Utökat åtgärdsprogram för Enheten för he m- lösa
|
|
- Dan Nyberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖ R- VALTNINGEN SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN F ÖR ÖPPEN VERKSAMHET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) Handläggare: Nina Mörman Aldunge Telefon: Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Utökat åtgärdsprogram för Enheten för he m- lösa Förslag till beslut Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget om ett utökat åtgärdsprogram för att minska kostnaderna vid Enheten för hemlösa. Gillis Hammar Förvaltningschef Rita Kahn Avdelningschef Sammanfattning Enheten för hemlösa uppvisar enligt prognosen, trots en utökad budgetram för 2009 med 13 mnkr, ett större budgetunderskott. Det åtgärdsprogram, som socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade , har trots kraftfulla ansträngningar inte fått tillräcklig effekt. Ett ökat inflöde av klienter har inneburit ökade kostnader. Förvaltningen föreslår därför att åtgärdsprogrammet utökas med ett antal åtgärder utöver vad som tidigare beslutats för att Enheten för hemlösa ska uppnå budgetbalans till Bakgrund Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) beslutade att godkänna inriktningen i arbetet för att minska kostnaderna vid Enheten för hemlösa (Efh). Bakgrunden var att kostnaderna, trots en förstärkning av budgeten med 13 mnkr för 2009, enligt prognosen riskerade ett större budgetöverskridande. Det största skälet till kostnadsökningarna var vård- och boendekostnaderna med hänsyn till ökat antal vårddygn, avgiftshöjningar för institutionsvård samt fler kost-
2 SID 2 (11) samma placeringar. Kostnadsökningarna berodde också på grund av ett ökat antal nya klienter på Efh. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen för öppna verksamheter. Ärendet Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om ett åtgärdsprogram som innebar en mängd olika åtgärder. Åtgärder enligt beslutat åtgärdsprogram Åtgärderna presenteras nedan (kursiv stil) med en kort sammanfattning av vilka åtgärder som genomförts med anledning av uppdragen. Översyn av organisation och fördelning av personalresurser En ökad balans mellan stödteamen för män har uppnåtts genom en omfördelning av ärenden. Biståndsbedömarnas arbetssituation har varit föremål för de fackliga organisationernas synpunkter. Som avlastning ska LVM-handläggaren bistå med bl.a. färdtjänstutredningar. För att minska arbetsmängden på handläggarna för försörjningsstöd har tjänsten som biträdande sektionschef omreglerats till handläggare. Det har medfört ett färre antal ärenden per handläggare. Administrationen kommer att minska sin personal under hösten med hänsyn till pensionsavgång och fördelning av arbetsuppgifter på de kvarvarande kommer att ske. En avstämning görs vid årsskiftet. Budget- och skuldrådgivningsverksamheten har förstärkts med 20 timmar i veckan. Fördjupade bedömningar av omvårdnadsbehov för att matcha till rätt och eventuell nya boendelösningar Boendekostnaderna är i särklass en av Efh:s största utgifter. Under de senaste åren har Efh arbetat medvetet med policyn från institution till självständigt boende. När det gäller att bedöma behovet av boenden har Efh haft fokus på framförallt två grupper: De som kan bo i självständigt boende för att så småningom ta över hyreskontraktet. Fler personer som bedöms kunna hantera ett boende har erbjudits en tränings- /försökslägenhet. Detta har möjliggjorts genom att boendestödet förstärkts genom omdisponering av personalresurser. Enligt prognosen minskar också antalet vårddygn på stödboenden från dygn till dygn (= ca dygn). Däremot har antalet dygn i träningsboenden ökat från vårddygn till vårddygn. Boendeformen är en billigare och mer självständig form av boende. 43 personer har under året fått försöks-/träningslägenhet, vilket i praktiken innebär nästan en halvering av kostnaderna för boende för dessa personer om man utgår
