Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016
|
|
- Ebba Ekström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum Dnr 216/11 ö Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 216 Besiutsförsiag Kommunstyrelsen beslutar 1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 216 godkänns. 2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 215 till Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler. Bakgrund I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor redovisa bokslutsprognos per för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 216 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Svensk ekonomi rullar snabbare än vad konjunkturmakarna räknat med. Både exportmarknaden och den offentliga konsumtionen i samband med flytinginvandring ökar. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare tre procent i år den största ökningen på mycket länge. Trots rekordlåg styrränta (-,5 %) är inflationen låg. Allt tyder på att bli svårare att få upp inflationen. Det krävs mer för att reducera risken för ett ohållbart läge i längden. Kommunens skattekraft ligger 115,9 enligt den senaste uppgift från Skatteverket. Eftersom nivån överstiger 115 % har kommunen betalt avgifter till systemet. Budget 216 har byggts ungefär på samma nivå som 214. Enligt SCB:s senaste prognos för 216 blir skattekraften under 115 % dvs. att kommunen får bidrag i stället för att beta avgifter under 216. Skatteverkets första prognos för 215 blir känd i augusti månad 216. Vid månadsuppföljning per juni vård- och omsorgsnämndens ram justerats upp med 65 tkr för finansiering av extra lönesatsning enligt KF:s beslut. Detta påverkar inte kommunens sista rad (35,6 Mkr). Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling är positiv och uppgår per 3.e juni till 42 7 (preliminärt) vilket är en ökning med 57 personer sedan årsskiftet. Detta innebär en ökning med 1,4 % (Rikets motsvarande är,5%). Kommunens befolkningsprognos för 216 har beräknats personer per Sida lav 7
2 Tjänsteutlåtande Österåker Riktade stadsbidrag Förutom olika typer av riktade bidrag för nyanlända/flyktingar och statsbidrag för lärarlönelyftet har kommunen under 216 beräknats att få drygt 31 Mkr enligt nedan Kommunstyrelsens kontor Skolförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Socialförvaltning Produktionsförvaltning 1,8 Mkr 1,1 Mkr,4 Mkr 7,3 Mkr 2,7 Mkr Flyktingverksamhet I enlighet med fastställda "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska en särskild rapport lämnas minst en gång per varannan månad. Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av statliga medel och ska vara nollresultat i ekonomi. Rapportering av flyktingverksamhet redovisas som ett särskilt ärende till Kommunstyrelsen. Löneöversyn och extra löneökningar Löneöversyn för år 216 har avslutat utom Kommunal som ska ett nytt avtal tecknas centralt. Utbetalning av den nya lönen har börjat fram och med april månad. Utfallet för årets löneöversyn (utan) kommunal har blivit drygt 3 %. Ett nytt treårigt avtal (Kommunal) 2,2 procent har slutits. Avtalet innebär 52 kr mer i månad och en särskild satsning för undersköterskor finns i överenskommelsen (5 kr extra i månad). Budget för löneöversyn för år 216 har beräknats generellt ca 3 % fr.o.m. april månad. 1 pengen för skolverksamhet har tagit hänsyn till extra satsning för rektorer. Grundlig analys för löneläge inom socialförvaltning har skett. Lönesatsning har föreslagits utifrån, dels att höja lönerna för de medarbetare som ligger lågt i förhållande till medianen och dels, en extra satsning utifrån individuell prestation. Detta ska gälla fr.o.m. juli 216. Ett särskilt ärende "Lönesatsningen inom Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden" har hanterats av Kommunstyrelsen (KS 7:3, ). En extra löneökning för särskilt kvalificerade lärare som finansieras av riktade stadsbidrag kommer att gälla fr.o.m. med höstterminen 216. Det är skolhuvudmannen som söker detta lärarlönelyft. Totalt tre miljarder för hela landet. Man ska använda minst 9 procent av bidraget till lärare och förskollärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola. Maximalt 1 procent får man använda till löneökning för förskollärare i förskolan och fritidspedagoger i fritidshemmet. Bidragsramen är cirka tre miljarder kronor ärligen, vilket räcker till löneökning för ungefär 6 lärare i Sverige. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. För Österåkers skolor kan det bli cirka 13 Mkr varav 9,6 Mkr inom egen regi. Sida 2av 7
