HABILITERING NYCKELTAL 216 Rapport Maj 217
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Introduktion...3 Om Nysam...4 Habilitering i Nysam...5 Gemensamma definitioner och instruktioner...7 Verksamhetsbeskrivning på länsnivå...1...1... 12... 14... 16... 18 Kalmar... 2...22 Barn- och ungdomshabilitering...23 Aktivitetsdata barn- och ungdomshabilitering...23 Resursdata barn- och ungdomshabilitering...26 Produktivitetsdata barn- och ungdomshabilitering... 3 Verksamhetspraxis barn- och ungdomshabilitering...39 Effektmått barn- och ungdomshabilitering...42 Vuxenhabilitering...45 Aktivitetsdata vuxenhabilitering...45 Resursdata vuxenhabilitering...47 Produktivitetsdata vuxenhabilitering...52 Verksamhetspraxis vuxenhabilitering... 61 Effektmått vuxenhabilitering... 64 Habilitering sammanslagna grafer... 66 Aktivitetsdata habilitering (barn och vuxen)...67 Resursdata... 68 Produktivitetsdata habilitering (barn och vuxen)... 71 Verksamhetspraxis habilitering (barn och vuxen)... 8 Effektmått habilitering (barn och vuxen)...82 Bilagor...85 Bilaga 1: Nyckeltal barn...85 Bilaga 2: Nyckeltal vuxna...87 Bilaga 3: Nyckeltal totalt... 89 Bilaga 4: Profiltabell... 91
INTRODUKTION 3 Introduktion Nysams utvecklingsgrupp för habilitering startades 22 på initiativ av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Det finns två inriktningar inom utvecklingsgruppen, vuxenhabilitering respektive barn- och ungdomshabilitering. Dessa två inriktningar har separata frågeblanketter och det tas fram egna nyckeltal för dem båda, men resultaten redovisas tillsammans i en gemensam rapport. Nytt från 215 är att rapporten även innehåller nyckeltal där både barn- och vuxenhabilitering ingår, det vill säga sammanslagen data. Nysams utvecklingsgrupp för habilitering följer upp aktivitets- och resursdata, men tar även fram effektnyckeltal för måluppfyllelse, patientnöjdhet och patienternas upplevelse av möjligheten att påverka habiliteringsplaneringen, baserat på en separat enkät. Ett utvecklingsarbete pågår om att digitalisera denna enkät så att den går att fylla i via smartphone, surfplatta och dator. Denna rapport beskriver utvecklingen inom habilitering, vilket omfattar barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering samt sammanslagna data för hela habiliteringsverksamheten. Rapporten inleds med en introduktion till habilitering inom Nysam och ger sedan information om gemensamma definitioner och instruktioner. Därefter finns profilbeskrivningar på länsnivå där varje verksamhet beskrivs. Graferna presenteras först för barn- och ungdomshabilitering, sedan för vuxenhabilitering och till sist med sammanslagna data. I det fall ett landsting inte finns med i en graf betyder det att landstinget inte har kunnat redovisa värden för detta nyckeltal.
4 OM NYSAM Om Nysam Syftet med Nysam är att med hjälp av data åstadkomma verklig förbättring av hälso- och sjukvården Genom nätverket Nysam har Helseplan under mer än 2 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg. Vi tar fram nyckeltal för benchmark, erbjuder ett unikt forum för erfarenhetsutbyte samt hjälper våra medlemmar att planera och följa upp förbättringsprojekt. Nysam sammanställer årligen nyckeltalsrapporter med data för ca 3 specialitets- och verksamhetsområden samt samlar mer än 5 chefer från sjukvården två gånger per år för att arbeta med data-driven förbättring. Över 6 verksamheter rapporterar i dagsläget in data, vilket utgör ett unikt underlag för benchmark och möjliggör planering och uppföljning av förbättringsarbeten som verkligen gör skillnad i verksamheterna. Under 216 planerades och initieras fler än 6 förbättringsprojekt genom våra Nysam-grupper. Med hjälp av Nysam kan våra medlemmar: Avgöra om verksamheten bedrivs effektivt får vi våra resurser att räcka till så många som möjligt? Identifiera inom vilka områden som den största potentialen för förbättring finns Få stöd vid planering och genomförande av insatser och projekt för att förbättra verksamheten Följa upp om förbättringsprojekt och verksamhetsförändringar verkligen ger effekt Få tillgång till ett unikt nätverk av chefer för erfarenhetsutbyte och inspiration, maj 217 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Teresa Herlin Bengt Andersson 7-528 16 7-147 91 3 teresa.herlin@helseplan.se bengt.andersson@helseplan.se www.nysam.com
HABILITERING I NYSAM 5 Habilitering i Nysam Enligt hälso- och sjukvårdslagen (217:3) är habilitering ett ansvar för både landsting och kommun. Fördelning av ansvar bygger på överenskommelser som kan se olika ut i olika landsting. Habilitering i Nysam beskriver det som hör till landstingets habiliteringsorganisation. Habilitering är insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 28:2). Den specialiserade habiliteringen som beskrivs i Nysam är ett område med särskild kompetens om funktionshinder som ett komplement till den hälso-och sjukvård som alla invånare i Sverige har rätt till. Den specialiserade habiliteringens kännetecken är utredande och behandlande insatser som: Har sin utgångspunkt i funktionshinder med fokus på det friska Stärker och förbättrar funktioner Ger verktyg, strategier och kompenserar funktionsnedsättning Leder till aktivitet och förutsättningar för delaktighet Är framtidsinriktade Habiliteringsverksamhet är olika organiserad i landstingen, vilket försvårar framtagning av enhetlig statistik. Ett mål för utvecklingsgruppen i Nysam är att ta fram data och nyckeltal för de delar av habiliteringsverksamheten som är gemensam, samt att beskriva det icke-gemensamma på ett så enhetligt sätt som möjligt. Habiliteringsverksamheten kan ha olika omfattning, målgrupp och organisation. I Nysam har vi enats om en gemensam definition för att kunna jämföra vad habilitering är. I rapporten beskriver landstingen de uppdrag som avviker från den gemensamma definitionen. Resurser och insatser för dessa uppdrag har inte kunnat särskiljas från habiliteringsuppdraget utan finns med i de redovisade nyckeltalen. God vård är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande när verksamheten följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader (SOSFS 211:9). Genom Nysam beskrivs nyckeltal för vissa processer, resultat och kostnader. God vård är: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid I Nysam är data på enhetsnivå produktionsrelaterad, medan data på länsnivå dessutom är relaterad till befolkningsunderlaget. Med habilitering avses såväl vuxenhabilitering (18 år och äldre) som barn- och ungdomshabilitering (-17 år). Habiliteringsverksamhetens kunskap och kompetens Habiliteringen arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att: Stärka den enskilde i att utveckla egen förmåga och hantera sin situation Informera och ge stöd så att personen kan få tillgång till samhällsstöd för en god livskvalitet Ge riktat stöd till föräldrar och anhöriga genom utbildning och särskilda åtgärder Samverka och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård, andra aktörer och nätverk utifrån den enskildes behov enligt SOSFS 28:2, hälso- och sjukvårdslagen (217:3) och socialtjänstlagen (21:453) Den specialiserade habiliteringen tillhandahåller medicinsk, pedagogisk, social och psykologisk kompetens. Personalen har specialistkunskap inom funktionshinderområdet, det vill säga kunskap om funktionsnedsättningar och dess effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Den särskilda kompetensen omfattar även bemötande och samtalsmetodik som anpassas utifrån personens kognitiva och kommunikativa förutsättningar. Den yrkesspecifika habiliteringskunskapen består av att utifrån hälsoproblemet bedöma och genomföra de åtgärder som behövs för den enskilda personen. Den gemensamma habiliteringskunskapen utvecklas i teamarbetet och i samarbete med barnet, ungdomen och den vuxne, tillsammans med familj och andra aktörer. Denna förmåga kännetecknas av kunskaper och erfarenheter om hur
6 HABILITERING I NYSAM medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och olika omgivningsfaktorer kan påverka individens utveckling och livssituation. Den utmärks av förmågan att möta barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer, men också av att kunna överföra kunskaper och erfarenheter om habilitering till dem samt till personer i närmiljön. Personalens kompetens utgörs av deras förmåga att tillämpa såväl yrkesspecifika som gemensamma habiliteringskunskaper i konkreta situationer. Habiliteringsorganisationens huvudmålgrupp Barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringens huvudmålgrupper är personer med medfödda eller tidigt förvärvade: Nedsättningar inom psykiska funktioner (enligt International Classification of Functioning and Health (ICF)) Nedsättningar i neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner (enligt ICF) Samt personer med kombinationer av dessa och som har kartlagt behov av specialiserade habiliterande insatser. De vanligaste förekommande funktionsnedsättningarna är: utvecklingsstörning, rörelsehinder, autismspektrumtillstånd (AST) och förvärvad hjärnskada. Huvudmålgruppernas funktionsnedsättningar är varaktiga och: Antas påverka den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen Kräver att stödet är sammansatt av flera kompetenser över tid Kräver att stödet förenar kunskap om barns, ungdomars och vuxnas utveckling med kunskap om funktionsnedsättningar och dess påverkan på utveckling och livsvillkor Kräver att det vardagliga stödet kompletteras med fördjupad och specialiserad kunskap Medför behov av växlande men långsiktigt stöd från flera verksamheter som behöver samverka Habiliteringsorganisationens huvuduppgift Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på aktuella hinder i vardagen kräver alltid en individuell bedömning (olika bedömningsinstrument används) och är avgörande för behovet av specialiserade behandlande åtgärder. Utredande och behandlande åtgärder planeras utifrån varje individs funktionstillstånd/funktionsnedsättning och dokumenteras i en vårdplan, en så kallad habiliteringsplan. Det ingår inte i habiliteringsorganisationernas gemensamma huvuduppgift att för varje ny patient (det vill säga för habiliteringsorganisationen tidigare okänd) bedöma eventuell målgruppstillhörighet genom att identifiera, utreda och diagnostisera sjukdom/skada som orsak till funktionsnedsättning. Om en habiliteringsorganisation har ansvar för detta ska det, i det här sammanhanget, ses som ett tilläggsuppdrag, och dessa resurser och insatser ska tas bort innan indata redovisas i Nysam. Går det inte att särskilja resurser och insatser får detta beskrivas i landstingets specifika profil. Insatser i form av råd och stöd kan ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och hälsooch sjukvårdslagen (217:3). Oavsett lagrum ingår insatserna och resurserna i Nysamredovisningen. Habiliteringens huvudprocess och arbetssätt Habiliteringsplanering är över tid en ständigt pågående arbetsprocess, som håller samman information och sker i dialog med den enskilde. Den enskilde är delaktig i kartläggning, planering och genomförande av alla habiliteringsinsatser. I habiliteringsplanen dokumenteras prioriterade områden, mål för insatserna, arbetsfördelning och tidsplan för genomförande och utvärdering. Habilitering till barn, ungdomar och vuxna sker i nära samarbete med föräldrar, anhöriga, gode män och med det nätverk som finns runt den enskilde. Det är av stor betydelse att omgivningen är positivt anpassad och att berörda aktörer delar kunskap för att nå gemensamma mål och god nytta för personen med funktionsnedsättning. Det innebär att habiliteringen har ett konsultativt arbetssätt, där kunskapsförmedling till nätverk och omgivning är en central del. Kompletterande insatser är insatser som riktar sig till föräldrar, anhöriga och/eller patienten och innefattar information, kunskapsöverföring och vägledning om: Funktionshindret och dess konsekvenser i vardagen Förhållningssätt och strategier för att underlätta inlärning och främja en positiv utveckling Olika behandlingsmetoder Samhällsstöd och intresseorganisationer Information och stöd i samband med övergångar till olika verksamheter, till exempel mellan förskola och skola Behandling inkluderar även förskrivning av hjälpmedel.