3 SID 3 (11) ifrån en hyreskostnad för lägenheten på kronor/mån. Uppskattad kostnadsminskning för 43 personer som tidigare haft en boendekostnad på 320 kr/dygn är ca 194 tkr/månad och tkr per år. Personer som behöver ett tillsynsboende. För de personer som ännu inte är rustade att flytta in i försökslägenheter krävs stödboenden av olika slag. Genom noggranna utredningar har mellan januari augusti personer flyttat till andra boenden som byggt på mindre tillsyn till en minskad kostnad. Denna kostnad är svår att beräkna utan att gå igenom varje enskilt ärende. Förvaltningen har sedan många år tillbaka såväl ram- som entreprenadavtal med Skarpnäck Care AB och ett samarbete har inletts avseende personer som bor i lågtröskelboende, men som skulle klara en mindre omvårdnadsnivå. Idag har 8 personer flyttat in i Västra Herrgården till en lägre dygnskostnad och det pågår diskussioner om ytterligare 7 platser med inflyttning 1 november Planeringen är att klienter från Drevvikshemmet ska beredas plats där. Priset på dessa boendeplatser var under juli-oktober 390 kr/dygn exkl. egenavgift och fr.o.m. november månad 445 kr/dygn exkl. egenavgift. Kostnadsminskningen på de som redan flyttat in beräknas till 200 kr/dygn är 48 tkr/månad och 576 tkr/år. Uppskattad kostnadsminskning för de klienter som ska flytta in från Drevvikshemmet beräknas till 300 kr/dygn, vilket innebär 63 tkr/månad och 756 tkr/år. Efh har för närvarande en dialog med Boende- och Behandlingsenheten (BoB) inom förvaltningen om att hitta lösningar som tillgodoser Efh:s behov av institutionsboende genom viss omstrukturering av några institutioner. Förtydligande handlingsplaner för lågtröskelboende Antalet personer som bor i s.k. lågtröskelboenden minskar. En orsak är bl.a. de tydligare krav som ställts på Råcksta stödboende i samband med konkurrensupphandlingen och på uppföljningsbara handlingsplaner vid placeringar. Klienterna erbjuds återfallsprevention och motivationscirkel, men flera har valt att utnyttja Tak-över-huvudgarantin. Däremot är beläggningen på Basboendet oförändrad, eftersom klienterna där är i sämre kondition och därmed har svårare att finna alternativa boendelösningar för. Kostnaden för 10 personer som tidigare kostat 800 kronor/dygn reduceras med 300 kronor/dygn, vilket innebär ca tkr i besparing för helår. Tydligare uppföljning av inbetalning av egenavgifter Den nya BoB utreder idag frågan om klienternas egenavgifter. De administrerar egenavgifterna på de drogfria boendena (gamla HVB), men på lågtröskelboendena ansvarar socialtjänsten för att klienterna betalar för mat och boende. En tydligare uppföljning från handläggarna sker idag, men det är idag svårt att ur ekonomisystemet härleda resultatet då egenavgifterna inbetalas på så många olika sätt, ibland
