Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrum Skölden Kommunhuset, plan kl. 16:00 (M, KD & L) träffas kl. 15:30 i Skölden (S & MP) träffas kl. 15:30 i Kronan Anna Malm Kelfve (M) Ordförande Justering plats och tid: Justerare: Thore Nyman (S) Kommunhuset, Märsta Onsdag 17 april kl. 09:00 Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Genomgång av föredragningslista 4. Förvaltningen informerar IFON/2019:17 5. Budgetuppföljning januari-mars 2019 IFON IFON/2019:74 6. Yttrande över kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar IFON IFON/2019:92 7. Komplettering till verksamhetsberättelse 2018 IFON/2019:38 8. Finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet 9. Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM, s.k beslutanderätt i bilaga 2 IFON/2019:73 IFON/2018: Val av nytt dataskyddsombud IFON/2019: Meddelanden IFON/2019:18

2 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Ingela Svanberg Ohlsson Individ- och familjeomsorgsnämnden Förvaltningen informerar Dnr: IFON/2019:17 Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information. Informationen läggs till handlingarna.

3 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Lars Kuusiniemi Individ- och familjeomsorgsnämnden Budgetuppföljning januari-mars 2019 IFON Dnr: IFON/2019:74 Förslag till beslut 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning januarimars 2019 enligt beslutsunderlag. Ärendebeskrivning Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,6 mkr, dvs en förbättring med 1,2 mkr jämfört med prognosen efter februari. Delgivning Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Budgetuppföljning IFON januari-mars Uppdragsuppföljning IFON mars. Lars Kuusiniemi Förvaltningsekonom/konsult Catarina Odenberg Förvaltningschef

4 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN Ordförande: Anna Malm Kelfve Förvaltningschef: Catarina Odenberg Budgetuppföljning för IFON period Driftredovisning Utfall janmar avvikelse Prognos avvikelse helår Budget 18 Utfall 18 Budget 2019 Budget januari - mars Utfall januari - mars Prognos helår Föreg prognos Verksamhet Netto Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Netto Netto Netto Netto Nämndverksamhet Förvaltningsledning Individ- och familjeomsorg Summa Kärnverksamheter Ensamkommande flyktingbarn Summa Ensamkommande Summa Utfallet för januari-mars är ca 1,4 mkr bättre än budget. IFO prognostiserar ett underskott på 1,6 mkr för helåret 2019 dvs en förbättring med 1,2 mkr jämfört med prognosen efter februari. Underskottet beror främst på befarade kommande placeringskostnader och kostnader för konsulter. Nämndverksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Riktpunkt 25% Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar prognos helår Avvikelse helårsprognos Nämndverksamhet Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Nämndverksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnad

5 Förvaltningsledning Riktpunkt Riktpunkt 25% 3 Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar prognos helår Avvikelse helårsprognos Not. Förvaltningsledning IFON Kostnader Intäkter Netto Stabschef IFON Kostnader Ofördelat Kostnader Tillståndshandläggning Kostnader Intäkter Netto Verksamhetsbidrag Familjepoolen Kostnader Familjevåldsteam - samverkan Kostnader Kvinnojouren Kostnader Brottsofferjouren (BOJ) Kostnader Kommungemensamma verksamheter Socialjour Norrort Kostnader Intäkter Netto Stödcentrum unga brottsoffer Kostnader Intäkter Netto Barnahus Norrort Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Förvaltningsledning Kostnader Intäkter Nettokostnad

6 Individ- och familjeomsorgsverksamhet 3 Riktpunkt 25% Gemensamma enheten barn, ungdom, familjehem not. Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar prognos helår Avvikelse helårsprognos löner och övriga kostnader för gemensamma enheten Intäkter Netto Barnenheten 0-12 år Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader för barnenheten Intäkter Netto Ungdomsenheten år Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader för ungdomsenheten Intäkter Netto Familjehemsenheten Placeringskostnader Övriga kostnader i samband med placering löner och övriga kostnader för familjehem Intäkter Netto Enheten för missbruk o våld i nära relation Placeringskostnader missbruk Övriga kostnader i samband med placering Våld i nära relationer, placeringskostnader Löner o övriga kostnader totalt enheten Intäkter Netto Mottagningsenheten Kostnader Intäkter Netto Inackorderingshem Pallas Kostnader Intäkter Netto Öppenvårdsenheten Kostnader Intäkter Netto Förebyggande insatser Familjecentrum Kostnader Intäkter Netto Ungdomsmottagning Kostnader Intäkter Netto Familjerådgivning Kostnader Intäkter Netto Övriga förebyggande insatser Kostnader Intäkter Netto Sammanställning Individ och familjeomsorg Kostnader Intäkter Nettokostnad

7 Kommentarer till det ekonomiska utfallet för perioden samt för helårsprognosen 2019 Nämndverksamhet Utfallet följer budget väl. Förvaltningsledning Utfallet är något lägre än budget och med viss återhållsamhet under året prognostiseras en besparing med 250 tkr för att kompensera mot höga kostnader inom myndighet, främst Barnenheten. Ofördelat En budgetpost på tkr ligger ännu kvar centralt ofördelad. Dessa medel avses längre fram fördelas ut till enheter där vi ser behov. Prognos är lika med budget dvs tkr. Staben Utfallet efter 3 månader är lägre än budget och med viss återhållsamhet under året prognostiseras en besparing med 250 tkr för att kompensera mot höga kostnader inom myndighet, främst Barnenheten. Tillståndshandläggning Utfallet följer budget väl. Familjepoolen, Familjevåldsteam samverkan, Kvinnojouren samt Brottsofferjouren Upplupna kostnader för verksamheterna tom mars har bokförts. Verksamheterna prognostiseras för helåret hamna på budget med undantag för Familjepoolen vilken prognostiseras ett resultat som är 75 tkr sämre än budget p g a kostnader för underskott 2018 vilka fakturerats oss. Kommungemensamma verksamheter Samtliga verksamheter har ett utfall nära budget och prognostiseras för helåret att klara budget. Barnenheten Barnenheten prognostiserar för placeringskostnader ett budgetöverskridande med tkr. Behoven inom Sigtuna kommun är mycket stora men samtidigt svårprognostiserade då enskilda placeringsärenden kan påverka ekonomin väsentligt. Utfallet för januari-mars för placeringskostnader visar ett underskott på ca 400 tkr jämfört med budget. En process med viss överflyttning av ärenden till Familjehemsenheten pågår och är inräknad i prognosen ovan. Enheten har fortsatt flera vakanser och föräldraledigheter. Därför finns behov av att rekrytera fler socialsekreterare. För att klara mängden ärenden har enheten ännu kvar 4 konsulter och prognostiserar med att ännu en tid behöva dessa. Enheten prognostiserar ett underskott med tkr för helåret för personal-/konsultkostnader.