GEMENSAMMA DEFINITIONER OCH INSTRUKTIONER 7 Gemensamma definitioner och instruktioner I detta avsnitt beskrivs ett antal gemensamma definitioner och instruktioner. I de fall det är möjligt har Socialstyrelsens termbank eller andra vedertagna definitioner som har beslutats av utvecklingsgruppen använts. Här beskrivs också den enkät som används som effektmått. Ålder. Barn = -17 år (det vill säga till och med 17 år). Vuxen = 18 år och äldre. Patient. En patient är en person med unikt personnummer som är registrerad hos vårdgivaren. En patient kan representeras av en eller flera företrädare/anhöriga. Patientkontakt. Med patientkontakt avses en vårdåtgärd som dokumenteras i journal. Exempel på vårdåtgärd är besök respektive externt besök individuellt eller i grupp och telefonkontakt (Socialstyrelsen beskriver en telefonkontakt som distanskontakt via telefon). Utbildning räknas som patientinsats om den journalförs. Även möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patientens nätverk räknas som patientkontakt. En vårdåtgärd med flera vårdgivare vid samma tillfälle, där insatserna har olika mål och syfte, räknas som flera patientkontakter. En vårdåtgärd som utförs av flera vårdgivare vid samma tillfälle, där insatserna har samma mål och syfte, registreras exempelvis som teambesök respektive teamgruppbesök, och räknas som en patientkontakt. Allteftersom nya metoder för vårdåtgärder utvecklas inom e-hälsa kommer nya termer att definieras, exempelvis internetbehandling. Funktionshinder avser de begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsnedsättning avser nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsens termbank). Effektmått - Utvärdering av mål i habiliteringsplan Krav för att nyckeltalen ska vara jämförbara mellan olika habiliteringsverksamheter är följande: att det finns ett systematiskt sätt att följa upp och utvärdera de mål som med bildstöd sätts i habiliteringsplanen. Det första steget blir att efter utvärdering av varje enskilt mål göra en sammanfattning av måluppfyllelsen, för att graden av nytta med insatserna ska kunna bedömas enligt fråga 1 i Nysamenkät (med bildstöd). Detta görs i dialog mellan habiliteringspersonal och patient. Syftet med att besvara fråga 1 i dialog med patienten är att säkerställa utvärdering av nyttan med insatser som gjorts utifrån den tidigare dialogen. Den skattningsskala som är gemensam för landstingen i Nysam används (se utvärderingsformuläret). Samlad utvärdering av habiliteringsplan Andra steget blir att patienten ombeds att göra en sammanfattande bedömning av nöjdhet med hjälpen hen har fått och om hen har fått vara med och bestämma om hjälpen. Den skattningsskala som är gemensam för landstingen i Nysam används (se utvärderingsformuläret). Vid denna bedömning ska inte habiliteringspersonalen vara närvarande, utan patienten ska ges möjlighet att lämna in utvärderingsformuläret i ett kuvert till expedition eller brevlåda. Detta för att minska risken för att patienten ska påverkas av närvaron av de personer som utför tjänsterna. Frågorna Version 1 (standard): 1. Upplevelse av nytta Har du haft nytta av den hjälp du fått från habiliteringen för att nå dina mål? (Ja, stor nytta / Ja, ganska stor nytta / Nej, bara liten nytta / Nej, ingen nytta alls) 2. Nöjdhet Är du nöjd med hjälpen du fått? (Ja, alltid / Ja, ofta / Nej, sällan / Nej, aldrig) 3. Upplevelse av inflytande Har du fått vara med och bestämma om hjälpen från habiliteringen? (Ja, alltid / Ja, ofta / Nej, sällan / Nej, aldrig) Version 2 (förenklad med bildstöd): 1. Upplevelse av nytta Har du haft nytta av den hjälp du fått från habiliteringen för att nå dina mål? (Ja, stor nytta / Ja, ganska stor nytta / Nej, bara liten nytta / Nej, ingen nytta alls)