4 SID 4 (11) även på försörjningsstöd. Ökade intäkter genom ett ökat antal betalande förväntas uppgå till ca 250 tkr/år. Ökat samarbete mellan Efh och Hemlöshetsjouren 29% av de klienter som vänder sig till Hemlöshetsjouren tillhör Efh. Hemlöshetsjourens arbete har inneburit att antalet direktintag på akutboende/härbärgen har sjunkit betydligt till förmån för bokade placeringar från sdf/efh. Efh har dock inte kunnat utläsa några ekonomiska effekter av samarbetet med Hemlöshetsjouren. Troligtvis har flera fått ett bättre boende, utan att det blivit en minskad kostnad, vilket också är Hemlöshetsjourens uppdrag. Däremot har Efh haft en ökad kostnad för härbärgesboenden över tid. Ett skäl är de orsaker som angetts ovan samt att Efh haft ett stort inflöde av nya klienter under våren och att många nya hemlösa inledningsvis övernattar på härbärgen. Samarbetet med Hemlöshetsjouren är viktigt för att samordna planering m.m. De prishöjningar som skett under åren på akut- och korttidsboenden har även bidragit till ökade härbärgeskostnader. Under första halvåret har 288 unika personer bott på härbärge/akutboende. Kostnaderna för akut-/härbärgesboende har ökat på Efh med mer än 100% sedan 2003 enligt en rak prognos. janjuni prognos Härbärgen Kostnad (tkr) Antal vårddygn Kostnad/dygn (kr) Antal personer Samordning med Hemlöshetsjouren för att undvika att dubbla boendekostnader förväntas minska härbärges-/akutboendekostnaderna. Noggrannare uppföljning vid behandlingsinsatser Behandling kan vara ett sätt för hemlösa missbrukare att förbereda sig för och klara ett boende. Att minska antalet dagar/månader av kostnadsskäl är ingen stor vinst, snarare kan effekten bli den motsatta. Däremot bör de som får behandling beviljad vara så motiverade att behandlingen leder till önskat resultat samt att behandlingstiden inte blir oskäligt lång. Framförallt innebär det att en tydlig förberedelse med individuellt uppgjorda handlingsplaner som följs. Efh:s öppenvårdsverksamhet Skyddsnätet innebär att klienterna kan erbjudas olika former av stöd-
5 SID 5 (11) jande insatser som komplement till ett boende i försöks- och träningslägenhet istället för institutionsvård. Efh har minskat den totala behandlingstidens längd med 23 månader jämfört med 2008 samma period. Trots detta ökar kostnaderna med 100 tkr. Detta beror på prishöjningar för institutionsvård. Behandling, kontogrupp jan-juni jan-juni Antal plac Vårddygn Kostnad pris/dygn kr Målsättningen är att vårdtiden ska kunna minskas med i genomsnitt 7 dagar per placering utan att kvaliteten försämras, vilket innebär en kostnadsminskning med ca 760 tkr/år. Minska inflödet genom stödaktiviteter för personer som själva kan söka boende Besparingen är svår att kostnadsberäkna. Många nya hemlösa som kommer till Efh har svårt att få ett andrahandsboende på den öppna marknaden då de oftast saknar försörjning. Däremot förbereder Efh i dialog med BoB att utnyttja stadens befintliga resurser. Diskussionen handlar om behovet av ett mer tillfälligt boende för nya klienter som man bedömer ha tillräckligt med egna resurser för att snabbt ta sig ur hemlöshet och få egen försörjning. Efh har tagit initiativ till ett samarbete med akutboendet Grimman och Medborgarkontoret för hemlösa, som inom kort ska ta emot och hjälpa klienter på Efh som klarar eget boende att söka bostad. Tabell inflöde samt utflöde för 2008 och 2009 Inflöde klienter Månad Nuvarande år Föregående år 12 månader, genomsnitt sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun
6 SID 6 (11) jul aug Antalet nya klienter har under perioden januari - juni ökat. För juni - augusti sjunker siffran, men det är ännu för tidigt att säga om det är tendens som håller i sig. Vanligtvis ökar inflödet under oktober december. Utflöde klienter Månad Nuvarande år Föregående år 12 månader, genomsnitt sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Utflödet d.v.s. avslutade ärenden ligger betydligt högre än jämfört med 2008, men även där sjunker siffrorna över sommaren. Fler tränings- och försökslägenheter Kostnad för boendet kan reduceras med i genomsnitt 300 kronor/dygn vid boende i tränings-/försökslägenhet. Om 15 fler personer/år erbjuds försöks- /träningslägenhet innebär detta en kostnadsminskning med ca tkr/år. Genom en ökad tilldelning av lägenheter, bland annat genom det avtal som staden överenskommit med fastighetsägarföreningen om 100 lägenheter, kan Efh:s kostnader minska. Idag bor 88 personer i försöks- och träningslägenheter och 54 personer står i kö för att få lägenhet. 