat Av kommunallagen framgår att vi ska ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där årets resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett balanskravsresultat, se not 5. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 612 tkr. Det innebär att förbundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och föregående års underskott är återställt. I avstämningen mot balanskravet har resultatet påverkats av en realisationsvinst som uppkom då en fullt avskriven inventarie byttes in. Finansiella mål och god ekonomisk hushållning Direktionen fastställde i december 2013 tre finansiella mål för att kunna följa och arbeta med en god ekonomisk hushållning för förbundet på lång sikt. En långsiktigt stabil ekonomi är en styrka som vi kontinuerligt arbetar med eftersom det är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet både nu och i framtiden. 1. Kommunalförbundets egna kapital skall i genomsnitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr. (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 Eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105 5 533 Målet är uppnått. 2. Kommunalförbundet skall finansiera investeringar i anläggningstillgångar med egna medel. Eventuella framtida investeringar i fastigheter inkluderas ej i detta mål. Målet är uppnått. Förbundet har fortsatt mycket god likviditet och har inte upptagit några lån. 3. Kommunalförbundet skall årligen göra fullständiga avsättningar till pensionsskulden i balansräkningen, enligt beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa beräkningar skall försiktighetsprincipen vara gällande. Målet är uppnått. Avsättning har gjorts enligt underlag från KPA, försiktighetsprincipen är beaktad. Räddningstjänsten Västra Blekinge har en stabil ekonomi vilket gör att verksamheten inte blir lidande av oförutsedda svängningar i resultatet. Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna hantera även framtida oförutsedda händelser eller förändringar i omvärlden utan att verksamheten ska påverkas. I förlängningen är detta också en trygghet för våra medlemskommuner och de som bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. För att öka direktionens möjlighet till styrning och uppföljning av vår verksamhet så har den interna kontrollen uppdaterats genom en ny intern kontrollplan. Direktionen kommer därför att få kontinuerlig uppföljning gällande de områden som har identifierats med högre risk. Under 2016 kommer vi att starta upp den nya organisationen där tre verksamhetsenheter kommer att ligga under räddningschefen. Dessa tre är Förebyggande, Operativ RiB samt Operativ Heltid. Organisationsförändringen för med sig flera nya chefsroller samtidigt som ekonomin ska följas upp på ett annat sätt för att matcha verksamhetsenheterna. Den större investering som ligger framför oss under 2016 är en släckbil. Vi kommer även att byta lokal för stationen i Svängsta. 13
Resultaträkning Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 2012 Verksamhetens intäkter 1 4 475 5 087 4 447 4 414 4 283 Verksamhetens kostnader 2-48 420-48 730-49 630-46 897-46 593 Avskrivningar 3-3 650-3 718-3 907-4 069-3 971 Verksamhetens nettokostnader -47 595-47 361-49 090-46 552-46 281 Medlemsavgift Räddningstjänst 48 000 48 000 46 959 45 686 44 668 Riktat statsbidrag från MSB 0 0 1 819 1 971 1 971 Finansiella intäkter 50 1 68 74 49 Finansiella kostnader 4-450 -256-193 -394-657 Resultat före extraordinära poster 5 384-437 785-250 Jämförelsestörande post 4 0 460 0-437 822 Årets resultat 5 5 844-437 348 572 Kassaflödesanalys Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012 Löpande verksamhet Årets resultat 844-437 348 572 Justering för av- och nedskrivningar 3 3 718 3 907 4 069 3 971 Justering för realisationsresultat 3-232 0 0 0 Förändring av pensionsavsättning 8-795 144 1 113 1 979 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 536-503 -527 462 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 9 521 1 202 681-2 478 Medel från den löpande verksamheten 4 592 4 313 5 684 4 506 Investeringsverksamhet Förvärv av mat. anläggningstillgångar 3-1 156-4 706-361 -3 590 Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 232 0 10 0 Medel från investeringsverksamheten -924-4 706-351 -3 590 Årets kassaflöde 3 668-393 5 333 916 Likvida medel vid årets början 12 014 12 407 7 074 6 158 Likvida medel vid årets slut 15 682 12 014 12 407 7 074 14
Balansräkning Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 3 15 312 17 875 17 076 20 793 Summa materiella anläggningstillgångar 15 312 17 875 17 076 20 793 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 6 2 582 3 118 2 615 2 088 Likvida medel 15 682 12 014 12 407 7 074 Summa omsättningstillgångar 18 264 15 132 15 022 9 162 Summa tillgångar 33 576 33 007 32 098 29 955 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets ingång 7 6 016 6 453 6 105 5 533 Årets resultat 844-437 348 572 Summa eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105 Avsättningar Avsättning för pensionsskuld 8 18 157 18 952 18 808 17 695 Summa avsättningar 18 157 18 952 18 808 17 695 Skulder Kortfristiga skulder 9 8 559 8 039 6 837 6 155 Summa skulder 8 559 8 039 6 837 6 155 Summa eget kapital och skulder 33 576 33 007 32 098 29 955 Karlshamn den 24 februari 2016 Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson 15