3 Tjänsteutlåtande Österåker Sammanfattning Utfall för perioden januari- juni Kommunen visar ett positivt resultat för perioden om 57,5 Mkr. Jämfört med budget innebär det en avvikelse med cirka 47,8 Mkr. Den positiva avvikelsen avser i första hand nämndernas nettokostnader (25,2 Mkr) och utjämningssystem inkl. stadsbidrag (1,7 Mk). Kostnadsutveckling per juni har ökat med 5,3 % jämfört med juni månad 215 (Kostnadsutveckling per invånare motsvarar knappt 3 %). Bokslutsprotznos per december Resultatbudgeten för 216 uppgår till 35,6 Mkr. Bokslutsprognosen per juni månad visar en positiv avvikelse om 54,4 Mkr jämfört med budget 216. Detta förklaras i första hand av inkomstutjämningssystem, stadsbidrag för flyktingar, markförsäljning, expolateringsverksamhet, färre gymnasieelever, högre intäkter för bygglov samt lägre kostnader inom individ- och familjeomsorg. Bokslutsprognosen per juni månad är på samma nivå som maj månad och har förbättrats med 33 Mkr jämfört med vad som har redovisats i mars månad. Nämndernas boksluts-prognoser har förbättrats med ca 6,3 Mkr mellan mars och juni 216. Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en positiv avvikelse om 13 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Det är i första hand Kommunstyrelsen 5 Mkr (Exploateringsprojekt 4 Mkr och lägre kostnader för "Kart & mät" inom samhällsbyggnadsförvaltning 1 Mkr), Skolnämnden 4 Mkr (färre gymnasieelever som finansieras av kommunen), Socialnämnden 2,3 Mkr (lägre kostnader för försörjningsstöd mm) samt Byggnadsnämnden 1,5 Mkr (Bygglovverksamhet) som har prognostiserat överskottet. Text Mars Juni KF KS 4,8 5, KFN SKN 4, VON -,4 BN,5 1,5 MHN,2 SN 1,8 2,3 Summa nämnder 6,7 13, Centrala poster 19,7 46,4 Summa. Inkl. centrala poster 26,4 59,4 PS -5, -5, Summa kommunen 21,4 54,4 Sida 3av 7
4 Tjänsteutlåtande Österåker Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 46,4 Mkr jämfört med budget. Inkomstutjämningssystemet visar en positiv avvikelse om ca 15 Mkr enligt SCB:s prognos med hänsyn till bl.a. utveckling av antal invånare i hela Sverige och Österåkers kommun. Skatteintäkter visar en positiv avvikelse om ca 2,5 Mkr. Det är i första hand arbetade timmar under 4.e kvartalet 215 ökar. Vissa centrala poster (oförutsedd, lokaler, särskilda insatser) har prognostiserats positiva avvikelser jämfört med budgeten. Bokslutsprognosen för centrala poster har förbättrats med 26,7 Mkr jämfört med månadsuppföljning per mars månad. Detta förklaras i första hand av markförsäljning, exploateringsverksamhet och riktade statsbidrag avseende flyktingar som inte har varit känd under budgetetprocessen 216 men ska redovisas innevarande år. Produktionsstyrelsen prognostiserar en negativ avvikelse på 5 Mkr jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar äldreomsorg och funktionshindrade negativa avvikelser medan staben och utjämningsreserv pekar på positiv avvikelse. Resultatenheterna har avsatt totalt 4,67 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. 4,67 % motsvarar 44,7 Mkr. Utöver 4,67 % har rektorernas- och förskolechefernas personalkostnader på ca 19,3 Mkr budgeterats centralt i staben som finansieras kollektiv inom respektive verksamhetsområde inom utbildning. Bruttobudget inkl. interna poster för PS motsvarar ungefär 1 4 Mkr. Verksamhet Budget Prognos 216 Brutto Avvikelse Förskolor 162,4 Skolor inkl. Komvux, Gymnasium 47,3 Kultur och fritid inkl. musikskolor 44,3 Äldreomsorg 97,4-8,4 Funktionshindrade 156, -1,5 Måltid 4,2 HVB för flyktingar 6,8,5 Staben 59,5 2, Utjämningsreserv 2,5 2,5 Totalt 1 39,6-5, Det är i första hand hemtjänst verksamhet som redovisar en negativ avvikelse. Produktionsförvaltningen har fått i uppdrag att höja produktivitetsgrad (personalens arbetstid som utförs hos brukaren) upp till 75 % för hemtjänstverksamhet i snitt under 216. En särskild avrapportering har lämnats till Kommunstyrelsen efter månadsuppföljning per april månad. Avveckling av hemtjänst verksamhet i egen regi (exkl. nattpatrull och trygghetslarm) har planerats. Sida 4av 7
5 Tjänsteutlåtande Österåker Investeringar Investeringsutgifter för budget 216 uppgår till 117,5 Mkr. Detta fördelas samhällsbyggnad inom KS (111 Mkr), byggnadsnämnden (2,5 Mkr), produktionsstyrelsen (4 Mkr) samt IT (3 Mkr). På inkomstsidan har för samhällsbyggnad budgeterats 15,3 Mkr. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler. Bokslutsprognosen för investering inom samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en positiv avvikelse om 2,6 Mkr i förhållande till budgeten. Detta motsvarar ungefär en negativ avvikelse på inkomstsidan. Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 4. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt. Som framgår av sammanställningen finns det stora avvikelser mellan olika projekt CPL 276-sockenvågen (budget 7 Mkr och prognos 1,5 Mkr) Tunneln väg 276 (budget,5 Mkr och prognos 1,8 Mkr) Svinninge GC (budget 8 Mkr och prognos 1 Mkr) Täljö vägskäl (budget 4,8 Mkr och prognos 7,8 Mkr) Åkers kanal (budget 4,5 Mkr och prognos 6 Mkr) Regional cykelstråk Rydbo station (budget 1,5 Mkr och prognos noll) Knipvägen-Skrakvägen (budget 3,6 mkr och prognos 5,2 Mkr) Domarudden GC-väg (budget 5 Mkr och prognos 2 tkr) CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten plus kringinvesteringar Detalj projekteringen startades januari 216 och man kan nu se att projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En noggrannare översyn av tidsplanen för detalj projekteringen visar att byggstart av huvudentreprenaden inte sker förrän 217, bl.a. på grund av mer omfattande ledningsomläggningar. Endast arkeologiska utgrävningar utförs 216. Detta medför även att intäkterna minskar 216, då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart (Budget 7 Mkr och prognos 1,5 Mkr). Tunneln 276 Slutreglering pågår efter vårens restarbeten och en ökad kostnad väntas om 1,3 Mkr avseende utredning(budget,5 Mkr och prognos 1,8 Mkr). Svinninge Gång- och cykelväg Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på VA inkoppling vid Täljöviken hösten 216. Därför höjs prognosen (budget 8 Mkr och prognos 1 Mkr). Sida 5av 7