30 personer har fått överta sina hyreskontrakt under 2009, vilket är en hög siffra jämfört med 2008 då det var 16 personer totalt för hela året som övertog kontrakt. Däremot kan kostnaderna för försörjningsstöd öka, men totalt sätt bör kostnaderna minska. SAN har ansökt och beviljats utvecklingsmedel med 2,3 mkr för att utveckla detta arbete ytterligare. Tillgången till försöks-/träningslägenheter har ökat och Efh har i samband med detta förstärkt boendestödet. Fler lägenheter genom Stiftelsen Hotellhem Hotellhem har aviserat att de under september månad kommer att förändra avgiftssystemet så att referensboendet med avgift endast tas ut under 6 månader. Idag har
7 SID 7 (11) flera bott 12 månader och längre, men ändå fått betala vårdavgift. Om hälften av dessa klienter på referensboenden går vidare enligt avtal minskar Efh:s kostnader med tkr under ett år. Syftet med referensboendet är att klienten vid skötsamhet efter 6 månader ska kunna gå vidare till annat boende inom Hotellhem. Jourlägenheter Efh har inte fått några nya jourlägenheter, men har inlett ett samarbete med BoB för ett slags korridorboende av mer tillfälligt slag. Förhållandet mellan Efh och stadsdelsförvaltningarna i hemlöshetsarbetet En utredning inom förvaltningen pågår. Uppföljning av åtgärdsprogrammet vid tertial 2 Vid uppföljningen i samband med tertial 2 per den 31 augusti 2009 pekade prognosen, trots det pågående arbetet enligt åtgärdsprogrammet, på ett större överskridande. Orsakerna till överskridandet var sammanfattningsvis: Ett ökat inflöde av nya klienter sedan hösten Under perioden januariaugusti månad har Efh tagit emot drygt 100 fler nya klienter jämfört med samma period Nya klienter innebär initialt högre kostnader än personer som är på väg att rehabiliteras och avslutas. Avgiftshöjningar på behandlings- och boendeinstitutionerna trädde i kraft vid årsskiftet. Avgiftshöjningarna har medfört ökade kostnader på 2,7 mnkr och avser all boende och behandling utom för äldre och funktionshindrade. Ett ökat antal vårddygn beroende på domar om LVM-vård har medfört ett överskridande motsvarande ca 1 mnkr. Kostnaderna på akutboenden är särskilt kännbara med hänsyn till det ökade inflödet. Under perioden har antalet vårddygn ökat samtidigt som vårddygnskostnaderna stigit. Budgetöverskridande beroende på ökat antal vårddygn uppgår till 1,2 mnkr. Kostnaderna för äldre och funktionshindrade och insatser enligt LSS ökar. Jämfört med budget uppgår kostnadsökningarna till 1,5 mnkr. Kostnader för försörjningsstöd har ökat på grund av ett större antal klienter och fler personer i träningsboende än beräknat vilket motsvarar ett överskridande med 4,8 mnkr. Jämfört med 2008 är det en ökning med ca 1,7 mnkr. I samband med tertial 2 redovisade förvaltningen att Efh under hösten skulle påbörja flera nya åtgärder och intensifiera redan påbörjade aktiviteter. Åtgärderna beräknas inte ge någon märkbar kostnadsminskning under innevarande år. De åtgärder (kursiv stil) som lyftes fram i tertialrapporten kommenteras nedan: Flytta personer från boenden med för hög omvårdnadsnivå i enlighet med åtgärdsprogrammet Arbetet pågår.