8 Intäkterna prognostiseras överstiga budget med tkr p g a erhållna stimulansmedel från Socialstyrelsen. Totalt prognostiserar Barnenheten ett underskott med tkr för helåret En delförklaring till underskottet, tkr är ändrad redovisningsprincip. From 2019 räknar vi inte längre in bidrag från Migrationsverket till individärenden innan positivt beslut från Migrationsverket är fattat. Detta på grund av osäkerheten med att erhålla dessa medel. Ungdomsenheten Placeringskostnaderna för Ungdomsenheten har varit låga jämfört med budget i början av året. Prognosen för helåret visar dock på ett överskridande med 300 tkr på placeringskostnader p g a att vi befarar att fler ungdomar kommer att få placering längre fram under året. I gengäld beräknas lönekostnaderna ge en lika stor besparing p g a vakanser och föräldraledigheter. Total prognos är således lika med budget. Familjehemsenheten Under perioden januari-mars har Familjehemsenheten haft ett klart lägre utfall på placeringskostnader än vad som budgeterats. En process med ökad flytt av ärenden från Barnenheten till Familjehemsenheten pågår. Trots detta prognostiseras enhetens placeringskostnader kunna ge en besparing med tkr för helåret. Dessutom ger en vakans samt föräldraledigheter en prognostiserad besparing på lönekostnader med 400 tkr. Totalt beräknas således för helåret 2019 ett resultat som är tkr bättre än budget. Enheten för missbruk och våld i nära relation Placeringskostnaderna för enheten totalt ligger klart under budget för årets första 3 månader för missbruk men kraftigt över budget för våld i nära relation. Man prognostiserar ett marginellt underskott för placeringskostnader på missbruk men ett motsvarande underskott på hela tkr främst på våld. På grund av föräldraledigheter, sjukfrånvaro samt tjänstledigheter har enheten haft en konsult på heltid under perioden januari-mars. Mars-april arbetar konsulten endast ca 25% på enheten. Totalt för året prognostiseras en besparing på löner/konsulter med 300 tkr. Intäkter prognostiseras överstiga budget med 200 tkr p g a erhållna projektmedel från Socialstyrelsen. Totalt resultat för året prognostiseras till minus tkr jämfört med budget. Mottagningsenheten Enhetens kostnader består nästan uteslutande av personalkostnader. Årets första 3 månader visar ett utfall klart under budget p g a vakans och sjukfrånvaro. Mars-april har enheten en konsult på 75% för att öka upp bemanningen. Prognos för helår är ett överskott på 100 tkr. Boendeenheten Pallas Något lägre intäkter p g a sämre beläggning än beräknat men något lägre kostnader p g a sjukfrånvaro. Totalt sett följer utfallet budget väl. Helårsprognos lika med budget.

9 Öppenvårdsenheten Kostnaderna understiger budget p g a vakanser. För helåret beräknas vakanserna ge Öppenvårdsenheten ett överskott med 800 tkr jämfört med budget. Rekrytering till vakanta tjänster pågår. Förebyggande insatser Samtliga verksamheter dvs Familjecentrum, Ungdomsmottagning, Familjerådgivning samt Övriga förebyggande insatser har ett utfall nära budget och en helårsprognos lika med budget. Ensamkommande barn Not. Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Riktpunkt 25% Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar Prognos helår Avvikelse helårsprognos Transit-verksamhet Intäkter Asyl och PUT-verksamhet Intäkter Summa intäkter Totalt transit, asyl och PUT-kostnader Kostnader Summa kostnader Sammanställning Ensamkommande Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader redovisas numera endast totalt för Transit, asyl och PUT. Ensamkommande barn Kostnader för transit, ASYL och PUT redovisas numera samlat. Under 2019 har vi fått 2 nya asylbarn vilket påverkar resultatet positivt. Antalet transitbarn har varit lågt jämfört med årets sista månader Minskningen av antal transitärenden påverkar dock inte resultatet väsentligt eftersom varje ny individ endast ger en mycket blygsam nettointäkt. Fr o m belastas enheten inte längre med kostnader för de 3 avlämnade lokalerna Väringa samt Steningevillan 1 och 2 Utfallet är ca 350 tkr bättre än budget för januari-mars och vi prognostiserar ett överskott på tkr för helåret Anpassning/effektivisering enligt Mål och budget Förvaltningen har kartlagt de områden för debitering som finns. De avser främst egenavgifter från Pallas inackorderingsboende, intäkter Tillstånd och tillsyn samt ersättning från föräldrar med placerade barn. Rutinen avseende föräldrars ersättning för placerade barn är under revidering. En första kontakt har tagits med Försäkringskassan och SKL:s riktlinjer har setts över. Kommunen har möjlighet att väcka talan hos Förvaltningsrätten när föräldrar trots påminnelser, inte betalar för sina placerade barn. Enligt senaste direktiv driver