6 Tjänsteutlåtande Österåker Täljö vägskäl Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad december 215. Förhandlingar pågår fortfarande för oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mätningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar på totalt 8,2 Mkr. Det kvarstår även en del ändringoch tilläggsarbeten som diskuteras och mängdregleringar. En slutrapport för projektet kommer att färdigställas under 216. På grund av ovissheten i förhandlingarna som pågår höjs prognosen (Budget 4,8 Mkr och prognos 7,8 Mkr). Regional cykelstråk Rydbo station /Ullna/El 8 Projektet har avstannat pga markägaren inte vill ha cykelväg i dagsläget(budget 1,5 Mkr och prognos noll). Tråsättra (Knipvägen-Skrakvägen) På grund av de problematiska markförhållandena i området har cykelbanan förlagts i direkt anslutning till den befintliga vägkroppen och den befintliga Tråsättravägen görs smalare. I samband med detta byts även vägbelysningen ut på sträckan och en passage för gående över till Valsjöskogen anläggs. Förändringarna har medfört en kostnadsökning på 1,6 Mkr (budget 3,6 Mkr och prognos 5,2 Mkr). För projektet söktes statlig medfinansiering som ej beviljades. Detta medför att beräknade inkomster för projektet sänks med 9 tkr till kr. Domarudden GC-väg Projektet avvaktar vidare instruktioner om hur man ska gå vidare med Dumarudden. Endast intern timdebitering har beräknats.(budget 5 Mkr och prognos 2 tkr). Åkers kanal (exkl. fisktrappa, slussen) Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget enligt den geotekniska undersökningen som nyligen gjorts. Projektet kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privata marker, d.v.s. vid den tilltänkta bryggan och vid bron. Detta var inte inräknad från början men den geotekniska undersökningen visar att det är en nödvändig åtgärd. Mellan 1,2 till 2 M till kan detta komma att kosta, (budget 4,5 Mkr och prognos 6 Mkr). Utöver investeringsutgifter finns investeringsinkomster om 15,3 Mkr budgeterade för 216. Detta avser dels Kommunstyrelse (15 Mkr) och dels Byggnadsnämnden (,3 Mkr). Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en negativ avvikelse om ca 2,2 Mkr i förhållande till budgeten. Detta förklaras av uppskjutning av GPL 276- Socken vägen. Intäkter i form av statlig medfinansiering för cirkulationsplatsen vid rallarvägen 276:an som ingår i paketet har sökts. Sida 6av 7
7 Tjänsteutlåtande Österåker Finansiella tillgångar Placering av medel på 13 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar och är kontinuerligt föremål för köp - och försäljning. Ca. 66% av medlen placeras inom nominella räntepapper och ca 28% inom aktierelaterade instrument samt 6% likvida medel.. Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 156 Mkr. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av marknadsvärderade pensionsskulden, är 117,8% för närvarande. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 1 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras. För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Parterna Placeringsrådgivning AB. En särskild rapport från Söderberg & partnerna bifogas som bilaga 5. Överlikviditet på 3 Mkr har under 214 placerat med hänsyn till KF:s policy för överlikviditet. Cirka 58 % av medlen placeras inom nominella räntepapper och cirka 42 % inom strukturerade instrument med kapitalgaranti. Marknadsvärdet på tillgångarna per är 299,1 Mkr. Detta är ca,3 Mkr högre än årsredovisning 215. En särskild rapport från Söderberg & partnerna bifogas som bilaga 6. Kommunens likvida medel vid årets början för 216 var ca 165 Mkr. Detta ligger på bankkonto utan ränteintäkter med hänsyn till Sveriges reporänta på -,5 procent. Det bedöms att finnas möjligheter att placera ytterligare 7 Mkr enligt KF:s finanspolicy. Likvitidet ska täcka löpande utbetalningar på både drift och investeringar. Realiserade vinster på 3 Mkr har beräknats i budget för 216 men har i Katarina Leinar Ekonomichef Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef Bilagor: 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-juni Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen på projektnivå. 5- Månadsrapport för pensionsportföljen per juni Månadsrapport för överlikviditet per juni 216 Sida 7av 7
8 ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstryelsens kontor Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 216 EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. JUNI MÅNAD RESULTATBUDGET (TKR) BUDGET 216 Prognos 216 AVVIKELSE MOT BUD. KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND SKOLNÄMND VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND BYGGNADSNÄMND MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND SOCIALNÄMND SUMMA INTÄKTER KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND SKOLNÄMND VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND BYGGNADSNÄMND MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND SOCIALNÄMND SUMMA KOSTNADER SUMMA NÄMNDER REGLERINGSPOST PENSIONER AVSKRIVNING ENLIGT PLAN KAPITALKOSTNAD STATSBIDRAG, MAXTAXA OFÖRUTSEDD VERKSAMHET LOKALER SÄRSKILDA INSATSER ÖKN SEMESTERLÖNESKULD MARKFÖRSÄLJNING (REAVINST) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SKATTEINTÄKTER BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSYTEM) FASTIGHETSAVGIFT FINANSIELLA INTÄKTER FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD FIN KOSTNADER ÅRETS RESULTAT PRODUKTIONSSTYRELSEN ÅRETS RESULTAT INKL. PS