8 SID 8 (11) Tillsammans med Härbärgesjouren och BoB inom SAF genomföra en översyn av arbetssätt och rutiner. Syftet är att undvika dubbla boendekostnader och att säkra att Tak-överhuvudet-garantin (TÖG) inte används för dubbla boenden. Klienter ska vid återfall i missbruk återföras till lågtröskelboenden eller hänvisas till Drop-In. Samarbete pågår. Utöka samarbetet med BoB när det gäller 65 mycket resurskrävande klienter (både tids- och kostnadsmässigt) som är i behov av andra lösningar samt ta upp en dialog om vad som kan göras för att sänka boendekostnaderna för personer som inte vill eller kan vara drogfria. En arbetsgrupp har bildats som ska kartlägga gruppen, gå igenom vilka åtgärder som vidtagits tidigare och lägga upp en strategi för hur man ska arbeta med denna grupp inom ramen för ett boende. Samarbete med BoB pågår för att hitta en stadigvarande boendelösning för denna målgrupp genom att prova nya arbetssätt. Det rör sig i nuläget om cirka personer som varit aktuella över 3 år utan att man hittat någon framgångsrik lösning. Tillämpa striktare bedömningar för personer med egen försörjning. Personer med egen försörjning ska genom den s.k. egenavgiften stå för kostnader för eget boende och mat. Striktare bedömning tillämpas. Kontakta Bostad Stockholm och privata hyresvärdar i syfte att snabbare få tillgång till fler försöks- och träningslägenheter. För närvarande står 55 personer i kö. Hittills har Efh fått 43 försöks/träningslägenheter i år, vilket är betydligt fler än förra året. Kvar i kö står 35 personer mot tidigare 55. Boendestödjarna har också kommit igång med sitt arbete med att stödja dessa personer i sitt boende. Bjuda in bostadsföretag för att diskutera kontraktstider så att tiden för utslussning av personer på väg till eget boende förkortas. Arbete pågår. Flera informationsmöten med privata hyresvärdar har hållits. 30 klienter har övertagit kontraktet i år jämfört med 16 personer Förvaltningens synpunkter och förslag Efh har under året arbetat aktivt utifrån åtgärdsprogrammet. Under hösten har ett ett flertal nya åtgärder påbörjats och redan påbörjade aktiviteter har intensifierats. Eftersom åtgärderna hittills inte haft förväntad effekt med hänsyn till ett ökat inflöde av klienter återkommer förvaltningen med ett förslag till ett förstärkt åtgärdsprogram för att Efh ska ha en ekonomi i balans Utökat åtgärdsprogram för att minska kostnaderna inom Efh
9 SID 9 (11) Översyn av arbetsprocesser och arbetsflöden Ramböll Management AB har fått i uppdrag att genomföra en översyn av arbetsflöden och arbetsprocesser inom Efh med metoden LEAN för att kontrollera att arbetsrutiner inom enheten inte innebär dubbelarbete, säkerställa att alla aktiviteter som genomförs är till värde för klienterna och att arbetsprocesserna är ändamålsenliga. Syftet med uppdraget är att: kartlägga organisatoriska och administrativa kostnader och eventuella effektiviseringsmöjligheter inom Enheten för hemlösa samt att ta fram förslag till insatsområden där effektiviseringar skulle vara möjliga att genomföra, samt identifiera lämpliga metoder. Konsulten ska först genomföra en förstudie där en analys av effektiviseringspotentialen sker. Denna analys syftar både till att identifiera lämpliga processer att effektivisera med hjälp av LEAN samt att identifiera möjlig besparingspotential genom andra åtgärder. Därefter görs en kartläggning och analys i fyra steg. Framtagen analys ska kunna användas som underlag för att identifiera möjliga besparingsåtgärder inom olika delar av Efh:s verksamhet prioritera och avgöra tågordning för möjliga kostnadsbesparande insatser vidare analyser av högt prioriterade förslag till insatser och identifiera lämpliga arbetsmetoder för att förverkliga potentialen exempelvis LEAN, förändring av strukturer/organisering, etc. En rapport till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lämnas när förstudien är gjord. Utökat antal boendeplatser med lägre omhändertagandenivå Förvaltningen genomför med hänsyn till låg beläggning på många