10 förvaltningen inte frågan vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningen undersöker hur detta ska hanteras fortsättningsvis. Åtgärder förvaltningen har vidtagit/planerar att vidta för att få en budget i balans 2019 Placeringar våld i nära relation Förvaltningen har tagit kontakt med Botkyrka kommun för att se på deras framgångsrika arbetssätt att minska placeringar för barn som bevittnat våld, helt i linje med barnkonventionen. Botkyrka har minskat sina placeringar rörande dessa barn genom att ändra arbetssätt. Förvaltningen tror att ett ändrat arbetssätt kommer minska placeringar och kostnader framöver. En första kontakt är också tagen med andra kommuner för att samverka kring skyddsboenden också där för att minska kostnaderna för placeringar. Placeringar av barn i jourhem Förvaltningen arbetar med att få över jourhemsplaceringar för barn till att bli familjehemsplaceringar istället. Familjehemsplaceringar är generellt bättre för barnen och ekonomiskt fördelaktiga för förvaltningen. Öppenvården Fortsatt arbete med att göra den interna öppenvården mer effektiv för att på så sätt kunna arbeta med klienter mer på hemmaplan och minska/korta antalet placeringar. Samverkan Utifrån den riktlinje för samverkan som togs av nämnden i början av 2019 har förvaltningen prioriterat samverkan med ÄOF för att se över eventuella LSS-ärenden. Även samverkan med Samverkan med UAF och BUF pågår. Boendeenheten Till följd av den avveckling som under 2018 skett gällande boenden för ensamkommande barn, består boendeenheten idag enbart av inackorderingshemmet för missbruk, Pallas. Förvaltningen har påbörjat en organisatorisk översyn till följd av denna minskade enhet. Lokaler Förvaltningen genomlyser befintliga lokaler och lägenheter, dels för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande men också för att se över möjlighet att skapa boenden för vissa grupper för att kunna minska antalet placeringar.

11 Uppdrag Beskrivning Utförare Status Slutdatum Uppdrag 1 Kommentar Uppdrag 2 Kommentar Uppdrag 3 Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödinsatser till ungdomar och familjer som är aktuella inom socialtjänsten. Under 2019 ska möjligheten att införa Sociala insatsgrupper (SIG) utredas. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i samarbete med barnoch ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att genomföra en informationskampanj gällande föräldra- och familjeliv. Kampanjen ska syfta till att lyfta fram vilka skyldigheter och rättigheter barn och föräldrar som vistas i Sverige har samt lagstiftning kring barns rättigheter ser ut. Återrapportering sker till respektive nämnd senast i juni 2019 och därefter följs uppdraget upp löpande Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2019 tillse att samarbetsformer utvecklas och på ett konkret sätt struktureras för att främja samarbete mellan enheter och förvaltningar där samverkan inom nämndens område finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående Planerat nämnddatum Kommentar Uppdrag 4 Kommentar Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2019 skärpa debiteringsrutinerna och säkerställa att övriga framtagna rutiner följs. Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående

12 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Anna-Karin Åberg Individ- och familjeomsorgsnämnden Yttrande över kommundirektörens budgetförutsättningar IFON 2020 Dnr: IFON/2019:92 Förslag till beslut 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden har mottagit kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för 2020 samt tagit del av redovisat förslag. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och budget (KS/2019:83) Kommunstyrelsen beslutade också att kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar ska överlämnas till alla nämnder för yttrande i april Nämnderna uppmanas i sitt yttrande redovisa förslag på anpassningar av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar 2020 och redovisa dessa i kommande budgetberedningar. Inför arbetet med kommundirektörens förslag till budget lämnade nämnden in underlag på ett utökat rambehov med tkr ( tkr i total ram). Föreslagen ram från kommundirektören för individ- och familjeomsorgsnämnden är tkr, vilket är en utökning med tkr (ram 2019, tkr). Detta innebär en anpassning/effektiviseringskrav på tkr för verksamhetsåret Ekonomiska konsekvenser De förslag på åtgärder som tagits fram av förvaltningen kan ge effektiviseringar som har påverkan på budgetarbetet inför Idag saknas dock ekonomiska effekter. Den av kommundirektören föreslagna budgetramen inför 2020 skulle innebära ett budgetunderskott även 2020 enligt förvaltningens samlade bedömning. En sådan ramökning skulle innebära framför allt svårigheter att utveckla verksamheten och även svårt att klara ökade volymer, ett scenario förvaltningen bedömer som högst troligt.

13 (2) Delgivning Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Catarina Odenberg Anna-Karin Åberg Lars Kuusiniemi Beslutsunderlag Bilaga- Inför budget 2020 Volymer antal placeringar Volymer antal vårddygn Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål- och budget (KS/2019:83) Anna-Karin Åberg Planeringschef Catarina Odenberg Förvaltningschef

14 1 (4) Anna-Karin Åberg Inför budget 2020 Förvaltningen lämnade i början av 2019 in behov inför 2020 års budget. Inför arbetet med kommundirektörens förslag till budget lämnade nämnden in underlag på ett utökat rambehov med tkr. Av de redovisade behoven har kommundirektörens förslag till budget 2020 beviljats tkr. Utöver detta tillfördes resurser för löneökningar och indexuppräkningar med tkr. Ram 2019 Redovisat rambehov Ram 2020 enligt behov Tilldelning Effektivisering Föreslagen ram Av förvaltningen inlämnade behov inför 2020: Volymkompensation kärnverksamheten Kompensation på grund av ny lagstiftning Telefoni och datorer Bemanning öppenvård (2 tjänster) Nationell kunskapsstyrning inom Socialtjänsten Totalt SIG3000, v4.1, Kommundirektörens förslag fördelades enligt följande: Volymkompensation kärnverksamheten Kompensation på grund av ny lagstiftning 0 Telefoni och datorer 0 Bemanning öppenvård (2 tjänster) 0 Lönekompensation 2,1% Indexuppräkning Effektivisering Totalt INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN STAB

