Utbildningsnämndens detaljbudget 2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämndens detaljbudget 2019"

Transkript

1 Utbildningsnämndens detaljbudget 2019 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

2 2(34) Innehåll Utbildningsnämnden detaljbudget Styrning... 4 Kommunövergripande mål... 4 Tidsplan... 5 Uppföljning... 5 Nämndsorganisation/Nämndens ansvarsområde... 5 Förvaltningsorganisation... 6 Driftbudget... 7 Budgetspecifikation... 9 Kommunfullmäktiges kommentarer till driftbudget... 9 Budget per verksamhet Finansiering Finansiering - barnomsorg och förskola Skolpeng Öppen förskola Tilläggsbelopp förskola Barnomsorg obekväm arbetstid Övrigt förskola Finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola Skolpeng Tilläggsbelopp grundskola Grundsärskola Skolskjutsar Nyanlända Övrigt (språkotek/skoldatatek, frukostanslag, ospecificerade projekt och utmärkelse pedagoger ) Finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola Programpeng gymnasieskola Gymnasiesärskola Tilläggsbelopp gymnasieskola Övrigt Verksamhet i egen regi Driftsbudget 2019 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform Resultatenheter Resultatbalansering Ersättningsmodeller Investeringar - Kapitaltjänstkostnader Hyror... 22

3 3(34) Riktade statsbidrag Likvärdig skola Utbildningsnämndens budgetbeslut OH-kostnader Lokalhyror Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gemensamma satsningar Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi Skolpeng/ersättning Infrastrukturstöd skärgården Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg Grundskola i egen regi Skolpeng/ersättning Infrastrukturstöd skärgården Nyanlända Volymutveckling grundskola Volymutveckling fritidshem Grundsärskola i egen regi Volymutveckling grundsärskola Gymnasieskola i egen regi Programpeng gymnasieskola Volymutveckling gymnasieskola Ledning och styrning Politisk ledning Investeringsbudget Bilagor till utbildningsnämndens detaljbudget 2019 Pengbilaga 2019 Bilaga 1 Digital agenda Bilaga 2 Upphandlingsplan Bilaga 3 Lokalplan Bilaga 4 Uppföljningsplan för privata utförare Bilaga 5 Handlingsplan för näringslivsarbetet Bilaga 6 Handlingsplan för ANDT-strategin Bilaga 7 Konkurrensplan för 2019 Bilaga 8

4 4(34) Utbildningsnämnden detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. Kommunövergripande mål 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.

5 5(34) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning av de kommunövergripande målen och indikatorerna görs till årsbokslutet. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de tre budgetuppföljningsprognoserna görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation/Nämndens ansvarsområde Nämnden har ansvar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi inklusive mål och uppföljning av verksamheten samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Nämnden har också ansvar för kommunens uppgifter som hemkommun enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för finansiering (utifrån kommunfullmäktiges ramar), bevakning av att de inom nämnden förekommande kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och fristående anordnare och andra därtill relaterade frågeställningar.

6 6(34) Förvaltningsorganisation Medarbetarna i Värmdö Kommun är samlade i en förvaltning, med kommundirektören som den högsta tjänstemannen. Kommunstyrelsen har det övergripande personalansvaret och är arbetsgivare för alla anställda. En organisation där förvaltningen organiseras i sex kontor, varav utbildningskontoret är ett, träder i kraft fullt ut den 1 januari Utbildningskontoret leds av kontorschef utbildning. Inom kontoret finns tre avdelningar; avdelning styrning och kvalitet, avdelning skola samt avdelning förskola. Avdelning skola leds av skolchef som är chef över rektorer samt avdelning förskola leds av skolchef som är chef över förskolechefer (benämns from 1 juli 2019 rektorer). Samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamhet i kommunal regi ingår här. I avdelning styrning och kvalitet finns samtliga övriga funktioner inom utbildningsnämndens centrala förvaltning samlade. Avdelningen hanterar både uppgifter kopplade till hemkommunens ansvar för samtliga barn och elever folkbokförda i kommunen, samt stöd för huvudmannens uppgifter för verksamheter inom avdelningarna förskola respektive skola.

7 7(34) Driftbudget Utbildningsnämndens nettobudgetram för år 2019 uppgår till 1 254,9 mnkr. Utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget 2019 är kommunfullmäktiges budget Budget 2019 volymer I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren För volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Volymkorrigeringar för utbildningsnämnden görs enligt volymutvecklingen för antal barn och elever skrivna i Värmdö kommun. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret. Volymerna justeras minst en gång under löpande budgetår genom en budgetrevidering, varvid hänsyn tas till ny befolkningsprognos med ändrade volymbedömningar. Volymerna stäms av vid följande tillfällen: Årsbudget Prognos 1 Budgetrevidering Prognos 2 Prognos 3 Bokslut Budgetmedlen som avser volymer (skolpeng) är öronmärkta och i fall faktiska volymer underskrider budgeten får inte utrymmet användas för annat ändamål. Om en nämnd önskar utnyttja det utrymme som avsatts för volymökningar för annat ändamål ska frågan prövas av fullmäktige. Elever i förskoleklass ingår i gruppen grundskoleelever.

8 8(34) Antal förskolebarn ökar med 62 i budget 2019 jämfört med 2018 vilket ökar budgetramen med 6,4 mnkr och antal barn i budget uppgår därmed till barn. De närmast följande åren därefter sker en ökning av barnantalet. Den totala budgeterade ökningen från 2018 till 2021 bedöms bli 257 barn. För antalet grund- och grundsärskoleelever ser vi en utveckling där elevantalet ökar i mer dämpad takt och uppgår till i budget Elever i förskoleklass är en del av grundskoleeleverna, antal 598 för Elevantalet ökar med 32 i budget 2019 jämfört med 2018 vilket innebär en ökning av budgetramen med 3,3 mnkr. Därefter väntas elevantalet fortsätta att öka. Den sammanlagda ökningen mellan 2018 och 2021 bedöms bli 116 elever. Antalet gymnasieelever ökar med 121 i budget 2019 jämfört med 2018 vilket innebär en ökning av budgetramen med 12,7 mnkr och elevantalet uppgår därmed till elever. Volymökningen fortsätter även de kommande åren och totalt innebär det en ökning med 254 elever mellan 2018 och 2021.