institutioner inom BoB en översyn av utbudet av vård och boende. Omstruktureringar kommer att genomföras för att skapa fler boendeplatser med lägre omhändertagandenivå till en lägre vårddygnskostnad, vilket bland annat efterfrågas av Efh för att lösa behovet av boende för en grupp hemlösa som man i dagsläget inte hittat någon lämplig lösning för. Enligt förslaget ska behandlingshemmet och boendet Älvis/Linden på grund av låg beläggning omstruktureras till ett boende med en lägre men för målgruppen anpassad omhändertagandenivå med ett pris på cirka 390 kr/vårddygn. Efh har cirka 40 klienter som är i behov av sådana boendeplatser och har intention att placera dessa på det nya boendet, vilket samtidigt skulle innebära minskade vårddygnskostnader. Det är svårt att bedöma den exakta kostnadsminskningen, men om exempelvis 40 klienter kan placeras och vårddygnskostnaderna skulle vara i genomsnitt 200 kr/vårddygn lägre innebär detta en kostnadsminskning med 240 tkr per månad d.v.s tkr för ett år. Förvaltningen avser att följa utvecklingen. Verksamheten vid boendet Eken har omstrukturerats fr.o.m. oktober månad och inflyttning pågår för närvarande. Ca 10 klienter från Efh har redan flyttat in. Kost-
10 SID 10 (11) naden är 280 kr/vårddygn exkl. egenavgift. Nya klienter på Efh utan omvårdnadsbehov, har erbjudits plats där i stället för andra mer kostsamma placeringar, vilket bidrar till minskade vård- och boendekostnader. Placeringarna innebär också att dessa personer inte tar upp platser på akutboenden och andra typer av kostsamma boenden, som i första hand riktar sig till personer med mer omfattande behov. 10 nya jourplatser innebär en besparing med i genomsnitt 300 kronor/dygn X 10 klienter under ett år = tkr/år. Om man enbart jämför med kostnaderna för härbärges-/akutboende blir besparingen ca 700 tkr på årsbasis. Rabatt på nyplaceringar inom BoB inom förvaltningen Med hänsyn till låg beläggning inom BoB beslutade socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i samband med tertialuppföljning 2 om en rabatt på vårddygnspriset med 20 % vid nyplaceringar under tiden 1 oktober 30 november 2009 där placeringsuppdraget gäller längst t.o.m. den 28 februari 2010 på ett antal institutioner. Avsikten med att göra prisändringen är att beläggningen på institutionerna ska öka. Detta innebär att de placeringar som görs av Efh på dessa institutioner under denna tid medför lägre kostnader.
11 SID 11 (11) Sammanfattning av åtgärdsförslagen med besparingseffekt på årsbasis Nedan redovisas en sammanställning av de åtgärder som vidtagits i besparingssyfte på Efh med en beräkning av uppskattad kostnadsminskning på årsbasis. De om placeringar som gjorts under året får dock inte helårseffekt 2009 även om de blir långvariga. Många placeringar varar också kortare tid, vilket gör att besparingseffekten i praktiken blir lägre Åtgärd Förväntad besparingseffekt beräknat per år i tkr 43 nya försöks- och träningslägenheter Placering på billigare tillsynsboenden Förtydligade handlingsplaner Inbetalning av egenavgifter 250 Förkortad vårdtid vid behandling 760 Ytterligare 15 försöks- /träningslägenhet 23 Fler lägenheter genom Stiftelsen Hotellhem Utökat antal boendeplatser för 40 klienter Placeringar på boendet Eken 700 Summa Därutöver tillkommer besparingsåtgärder som inte kunnat kostnadsberäknas utan närmare genomgång av personakter. 1 Flyttning från korridorsboende 2 Minskning med 7 vårddygn/placering 3 Flyttning från stödboenden
1. Vid akutboendet Grimman omvandlas 10 av totalt 28 platser till korttidsboende från och med
SOCIALFÖRVALTNINGEN BOENDE- OCH BEHANDLINGSENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-03-13 Handläggare: Britt Lundkvist Telefon: 08-508 25 294 Till Socialnämnden Förändringar i Boende- och behandlingsenhetens
Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012
SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning
Vad har genomförts hittills? I den första delrapporten, som skrevs , gjordes en genomgång av de olika stegen i projektet.