8 GEMENSAMMA DEFINITIONER OCH INSTRUKTIONER 2. Nöjdhet Är du nöjd med hjälpen du fått? (Ja, alltid / Ja, ofta / Nej, sällan / Nej, aldrig) 3. Upplevelse av inflytande Har du fått vara med och bestämma om hjälpen från habiliteringen? (Ja, alltid / Ja, ofta / Nej, sällan / Nej, aldrig) 4. Vem har svarat? (Jag själv / Jag själv med hjälp / Annan) Att beräkna arbetade timmar Personalresurserna skall anges i antalet arbetade timmar, det vill säga det faktiska antal timmar som disponerats för produktion under året på kliniken. Antalet arbetade timmar kommer att omvandlas till antal årsarbetare vid databearbetningen. Antalet arbetade timmar beräknas enligt följande: placering enligt schema (planerat antal arbetade timmar), eller registrering i stämpelklocka (antal arbetade timmar), aktiv tid under jour- och beredskap, se vidare nedan, övertid och fyllnadstid, timanställd personal (timtid). All frånvaro, både betald och obetald, ska exkluderas. Exempel på frånvarotyper som skall räknas bort är: semester kompledigheter utbildning, se vidare nedan övrig frånvaro med lön sjukfrånvaro Med aktiv tid under jour- och beredskap menas den tid som enligt avtal ligger till grund för uppräkning. Exempel: under jourtid görs en insats som faktiskt tar 15 minuter minsta enhet som enligt avtalet registreras vid varje störning är 3 minuter denna insats gjordes under tid som renderar ledighet, eller ekonomisk kompensation, med avtalsenlig minsta tid multiplicerat med 2,. I detta fall blir det 6 minuter ledighet, eller ekonomisk kompensation. Om kliniken inte registrerar den aktiva tiden utan enbart ersätter jour- och beredskap enligt så kallad schablon ska denna tid anges. Den utbildningstid som ska räknas bort är tiden för externa utbildningar. Interna fortbildningsaktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, yrkesgruppsträffar, planeringsdagar och så vidare räknas inte som frånvarotid. Timmar som inhyrd personal från s k bemanningsföretag tjänstgör på kliniken ska räknas som arbetad tid. Tjänstgöring på annan enhet ska inte räknas som arbetad tid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Tid som AT- och ST läkare arbetar på kliniken ska räknas som arbetad tid. Detta oavsett var dessa är budgeterade. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget ska detta inte räknas som arbetad tid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Generellt gäller regeln att arbetade timmar och därtill kopplad produktion ska redovisas på samma enhet. Att redovisa personalkostnader Den totala personalkostnaden ska anges. Med totala personalkostnader avses lönekostnader och lönebikostnader. Resekostnader, kurskostnader m m ska inte redovisas som personalkostnader. Om personal helt eller delvis tjänstgör på annan enhet inom landstinget ska personalkostnaden i motsvarande grad reduceras på kliniken. Detta oavsett var aktuell personal är budgeterad. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget ska personalkostnaderna reduceras med den ersättning landstinget erhåller för detta uppdrag.
GEMENSAMMA DEFINITIONER OCH INSTRUKTIONER 9 Ersättningen till så kallat bemanningsföretag ska i sin helhet redovisas som personalkostnad. Personalkostnaden för ST-läkare ska redovisas på den klinik där de tjänstgör. Olika sätt att organisera olika personalgrupper förekommer, främst vad gäller paramedicinare och sekreterarpersonal. I de fall någon personalgrupp tillhör en annan organisation ska kostnaderna för dessa köpta tjänster redovisas som personalkostnader på kliniken. Om det i habiliteringsorganisationen ingår syncentral eller hörcentral som bara arbetar med habilitering ska dessa redovisas på egen blankett. Observera att habiliteringsorganisationen icke alltid är identisk med landstingets habiliteringsförvaltning. Syncentral eller hörcentral som ligger utanför habiliteringsorganisationen redovisas inte här. Befolkningstal Befolkningsrelaterade nyckeltal på länsnivå är relaterade till respektive åldersgrupp av länets befolkning per 216-12-31. Befolkningsunderlag har inhämtats från SCB.