9 ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstryelsens kontor Bilaga SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 216 MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD Text Budget 216 Prognos 216 Budgetavvikelse Utfall 215 KS Varav IT Varav SBF Varav oförutsedd BN PS Summa utgifter Inkomster KS BN Summa inkomster Summa netto
10 ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens kontor MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 216 Bilaga Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr) Nämndernas intäkter Avgifter övriga intäkter Summa intäkter - Varav interna intäkter HELÅR Budget Prognos Budget avvikelse Utfall , , PERIOD: JAN - JUNI 216 Period Utfall Budgetbudget perioden avvikelse Nämndernas kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Summa kostnader - Varav interna kostnader Nämndernas nettokostnader exkl. PS Ökning semesterlöneskuld Intern kapitalkostnad Statsbidrag maxtaxa Avskrivning Pensioner, regleringspost Särskilda insatser Lokaler Oförutsedd verksamhet PO-förändring Återbetalning AFA Markförsäljning Nettokostnader inkl centrala poster Skatteintäkter Utjämningssystem mm Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader, pension Finaniella kostnader Periodens resultat exkl. PS [Produktionsstyrelsen Kommunens resultat
11 ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstryelsens kontor Bilaga 4 1 av INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS Prognos 216 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Projekt - år 215 Utgifter Inkomster Nettoavvikelse Attraktiv offentlig plats & skärgård Muddring Åsättra, inkl återställningsplan -4-4 Fiskvandringsväg Slussen, vattenreglering o slussportar Hantverksvägen, lekplats enl policyn -2-2 Brygga Östanå Karsvreta naturreservat, inkl lekplats -5-5 Hälsans stig, Södra slingan inkl belysnint Belysning Tranviksv/Linannäsv Sabelbacken, bollplan -3-3 Bryggor -3-3 Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtg Trygghetsåtgärder Effektbelysning Allé- och gatuplanteringar -3-3 Lekplats Järnvägsparken -5-5 Flyttning träd och häck Järnvägsparken Stadsutveckling /Trafikplan Berga stadsgata Planskild korsning järnvägsbro Rallarväg CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten+^ CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenp Nyinvestering busshpl -6-6 Tunneln väg Reinvestering, gator och vägar Trafiksignaler -2-2 Säbybron -1-1 Knipvägen etapp Gångbroar GT Gångbroar Knisslinge ggb1-4, Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 8 st/å -7-7 Industribron Margretelundsvägen helhet utredning -4-4 Smedbyskolväg ny gc Beläggningsåtgärder Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/E -3-3 Beläggn./kantsten Hantverksvägen, ny g Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelunds Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten Sänkning kantsten infarter -5-5 Strömfallsvägen, ny beläggning Omvandlingsområden Svinninge lokalgator -9-9 Svinninge Gång-och cykelväg (GC) Täljö vägskäl
12 ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstryelsens kontor Bilaga 4 2 av INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS Prognos 216 Projekt - år 215 Utgifter Inkomster Nettoavvikelse Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation) Vägvisning GC-nätet Cykelpumpar/cykelräknare -5-5 Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv -9-9 Cykelställ gc Regionalt cykelstråk Rydbo station/ullna/ Tråsättravägen(Knipvägen-Skrakvägen) Domarudden GC-väg (exkl. ridstig) Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarväg Kultur & Fritid Ridstigar -2-2 Mountainbike bana -5-5 Fornminnesområden, restaurering och in Belysning och beläggning motionsspår -2-2 Åkersberga IP (friidrott) el och belysning -5-5 Åkersberga IP staket -5-5 Reinvestering badplatser -1-1 Konstgräsplan Kungsängen IP, staket Konstgräsplan Margretelund, staket Digitala kartor Totalt SBF inom KS IT Oförutsedd Totalt inom KS
13 B 11 ajj a 5 MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN - JUNI 216 Inledning Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 1%. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 1,% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras. Aktuellt läge Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är 117,8% för närvarande. Rsköversikt Avkastning Portföljrisk - marknadsvärdering Marknadsvärderade tillgångar 156, -2% Marknadsvärderad skuld 132,4 1,6% Marknadsvärderad konsolidering 117,8% -2,1% Sörtnolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet,%,% Sönnolikhet gå igenom golvet inom 1 år,%,% Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är. Smulerad konsolidering vid årsskiftet Förväntad Omfört med konsolidering idag Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 216/217 Medelvärde 119,1% 1,3% 5% högsta 126,6% 8,8% 5% lägsta 112,4% -5,4%,5% lägsta 19,1% -8,8%