Värderings- och redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. pensioner betalas in till KPA årligen via en försäkringslösning. Årets avsättning har minskat i enlighet med beräkning från KPA. Liksom föregående år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid värdering av pensionsskuldsavsättning i bokslutet. Förbundet har inga övriga åtaganden avseende särskilda pensioner till förtroendevalda eller anställda. Leasingavtal Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej redovisas separat. Systemdokumentation och behandlingshistorik Dokumentation är nästan slutförd men är per bokslutsdatum ej komplett vilket innebär ett avsteg från kommunala redovisningslagen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 10 år Fordon 10 år Maskiner och inventarier 3-10 år Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande tillgångarnas nyttjandeperiod men någon uppdelning i komponenter har ej gjorts. Avsättning för pensionsskuld Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser särskild ålderspension för brandmän i utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga 16
Noter till resultat- och balansräkning Not 1 Verksamhetens intäkter 2015 2014 2013 2012 Försäljning, taxor och avgifter 2 521 2 227 2 370 2 097 Hyror och arrenden 463 439 548 598 Bidrag och ersättningar 100 184 186 215 Utbildning samt fsg av tjänster 2 003 1 597 1 310 1 373 5 087 4 447 4 414 4 283 Not 5 Balanskravsutredning 2015 2014 2013 2012 Årets resultat enl. resultaträkning 844-437 348 572 Realisationsvinster -232 0-10 0 Realisationsförluster 0 0 0 0 612-437 338 572 Not 2 Verksamhetens kostnader 2015 2014 2013 2012 Inköp av förbrukningsmateriel 3 573 3 321 3 014 2 874 Konsulttjänster inkl revision 416 237 459 444 Lokalkostnader inkl hyra 4 215 4 036 4 184 4 189 Hyra av anläggningstillgång 289 326 302 274 Kostnader för arbete 36 534 38 231 35 622 35 581 Övriga kostnader 3 703 3 479 3 316 3 231 48 730 49 630 46 897 46 593 Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 914tkr (838 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 501tkr (578tkr). Not 6 Kortfristiga fordringar 2015 2014 2013 2012 Kundfordringar 601 972 938 632 Interimsfordringar 1 516 1 819 1 606 974 Övriga fordringar 465 327 71 482 2 582 3 118 2 615 2 088 Not 7 Eget kapital 2015 2014 2013 2012 Ingående eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533 Årets balanskravsresultat 844-437 348 572 Utgående eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105 Not 3 Maskiner och inventarier Ej ägda Invent Bilar fastigheter verktyg Fordon Totalt Anskaffningsvärde Ing anskaffningsvärde 5 677 8 974 35 748 50 399 Inköp 0 1 155 0 1 155 Försäljning/utrangering 0-232 0-232 Utg anskaffningsvärde 5 677 9 897 35 748 51 322 Ackumulerade avskrivningar Ing. ack avskrivningar -5 520-6 841-20 163-32 524 Försäljning/utrangering 0 232 0 232 Årets avskrivningar -31-616 -3 071-3 718 Utg ack avskrivningar -5 551-7 225-23 234-3 718 Bokfört värde 126 2 672 12 514 15 312 Not 8 Pensionsskuld 2015 2014 2013 2012 Ingående avsättning 18 952 18 808 17 695 15 716 Pensionsutbetalningar -639-580 -498-170 Nyintjänad pension 1 570 1 680 0 1 124 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 254 191 393 656 Förändring av löneskatt -155 28 217 387 Övrigt -1 825-1 175-191 -18 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 1 192 0 Utgående avsättning 18 157 18 952 18 808 17 695 Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent. För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består av talenheter, handikappwc, motorspruta, hydaulverktyg samt övningsfält. Not 4 Finansiella kostnader 2015 2014 2013 2012 Räntekostnader 2 2 1 1 Ränta på pensionsskuld 254 191 393 656 256 193 394 657 Jämförelsestörande post Återbetalning av Forapremier 460 0 755 822 Förändring av diskonteringsränta 0 0-1 192 0 Not 9 Kortfristiga skulder 2015 2014 2013 2012 Leverantörsskulder 3 212 2 023 1 543 1 702 Källskatt och sociala avgifter 1 468 1 273 1 334 1 239 Särskild löneskatt 310 340 234 97 Interimsskulder 1 185 2 305 1 685 1 144 Semesterlöneskuld 2 384 2 098 2 041 1 973 8 559 8 039 6 837 6 155 17
Revisionsberättelse för år 2015 Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2015. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt gett det resultat, som redovisas i bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under året avseende delårsrapporten, genom granskning av den interna kontrollen avseende bisysslor hos anställda, tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner. Vi har därutöver vid olika tillfällen mött direktionen och förbundets personal för att underrätta oss om olika frågor. Vi bedömer att direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Förbundets finansiella mål är tre till antalet. Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Årets resultat är positivt och uppgår till 844 tkr. Det positiva resultatet balanseras till eget kapital, vilket härefter uppgår till 6 860 tkr. Direktionen lever upp till kravet på en ekonomi i balans för år 2015. Föregående års negativa resultat är återställt. Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem inriktningsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser, med 21 aktiviteter. Målen beskrivs i årsredovisningen. Vi instämmer i den bedömning förbundet gör att genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen och övrigt arbete under året är i linje med de fem inriktningsmålen, vilka anses uppfyllda. Vår rekommendation är att det processinriktade arbetssättet kompletteras med ett antal mätbara mål. Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under 2015. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Karlshamn 12 februari 2016 Ivan Todorov Ann-Britt Borgström Gunilla Frennesson 18
kunskap känsla närhet 4
Räddningstjänsten Västra Blekinge Tel 0454-30 51 00. www.raddning.com 1