15 2 (4) Effektiviseringar/anpassningar Placeringar våld i nära relation Förvaltningen har tagit kontakt med Botkyrka kommun för att se på deras framgångsrika arbetssätt att minska placeringar för barn som bevittnat våld, helt i linje med barnkonventionen. Botkyrka har minskat sina placeringar rörande dessa barn genom att ändra arbetssätt. Förvaltningen tror att ett ändrat arbetssätt kommer minska placeringar och kostnader framöver. En första kontakt är också tagen med andra kommuner för att samverka kring skyddsboenden också där för att minska kostnaderna för placeringar. Placeringar av barn i jourhem Förvaltningen arbetar med att få över jourhemsplaceringar för barn till att bli familjehemsplaceringar istället. Familjehemsplaceringar är generellt bättre för barnen och ekonomiskt fördelaktiga för förvaltningen. Öppenvården Fortsatt arbete med att göra den interna öppenvården mer effektiv för att på så sätt kunna arbeta med klienter mer på hemmaplan och minska/korta antalet placeringar. Samverkan Utifrån den riktlinje för samverkan som togs av nämnden i början av 2019 har förvaltningen prioriterat samverkan med ÄOF för att se över eventuella LSSärenden. Även samverkan med UAF och BUF pågår. Boendeenheten Till följd av den avveckling som under 2018 skett gällande boenden för ensamkommande barn, består boendeenheten idag enbart av inackorderingshemmet för missbruk, Pallas. Förvaltningen har påbörjat en organisatorisk översyn till följd av denna minskade enhet. Lokaler Förvaltningen genomlyser befintliga lokaler och lägenheter, dels för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande men också för att se över möjlighet att skapa boenden för vissa grupper för att kunna minska antalet placeringar. Konsekvenser av föreslagen ram Med den av kommundirektören föreslagna ramen kommer förvaltningen gå med underskott Förvaltningen kommer få väldigt svårt att utveckla verksamheten och det finns inga marginaler för plötsliga händelser vilket karaktäriserar socialtjänstens arbete. IT-investeringar och digitaliseringsarbete kommer att bli lidande.

16 3 (4) Volymkompensation kärnverksamheten Inlämnat budgetbehov inför 2020 gällande placeringar baserades på ingångsläget inför Förvaltningen kunde då konstatera att det saknades tkr avseende placeringar. Vid månadsuppföljning februari och mars har behov sjunkit något. Se nedan feb 2019 mars Barnenheten Ungdomsenheten Familjehem Missbruk Våld i nära relation Ofördelad budget Ofördelat budget KLK Totalt (2 700) Variationen i utfall för placeringskostnader varje månad gör det svårt för förvaltningen att göra bedömningen huruvida budgetbehovet inför 2020 minskar. Ett nytt arbetssätt gällande våldsärenden kommer påverka ekonomin positivt men det är idag svårt för förvaltningen att göra någon uppskattning om hur mycket. Även den samverkan med framför allt äldre- och omsorgsförvaltningen gällande LSS-ärenden kan komma att påverka förvaltningens ekonomi positivt, även där oklart hur mycket. Förvaltningen har under 2018 arbetat med att få ner antalet placeringar och volymerna är idag generellt låga i förhållande till kommunstorlek och kommunproblematik. Utifrån att volymerna av placeringar idag får ses som låga finns en stor risk att dessa kommer öka. Förvaltningen gör således bedömningen att volymkompensation med mindre än inlämnat ursprungsbehov kommer innebära ett underskott gällande placeringar även Kompensation på grund av ny lagstiftning gällande skyddat boende Lagändringen kommer bland annat innebära att skyddat boende kommer bli en lagreglerad placeringsform för barn där boendet kommer stå under kvalitetskrav och tillståndsplikt. Detta medför att varje barn som placeras med förälder i skyddat boende ska placeras med placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen och därmed få en tilldelad socialsekreterare. Lagändringen kommer innebära högre belastning på socialsekreterarna. Ändringen kommer även innebära att det ställs helt andra krav på de skyddade boendena vilket resulterar i högre dygnspriser. För individ- och familjeomsorgsnämnden kommer detta resultera i ökade placeringskostnader.

17 4 (4) Inlämnat budgetbehov inför 2020 avseende ökade placeringskostnader på grund av ny lagstiftning baserar sig på 2018 års volymer. Eftersom osäkerheten kring när den nya lagändringen kommer träda i kraft är det svårt för förvaltningen att uttrycka konsekvensen av kommundirektörens förslag i denna del. Förvaltningen har också för avsikt att ändra sitt arbetssätt gällande våldsärenden under 2019 vilket även det bidrar till osäkerhet kring volymer Telefoni och datorer Förvaltningen har många äldre datorer och telefoner som behöver bytas ut inom snar framtid. I brist på bra teknik blir det svårt för medarbetare att kunna utföra sitt arbete effektivt. Bemanning öppenvården (två tjänster) Kommundirektörens förslag innebär i denna del att det inte går att anställa mer inom öppenvården vilket gör det svårt att utveckla denna och möta det behov som finns. Detta kan leda till ökat antal placeringar och mindre förebyggande arbete. Nationell kunskapsstyrning inom Socialtjänsten Förvaltningen har efter vidare utredning sedan inlämnat behov kommit fram till att behovet för individ- och familjeomsorgsnämnden enbart skulle vara 10 tkr istället för tidigare 100 tkr.