BOENDE OCH RESURSTEAMET SOCIALTJÄNST OCH ARB ETSMARKNADSFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-10-28 Delrapport avseende 2010 - Projektet från institution till eget boende Enheten för hemlösa erhöll medel med 2,3
Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen
Norrmalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 0 (6) 2017-11-21 Norrmalms stadsdelsförvaltning Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Box 450 75 104 30 Stockholm Telefon 076-12 09 290 Växel 08-508 09
Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden
ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 8-58 14 152 DNR: 5-273/28 SID 1 (8) 28-5-22 Till Enskede-Årsta- s stadsdelsnämnd Skuldsanering av hyreskostnader
Slutrapport från projektet unga vuxna i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet
SOCIALFÖRVALTNINGEN SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0012/2011 SID 1 (5) 2012-01-23 Handläggare: Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Slutrapport från projektet unga
Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för
Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9)
NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Sid 1 (9) Handläggare: Mats Fors 08-508 09 395 Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. Sid 2 (9) Sid 3 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund
Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar
Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-11-09 Handläggare Britt Lundkvist Telefon: 508 25 294 Till Socialnämnden 2016-11-22 Omställning av Enheten för ensamkommande
Månadsrapport november 2016
Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 1.3.1-812/2015 Sida 1 (5) 2016-12-07 Handläggare Peter Svensson Telefon: 08 508 25 075 Till Socialnämnden 2016-12-13 Månadsrapport november 2016 Förvaltningens
SOCIALFÖRVALTNINGEN. Månadsrapport för februari Till Socialnämnden. Förslag till beslut
SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2-613/21 SID 1 (1) 211-3-1 Till Socialnämnden Månadsrapport för februari 211 Förslag till beslut Månadsrapporten per den 28 februari
Ekonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.
Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. BILAGA 8 Sid 1 (8) SOCIAL OMSORG. Boendecoach
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG BILAGA 8 Sid 1 (8) Boendecoach Sid 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 2. Nyttan/effekten
Evakuering av Västerorts stödboende
Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr: 2.5.6-44/2015 Sida 1 (5) 2015-01-29 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Evakuering av Västerorts stödboende
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Ansökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista
Rinkeby-Kista SDF Socialtjänst Vuxna Projektansökan Sida 1 (5) 2017-11-30 inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista Ansökan avser I stadens budget för 2018 har förebyggande insatser
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby
Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Managementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Hemlösa i Stockholm 15 april 2010
SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-05-31 Handläggare: Nina Ström Telefon: 08-508 25 014 Till Socialtjänst- och
Omvandlingar av hyresrätter
Sida 1 (7) 2019-04-08 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-04-25 Omvandlingar av hyresrätter Svar på skrivelse från (V) och (S) Förslag till
Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar
ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att
Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten. 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN DNR 402-0324/2008 SID 1 (6) 2008-05-27 Handläggare: Nina Ström Telefon: 08-508 25 014 Till Socialtjänstnämnden Hemlösa i Stockholm 15 april 2008 (2 bilagor)
Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6./510-2012 SID 1 (8) 2012-07-31 Handläggare: Mats Engström Telefon: 08-508 24 836 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen 2012-08-23
Ekonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad
Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända
Ur hemlöshet - i jobb
STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (7) Ur hemlöshet - i jobb Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 1.3 Alternativ
Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga
2018-04-26 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/117 Arbets- och företagsnämnden Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden
Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.
Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Kontaktperson Enhetschef Jan Rönnberg Box 24156 104 51 Stockholm Tele: 508 10 000 vx Mail: jan.ronnberg@ostermalm.stockholm.se
Ekonomirapport efter juli 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
HEMLÖSHETEN I SVERIGE
HEMLÖSHETEN I SVERIGE Antalet människor som lever i hemlöshet har ökat kraftigt. Från cirka 8 000 år 1999 till 34 000 år 2011. Socialstyrelsens senaste kartläggning gjordes under en vecka i april 2017.
Motverka långvarig hemlöshet
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...