1 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Verksamhetsbeskrivning på länsnivå Nedan beskrivs organisationen för respektive landsting, samt det som skiljer sig i respektive landsting från den generella profilen avseende målgrupp och uppdrag. Skillnader i profilerna gällande uppdrag och målgrupp är viktig att beakta vid jämförelser med andra landstings nyckeltal. Barn- och vuxenhabilitering Organisation Habiliteringen i ingår sedan 213 i förvaltningen Hälsa och funktionsstöd. Basenheten kom munikation (syncentral, hörselvård, tolkverksamhet för döva och datakom munikationsenheten) samt hjälpmedelscentrum, rehabiliteringshandläggare och handikappkonsulent ingår i samma område och förvaltning. Habiliteringen är indelad i tre geografiska enheter över länet. I varje enhet finns barnteam ( 16 år) och vuxenteam (16 år och äldre). Målgrupp Utöver huvudmålgruppen ingår barn med tal- och språkstörningar, främst i kombination med annat funktionshinder. Blinda och gravt synskadade barn får insatser i samarbete mellan syncentralen och habiliteringen. Personer med ADHD ingår endast i målgruppen vid kombination med annat funktionshinder som ingår i habiliteringens målgrupp. Uppdrag Det ingår i Habiliteringens huvuduppgift att för nytt barn identifiera, utreda och diagnostisera sjukdom/skada som orsak till funktionsnedsättning utom när det gäller barn med autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Basbedömning ska medfölja remissen. Habiliteringen har ansvar för utredning av ansökan och verkställighet av beslut om råd och stöd till barn och vuxna som tillhör LSS-personkrets och målgrup pen för habiliteringsinsatser. Vid frågeställning om mental retardation hos vuxna ska utredningen ske inom habiliteringen. Vuxenhabiliteringen ansvarar för förnyad utredning om personer, med tidigare diagnos, önskar eller behöver få en ny utredning som vuxna. Övrigt Habiliteringen har budget för remittering till SU-regionhabilitering 17 år. Remiss skrivs främst för uro-/tarm- och muskelprogram samt för rehabilitering vid traumatisk hjärnskada. Barnsjukvården står i övrigt för alla medicinska kostnader. Vård i form av familjeveckor köps i begränsad omfattning från Ågrenska. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv -17 år -15,9% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv -17 år Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -2,2% % 9,9% 5,7% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -14,% 8,1% 4,9% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -9,9% -2,3% Graf ID: 2351
VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ 11 Nyckeltal 216 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 18 år+ % RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv 18 år+ Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt Antal arbetade timmar totalt per patient -17,6% -9,6% % % VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter %,6% 35% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers % % Graf ID: 2352 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv -11,2% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -,9% -,6% 4,%,7% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter 2,8% 1,4% 39% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -5,7% -4,7% Graf ID: 3555
12 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Barn-, ungdoms- ( år-avslutad gymnasieskola) och vuxenhabilitering Organisation Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering är en del av habiliteringscentrum, som är en länsklinik, organiserad under psykiatri och rehabilitering i Region. Övriga verksamheter som ingår i habiliteringscentrum är syncentralen, hörselhabiliteringen och tolkcentralen. Barn- och vuxenhabiliteringen har lokal verksamhet i, Eksjö och Värnamo. Personalen på barnhabiliteringen i är organiserad i fyra team, två geografiska, ett ungdomsteam och ett neuropsykiatriskt team. Det senare har länsuppdrag. Barn- och ungdomshabiliteringen i Eksjö och Värnamo har vardera två geografiska team. På vuxenhabiliteringen finns ett geografiskt team i varje länsdel. Målgrupp Målgrupper för s arbete inom barn- och vuxenhabiliteringen är: Personer med intellektuell funktionsnedsättning Personer med medfödda eller under uppväxtåren förvärvade motoriska funktionsnedsättningar Personer med förvärvad hjärnskada (för vuxna krävs remiss från rehabiliteringsmedicinska kliniken) Personer med autism Barn under 5 år där frågeställning om autism finns utreds inom habiliteringscentrum. Barn som har utretts och fått autismdiagnos erbjuds habiliteringsinsatser över barnets skolstart. Därefter ges fortsatta insatser från habiliteringscentrum till barn som har svår autism och barn som har autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Vuxna personer med svår autism eller autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds habiliteringsinsatser. Uppdrag Barn- och ungdomshabiliterings uppdrag är att erbjuda habiliterings- och rehabiliteringsinsatser. Verksamheten har också ansvar för utredning och diagnostik vid misstanke om autism. Vuxenhabiliteringens uppdrag är att erbjuda habiliterings- och rehabiliteringsinsatser. De flesta patienter som haft insatser från barn- och ungdomshabiliteringen erbjuds fortsatta insatser från vuxenhabiliteringen. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Antal patienter per 1 inv -17 år % RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv -17 år Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt 8,2% % % % VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient % Andel nya patienter -4,9% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers,4%,7% Graf ID: 2351
VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ 13 Nyckeltal 216 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Antal patienter per 1 inv 18 år+ -3,9% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv 18 år+ Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt Antal arbetade timmar totalt per patient -14,4% -26,1% -12,2% -11,% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel nya patienter -7,6% -24,3% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers 27% 17% Graf ID: 2352 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv -3,% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -3,1% -3,%,9%,6% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel nya patienter -2,2% % PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers 5,6% 1,5% Graf ID: 3555