9 9(34) Budgetspecifikation Kommunfullmäktiges kommentarer till driftbudget Grundskolans kostnadsbudget räknas upp med 4 % och inkluderar en särskild satsning på elevhälsan. Peng förskola och pedagogisk omsorg räknas upp med 2%. Resterande del inom utbildningsnämnden räknas upp med 1% jämfört med Volymkompensation för 2019 ger totalt 22,4 mnkr, där 6,4 mnkr avser ökat antal barn i förskola, 3,3 mnkr avser fler grundskoleelever och 12,7 mnkr avser fler gymnasieelever. Satsning för frukostpeng i årskurs 7-9 kvarstår med 1,0 mnkr. Nya uppdrag som lovskola i årskurs 8 och 9 samt skolskjuts i samband med obligatorisk förskola kompenseras med 0,3 respektive 0,6 mnkr. Utökat uppdrag i grundskolan genom läroplans- och skollagsförändringar, inräknade i skolpeng, kompenseras med 2,0 mnkr. Dessa avser utökad timplan, studiehandledning, reviderad läroplan, digitalisering, hantering av nationella prov samt prao. Prislistan för gymnasieskolan följer de programpriser och strukturtillägg som Storsthlm beslutade, med en genomsnittlig uppräkning på 1,8 %. Den socioekonomiska differentieringen för förskola och grundskola kvarstår med samma belopp som Kompensation för internhyror uppgår till sammanlagt 9,8 mnkr och syftar främst till att kompensera för ökade hyreskostnader efter upprustning av Farstavikens skola/kvarnberget samt ny förskola Farstaborg.

10 10(34) Utbildningsnämndens budgetbeslut 2019 Skolpengen, tilläggsbeloppen och modellerna för differentiering av socioekonomiskt bidrag är fastställda i kommunfullmäktiges budget. Övriga poster nedan fastställs genom utbildningsnämndens fastställande av detaljbudget. Budget per verksamhet Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr netto 2018 intäkter 2019 kostnader 2019 netto 2019 Finansiering Finansiering förskola och barnomsorg Skolpeng Öppen förskola Tilläggsbelopp förskola Barnomsorg obekväm arbetstid Övrigt (startbidrag mm) Finansiering fklass,grundskola,fritids,grundsär Skolpeng Tilläggsbelopp grundskola Grundsärskola Skolskjutsar Nyanlända Övrigt (ospec projekt, språkotek/skoldatatek, premiering pedagoger, frukost) Finansiering gymnasieskola Programpeng Gymnasiesärskola Tilläggsbelopp gymnasieskola Övrigt (inack bidrag) Verksamhet i egen regi Förskola,pedagogisk omsorg, öppen förskola Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Ledning och styrning Politisk ledning Avvikelse bruttobudgetram Summa budget

11 11(34) Finansiering Vid finansiering av utbildning gäller enligt skollagen likabehandlingsprincipen, vilket innebär att bidrag till fristående utförare ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna verksamheten av samma slag. Värmdö kommun tillämpar pengsystem för att uppnå lika villkor för kommunala och fristående utförare. Kundval och peng finns inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola, gymnasiesärskola. Öppen förskola finansieras genom anslag. För att tydliggöra likabehandlingsprincipen presenteras detaljbudgeten i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi. Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem. Finansiering - barnomsorg och förskola Skolpeng 2019 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för förskola och pedagogisk omsorg. Skolpengen uppräknas totalt sett med 4,1-5,1% jämfört med Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 2,0% samt en höjning av lokalersättningen med 20,1%. Lokalersättningen har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori enligt samma princip som används i grundskolan. Gällande belopp för skolpeng förskola och pedagogisk omsorg samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1.

12 12(34) Antal Värmdöbarn i förskola och pedagogisk omsorg Antal barn 1-5 år Budget Budget Budget Förändring Förskola år år, 25 timmar år år, 25 timmar Allmän förskola 3 tim/dag Pedagogisk omsorg år år, 25 timmar år år, 25 timmar Totalt antal barn Totala antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgår till vilket är 62 fler än i budget Hösten 2018 gick 70 % av det totala antalet barn i kommunal förskola i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) gick 31 % i kommunal regi i Värmdö hösten Bedömningen inför budget 2019 ger en fördelning för där 70 % av förskolebarnen och 35 % av barnen i pedagogisk omsorg, går i kommunal regi. Under 2019 startas Farstaborgs förskola i kommunal regi med ungefär 100 platser, för att utöka antalet tillgängliga platser inom förskola. Öppen förskola Öppen förskola är en avgiftsfri verksamhet och träffpunkt där barn och vuxna möts, umgås, inspirerar och lär av varandra och där chans finns att knyta många nya och varaktiga kontakter. Den öppna verksamheten vänder sig till föräldrar/andra vuxna med barn i åldern 0-6 år. Lokalkostnader ingår i öppen förskolas budget. Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och uppgår till tkr för år Tilläggsbelopp förskola Tilläggsbelopp lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Med detta avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Det är drygt 90 barn i kommunen (ca 3,3 procent av alla barn) som det budgeteras tillläggsbelopp för i förskolan. Tilläggsbeloppet betalas ut 52 veckor/år med tillägg för momskompensation på 6 % för fristående utförare. Budget är uppräknad med 1 %.

13 13(34) Barnomsorg obekväm arbetstid Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds vardagar mellan 18:30 och 06:30 samt dygnsomsorg under helgdagar. Verksamheten bedrivs för barn 1-12 år och riktar sig till vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför ordinarie verksamhets öppettider. Barnet ska vara inskrivet i ordinarie verksamhet (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem), behovet måste omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst 2 timmar per tillfälle. Fr o m erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid i hemmet. Ersättning utgår enligt följande till förskola som har personal- och verksamhetsansvar. För barnomsorg på obekväm arbetstid avsätts 740 tkr i kostnadsbudget 2019 och barnantalet uppskattas till cirka 10 barn i snitt. Statsbidrag från Skolverket tillkommer efter ansökan från kommunen. Utöver detta erhåller ansvarig förskola en ersättning om två timmar per vecka i administrativ tid. Ersättning till förskolan för barnomsorg utanför ordinarie ramtid Vardag tidig morgon/kväll Helg Storhelg 258 kr/tim. 311 kr/tim. 365 kr/tim. Vardag natt Helg natt Storhelg natt 307 kr/tim. 360 kr/tim. 432 kr/tim. Administrativ tid 2 tim/vecka 409 kr/tim. Övrigt förskola Övrigt förskola består av budgetmedel för startbidrag och medborgardialog. Nya enheter, oavsett anordnare, inom förskola och grundskola ges möjlighet till ett startbidrag. Startbidraget uppgår till en extra månads skolpeng och utbetalas till större delen (80 procent) tre månader före planerad driftstart med en avräkning på basis av ett genomsnitt av antalet barn månaderna 4-6, sex månader efter driftstart. Bidraget utgår endast till nya enheter och således inte för utökning av enhet, omorganisation eller flytt av enhet. Med ny förskola avses ny enhet, för vilken nämnden i särskild ordning utser anordnare. Bidraget utgår i relation till det nettotillskott av platser som tillförs. Med nettotillskott avses effekten av den nya enhetens tillskott, minskat i förekommande fall med det antal platser anordnaren sänker kapaciteten med vid annan förskola. Finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola Skolpeng 2019 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för grundskola och fritidshem. Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 4,1-5,6% jämfört med Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 4,0 % och inkluderar en särskild satsning på elevhälsan. Därutöver har det utökade uppdraget genom läroplans- och skollagsförändringar räknats in i skolpengen och