18 Volymer placeringar Placeringar (Jourhem, Stödboende, HVB, Extern öppenvård) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Barnenheten Ungdomsenheten Familjehemsenheten Missbruksenheten Våld i nära relation

19 Volymer vårddygn Vårddygn Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Barnenheten Ungdomsenheten Familjehemsenheten Missbruksenheten Våld i nära relation

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS/2019:83 42 Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och Budget Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål- och budget enligt bilaga. Kommunstyrelsen överlämnar kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse till nämnderna för yttrande i början av april Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att uppdra till förvaltningarna att i dialog med kommunledningskontoret bearbeta kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar samt att förvaltningarna i denna process tar fram förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar 2020 och redovisa dessa i kommande budgetberedningar. Kommunstyrelsen uppdrar till styrelsens egna verksamheter att bearbeta kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar i dialog med kommunledningskontoret samt att i anslutning till kommande budgetberedningar redovisa förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att samordna vårens återrapportering av uppdragen i Mål och budget med beredningen av budgeten för Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i dialog med kommunledningskontoret komplettera nuvarande/pågående inventering av lokaler med en bedömning av lokalbehovet kommande år, samt att kommunledningskontoret därefter sammanställer nuvarande lokalsituation och kommande lokalbehov i en lokalförsörjningsplan under våren. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utifrån förvaltningarnas behov av IT-investeringar, föreslå prioriteringar så att den sammantagna IT-investeringsnivån år 2020 kan inrymmas i den ram på 26,2 mnkr som ligger i plan för år 2020 i Mål och Budget , samt redovisa prioriteringarna på kommande budgetberedningar. SIG600 SIG601 v Ärendebeskrivning Utifrån kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, har preliminära ramar för 2020 räknats fram. Beslutet innebar ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett samlat budgetförslag till kommunstyrelsens möte i mars. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Förslaget har tagits fram utifrån kommunstyrelsens budgetdirektiv och redovisas i bilaga. I direktivet framgår bland annat att preliminära ramar ska beräknas på aktuell befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos, en resultatnivå på 55 mnkr, samt att tidigare använd resursfördelning utifrån volymmodell ska utgöra beräkningsgrund. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms inför år 2020 öka med 115,3 mnkr, motsvarande 4,4 %. Detta ger ett utrymme att öka verksamheternas nettokostnader med 74,0 mnkr, motsvarande 2,8 %. Kostnaderna för volymer, löner mm bedöms öka mer än utrymmet för verksamhetens nettokostnader, vilket kräver anpassning av verksamheten/effektiviseringar inför Förvaltningarna bör påbörja analysarbetet omgående utifrån föreslagna förutsättningar. Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnder och styrelsens egna verksamheter att bearbeta kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar i dialog med kommunledningskontoret samt att förvaltningarna i anslutning till kommande budgetberedningar redovisar förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar Respektive nämnd ska behandla föreliggande förslag senast i början av april Avseende kommunstyrelsens egna verksamheter sker återkoppling över förutsättningar för budget 2020 i samband med kommande budgetberedningar. Budgetberedningar sker 2-3 april för att bearbeta förvaltningarnas/ nämndernas och styrelsens verksamheters yttranden och förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar. Barnrättsperspektivet Barnrättsperspektivet har inte beaktats i detta moment i budgetprocessen Ekonomiska konsekvenser I förslaget redovisas planerade ekonomiska konsekvenser. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Marie Axelsson (S), Niklas Andersson (V) och Karolina Windefalk (MP) anmäler att de inkommer med en protokollsanteckning (se bilaga till detta beslut). SIG600 SIG601 v Delgivning Samtliga nämnder Kommundirektören Förvaltningschefer Ekonomichefen Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2019 Bilaga - Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål- och budget Bilaga - Befolkningsprognos Bilaga - Barn- och ungdomsnämndens kapacitetsplan SIG600 SIG601 v Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

23 Protokollsanteckning till ärende 15. Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och Budget (KS/2019:83) Genom att bifalla ärendet godkänner vi ej förutsättningarna som sådana utan vårt bifall innebär att vi godkänner det som underlag, vilket vi vet baseras på tidigare mål och budget. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

24 (8) BILAGA Kommunledningskontoret Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför arbetet med Mål och budget Ärendebeskrivning Utifrån kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, har preliminära ramar för 2020 räknats fram. I inriktningsbeslutet framgår bland annat att preliminära ramar ska beräknas på aktuell befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos, en resultatnivå på 55 mnkr, samt att tidigare använd resursfördelning utifrån volymmodell ska utgöra beräkningsgrund. Befolkningsprognos. Kommunledningskontoret har tagit fram en ny befolkningsprognos som ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, volymökningar i verksamheterna samt behov av verksamhetslokaler. Till grund för befolkningsprognosen ligger kommunfullmäktiges beslut om Program för bostadsbyggande , , KS/2018:445. Stadsbyggnadskontoret har i dialog med kommunledningskontoret bedömt färdigställandet av bostäder per år under programperioden samt för perioden Utifrån dessa underlag har konsultbolaget Sweco på uppdrag av Sigtuna kommun reviderat tidigare befolkningsprognos. Rapporten från Sweco bifogas. För år 2019 bedöms befolkningen öka med 1069 till invånare, och år 2020 öka med till invånare. Folkmängd 31 december respektive år KIR Prognosår Ålder w Totalt