14 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering Organisation Habilitering & Hälsa får 85 procent av landstingets budget för habilitering, resterande 15 procent går till andra upphandlade verksamheter. Habilitering för patienter boende i Norrtälje kommun ingår i bolaget TioHundra, men patienterna erbjuds kompletterande stöd från Habilitering & Hälsa. Redovisat i nyckeltalen är siffror från Habilitering & Hälsa. Habilitering & Hälsa leds av en verksamhetschef och har fyra sektioner, som vardera leds av en sektionschef. Några enheter ger insatser och stöd som är öppna för alla, där man inte undersöker målgruppstillhörighet. Dessa insatser återfinns inte i nyckeltalen, därför ger antalet insatser inte ett helt rättvisande mått på habiliteringens totala omfattning. För mer information se www.habilitering.se. Målgrupp och uppdrag Vi ger insatser till personer med funktionsnedsättning. I målgruppen ingår även personer med dövblindhet och vuxna personer som är döva. Vi ger även insatser till vuxna med funktionsnedsättning som debuterat i vuxen ålder, vilket medför att personen tillhör LSS-personkrets 1:3. Målgruppen personer med ADHD i åldern 3 25 år får stöd i grupp. Individuella insatser ges inte till barn 1-15 år med autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Övrigt Habilitering & Hälsa har ett ersättningssystem där vi får en ersättning som är uppdelad i tre olika delar: 54 procent rörlig, varav 3,5 procent är målrelaterad och 46 procent fast ersättning. I den målrelaterade ersättningen är fyra av tio parametrar beroende av svaren i patientupplevelseenkäten. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Antal patienter per 1 inv -17 år 15% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv -17 år Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -36,5% -48,9% -43,7% 7,% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -47,4% 45% 96% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers 89% % Graf ID: 2351
VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ 15 Nyckeltal 216 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 18 år+ 31% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv 18 år+ Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt Antal arbetade timmar totalt per patient -,% -23,5% % 33% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -17,6% -,6% 48% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers 39% 15% Graf ID: 2352 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 2% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -26,% -42,6% -27,5% 22% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -39,9% 32% 12% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers 72% 1,6% Graf ID: 3555
16 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Barn-, ungdoms- och Vuxenhabilitering Organisation Barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen hör organisatoriskt till Habilitering & Hälsa i sregionen. I Habilitering & Hälsa ingår förutom habiliteringsverksamhet även synverksamhet, hörsel- och dövverksamhet samt tolkverksamhet. Hela habiliteringen i är ett verksamhetsområde med en verksamhetschef. Verksamhetsområdet är indelat i habiliteringsenheter som leds av 22 habiliteringschefer. Vid varje enhet arbetar flera team. Specialistteam, kompetensteam och olika kunskapsgrupperingar finns i verksamhetsområdet. Målgrupp Vuxenhabiliteringen i det geografiska området Skaraborg har en utökad målgrupp och tar även emot personer med förvärvade hjärnskador utan stora och omfattande kognitiva funktionsnedsättningar. Uppdrag Verksamheten har i uppdrag att utreda, handlägga och besluta om ansökta råd och stödinsatser enligt LSS för personer både i och utanför den egna målgruppen. Övrigt Barn- och ungdomshabiliteringen kan remittera till regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Detta är en så kallad fri nyttighet. Remisser till alla övriga specifika habiliteringsinsatser (Ågrenska, Retts Center med mera) finansieras av barn- och ungdomshabiliteringens budget. Inom verksamheten finns en habiliteringsenhet, Knoppaliden, som är en dygnet-runt-verksamhet för utredning och behandling av barn och ungdomar. Denna verksamhet redovisas inte i Nysam. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv -17 år -2,6% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv -17 år Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -3,% 13% 9,7% 11% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -1,1% -29,8% -19,2% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -12,1% -12,8% Graf ID: 2351
VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ 17 Nyckeltal 216 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 18 år+ -18,6% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv 18 år+ Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt Antal arbetade timmar totalt per patient 4,7% 13% 23% 29% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter,4% 17% % PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -18,8% -18,5% Graf ID: 2352 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv -22,4% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -3,8% 16% 15% 19% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -2,1% % 3,5% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -14,% -17,2% Graf ID: 3555
18 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Barn- och ungdomshabilitering samt vuxenhabilitering Organisation Enligt Nysams definition avser barn- och ungdomshabilitering -17 år och vuxenhabilitering 18 år och äldre. I sker övergång från barn- till vuxenhabilitering det år som gymnasiestudier avslutas. Detta är individuellt men sker vanligtvis mellan 19 till 21 år. Målgrupp Utöver huvudmålgrupp ges habilitering till barn och ungdomar med synskada i samverkan med syncentralen. Döva och hörselskadade barn erhåller habiliteringsinsatser av ett länsövergripande specialteam efter utredning och diagnos inom audiologiska kliniken. Konsultinsatser ges till barn- och ungdomsmedicinska kliniken för barn med ät- och sväljsvårigheter. I målgruppen ingår inte personer med enbart ADHD. Vuxenhabiliteringen har uppdrag i överenskommelse med neurologen att erbjuda rehabilitering för personer med MS i ett skede när sjukdomen är av mer omfattande karaktär. Uppdrag Enligt avtal ansvar barn- och ungdomshabiliteringen för viss elevvård inom särskolan på individnivå. Enligt avtal med kommunerna ska vuxenhabiliteringen biträda dem med viss utredning/bedömning i myndighetsutövning till exempel genom personkretsbedömning. Det ingår också personalstöd i form av viss fortbildning, handledning och konsultation. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Antal patienter per 1 inv -17 år 34% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv -17 år Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -,% -4,1% -8,8% 45% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt 5,2% 14% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers % 5,5% Graf ID: 2351
VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ 19 Nyckeltal 216 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 18 år+ 16% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv 18 år+ Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt Antal arbetade timmar totalt per patient 158% 5,1% % 25% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -54,1% -1,% 15% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -16,6% -3,8% Graf ID: 2352 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 57% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -,7% -1,3% 72% 2,3% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt -17,8% 2,1% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -2,6% -2,2% Graf ID: 3555
2 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Kalmar Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering Organisation Habiliteringen i Kalmar läns landsting tillhör hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är uppdelad i två basenheter: habiliteringen i norra länsdelen som ansvarar för de sex norra kommunerna och habiliteringen i södra länsdelen som ansvarar för de sex södra kommunerna. Målgrupp Utredningsuppdrag gällande barn/ungdomar med förvärvad hjärnskada. Neuropsykiatrisk utredning ingår inte i uppdraget om inte utvecklingsstörning misstänks. För barn under 6 år utreds barn med misstanke om autism. Dessa får sedan BTI. Barn/ungdomar 6 år eller äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får habiliterande insatser upp till 18 år. Över 18 år finns ansvaret för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom vuxenpsykiatrin. För södra länsdelen tillkommer barn med synskada -7 år. Migrationsverket har en riksavdelning för asylsökande med funktionsnedsättningar i Hultsfred, varpå habiliteringen i norra länsdelen har dessa barn, ofta med mycket stora svårigheter, som extra målgrupp. Uppdrag Verksamheten har ansvar för att utreda och diagnostisera sjukdom/skada som orsak till funktionshindret på nya patienter. Verksamheten ger ibland utbildning till andra organisationer utanför habiliteringsorganisationen efter patientens behov. Vi utreder alla ansökningar om LSS råd och stöd som inkommer till oss, även om sökande inte tillhör vår målgrupp. Övrigt Enheterna köper i vissa fall vård från exempelvis Ågrenska. Kostnaden belastar enheten. Enheterna remitterar till regionsjukvård och har i och med detta kostnader för regionsjukvård till exempel handkirurgiska operationer. Kostnaden belastar enheten som köpt vård. Teamsekreterarna skriver journaler, DRG-registrerar och bokar tider till läkarna inom habiliteringen, vilket gör att vi har mer administrativa tjänster.
VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ 21 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kalmar Norr -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv -39,6% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -36,7% -2,3% -12,1% 1,8% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -1,% -1,% 18% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers 2,2% 18% Graf ID: 3555 Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kalmar Söder -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 3,% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -14,8% 14% 3,1% 5,6% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -28,1% 26% 26% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -2,2% 21% Graf ID: 3555
22 VERKSAMHETSBESKRIVNING PÅ LÄNSNIVÅ Barn, unga och vuxna Organisation Habiliteringen för barn, unga och vuxna ingår i förvaltningen hälsa och habilitering i Region. Habiliteringen för barn, unga och vuxna är från och med 25 en verksamhet med gemensam budget. Kostnaderna för respektive verksamhet baseras sedan 212 på en fördelning av kostnaderna utifrån antalet besök till patienter under respektive över 18 år. Specialiserade enheter utifrån typ av funktionsnedsättningar finns i. Fyra geografisk indelade enheter som och omfattar samtliga funktionshindergrupper finns i övriga länet. Uppdrag Habiliteringens uppdrag omfattar även utredningar för diagnos. Utbildning Habiliteringen bedriver omfattande utbildningsverksamhet för föräldrar, andra anhöriga och personal i nätverket runt barn, ungdomar och vuxna. Habiliteringens kursutbud är tillgängligt för dem som är aktuella på habiliteringen, deras nätverk och andra intresserade. Insatser återfinns inte i den statistik som grundas på åtgärder i journalanteckningar då dessa kurser, cirklar och grupper är öppna för alla intresserade. Därför ger inte antalet patientkontakter som registreras i journal rätt mått på produktionen som redovisas till Nysam. Med resurser från primärvården har habiliteringen ett särskilt uppdrag att stå för medicinsk utbildning och tillsyn till barnboenden i hela länet. Läs mer om vår verksamhet på http://www.lul.se/hoh Nyckeltal 216 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETSDATA Antal patienter per 1 inv 3% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 1 inv Antal arbetade timmar totalt per patient Personalkostnad per patient Personalkostnad per patientkontakt -19,2% -1,7% 13% 7,5% VERKSAMHETSPRAXIS Antal patientkontakter per patient Andel patienter som avslutade sin kontakt Andel nya patienter -15,7% -21,1% -31,5% PRODUKTIVITETSDATA Antal patienter per årsarb hab.pers Antal patientkontakter per årsarb hab.pers -1,5% 19% Graf ID: 3555
BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING 23 Aktivitetsdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal patienter per 1 invånare 27,5 25 22,5 2 17,5 15 12,5 1 7,5 5 2,5 Antal patienter per 1 invånare -17 år Antal patienter -17år per 1 invånare -17 år Graf ID: 438 Graf 438 visar antalet patienter som varit i kontakt med habiliteringen i förhållande till den totala befolkningen -17 år samt antalet patienter -17 år som varit i kontakt med habiliteringen, i förhållande till den totala befolkningen -17 år. Under 216 hade t.ex. 1 66 patienter under 17 år och en befolkning på 6 69 mellan -17 år. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal patienter per 1 invånare samt antal årsarbetare per 1 inv -17år 27,5 25 22,5 2 17,5 15 12,5 1 7,5 5 2,5 Antal patienter per 1 invånare -17 år Antal årsarbetare totalt per 1 invånare -17 år Graf ID: 497 Graf 497 visar antalet patienter per 1 invånare -17 år samt antalet årsarbetare per 1 invånare -17 år.