14 14(34) kompenserats med 2,0 mnkr. Dessa avser bl.a. utökad timplan, studiehandledning, reviderad läroplan, digitalisering, hantering av nationella prov samt prao. Nya uppdrag som lovskola och skolskjuts i samband med obligatorisk förskola kompenseras med 0,3 respektive 0,6 mnkr och dessa ingår inte i skolpeng. Lokalersättningen har höjts med 4,7% och har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Lokalkostnaderna inkluderar hyror, el, övriga driftskostnader och även kapitaltjänstkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori. Skolpengen för fritidshem samt tilläggsbelopp räknas upp med 1 % jämfört med 2018, liksom för strukturtillägg (tilläggsbelopp) för modersmål. Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1.

15 15(34) Antal Värmdöelever i grundskola och fritidshem Antal elever Fklass - Åk 9 Budget Budget Förändring Grundskola F-klass Åk Åk Åk Modersmål Svenska som andraspråk Fritidshem F fritidshem fritidshem Fritidsklubb Totala antalet elever i grundskola uppgår till vilket är 32 fler än i budget Av totala antalet elever i grundskola gick 72 % i kommunal regi inom Värmdö kommun hösten I F-klass var andelen i kommunal regi inom Värmdö kommun 77 %, i åk %, åk % och åk % hösten När det gäller det totala antalet barn i fritidshem gick 79 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten I budget 2019 bedöms andelen elever som går i kommunal regi inom Värmdö kommun vara 72 %. I F-klass 77 %, åk %, åk % och åk %. (Fritids 76%.) Tilläggsbelopp grundskola Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och där stödet som ges är individuellt bestämt utifrån eleven. Med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Det extraordinära stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella särskilda stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla inom ramen för grundbeloppet. Exempel på sådana stödåtgärder, som har koppling till skolans ordinarie verksamhet, anges i förarbetena särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning. Fyra behovsgrupper finns för att fastställa tilläggsbelopp: Nivå 1 (Halvt belopp), nivå 2 (Helt belopp), individuellt belopp nivå 3 och 4. Tilläggsbeloppen är uppräknade med 1 % jämfört med I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. Tilläggsbelopp för 2019 finns i bilaga 1.

16 16(34) Grundsärskola I detaljbudgeten ingår kostnader för elever i grundsärskola. Grundsärskola ersätts enligt en nivåindelad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för elever mottagna i grundsärskolan men som är inkluderade i andra skolor. Andra huvudmän som har elever folkbokförda i Värmdö Kommun inskrivna i sina skolor, ersätts för sina kostnader enligt överenskommelse. I samband med att beslutet om mottagande i grundsärskolan fattas, görs en placering i behovsgrupp för den aktuella eleven. Behovsgruppsindelningen är konstruerad utifrån kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd eleven behöver, hur miljön behöver läggas tillrätta, hur behovet av hjälpmedel ser ut osv. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en spridning. Behovsgrupperingen ska vara ett hjälpmedel i resursfördelningen beträffande elever som tas emot i grundsärskolan. Inplacering i behovsgrupp görs således av mottagandeteamet i samband med beslut om mottagande i skolformen. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För grundsärskola har elevantalet bedömts bli 50 elever. Ersättning 2019 för grundsärskolan finns i bilaga 1. Antal Värmdöelever grundsärskola Budget Budget Förändring Grundsärskola varav Kullsvedsskolan varav inkluderade egen regi varav externa anordnare Skolskjutsar I detaljbudgeten ingår kostnader för skolskjutsar. Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts regleras i skollagen och skolskjutsförordningen. I utbildningsnämndens riktlinjer regleras vem som har rätt till skolskjuts och hur denna ska anordnas. Skolskjuts kan ske med allmän linjetrafik (SL och Waxholmsbåt), särskild skolskjuts (buss, bil, båt, hydrokopter, svävare) eller självskjuts. En individuell bedömning görs alltid vid bedömning av rätt till skolskjuts och färdsätt. Med anledning av riksdagens beslut november 2017 att förskoleklassverksamheten är obligatorisk fr o m höstterminen 2018 är kommunen skyldig att anordna skolskjuts även till denna verksamhet fr o m höstterminen 2018, vilket har kompenserats i budget 2019 med 0,6 mnkr. I samband med att Ekedalsskolan renoveras anordnas skoltransporter till ersättningslokalerna. Direktupphandlat avtal för skolskjuts med Värmdö Taxi från hösten 2018 samt justerade prislistor innebär totalt sett ökade kostnader för skolskjuts.

17 17(34) Nyanlända I detaljbudgeten ingår kostnader för nyanlända. Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Ny lagstiftning gällande skolgång för nyanlända trädde i kraft 1 januari 2016 och 1 juli 2016 förändrades resursfördelningsmodellen avseende kostnader för nyanlända där ersättningens storlek påverkas av vilken årskurs eleven går, hur länge eleven gått i svensk skola och vilket ursprungsland eleven kommer från. Högre ersättning utgår första året för att trappas av under fyra år. Modellen baseras på FN:s välfärdsmått Human Development Index, HDI, där högre ersättning utgår för elever från länder med lägre välfärd och lägre ersättning för elever från länder med högre välfärd. Skollagen kap 3, 12 a Med nyanländ avses den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Mycket hög HDI Hög HDI Medel och lågt HDI Skolpeng exkl. lokalersättning x faktor Första året i svensk skola 0,5 1,3 2,3 Andra året i svensk skola 0,3 1,0 2,0 Tredje året i svensk skola 0,0 1,0 2,0 Fjärde året i svensk skola 0,0 0,8 1,8 Övrigt (språkotek/skoldatatek, frukostanslag, ospecificerade projekt och utmärkelse pedagoger ) Språkotek är ett pedagogiskt stöd till personal i deras arbete med barn och elever som behöver extra stimulans i sin språkutveckling eller läs- och skrivutveckling. Skoldatatekets uppgift är att bidra till inkluderande lösningar för elever med inlärningssvårigheter. Verksamheten är till för både kommunala och fristående skolor och bedrivs av Värmdö bibliotek på uppdrag av utbildningsnämnden. Verksamheten är idag förlagd på Hemmestaskolan. Under 2018 gjordes en utredning av verksamheten i syfte att skapa ett centrum för pedagogiskt IT-stöd och kompetensutvecklingsstöd, med fokus på digitalisering. Under 2019 kommer verksamheten organisatoriskt att flyttas till avdelning styrning och kvalitet. Utvecklingsarbetet fortsätter Budget för språkotek/skoldatatek uppgår till 891 tkr för Flera studier pekar på sambandet mellan frukost och prestation, för årskurs 7-9 kvarstår föregående års satsning för ändamålet 1,0 mnkr. Anslaget avser både kommunala och fristående skolor och blir 541 kr per elev i åk 7-9. Ett anslag på 105 tkr är avsatt för en utmärkelse för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder, Årets pedagog.