14 Aktuell portfölj Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 156, mkr. Nomneflt betopp ArEkaflring& Oreafaarade TILLGÅNGAR Årtal andeter Markreds/ärde Månad» fot ing Bokfort värde vrist er/for*jst er Löptid (MoodVsl SÄP) Vikt Diratön NOMINELLA RÄNTOR Larrebo Ukvdftet % 4% Totalt rorrinela räntor % 54% REALRÄNTOR Huddinge kommu 35* % WR AA* 7% AaalNR 5% Totalt reak-ärtor % 12% 78 Totalt räntor % 66% 27 S/Bl SKA AKT1BR Ddner & Gerge Aktiefond % 3% SB avedeh Bhical Beta Rrd % Totalt direkt ägda aktier och fonder % 7% Totalt s/er-eta aktier rid stn^tixerade prodiider % 7% UTLAND9<A AKTIBR AMF Aktiefond Bxopa ,1% 3% Sffi B'ek Gtobal Indexfond % Totalt dfektägda akter och fonder % 12% GLO B*LA STRJKTUFB^DE PR)DUKTER Dandce Ba* AIO Cbbä % A2 A 4% SHB AO Bxopa % Aa2 AA- 2% HB AIO USA % Aa2 I AA- 3% Totalt (fobab stnjctirerade prodiider % 8% 28 Totalt utländska aktier rid stnidixerade produkter % 21% Totalt akter % 28% UW1DA MS)B % Totalt ikvida medei % TOTALT % 2A Instomenten år ndefede efter huarisatäg exponering Avkastnrgen per instrunert är beräknat utfrän att ristrvriertet rnehavsoavbnxtf frän don forsta dagen i måraden ti den ésta e/ertuefta itdednrgy och kiponger AvkastrTig*» per de<portfo och totafcortfol/an är jjsterad för evertuefta transaktioner asm her {jxts utder perioder\ vflcet gsr att den kan stöp äg från geromsrrttet a/»aastrireen pä de erefckla röamerten TotaJdirationen beräknas exldusve stnictirerade produkter Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn. Kommunen skall genom sina urvalskriterier för direktplaceringar ta hänsyn till och främja god etik. Kommunen ska därvid följa de internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Kommunens nuvarande placeringar i aktieportföljen följer de riktlinjer som är uppsatta enligt policyn vad gäller ansvarsfulla placeringar. Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på olika tillgångsslag. AVSTÄMNING MOT POLICY Tilgångssiag Portfölj (Mnkr) Andel av portföj Limiter Min Max kvida medel 9 6% % 15% Nominella räntepapper 84 54% % 1% Duration 15, 5, Raalränteobligationer 19 12% % 1% Duration 73 4, 2, Aktier 44 28% % 4% - 3/enska aktier 13 8% % 1% - Utländska aktier 31 2% % 3% Alternativa tillgångar % % 1% Totalt 156 1%
15 TILLGÅNGSALLOKERING Svenska ^tier- 8% Globala aktier- 2% Nom räntor- 54% Realräntor- 12% Kissa 6% Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gåtts igenom ovan. För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället. Vidare visas avkastningen sedan uppdragets start ( ). HLLGANGSUTVECKL1NG JÄMFÖRT MBD INDEX TiBgångssiag Index Tillgångsavkastning I nd exa/kast ning Differens senaste månad en senaste månaden Nominella räntebärande värdepapper OMFK T-LL 3% % 3% S/enska reda räntebärande värdepapper OMFK FEM. 23% 19%,4% S/enska aktier ax FR< -4,4% -3,6% -3% Utländska aktier MS3I TR World (SB<) -12%,7% -19% Totalportfö jen SBmmansatt jämförelseindex -2%,1% -2% TiBgångssiag Index TiBgångsavkastring Indexavkastning Differens sedan sedan Nominella räntebärande värdepapper OMFK T-BLL 13% -3% 15% S/enska reala räntebärande värdepapper OMFK FEM. 75% 6,7% 9% 3/enska aktier SX FR< -33% -3,7%,4% Utländska aktier MS3I TR World (SB<) -1,4% 13% -2,7% Totalportföjen Sammansatt jämförelseindex 3%,4%,4% Käla för index: Eäoomberg Trtkjårejssiag Index TälgångsaAasining Indexavkastning Differens sedan sedan Totalportföjjen SBmmansatt jämförelseindex 23% 175% 23% Bevakning och rapportering För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar lör fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till. förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
16 \5> i I a J b MANADSRAPPORT JUNI 216 Österåkers kommun Överlikviditet "Brexit"-oro på börsen och fallande räntor På de finansiella marknaderna präglades juni månad uteslutande av den brittiska folkomröstningen om utträde ur den europeiska unionen. Efter viss turbulens i början av månaden såg det veckan innan ut som att "Remain"- sidan skulle segra och både aktie- och kreditmarknaden handlades upp. När rösterna sedan räknats och en "Brexit" var ett faktum föll aktiekurserna kraftigt framförallt i Europa och även pundet föll till lägsta värdet mot dollarn på 31 år, innan marknaderna lugnade sig och vände uppåt igen. Sett över hela månaden så stängde Stockholmsbörsen (SIX PRX) ned 3,6 %, vilket ger en utveckling sedan årsskiftet på -3,7 %. Den europiska aktiemarknaden (MSCI Europé) hade en utveckling om -2,7 % i lokal valuta och -3,8 % omräknat till svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) och tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Märkets) stängde månaden på +,7 % respektive +5,9 %. Detta motsvarar -1,1 % respektive +4, % i svenska kronor. Volatiliteten ökade på den svenska börsen under juni, från 19,2 % till 19,4 % (OMX 1Y). I USA (SPX 1Y) steg volatiliteten till 17, % och i Europa (SX5E 1Y) steg den till 22,2 %. På valutamarknaden såg vi stora rörelser där den svenska kronan försvagades mot samtliga större valutor utom det brittiska pundet under månaden. Vid månadsskiftet handlades en dollar på 8,48 SEK, euron på 9,39 SEK och pundet på 11,25 SEK. På räntemarknaden föll