24 BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Aktivitetsdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal patienter totalt per 1 inv -17år 42,5 4 37,5 35 32,5 3 27,5 25 22,5 2 17,5 Dalarna Gävleborg Kronoberg 15 12,5 1 7,5 212 213 214 215 216 Graf ID: 439 Graf 439 visar antalet patienter per 1 invånare -17 år över tid för de fem senaste åren. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Åldersprofil 13% 12% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,4% 13% % % % 18% 28% 29% 38% 41% 42% 41% 41% 35% 45% 38% 38% 29% 29% 23% 17% 21% 2% 12% Andel patienter -6 år Andel patienter 7-12 år Andel patienter 13-18 år Andel patienter 18 år och äldre Graf ID: 44 Graf 44 visar åldersfördelningen gällande de patienter som har varit i kontakt med habiliteringen.
BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING 25 Aktivitetsdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Fördelning kvinnliga och manliga patienter 11% 1% 66% 65% 66% 69% 65% 63% 34% 35% 34% 31% 35% 37% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnliga patienter av patienter totalt Andel manliga patienter av patienter totalt Graf ID: 441 Graf 441 visar könsfördelningen för de patienter som har varit i kontakt med habiliteringen.
26 BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Resursdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal årsarbetande per 1 invånare 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal årsarbetare totalt per 1 invånare -17 år Graf ID: 442 Graf 442 visar antalet årsarbetare inom habiliteringen i förhållande till den totala befolkningen -17 år. Under 216 hade t.ex. 73 årsarbetare och en befolkning på 6 69 mellan -17 år. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal årsarbetare totalt per 1 inv -17år 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 212 213 214 215 216 Dalarna Gävleborg Kronoberg Graf ID: 443 Graf 443 visar antalet årsarbetare per 1 invånare -17 år över tid för de fem senaste åren.
BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING 27 Resursdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal arbetade timmar totalt per patienter 12 11 1 8,8 7, 7,6 6,1 4,5 91 88 8 8 41 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal arbetade timmar exkl adm.personal per patient Antal arbetade timmar adm.personal per patient Graf ID: 444 Graf 444 visar antalet arbetade timmar totalt per patient. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal arbetade timmar totalt per patienter 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 212 213 214 215 216 Dalarna Gävleborg Kronoberg Graf ID: 445 Graf 445 visar antalet arbetade timmar per patient över tid för de fem senaste åren.
28 BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Resursdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad per invånare -17 år 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Personalkostnad totalt per invånare -17 år Graf ID: 446 Graf 446 visar personalkostnad per invånare -17 år. Under 216 hade t.ex. en personalkostnad på 44 miljoner kronor och en befolkning på 6 69 mellan -17 år. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad totalt per invånare -17år 1 15 1 1 1 5 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 212 213 214 215 216 Dalarna Gävleborg Kronoberg Graf ID: 447 Graf 447 visar personalkostnad per invånare -17 år över tid för de fem senaste åren.
BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING 29 Resursdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad per patient 32 5 3 27 5 25 22 5 2 17 5 15 12 5 1 7 5 5 2 5 Personalkostnad totalt per patient Graf ID: 448 Graf 448 visar personalkostnad per patient. Under 216 hade t.ex. en personalkostnad på 17 miljoner kronor och 5 49 patienter. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad per patientkontakt 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Personalkostnad per patientkontakt Graf ID: 449 Graf 449 visar personalkostnad per patientkontakt. Under 216 hade t.ex. en personalkostnad på 17 miljoner kronor och 82 873 patientkontakter.
3 BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Produktivitetsdata Graferna i detta avsnitt visar information om patientkontakter och yrkeskategorier. Graferna bör läsas parallellt. Graf 57 visar patientkontakterna fördelat på typ av besök, vilket ska ses i relation till de yrkeskategorier som finns anställda i respektive landsting. Detta visas i graf 458 och 59, som illustrerar personalmixen. Graferna 451 till och med 3772 redogör för antalet patientkontakter per årsarbetande yrkeskategori. I det fall ett landsting inte visas i en graf saknar landstinget anställd personal inom den yrkeskategorin. För att få en helhetsbild av patientkontakter och yrkeskategorier bör ovan nämnda grafer ställas i relation till varandra. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal patienter per årsarbetande habiliteringspersonal 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal patienter per årsarbetare habiliteringspersonal Graf ID: 45 Graf 45 visar antalet patienter per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 216 hade t.ex. 11 217 patienter och 234 årsarbetande habiliteringspersonal.
BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING 31 Produktivitetsdata Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Patientkontakt (fördelat på typ av besök) per helårsarbetande personal 1 2 3 4 5 6 287 15 27 17 22 9 39 73 242 63 8 29 183 115 38 59 189 7 15 68 Patientkontakt besök på habiliteringen per helårsarbetande personal Patientkontakt besök utanför habiliteringen per helårsarbetande personal Patientkontakt gruppbesök per helårsarbetande personal Patientkontakt telefonkontakt som ersätter besök per helårsarbetande personal Graf ID: 57 Graf 57 visar fördelningen mellan olika typer av patientkontakter typ av besök per årsarbetande habiliteringspersonal. Nyckeltal 216 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Andel yrkeskategori av all personal 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel habiliteringspersonal (ej adm) av all personal Andel läkare av all personal Andel adm.personal av all personal Graf ID: 458 Graf 458 visar fördelningen av personal uppdelat på habiliteringspersonal, läkare och administrativ personal.