18 18(34) Finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola Programpeng gymnasieskola Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för nationella gymnasieprogram enligt förslag från KSL (Kommunförbundet Stockholms län). KSL:s styrelse beslutade den 13 juni 2018, att rekommendera samverkansområdets kommuner prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 % jämfört med Utöver programpengen ingår strukturtillägg som baseras på varje elevs meritvärde från grundskolan. Utifrån elevernas meritvärde i åk 9 fördelas ett strukturtillägg enligt bifogad tabell i bilaga 1. Modellen innebär att ett lågt meritvärde genererar ett högre strukturtillägg än ett högt. Syftet med strukturtillägget är att uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter elevernas behov. Introduktionsprogrammen ingår inte i länsprislistan enligt samverkansavtalet och priset för dessa har räknats upp enligt fullmäktiges budgetbeslut. Introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val (PRIV) och preparandutbildning ersätts från 1 juli 2019 av programinriktat val. Elever som går dessa program, där priser inte fastställts av Storsthlm, omfattas inte av strukturtillägg. De olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går samt strukturbidraget genererar en snittkostnad per elev som i budget 2019 uppgår till 101,5 tkr inklusive ersättning för busskort. Ersättning till friskolor ska följa det vägda genomsnittspriset inom ett samverkansområde. Det innebär att för de program som erbjuds inom samverkansområdet skall friskolor ersättas enligt den gemensamma prislistan i länet med tillägg för momskompensation på 6 %. Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Ungdomar aktuella för uppföljning ska erbjudas individuellt anpassade insatser vars syfte i första hand ska motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning. Programpengens belopp för 2019 samt modell för strukturbidrag kan ses i bilaga 1.

19 19(34) Antal Värmdöelever i gymnasieskola Antal Värmdöelever gymnasieskola Budget 2018 Budget 2019 Förändring Gymnasieskola varav Värmdö gymnasium Gustavsbergs gymnasium Kommunal skola annan kommun Friskola Totala antalet elever i gymnasieskola budgeteras till vilket är 121 fler än i budget Antal Värmdöelever i Värmdö gymnasium budgeteras till 52 elever och i Gustavsbergs gymnasium till 190 Värmdöelever. Detta innebär att 14 % av det totala antalet gymnasieelever beräknas gå i kommunal regi i Värmdö, 49 % i friskola och 38 % i kommunal skola i annan kommun. Gymnasiesärskola Värmdö kommun har idag ingen egen gymnasiesärskola. Eleverna går framförallt i gymnasiesärskolor i andra kommuner inom länet, främst i södra Stockholm. Andra huvudmän som har elever folkbokförda i Värmdö Kommun inskrivna i sina skolor, ersätts för sina kostnader enligt överenskommelse. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För gymnasiesärskola bedöms antalet elever bli 28. Tilläggsbelopp gymnasieskola Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och där stödet som ges är individuellt bestämt utifrån elevens behov. Med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Det extraordinära stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella särskilda stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla inom ramen för programpengen.

20 20(34) Tilläggsbelopp kan alltså erhållas utöver programpengen om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. För att uppnå en likvärdig bedömning av tilläggsbelopp använder Värmdö kommun de riktlinjer för bedömning som Storsthlm utarbetat. Tre behovsgrupper finns för att fastställa tilläggsbelopp. Nivå C, nivå D, nivå E. Tilläggsbeloppen för de olika behovsgrupperna framgår av bilaga 1. Övrigt Under rubriken övrigt för gymnasiet ryms medel för stöd till inackordering. Elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av sin skolgång, kan få ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Kommunalt stöd till inackordering utgår för studier på annan ort i en gymnasieskola med offentlig huvudman.

21 21(34) Verksamhet i egen regi Driftsbudget 2019 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform Budget Verksamhet egen regi tkr Intäkt Kostnad Netto Kundval KF peng Anslag/ ersättning Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola X X X Grundskola X X X Grundsärskola X Gymnasium X X X Totalt Resultatenheter Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst (t ex skolpeng) eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Chefen för resultatenheten är ansvarig för enhetens verksamhet, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet och ska arbeta för att upprätthålla en ekonomi i balans. Kommunens gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever i grundskolan har lagts ner per Allt färre nyanlända elever kommer till Sverige och behovet av kartläggning har därmed minskat. Ett fåtal elever som kommit till kommunen under höstterminen och de har kartlagts på sina respektive skolor, vilket har fungerat bra och skolornas kompetens har stärkts. Det finns därmed inte ett behov av en kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever. Tal- och språkgruppen från Kullsvedsskolan flyttar till Viks skola till hösten Detta görs för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att inkluderas i grundskola utifrån varje elevs förutsättningar. Resultatbalansering Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet såvida det inte beror på särskilda eller extraordinära händelser utanför resultatenhetens kontroll. Detta prövas i varje enskilt fall. Balansering av över- och underskott beslutas av kommunfullmäktige varje år i samband med bokslut. Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Policyn för resultatenheter i Värmdö Kommun med principer för resultatbalansering, i syfte att uppnå en tydligare och mer proaktiv ekonomisk styrning.