räntorna på de svenska statsobligationerna som ett resultat av investerares ökade efterfrågan på säkra investeringar. Den svenska reala statsobligationen 314 (förfall 228) föll med 32 punkter till -1,8 % och den kortare 312 (förfall 22) föll med 14,5 punkter till -1,75 %. Den nominella statsobligationen 153 (förfall 239) föll med 53,5 punkter till 1,12 % och den kortare 147 (förfall 22) föll med 31 punkter till -,48 %. Vid månadsskiftet var den 1-åriga svenska break-even inflationen 1,42 %. Nominellt belopp Anskaffnings- Orealiserade TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads Rating Bokfört värde vinster/förluster avkastning Löptid (Moody's SSP) Vikt Duration NOMINELLA RÄNTOR Lannebo Likviditet ,1% 5%, Nordea Institutionell Företagsobligationsfond ,9% 9% 5, Totalt nominella räntor ,2% 58%,9 Totalt räntor ,2% 58%,9 SVENSKA STRUKTURERADE PRODUKTER SHB AIO Sveriqe IS28L ,9% Aa2 AA- 6% 2, Totalt svenska strukturerade produkter 18 9,9% 6% 2,5 Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 18 9,9% 6% GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER Danske AIO Europa ,7% A2 A 3% 3, Danske Bank AIO Global ,9% A2 A 6% 3, Nordea AIO Global ,% Aa3 AA- 5% 2, Nordea AIO USA ,3% Aa3 AA- 7% 3, SEB AIO Global ,6% Aa3 A+ 7% 3, SHB AIO Global ,3% Aa2 AA- 7% 2, Totalt globala strukturerade produkter ,9% 35% 3, Totalt utländska aktier inkl strukturerade produkter ,9% 35% Totalt aktier ,6% 41% LIKVIDA MEDEL Likvida medel % Totalt likvida medel % TOTALT ,1% 1%, Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oa^rutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. A^astningen per delportfölj och totalportfcljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet ava^astningen på de enskilda instrumenten. Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 () # Söderberg & Partners
17 REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ TILLGÅNGSALLOKERING Sverige- 26% a USA- 32% Europa- 29% n Asien ex Japan-1% Japan- 2% V Nominella räntor- 58% n Svenska aktier-11% Utländska aktier- 31% n Likvida medel- % Tillväxtmarknader-1% 'Tillgångsallokeringen är baserad på den regionala fördelningen för varje enskilt instrument varför den kan skilja från tillgångstabellen. Marknadsvärdet på tillgångarna per är 299,1 Mkr. Under månaden har portföljens värde minskat med -,1% vilket kan jämföras med utvecklingen om,3% för portföljens sammansatta jämförelseindex. Nedan visas portföljens utveckling i jämförelse med relevanta jämförelseindex. T1LLGÄNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens sedan sedan Nominella räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Totalportföljen OMRXT-BILL 5% OMX/ 5% OMRX BOND 5% MSCI AC World (SEK) / 5% OMRX BOND Sammansatt jämförelseindex,2%.9% -,9% -,1%,% -1,% 1,1%,3%,3% 1,9% -2,% -,5% Tillgångsslag Nominella räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Totalportföljen Index OMRXT-BILL 5% OMX / 5% OMRX BOND 5% MSCI AC World (SEK) / 5% OMRX BOND Sammansatt jämförelseindex Tlllgångsa\^astning Indexavkastning sedan sedan ,9% -,3% -,6% -2,7% -1,1% 1,7%,1%,3% Differens 1,2% 2,1% -2,8% -,2% Källa för index: Bloomberg Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen. Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna. AVSTÄMNING MOT POLICY Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj Min Limiter Max Likuda medel 1 % % 15% Nominella räntepapper % % 1% Realränteobligationer % % 5% Strukturerade instrument med kapitalgaranti % % 6% S\«nska aktier inom strukturerade instrument 32 11% % 25% Utländska aktier inom strukturerade instrument 92 31% % 35% Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 ()
18 Kreditrisken i tillgångarna fördelar sig enligt nedanstående tabeller och diagram. Kreditexponeringen är uppdelad per emittent samt per ratingnivå. KREDITUMITER UGT PO UCY Max andel per Dirationskfätfigori emittent K -1 år L 1-3 år M. >3 år z Motpart Ffetingkategori Z K till M Z L till M M A. Säter, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa z A till E 1% 1% 1% 1% B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa z B till E 1% 1% 8% 3% C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 Z C till E 9% 8% 7% 25% D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 z D till E 6% 5% 4% 2% E Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 E 25% 15% 1% 1% KREDITEXPONERING SOM POLICY Durationskateaori K. -1 år L. 1-3 år M. >3 år Ratinakateaori Z K till M Z L till M M A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa Z A till E 41% 41% 16% B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa Z B till E 41% 41% 16% C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 Z C till E 41% 41% 16% D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 Z D till E 9% 9% 9% E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 E % % % KREDITEXPONERING PER KATEGORI Durationskateqori K. -1 år L. 1-3 år M. >3 år Ratinakateaori A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa % % % B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa % % % C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 % 25% 7% D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 % % 9% E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 % % % KREDITEXPONERING PER MOTPART Rating- Motpart Z Motpart kategori Handelsbanken 13% C Nordea Finland 12% C Danske Bank 9% D SEB 7% C Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på s g något ansvar för fullständighet. Söde-berg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till f öljd av användandet av denna 'apport eller dess "nnehåll. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden +46 () $ Söderberg & Partners