Ekonomisk månadsrapport för november 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16
Ekonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Ekonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Månadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Ekonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet
SOCIALTJÄNT- OCH ARBETSMARKNADSFÖVALTNINGEN ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-17 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänt- och arbetsmarknadsnämnden
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden
Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-11-21 Handläggare Linn Hemmingsson Telefon: 08-508 25 327 Till Socialnämnden 2018-01-30 Handlingsplan
Månadsrapport för juli 2013
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens
Anpassning av verksamheter och platsantal inom Boende- och behandlingsenheten samt Enheten för ensamkommande
Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Avdelningen för mottagande av nyanlända Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2018-10-24 Handläggare Britt Lundkvist Telefon: 508 25 294 Till Socialnämnden 2018-11-13
Behovsbedömning av bostäder Förslag till beslut
2017-03-15 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/27 Arbets- och företagsnämnden Behovsbedömning av bostäder 2017-2020 Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden fastställer behovsbedömningen av bostäder
Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),
Underskott och besparingar i nämnden
SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN-2010-01-28 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Lågtröskelboende Förslag hur behovet för hemlösa missbrukare skall lösas i Hässelby-Vällingby
A Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ och familjeomsorg Vuxen Ingrid Alegren tfn 508 05334 Tjänsteutlåtande 2 maj 2005 1 (7) B C D E Dnr - - 2005 Sammanträde 19 maj 2005 Till Hässelby-Vällingby
Ekonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Uppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden
Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Sida 1 (6) 2018-03-27 Handläggare Madelen Lyckedal Telefon: 08-508 08 516 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Handlingsplan för socialtjänstens
Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09
Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs
Ekonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad
Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut
Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Lägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission
Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar
Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad
SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-01-20 Handläggare: Gunnar Janson Telefon: 508 25 015 Till Socialnämnden Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård
Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-01-12 SDN 2011-02-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Ekonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden
Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2018-03-21 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2018-04-19 Handlingsplan
Expansionsplan Bostad med Särskild Service
Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad
Ekonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Projektrapport Förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby- Kista
Projektrapport Förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby- Kista Januari 2018 stockholm.se Kontaktperson: John Joyce, biträdande enhetschef, telefon: 508 01 398 mejl: john.joyce@stockholm.se 2 (10)
Barngruppernas storlek inom förskolan
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens
Helsingborgs stads bostadssociala program
KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens
Ekonomisk rapport efter maj 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Ekonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.
BoInvent1 Kartläggning april 2014
BoInvent1 Kartläggning april 2014 Innehållsförteckning Sid 2 (15) Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Resultat... 5 Antal hushåll och dess sammansättning... 5 Kön och ålder...
Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1
Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Ekonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Månadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181
Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning
När det gäller SFI har staden som mål att minst 30 % av de studerande ska uppnå godkänt betyg i SFI inom ett år.
SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-03-19 SID 1 (5) 2009-02-12 Handläggare: Karin Eriksson Bech Telefon: 08 508 25 468 Till Socialtjänst- och
Månadsrapport. Socialnämnden
Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län
TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i
Rapport om försörjningsstödets utveckling kvartal
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-06-22 Diarienummer: N137-0193/16 Sektor IFO-FH Anita Lidström Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@vastra.goteborg.se Rapport om försörjningsstödets utveckling kvartal
Vårdgaranti för missbruksvård
HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-04-08 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Sdn 2008-04-23 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Utredning om tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga
Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Handläggare susanne.aronsson@vanersborg.se 0521-72 25 89 Mottagare Socialnämnden Utredning om tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga Förslag till beslut Socialnämnden
Avstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
METOD- OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM OMRÅDET HEMLÖSHET
SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (7) 2009-05-05 METOD- OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM OMRÅDET HEMLÖSHET SID 2 (7) Bakgrund och nuläge Kompetensutvecklingsärendet presenteras
Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första
Bostad först- uppföljning
Bostad först- uppföljning Kristian Brodd Januari 2019 2019-01-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 2 4. REDOVISNING... 2 4.1. Insatsens organisation... 2 4.2.
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SO C IA LTJÄN ST O C H F RITID BOE N HE TEN BOE ND E OC H RE SU RS FÖ R VU XN A. Boendeteam i Bromma
2012-04-25 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SO C IA LTJÄN ST O C H F RITID BOE N HE TEN BOE ND E OC H RE SU RS FÖ R VU XN A Boendeteam i Bromma Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning
Delrapport och förslag på fortsatt inriktning för av Bostad först i Stockholm stad
Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (6) 2013-05-16 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 25 910 Till Socialnämnden fortsatt inriktning för av Bostad ( 2 bilagor)
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT 2013 2014-01-23 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Målgrupp för projektresultatet... 3 1.1 Mål och avgränsningar... 3 1.1.1 Effektmål... 3