22 22(34) Ersättningsmodeller Kundval och peng finns inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola. Öppen förskola finansieras genom anslag. Finansieringen går direkt till respektive resultatenhet, antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat fastställt anslag. Intäkterna påverkas av utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t ex antal elever). Resultatenheterna kan ha externa intäkter i form av försäljning till andra kommuner, enskilda och fristående utförare. Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem samt återkomma med förslag på förändringar. Investeringar - Kapitaltjänstkostnader Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Ingen kompensation utgår till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2019 är 1,5 %, vilket är en justering nedåt med 0,25 procentenheter jämfört med I kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2019 beslutades om en rambudget för utbildningsnämnden som avser 2,1 mnkr inventarier förskola och 1,0 mnkr inventarier grundskola. I detaljbudgetarbetet ska respektive nämnd och kommunstyrelsen fastställa beloppen per projekt inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Budgetramen gäller för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Nämnderna kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader som genererats av investeringar beslutade av fullmäktige. Kompensation sker när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns där en enskild investering ska uppgå till lägst ett halvt prisbasbelopp kr. Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år 2013 gjordes en översyn av kommunens samtliga internhyror, utifrån principen om kostnadsbaserade hyror. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller för år 2019, och förlängs med ett år i taget. Hyreskostnaderna ökar under 2019 med 11,2 mnkr, där 2,7 mnkr avser Farstavikens skola och 3 mnkr avser den nya förskolan Farstaborg.

23 23(34) Riktade statsbidrag De riktade statsbidragen till kommunerna har ökat i omfattning de senaste åren och en stor del av bidragen avser utbildningsområdet. Riksrevisionen har skrivit om brister i det nuvarande systemet. Det handlar om olika bidrag, där många är små och/eller omgärdade med detaljstyrande regler. Bidragen är av olika karaktär och går till olika ändamål. Som ett led i arbetet med att förbättra styrningen av skolan gör regeringen nu en översyn för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen. Framöver kan de riktade statsbidragen till skolan bli färre och mer utvecklingsinriktade. Regeringsförhandlingar pågår vilket innebär en osäkerheten om slutliga anslag i statens budget. Den 15 november presenterade regeringen en övergångsbudget där nuvarande anslag i princip förlängs i 2019 års budget. Statsbidrag som skulle ha fasats ut blir kvar och statsbidraget för en likvärdig skola behålls och utökas. Den 12 december beslutade riksdagen om en ny budget och resultatet blev att övergångsregeringens budget justerade i enlighet med en gemensam reservation från moderaterna och kristdemokraterna. I slutet av december beslutade riksdagen om anslagens storlek där bl.a. följande förändringar gjordes i förhållande till övergångsbudgeten: anslaget för karriärtjänster och mindre barngrupper utökas, lågstadiesatsningen minskar, likvärdig skola bibehålls 2019 (utökas ej 2020 och 2021). I utbildningsnämndens detaljbudget uppgår de riktade statsbidragen till 47 mnkr, där 35 mnkr bedöms som relativt säkra då dessa bidrag har aviserats en fortsättning under hela 2019 och till viss del redan är beviljade och 12 mnkr bedöms som osäkra men ändå troliga. Resultatenheterna kommer endast att ta upp statsbidrag som bedöms som säkra i sina budgetar. Likvärdig skola Inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola föreslås en utredning genomföras under vårterminen Utredningen ska utmynna i konkreta förslag på hur elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete bäst organiseras så att eleverna har en likvärdig tillgång till de olika kompetenserna inom elevhälsan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

24 24(34) Utbildningsnämndens budgetbeslut 2019 Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. OHpåslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt. Vidare betalar resultatenheterna ett särskilt OH-påslag avseende ledning, administration och service med koppling till den kommunala verksamheten som utbildningsnämnden fastställer till 1,2 %. Resultatenheterna betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 %. Lokalhyror Tekniska nämnden ansvarar för lokalförsörjningen till samtliga nämnder samt att teckna avtal, administrera och förvalta samtliga verksamhets- och kommersiella lokaler i både eget bestånd samt avseende externa inhyrningar. Det innebär ansvar för extern uthyrning av kommunens egna bestånd. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för upplåtelsen av bl.a. idrottsanläggningarna. Lokaler för förskola, grundskola och särskola administreras centralt av utbildningskontoret och belastar inte resultatenheternas budget. Detta innebär att lokalersättningen lyfts bort från skolpengen före utbetalning till resultatenheterna. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader och kapitaltjänstkostnader. Intäkter för uthyrning av skolornas matsalar och lektionssalar tillfaller utbildningskontorets centrala lokalobjekt. Kultur- och fritidsnämnden behåller ansvaret för kringkostnader såsom bokningssystem. Fördelning av hyreskostnaderna för kommunens sporthallar/gymnastiksalar sker med 70% till kultur och fritidsnämnden och med 30% till utbildningsnämnden (den del som grundskolor utnyttjar lokalerna). Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Medel för EMI inom grundskolan hanteras centralt och finansierar en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovård (80%), skolöverläkare och journalsystem. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,4 mnkr. Gemensamma satsningar Utbildningsnämnden kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2019

25 25(34) beslutas följande medel hanteras centralt. - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola Medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola tas in från resultatenheterna. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,4 mnkr där 21 % (0,5 mnkr) avser förskola och 79 % (1,9 mnkr) avser grundskola.

26 26(34) Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi Skolpeng/ersättning Skolpengen för förskola är fastställd av kommunfullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen uppräknas totalt sett med 4,1-5,1% jämfört med Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 2,0% samt en höjning av lokalersättningen med 20,1%. Lokalersättningen har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori, enligt samma princip som används för grundskolan. Inom ramen för kundval kan föräldrar/barn från andra kommuner i mån av plats välja förskola i Värmdö kommun. Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och budgeteras till 1,6 mnkr. Gällande belopp för skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1. Infrastrukturstöd skärgården Från och med 2010 finns ett infrastukturstöd för förskoleenheter i skärgården. I budget 2019 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,8 mnkr där förskolans del uppgår till 24 % (1 632 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning. Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg I budget 2019 bedöms 70 % (1 867) av förskolebarnen och 35 % (16) av barnen inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) gå i egen regi i Värmdö.