GNESTA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD. 1 Kommunstyrelsen. Anmälningsärenden kommunstyrelsen
GNESTA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: 2018-05-14 Diarienummer: KS.2018.13 1 Kommunstyrelsen Anmälningsärenden kommunstyrelsen Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2016
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 216-4-18 Dnr 216/11 o Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 216 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Dsteraker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban
Dsteraker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) 216-3-15 Dnr 216/11 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 216 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2016
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 2016-10-19 Dnr 2016/0110 0 Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2016 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2016
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 216-5-15 Dnr 216/11 Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 216 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2016
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 216-12-19 Dnr 216/11 Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 216 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖUEN - NOVEMBER 2016
MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖUEN - NOVEMBER 2016 Inledning Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog
Kommunstyrelsen föreslås besluta Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.
Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsen Till Kommunstyrelsen Datum 2016-03-14 Dnr KS 2016/01 10 Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslås besluta
Gick_-o1'-2, Gnesta Kommunkoncern AB Protokoll Styrelsemöte
Gick_-o1'-2, 556774-2308 Gnesta Kommunkoncern AB Protokoll 2016-01-26 Styrelsemöte AtIlkyt `K6 Styrelse Johan Rocklind, ordf. Ann-Sofie Lifvenhage led. Håkan Ekstrand led. Hans Persson, VD GHAB, GFAB,
Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande Österåker Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen Datum 216-5-13 Dnr KS 216/1 1 Ekonomisk uppföljning per 3 april, Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar till och med april
Österåkers kommun ekonomiska uppföljning per maj 2015
Öst' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 215-6-17 AU 7:5 Dnr. KS 215/116 Österåkers kommun ekonomiska uppföljning per maj 215 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2014
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 214-1 1-12 AU 9:25 Dnr. KS 214/6 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 214 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2016
Tjänsteutlåtande Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 216-6-15 Dnr 216/11 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 216 Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2014
( Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 214-12-17 AU 1:2 Dnr. KS 214/6 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 214 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per Ärende Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 213-3-2 5. AU 6:29 Dnr. KS 213/116-42 Utdrag: akten, KS Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per 213-2-28 Ärende Österåkers kommuns ekonomiska
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017
Tjänsteutlåtande Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 217-7-25 Dnr 217/96 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 217 Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
AU 5:9 Dnr. KS 2015/ Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2015
O öste' \ZL Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 215-5-6 AU 5:9 Dnr. KS 215/1 16 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 215 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare.
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2017
Tjänsteutlåtande O Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 217-12-21 Dnr 217/96 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 217 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2017
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 217-1-18 Dnr 217/96 o Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 217 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2017
) Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 217-4-18 Dnr 217/96 Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 217 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2014.
fj Öster? Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 214-1-8 AU 8:1 I Dnr. KS 214/6 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 214 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare.