25 (8) Prognosår Ålder w Totalt Prognosår Ålder ,2 3,0 3,3 3,9 3,9 3,4 3,0 3,0 1,7 0, ,8 1,6 1,7 1,9 3,3 3,1 3,1 3,1 2,2 1, ,7 4,2 2,5 4,9 2,3 2,0 2,0 1,7 2,3 1, ,4-0,3 2,5 2,4 4,1 2,8 4,3 3,5 1,3 1, ,7 8,5 2,8 4,3 0,5 2,7 2,3 3,6 2,2 3, ,8 3,5 4,8-0,2 7,2 3,0 3,6 0,9 2,0 1, ,9 3,0 3,4 5,6 3,0 3,7 2,2 3,8 1,7 0, ,2 2,1 2,0 3,1 3,3 2,7 2,4 2,4 1,2 0, ,2 2,8 2,7 2,7 3,0 3,1 2,9 3,0 2,2 1, ,2 2,6 1,8 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 1,4 1, ,6 0,3 1,0 1,1 1,3 0,7 1,1 1,0 1,8 1,6 85-w 7,4 4,4 7,2 5,1 5,4 6,1 4,7 5,5 3,8 5,6 Totalt 2,2 2,5 2,4 2,7 2,8 2,6 2,5 2,5 1,8 1,3 Skatteunderlagsprognoser, skatteintäkter och utjämning SKL cirkulär 19:6, , Budgetförutsättningar för åren , med skattunderlagsprognoser för kommunsektorn ligger till grund för bedömning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i kommundirektörens budgetförslag för SKL bedömer att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även 2019 och Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. För 2020 räknar SKL med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar. Följden blir att skatteunderlaget både år 2019 och år 2020 ökar mindre än det gjort något år sedan Utifrån befolkningsprognosen och SKL skatteunderlagsprognos har kommunledningskontoret beräknat att skatteintäkter, generella

26 (8) statsbidrag och utjämning i kommundirektörens budgetförslag för 2020 ökar med 115,3 mnkr jämfört med budget Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet. Utredningen överlämnades till regeringen i oktober 2018 och konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. Förslaget föreslås träda i kraft år Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:74, Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, bland annat till samtliga kommuner och landsting. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj Förslaget till nytt system för kostnadsutjämning är ekonomiskt fördelaktigt för Sigtuna kommun. Införandet kan komma att ske senare än 2020 och kan även komma att påverkas av remissvaren. Av dessa skäl har kommunledningskontoret inte beaktat utredningens förslag i detta skede. Volymberäkningar I beräkningsunderlaget har fastställda volymmodeller inom barn- och ungdomsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden uppdaterats utifrån den befolkningsprognos som tagits fram i januari Volymmodellen bygger på beräknad befolkningsökning 2019 och 2020 jämfört med föregående års befolkningsprognos för de åldersintervaller som berör dessa verksamheter. Resurstilldelning enligt volymmodellen sker för förändrade volymer inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasiet samt hemtjänst. Utöver detta har nämnderna lämnat in underlag till kommunledningskontoret på bedömda behov utifrån demografiska förändringar som inte är direkt kopplade till volymmodellen. Kommunledningskontoret har efter dialog med förvaltningarna gjort bedömningar av dessa underlag och hänskjutit resursbehov som kommunledningskontoret bedömt som ambitionsökningar, till politisk prioritering i kommande budgetberedningar. I detta skede har kommunledningskontoret bedömt tillkommande behov till följd av demografiska förändringar för 2020 restriktivt, utifrån aktuell volymutveckling 2018 och stor osäkerhet i bedömd volymutveckling I föreslagna ramar för 2020 ligger även de volymreserver som budgeterats 2019 på sammantaget 17,1 mnkr kvar inom särskild verksamhet. Fördjupade analyser av behovet, och de ekonomiska effekterna, av planerade boenden, köp av platser, externa placeringar inom äldre- och omsorgsnämndens och individ- och familjeomsorgens verksamheter bör ske inför kommande budgetberedningar.

27 (8) Finansiella kostnader, pensioner, löner, avskrivningar samt lokalkostnader Centralt budgeteras skatteintäkter, finansnetto, samt kommunövergripande verksamhetskostnader som pensionsavsättningar, avskrivningar, tillkommande externa lokalkostnader mm. När lokaler tas i anspråk fördelas kostnaderna och avskrivningarna på berörd verksamhet/nämnd. Inför 2020 ökar de övergripande verksamhetskostnader måttligt jämfört med föregående år. Pensionskostnaderna följer Skandias prognos och ökar marginellt. Avskrivningarna ökar marginellt, bland annat genom förskjutningar i investeringsplanerna samt reducerade ombudgeteringar. Drift och underhåll av inhyrda lokaler väntas öka marginellt. Volymreserv från 2019 på 17,1 mnkr kvarstår, en ökning centralt har gjorts med 0,9 mnkr inför år 2020 utifrån osäkerhet i volymuppskattningarna. Utifrån flerårsplan för 2020 har besparingseffekt från digitalisering med 2 mnkr lagts centralt. I inriktningsbeslutet för budget 2020 framgår att den tidigare använda modellen för resursfördelningen med volymer kan komma att justeras i samband med kommundirektörens förslag till budgetramar utifrån nollbasbudgetarbetet. Arbetet med s k nollbasbudgetering pågår i dialog mellan förvaltningarna och kommunledningskontoret. En gemensam iakttagelse är att lokalkostnaderna rimligen kan sänkas och att lokalutnyttjandet kan effektiviseras. Detta har även lyfts fram i utvecklingsenhetens rapporter och resulterat i att kommunstyrelsen beslutade om en riktlinje för lokalförsörjningen och att ansvaret för lokaleffektiviseringarna lades på en lokalstyrgrupp. Kommunledningskontoret föreslår utifrån detta att resursfördelningsmodellen nu kompletteras med ett särskilt effektiviseringsbeting inför 2020 som läggs på lokalstyrgruppen med 6 mnkr och som omfattar alla verksamhetslokaler. Eftersom barn- och ungdomsnämnden har merparten av kommunens lokaler flyttas lokaleffektiviseringskravet från barn- och ungdomsnämndens ram till kommunstyrelsens särskilda verksamhet, att hanteras av lokalstyrgruppen. Budgetförutsättningar Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 115,3 mnkr jämfört med budget De finansiella kostnaderna har beräknats öka med 10,5 mnkr jämfört med budget 2019 på grund av ränta på pensionsskulden, ökad upplåning och ökade låneräntor. För att uppnå ett resultat på 55,0 mnkr enligt beslutet Inriktning för budgetarbete medger detta en ökning av verksamhetens nettokostnader med 74,0 mnkr jämfört med budget 2019.