27 27(34) Diagrammen nedan visar antal barn i förskolor respektive pedagogisk omsorg i egen regi där barn från andra kommuner (12 barn) ingår. Jämfört med budget 2018 bedöms antal barn i förskolorna minska med 43 och antal barn i pedagogisk omsorg bedöms minska med 3. Minskningen inom förskolan beror främst på att andelen barn inom egen regi minskar från 73% till 70%. Minskningen inom pedagogisk omsorg beror på minskad efterfrågan Antal barn förskola egen regi Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Antal barn 1-5 år Antal barn pedagogisk omsorg egen regi Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Antal barn pedagogisk omsorg

28 28(34) Grundskola i egen regi Budget Grundskola inkl skolbarnomsorg tkr Intäkt Kostnad Netto Peng/ersättning Statsbidrag Socioekonomiskt bidrag Tilläggsbelopp,stöd Peng nyanlända Skärgårdsbidrag Totalt Skolpeng/ersättning Skolpengen för grundskola är fastställd av fullmäktige och gäller för elever folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 4,1-5,6% jämfört med Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 4,0 % och inkluderar en särskild satsning på elevhälsan. Satsningen ger förutsättningar för skolorna att säkra en likvärdig tillgång till alla kompetenser inom elevhälsan med särskilt fokus på kurator och skolpsykolog. Som ett stöd i arbetet för skolorna föreslås en insats inom ramen för statsbidraget likvärdig skola. Därutöver har det utökade uppdraget genom läroplans- och skollagsförändringar räknats in i skolpengen och kompenserats med 2,0 mnkr. Dessa avser bl.a. utökad timplan, studiehandledning, reviderad läroplan, digitalisering, hantering av nationella prov samt prao. Lokalersättningen har höjts med 4,7% och har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Lokalkostnaderna inkluderar hyror, el, övriga driftskostnader och även kapitaltjänstkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori. Skolpengen för fritidshem, tilläggsbelopp samt strukturtillägg för modersmål räknas upp med 1,0 % jämfört med Inom ramen för kundval kan elever från andra kommuner välja grundskola i Värmdö kommun. Grundskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner. Infrastrukturstöd skärgården Från och med 2010 finns ett infrastukturstöd för grundskoleenheter i skärgården. I budget 2019 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,8 mnkr där grundskolans del uppgår till 76 % (5 168 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

29 29(34) Nyanlända Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Från 1 juli 2016 antogs och infördes en ny resursfördelningsmodell, se avsnittet finansiering grundskola. Gällande belopp för skolpeng grundskola, fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1. Volymutveckling grundskola I budget 2019 bedöms 72 % (4 613) av grundskoleeleverna gå i egen regi. Diagrammet nedan visar antal elever i skolor i egen regi där elever från andra kommuner (60 elever) ingår, totalt elever. En minskning jämfört med budget 2018 med 170 elever, vilket främst beror på att andelen elever inom egen regi minskar från 76% till 72%.

30 30(34) Volymutveckling fritidshem I budget 2019 bedöms 76 % (2 373) av eleverna gå i fritidshem i egen regi, vilket är minskning från föregående år då andelen låg på 78,5%. Diagrammet nedan visar antal elever i fritidshem i egen regi där elever från andra kommuner (23 elever) ingår, totalt elever. Jämfört med budget 2018 en minskning med 61 elever.

31 31(34) Grundsärskola i egen regi Peng/ersättning Grundsärskolan ersätts enligt en nivåindelad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för de elever antagna i särskolan men som är inkluderade i andra skolor. Gällande belopp för grundsärskola finns i bilaga 1. Volymutveckling grundsärskola Tabellen nedan visar antal elever i grundsärskola exklusive 3 inkluderade elever i grundskolor i Värmdö kommun (ersättning ingår i grundskolas budget) men inklusive elever från andra kommuner (6 elever). I budget 2019 bedöms 44 elever gå i grundsärskola i egen regi, vilket är samma nivå som föregående år.

32 32(34) Gymnasieskola i egen regi Programpeng gymnasieskola Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för gymnasieprogram enligt förslag från Kommunförbundet Stockholms län (Storsthlm). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet. Därutöver beslutar Värmdö Kommun om priser för introduktionsprogram. Snittkostnad utifrån de olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går är 89 tkr för Värmdö gymnasium och 127 tkr för Gustavsbergs gymnasium inklusive busskort. Inom ramen för kundval kan elever från andra kommuner välja gymnasieskola i Värmdö kommun. Gymnasieskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner. Volymutveckling gymnasieskola Antal elever från Värmdö kommun i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och bedöms i budget 2019 uppgå till ca 52, vilket innebär 4,3 % av skolans elever. I Gustavsbergs gymnasium bedöms elevantalet 2019 till totalt 319 och av dessa är ca 60 % (190) från Värmdö kommun. Diagrammet nedan visar antal elever i kommunens gymnasieskolor budget Inklusive elever från andra kommuner uppgår budget 2019 till elever. En minskning med minskning 33 elever jämfört med budget Minskningen avser Gustavsbergsgymnasium.

33 33(34) Antal elever gymnasieskola egen regi Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Antal elever gymnasieskola Ledning och styrning Denna del avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare inom de delar av utbildningskontoret som avser utbildning samt kostnader för verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering. Politisk ledning Innehåller samtliga kostnader för nämnden.

34 34(34) Investeringsbudget I detaljbudgeten ska budgetramen specificeras per projekt. Det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av nämnden, i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Vid budgetuppföljning under året ska avvikelser mellan beslutad budget och prognos beskrivas och rapporteras. Det avser projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Nämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader som genererats av investeringar beslutade av fullmäktige. Kompensation sker när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. Investeringsbudget 2019 och ramar för Kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde Summa tkr Avslut Ram 2019 Ram 2020 Ram Inventarier förskola Inventarier ny förskola Farstaborg juni UV-skydd utemiljö förskolor juli Inventarier ny förskola Inventarier ny förskola Inventarier grundskola Kvarstående medel Inventarier Farstavikens skola/ekedal Totalt

35 Bilagor till utbildningsnämndens detaljbudget 2019 Innehåll 1. Bilaga 1 Pengbilaga Digital agenda Upphandlingsplan Lokalplan för utbildningsnämnden för 2019 samt lokalanalys för Uppföljningsplan för privata utförare Handlingsplan för näringslivsarbetet Handlingsplan för ANDT-strategin Konkurrensplan för Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

36 2(30) 1. Bilaga 1 Pengbilaga Förskola skolpeng Förskola skolpeng Fristående förskola som själv tar in föräldraavgift Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng, kommunala anordnare

37 3(30) Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng, fristående anordnare Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) Fristående anordnare som själv tar in föräldraavgift Nivåer för tilläggsbelopp inom förskola År 2018 Uppräkning 1% År 2019 Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå

38 4(30) Socioekonomisk differentiering inom förskolan Föräldrars utbildningsnivå Andel föräldrar % med icke eftergymnasial utbildning Belopp per barn och år i kronor