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2017
Tjänsteutlåtande Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 217-11-18 Dnr 217/96 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 217 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2018
Tjänsteutlåtande ö Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 2018-05-17 Dnr 2018/0067 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2018 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 AU 7:8 Dnr. KS 2015/0116 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2018
Tjänsteutlåtande O Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 2018-03-14 Dnr 2018/0067 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2018 Besiutsförsiag Kommunstyrelsen
Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande 0 Österåker Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen Datum 2016-07-11 Dnr KS 2016/01 10 Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisat till
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2017
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 217-3-14 Dnr 217/96 Österåker Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 217 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
FINANSRAPPORT. Region Jämtland Härjedalen
FINANSRAPPORT Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016, Kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande Österåker Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen Datum 216-12-19 Dnr KS 216/1 1 Ekonomisk uppföljning per 3 november 216, Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar till och
FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern
FINANSRAPPORT Alingsås Kommunkoncern 218731 Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig
FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern
FINANSRAPPORT Alingsås Kommunkoncern Sammanfattning Översikt Upplåning Lån (kr) Derivat ränteswappar (kr) Genomsnittsränta Genomsnittsränta (inkl ränteswappar) Lånemarginal mot Stibor 3m Genomsnittlig
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-I I KS 1:17 Dnr. KS 2015/0419 Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE
PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade
Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden
Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB
Koncernbanken Delårsrapport mars 2018
Koncernbanken Delårsrapport mars 2018 1 1. Sammanfattande kommentar Sedan årets början har två obligationer sålts i portföljerna för att täcka behovet av likviditet i början av januari då stora fakturabelopp
Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL
Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde
o Österåker Österåkers kommun Kommunkansliet Datum: -10-20 Ärende/nr: Till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde -10-21 Bifogar ändringar i handlingar
ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA
ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...
Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser
Sid 1 (8) Dnr 364277 2019-03-26 Pernilla Sandin Telefon 026-17 80 57 Pernilla.Sandin@gavle.se Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser Innehåll Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser...
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2015
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:4 Dnr. KS 2015/0116 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2015 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning
Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2018
1 (6) Kommunledningsförvaltningen -11-12 Finans och ägarstyrning Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober Uppföljning av finansiella placeringar informerar om kommunens finansiella ställning,
Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019
1 (8) Kommunledningsförvaltningen 2019-04-08 Finans och ägarstyrning Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019 Uppföljning av finansiella placeringar informerar om kommunens finansiella
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Budget 2017 och plan
Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2016-10-23 Dnr 2016/0250 0 Österåker ^ Till Kommunfullmäktige Budget 2017 och plan 2018-2019 Ärende Budgetförslaget för år 2017 innebär att verksamhetens
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2015
0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:13 Dnr. KS 2015/01 16 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2015 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds
Tid Tisdagen den 23 augusti 2016, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Fredrik Zethrseus. Ann-Christine Furustrand (S)
0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Tid Tisdagen den 23 augusti 2016, kl. 10.00- I 1.42 Plats Largen, Alceahuset, Akersberga Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL
AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under
Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016
1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter
Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014
1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning
"Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomfors i enlighet med bestämmelserna i denna lag".
O Österåker KS öir/ob3i(\'^ 2015-06-01 Svar på interpellation från Marie Wengse (SÖ) ställd till Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) rörande undervisning i ändamålsenliga lokaler och vilka
PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008
273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring
2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158
2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
RISKKONTROLLRAPPORT FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB
RISKKONTROLLRAPPORT FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB april 2013 Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box 77 85 103 96 Stockholm Tel. 08-451 50 00 STIGANDE SVENSK BÖRS OCH STIGANDE VOLATILITET Real solvensgrad:
Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:
Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett
MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018
Tjänsteutlåtande Österåker Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Datum 218-12-2 Dnr 218/67 Till Kommunstyrelsen Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 218 Beslutsförslag Kommunstyrelsen
Koncernbanken Delårsrapport augusti 2016
Koncernbanken Delårsrapport augusti 2016 1 1. Sammanfattande kommentar Det har hittills varit ett turbulent år på aktiemarknaden med både upp- och nedgångar och fortsatt låga räntenivåer. Koncernbanken
KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14
Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den
Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet
2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018, Kommunstyrelsen
Österåker Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen Datum 218-4-13 Dnr KS 218/67 Ekonomisk uppföljning per 31 mars 218, Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar till och med
KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015
O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Finanshanteringens flerårsstrategi
Finanshanteringens flerårsstrategi 2017-2019 Huvudsaklig verksamhet De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att; medverka till god ekonomisk hushållning genom att säkerställa betalningsförmågan
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden
Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2018, Kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande Österåker Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen Datum 218-7-12 Dnr KS 218/67 Ekonomisk uppföljning per 3 juni 218, Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar till och med juni
ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun
Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de
Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel
ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Budget 2018 och plan
Hudget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2017-10-25 Dnr 2017/0287 O Österåker Till Kommunfullmäktige Budget 2018 och plan 2019-2020 Ärende Budgetförslaget för år 2018 innebär att verksamhetens
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden
1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret
Månadsrapport mars 2015
1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Månadsrapport april 2015
1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR
Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)
Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2017
1 (7) Kommunledningsförvaltningen 2017-12- Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2017 Om rapporten Uppföljning av finansiella placeringar är framtagen för att informera
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.
PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Finansiell rapport Januari - Augusti 2015
STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 6 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 126 Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 s förslag till Kommunfullmäktiges
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Tjänsteutlåtande 0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2016-12-22 Dnr 2016/0410 Till Kommunfullmäktige Revidering av budget 2017 Beslutsförslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen
Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos
Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Månadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det