28 (8) Budget 2019 respektive förslag till budgetförutsättningar 2020 Mål och budget Förslag till Förändring Förändring Resultaträkning 2019 Budget 2020 mnkr % Verksamhetens nettokostnader , ,8-74,0 2,8% Skatter, statsbidrag och utjämning 2 643, ,0 115,3 4,4% Finansiella intäkter 11,5 11,0-0,5-4,3% Finansiella kostnader -17,7-28,2-10,5 59,3% Finansnetto -6,2-17,2-11,0 177,4% Årets resultat 24,8 55,0 30,2 De beräknade kostnadsökningarna för år 2020 för volymökningar, övriga demografiska förutsättningar, förväntade löneökningar, ökade avskrivningar och lokalkostnader gör att den beräknade kostnadsökningen på 101,2 mnkr är högre än tillgängligt utrymme för verksamhetens nettokostnader enligt förslaget. Detta medför att kommunen behöver genomföra anpassningar av verksamheten/ effektiviseringar motsvarande 27,1 mnkr inför Beräknade intäkts- respektive kostnadsförändringar inför 2020, mnkr Verksamhetens nottokostnader enl förslag 74,0 Förändring kostnader Volymer 39,7 Löner och index 40,4 Pensioner 2,9 Avskrivningar 5,3 Lokalkostnader 2,8 Summa 91,1 Behov utöver volymmodell 10,1 Summa bedömd förändring av kostnader 101,2 Kravet på anpassning av verksamheten/effektiviseringskravet år 2020 har fördelats jämnt mellan nämnder och styrelsers budget exklusive kostnader för lokaler och kapitaltjänst. Anledningen till att dessa räknats bort är att det är stora kostnadsposter som är svåra att påverka på kort sikt. Lokalutnyttjandet binder dock stora resurser, vilket innebär att denna kostnadspost ägnas särskild uppmärksamhet. Kravet på anpassning av verksamheten inom barn- och ungdomsnämnden har därför reducerats med 6 mnkr och ett effektiviseringsbeting inom lokalutnyttjandet på 6 mnkr har lagts på särskild verksamhet för att genomföras kommunövergripande av lokalstyrgruppen.

29 (8) Förslag på ramar 2020 samt effektivisering/anpassning av verksamheten Nämnd/styrelse Ram 2019 Bedömt Ram 2020 enl rambehov behov Anpassning/ effektivisering Föreslagen Ram 2020 Ramförändring Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stads-byggnadskontoret och Komfast Brandkåren Attunda Särskild verksamhet Anslag oförutsett Bygg- och trafiknämnd Barn- och ungdomsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämn Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Utbild.- och arbetsmark.nämnd Äldre och omsorgsnämnd Familjerättsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Totalt Enligt den plan som ligger till grund för budgetarbetet skall respektive nämnd behandla föreliggande förslag senast i början av april månad. Återkoppling av uppdraget med anpassning av verksamheten/effektiviseringar på kort och lång sikt planeras ske i samband med budgetberedningar i början av april. Det slutliga budgetförslaget utarbetas under april-maj för att fastställas av kommunfullmäktige i juni. Redovisning av uppdrag I Mål och Budget har uppdrag lämnats till nämnder och kommunstyrelsen av vilka ett antal ska avrapporteras/redovisas till kommunstyrelsen under våren för att kunna beaktas i budgetprocessen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen planera genomförandet av en flytt av kulturskolan från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. I arbetet ska Sigtuna kommuns modell med kulturpool och kompanjonlärarskap värnas. Planeringen ska vara genomförd så ekonomiska- och andra resurskonsekvenser kan tas med i Mål och Budget Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda införandet av en så kallad kulturcheck enligt

30 (8) modell från Nacka kommun. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast under maj månad 2019 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, baserat på Svefa ABs rapport Utredning drift simhallar Sigtuna kommun , gå vidare och utreda de tre mest realistiska alternativen samt utifrån resultatet av denna utredning förbereda en upphandling av s.k. entreprenaddrift för kommunens två inomhusbad samt utomhusbadet. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast maj Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med äldre- och omsorgsnämnden förbereda införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) med början inom hemtjänsten med målsättningen att införa LOV inom hela äldre- och omsorgsnämndens verksamhet. Uppdraget ska vara slutfört så att LOV kan införas fullt ut fr.o.m. 1 januari I Kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, lämnades direktivet att: Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att nämnderna påbörjar ett systematiskt arbete med budget för 2020 som utförs från grunden, så kallad nollbasbudgetering, med innebörden att utifrån detaljbudget 2019 genomföra en fördjupad analys där volymer, kostnad per volymenhet, bemanning, personaltäthet mm analyseras, och redovisas löpande till kommunledningskontoret och slutligen på kommande budgetberedningar under våren Till stöd för detta arbete kommunledningskontoret upphandlat konsultstöd och arbetet har påbörjats. Avrapportering av uppdragen bör samordnas med budgetprocessen. Avstämning av barn och elever under löpande år, s k volymavräkning I Mål och Budget har volymer reserverats i budget 2019 centralt inom särskild verksamhet med totalt 17,1 mnkr fördelat på äldre- och omsorgsnämnden 7,2 mnkr, individ- och familjeomsorgsnämnden, 2,8 mnkr, barn- och ungdomsnämnden 6,1 mnkr, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,0 mnkr. Dessa volymer har för närvarande inte tagits i anspråk för 2019 och ligger därför kvar på särskild verksamhet i förslag till ramar Därutöver har 0,9 mnkr reserverat inför 2020 för volymer på grund av osäkerhet i nämndernas volymutveckling. Lokalbehov, kapacitetsplaner och investeringsbehov I budgetprocessen ska förutom en resultatbudget och driftbudget också en investeringsbudget tas fram. Ett viktigt underlag för investeringsbudgeten är nämndernas bedömning av lokalbehovet kommande år.