39 5(30) Socioekonomiskt bidrag per förskola Budget 2019 Utfall enligt statistik från SCB ht 2018 Belopp i kr Föräldrars utbildningsnivå Kommunala förskolor Totalt per förskola Totalt per förskola inklusive momskompensation Blomkulans förskola 0 Blåsippans förskola Dalstugans förskola Djurö förskolor Fågelviks förskola Fsk Calle Flygare Hagabergs förskola Haghulta förskola Holmviksskogens förskola Jungmannens förskola Kopparmora förskola Kottens förskola 0 Labyrintens förskola Lokattens förskola 0 Lugnets förskola Långviks förskola Lövhamra förskola 0 Munkmora förskola Minimunkis förskola Solbackens förskola 0 Värmdö Skärgårdsförskola Talldungens förskola Torshälls förskola Vikingens förskola Åkerlyckans förskola 0 Ängens förskola Ösbydalens förskola Fristående förskolor Antistilla förskola 0 0 Castello Järla sjö 0 0 Förskolan Arkipelagen Förskolan Gustaf Förskolan Lär 0 0 Grantomta Montessori förskola 0 0 Grindstugans förskola 0 0 Idunskolan Östra Stockholms Waldorfsk 0 0 Lilla Nacka förskola o skola 0 0 Snickarbarnens förskola 0 0 Thoren Framtid Varglyans förskola 0 0 Vittra Saltsjö-Boo 0 0 Vittra Sjöstaden 0 0 Ängsblomman Östra Ekedals fsk 0 0 Totalt Ped oms (genomsnittsvärde)

40 6(30) Grundskola skolpeng Fritidshem skolpeng Peng i kr per elev och år Peng 2018 Peng 2019 exkl adm pålägg Lokalersättning 2019 Adm pålägg 3% Peng 2019 Peng 2019 fristående anordnare Förändring jämfört med föregående år Fklass, Fritidshem ,5% Åk 1-3, Fritidshem ,5% Fritidsklubb ,2% Nivåer för tilläggsbelopp inom grundskola Socioekonomisk differentiering inom grundskolan Föräldrars utbildningsnivå Andel föräldrar % med icke eftergymnasial utbildning Belopp per barn och år i kronor

41 7(30) Socioekonomiskt bidrag per grundskola Budget 2019 Utfall enligt statistik från SCB ht 2018 Belopp i kr Föräldrars utbildningsnivå Skolor Totalt per skola Brunns skola Farstavikens skola Farstavikens skola/ekedal Fågelviks skola Hemmestaskolan Kullsvedsskolan Kullsvedsskolan, särskola Kyrkskolan Munkmoraskolan Viks skola Värmdö skärgårdsskola Ösbyskolan Fristående grundskolor Totalt per skola inklusive momskompensation Almaskolan AB Antistilla skola o förskola 0 0 Aspdammsskolan Backeboskolan 0 0 Castello Järla Sjö 0 0 Da Vinci skolan AB 0 0 Ebba Braheskolan AB 0 0 Estniska skolan i Stockholm 0 0 Europaskolan på Södermalm 0 0 Fredrikshovs Slotts skola 0 0 Fryshuset, Stift KFUM Söder Grantomta Montessoriskola 0 0 Idunskolan Östra Stockholms Waldor 0 0 Intern Engelska skolan Nacka 0 0 Intern Engelska skolan Årsta Jensen Education College AB 0 0 Johannes Petri skola 0 0 Kulturama Hammarby Sjöstad 0 0 Kulturama, Lilla Kunskapsskolan Enskede 0 0 Kunskapsskolan Fruängen 0 0 Kunskapsskolan Nacka 0 0 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Lemshaga Akademi 0 0 Maestro Svindersvik AB 0 0 Magelungen Utveckling AB 0 0 Nacka Strand fsk o skola 0 0 Nya Ängkärrskolan 0 0 Pops Academy 0 0 Skolan Lär 0 0 Södermalmskyrkans kristna skola Thea Privata grundskola 0 0 Tyska skolföreningen 0 0 Vasa International School of Stockhol 0 0 Vittra Saltsjö-Boo 0 0 Vittra Södermalm 0 0

42 8(30) Grundsärskola prislista 2019 Grundbelopp Elevass/pers Summa kr Behovsgrupp Summa (Kronor) resurs per år per månad Grundsärskola Grundsärskola Grundsärskola Grundsärskola Grundsärskola F-9 Grundsärskola F Fritids för grundsärskoleelever Fritids för grundsärskoleelever Fritids för grundsärskoleelever Fritids för grundsärskoleelever Lokalersättning per elev

43 9(30) Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2019 Länspriser per program 2019, Storsthlm

44 10(30) Priser bestämda av Värmdö Kommun

Utbildningsnämndens detaljbudget 2018

Utbildningsnämndens detaljbudget 2018 2017-10-10 Utbildningsnämndens detaljbudget 2018 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se

Läs mer

Detaljbudget Utbildningsnämnden

Detaljbudget Utbildningsnämnden Detaljbudget 2017 Utbildningsnämnden 2016-11-23 Utbildningsnämndens detaljbudget 2017 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470

Läs mer

Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel

Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 2019ÖFN/0001 Sid 1(8)

Läs mer

Socialnämndens detaljbudget 2016

Socialnämndens detaljbudget 2016 2015SCN/0171 Socialnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1

Läs mer

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9. Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver dessa verksamheter finns det ett antal anslagsfinansierade

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016 2016-12-02 2015VON/0228 Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se

Läs mer

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan 2018-12-07 1 (5) DNR GGN-0522/2018-2 Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan Bakgrund Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän för

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan Ärende 8 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-23 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018

Läs mer

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund 2017-10-23 1 (5) DNR GGN-0743/2017-2 Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor [8] UF/08 Information till utförare/er som har barn och elever som är folkbokförd i Botkyrka i sin verksamhet Beslut om bidragsbelopp 09 för förskolor och grundskolor i Botkyrka har fastställt beslut om

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2018-12-14 1 (9) DNR GGN 0558-2018 Till förskolor och skolor med barn/elever folkbokförda i Sundbyberg Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor

Läs mer

Bilaga. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande

Bilaga. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (6) Datum 2017-12-13 Bilaga Vår referens Kimmo Räihä kimmo.raiha@malmo.se Bilaga till beräkningar av ersättningar 2018 till Malmös kommunala och fristående skolor Förslag

Läs mer

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (7) Datum 2016-12-12 Bilaga Kimmo Räihä Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 Förslag till ersättningar

Läs mer

Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet

Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-10-26 Reviderad 2016-09-26 Reviderad 2017-09-25 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för tilläggsbelopp

Riktlinje för tilläggsbelopp Styrdokument 1 (8) 2018-05-31 Riktlinje för tilläggsbelopp Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Gäller för: Fristående och kommunal, förskola, grundskola och gymnasieskola Dokumentnamn:

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN2017.0523 Innehåll 2 (5) 1 Inledning och syfte Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 1 (9) Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd Fastställda av skolchef fr.o.m. 2014-03-01 Reviderade 2017-10-06 Innehåll

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 2016-11-24 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/244 1 (5) Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för

Läs mer

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg Datum: 2017-12-21 Till fristående skolor, förskolor och pedagogisk omsorg med barn och elever från Ekerö kommun Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018 2017-11-22 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/160 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2018 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för

Läs mer

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen Bilaga 1 Riktlinjer för s kommuns resursfördelningsmodell Gäller kommunala och fristående utförare av: 1. förskola 2. förskoleklass 3. fritidshem 4. fritidsklubb

Läs mer

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2 Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-03-11 Ärende 2.2.1 samt 2.2.2 Yttrande angående ersättningsbelopp 2015 för inom stadsdelssektorns utbildningsområde Skolväsendet i Göteborg har tillförts resurser,

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2017-12-21 1 (9) Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen. Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen. Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen 08-731 30 00 2018-12-20 UN/2019:5 Till Falköpings kommun Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019 Lidingö stad meddelar härmed

Läs mer

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-07 Handläggare Peter Fahlander Telefon: 08-50833062 Till Utbildningsnämnden 2018-04-19 Nya regler för lovskola

Läs mer

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN18/19 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-04 Dnr BUN18/19 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400 2018-09-10 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 Dnr BUN18/7-400 Sammanfattning I kommunfullmäktiges

Läs mer

R I K TLINJER. Tilläggsbelopp UTBILDNINGSNÄMNDEN. För förskolor och skolor med enskild huvudman samt kommunala verksamheter utanför Vallentuna kommun

R I K TLINJER. Tilläggsbelopp UTBILDNINGSNÄMNDEN. För förskolor och skolor med enskild huvudman samt kommunala verksamheter utanför Vallentuna kommun VERSION 1 DIARIENUMMER UN 2016.091 2017-02-23 R I K TLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Tilläggsbelopp För förskolor och skolor med enskild huvudman samt kommunala verksamheter utanför Vallentuna kommun Antagna

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning

Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning Sektor utbildning Antagen av Sektor utbildning Ledningsgrupp 2015-10-12 Reviderad 2018-11-19 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (17) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

1. Principer för resursfördelningsmodell

1. Principer för resursfördelningsmodell Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och fritidshem med ersättningsnivåer 2017 1. Principer för resursfördelningsmodell Barn- och ungdomskontorets principer som genomsyrar resursfördelningsmodellen

Läs mer

Strukturtillä gg modell fo r berä kning och regelverk

Strukturtillä gg modell fo r berä kning och regelverk 2014-12-16 Strukturtillä gg modell fo r berä kning och regelverk Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Syfte med strukturtillägg... 3 Så beräknas strukturtillägget... 3 Regelverk... 3

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 RAPPORT 1(8) Minela Smajlovic, 0418-47 53 11 minela.smajlovic@svalov.se Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 - omsorg, förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 & grundskola årskurs 7-9 Uppdragsgivare:

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (13) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen /Grundskola/Gymnasium 2015-12-18 1 (9) FN-0325/2015-3 Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2017

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2017 2016-11-24 2016VON/0130 Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se

Läs mer

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning REGLER FÖR utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning Antaget av Antaget Giltighetstid Dokumentansvarig Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 xx Tillsvidare Administrativ chef Håbo kommuns

Läs mer

Resursfördelning 2019

Resursfördelning 2019 1 (7) 2019-01-29 ÄRENDE 10 BILAGA 2 DNR 2019/164 BARN OCH UTBILDNING Henric Sjöblom Skolchef Resursfördelning 2019 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola

Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Tilläggsbelopp Gymnasieskolor

Tilläggsbelopp Gymnasieskolor Tilläggsbelopp Gymnasieskolor 2017-2018 The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 8 och 9 16 kap. 54, 17 kap. 29, 34 Förarbeten till skollagen Gymnasieförordningen 13 kap. 7 Stockholms utbildningsnämnds

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till: Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever

Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever PM 2015-05-29 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Kostnader och statliga ersättningar för asylsökande elever SKL har länge pekat på att de statliga ersättningar som lämnas för asylsökande barn och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-02 Vår referens Kimmo Räihä Controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF-2019-11858

Läs mer

Resursfördelning 2018

Resursfördelning 2018 1 (7) 2018-01-17 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Skolchef SKRIVELSE Resursfördelning 2018 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn i varje förskolegrupp.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2018 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2017-11-27

Läs mer

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Riktlinjer för ekonomisk ersättning 1 Dnr 2017/BUN 0156 Riktlinjer för ekonomisk ersättning Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Informations- och ansvarsfördelning... 3 2. Ekonomisk ersättning till verksamheterna...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tillläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tillläggsbelopp Barn och elever i behov av extraordinärt stöd i förskola, grundskola, fritidshemrundskola, fritidshem Tillämpningsanvisningar för ansökan om tillläggsbelopp Datum: 2016-06-15 1 Innehåll Inledning 3 Målgrupp

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem

Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem 1 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-10-26 Reviderad 2016-09-26 Reviderad 2017-09-25

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp grundskolenämnden

Beslut om bidragsbelopp grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH 1 (7) Handläggare Carolina Wallberg Carolina.Wallberg@huddinge.se Grundskolenämnden Beslut om bidragsbelopp 2018 - grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand 1(5) Anita Lockner Riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp bidrag till verksamheter som har barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder och är folkbokförda i Härnösands kommun Enligt skollagen

Läs mer

Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19. Målgrupp

Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19. Målgrupp 1(5) BARN OCH GRUNDSKOLAN Stab utbildning Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19 Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp för elever/barn med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

Tilläggsbelopp Lerum 2011

Tilläggsbelopp Lerum 2011 Tilläggsbelopp Lerum 2011 Lika villkor SOU 2008:8 Bidragens beståndsdelar Det bidrag som kommunen ska bestämma ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för

Läs mer

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Internbudget bildningsförvaltningen 2014 HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.

Läs mer

Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Yttrande (SD) 2017-12-13 Ärende 2.2.4 Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Återigen noterar vi hur massinvandringen påverkar stadens ekonomi

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning

Läs mer

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 98 Dnr 2014/GAN 0082 44 Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL s beslut Nämnden antar ordförandeutlåtandet som sitt och skickar rekommendation

Läs mer

Utredningens förslag syftar till att kommunens beslutsfattande ska präglas av öppenhet och tydlighet.

Utredningens förslag syftar till att kommunens beslutsfattande ska präglas av öppenhet och tydlighet. Tilläggsbelopp Bidrag på lika villkor SOU 2008.8 Utredningens förslag syftar till att kommunens beslutsfattande ska präglas av öppenhet och tydlighet. Avsikten är också att förslaget ska bidra till klarare

Läs mer