31 (8) Barn- och ungdomsnämnden har , BUN/2019:17, antagit en kapacitetsplan för åren (bilaga) utifrån den senaste befolkningsprognosen och överlämnat den vidare till kommunstyrelsen som underlag för lokalförsörjningsplaner för kommande år. Kapacitetsplanen är ett underlag för planering av byggnation av skollokaler och redovisar befintligt barn- och elevantal, nuvarande kapacitet i lokalerna samt kommande kapacitetsbehov. Kommunledningskontoret sammanställer för närvarande lokalkapaciteten i alla verksamheter, fördelat på egna och inhyrda lokaler, i dialog med förvaltningarna. För att bedöma det sammantagna lokalbehovet kommande år föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ger förvaltningarna i uppdrag att i dialog med kommunledningskontoret komplettera nuvarande inventering med en bedömning av lokalbehovet kommande år. Kommunledningskontoret sammanställer därefter nuvarande lokalsituation och kommande lokalbehov i en lokalförsörjningsplan under våren. Planen ska utgöra underlag för arbetet med investeringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utifrån förvaltningarnas behov av IT-investeringar, föreslå prioriteringar så att den sammantagna IT-investeringsnivån år 2020 kan inrymmas i den ram på 26,2 mnkr som ligger i plan för år 2020 i Mål och Budget , samt redovisa prioriteringarna på kommande budgetberedningar. ---

32 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Anna-Karin Åberg Individ- och familjeomsorgsnämnden Komplettering till verksamhetsberättelse 2018 Dnr: IFON/2019:38 Förslag till beslut 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder 2018 för att minska det prognostiserade underskottet. Redovisningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning I Utlåtande avseende delårsrapport , uppmanade kommunens revisorer individ- och familjeomsorgsnämnden att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Vid möte den 22 mars 2019, mellan revisorer, ordförande i nämnden och förvaltningen avseende verksamhetsberättelse 2018 uppmanades nämnden/ förvaltningen att återkomma med en komplettering av verksamhetsberättelsen 2018 där vidtagna åtgärder redovisats med anledning av revisorernas tidigare utlåtande. Delgivning Kommunens revisorer Beslutsunderlag Vidtagna åtgärder för att minska underskott 2018 Anna-Karin Åberg Handläggare Catarina Odenberg Förvaltningschef

33 1 (2) Anna-Karin Åberg Vidtagna åtgärder för att minska underskott 2018 I utlåtande av kommunens revisorer avseende delårsrapport 2018 ställer revisorerna sig positiva till att individ- och familjeomsorgsnämnden uppmärksammat det stora underskottet för helåret till skillnad från tidigare år. Revisorerna förutsätter dock att nämnden vidtar åtgärder för att minska underskottet i sin verksamhet. Följande åtgärder har under 2018 vidtagits: Nämnden Antalet sammanträden har minskats från två gånger i månaden till en gång i månaden. Vid händelse av extra nämnder kallas numera bara nämndens presidium till skillnad från tidigare då hela nämnden kallades. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har under året deltagit i det kommunövergripande arbetet att starta upp hanteringen av digital nämndhantering. Något som bör generera mindre kostnader IFO Kärnverksamhet Förvaltningen har gjort ett stort arbete löpande under året med att se över placeringar på HVB och externa/konsulentstödda familjehem. Förhandlingar har genomförts för att förhandla ner priser och genomgång av placeringar har gjorts för att om möjligt omplacera eller avsluta individer. Den interna öppenvården har setts över och arbete med att matcha myndighetsavdelningens behov påbörjades. Förvaltningen har sedan maj 2018 inte placerat någon i extern öppenvård. SIG3000, v4.1, Inhyrd personal och rekrytering Arbetet med att rekrytera personal har pågått under hela 2018 och under första delen av hösten gjordes bedömningen att samtliga konsulter skulle kunna fasas ut till årsskiftet 2018/2019. På grund av ett större inflöde av ärende under framförallt oktober fick förvaltningen dessvärre ta in ytterligare konsulter istället för att fasa ut de som fanns kvar. Förvaltningen har dock mindre vakanser än på mycket länge avseende socialsekreterare på myndighetsavdelningen vilket känns mycket glädjande. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN STAB

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018 SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 Register 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum -04-23 Register 166 Genomgång av föredragningslistan 167 Förvaltningen informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum Yttrande över kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar

Sammanträdesdatum Yttrande över kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar Register 96 Genomgång av föredragningslista 97 Förvaltningen informerar 98 Budgetuppföljning januari-mars 2019 IFON 99 Yttrande över kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar 2020-2022 100 Komplettering

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdesrummet Skölden 2019-03-26 kl. 18:30 Förmöte börja kl. 17:30 Majoriteten

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Register 236 Genomgång av föredragningslista 237 Delårsrapport januari-april 2018 238 Förslag på åtgärder för att minska prognostiserat underskott samt vidtagna åtgärder 239 Revidering av individ- och

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 178 Genomgång av föredragningslista. 179 Förvaltningen informerar. 180 Budgetuppföljning januari-maj 2019 IFON

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 178 Genomgång av föredragningslista. 179 Förvaltningen informerar. 180 Budgetuppföljning januari-maj 2019 IFON Register 178 Genomgång av föredragningslista 179 Förvaltningen informerar 180 Budgetuppföljning januari-maj 2019 IFON 181 Revidering av delegationsordningen 182 Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum Register 197 Mål och budget 2019-2021 Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M),

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-04 Sammanträdets plats och tid: Kultur- och fritidskontoret Sammanträdesrum Roy Kulturtorget 11, Märsta 2019-04-04 kl. 18:30

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30

Läs mer

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad

Läs mer

Resultat per april 2017

Resultat per april 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan) Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer