Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)



Relevanta dokument
Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige , 63.

Attestreglemente. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen (5) Konsult och uppdrag Ekonomi redovisning

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige/styrelsen , 52. Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner i Partille kommun

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Revisionsrapport Uppföljande granskning av rapporten Attester och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Reglemente för attest

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Reglemente för intern kontroll

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Tillämpningsanvisning

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS

ATTESTREGLEMENTE FÖR LANDSKRONA STAD KF

Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Tisdagen den 23 februari 2016, klockan Plats: Kommunhuset, Fagersta

Attestinstruktion för servicenämnden

Rapport intern kontroll 2016

Datum: Attestreglemente. För kontroll av kommunens ekonomiska transaktioner. Antaget av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014, 70

Lönenämnden

FÖRSLAG TILL TOLKNING AV BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER UTANFÖR DETALJPLANELAGT OMRÅDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 9 KAP. 6 Dnr: LKS

Attestreglemente för Motala kommun

Lönenämnden

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

Servicenämnden Sammanträdesdatum

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation

Granskning intern kontroll

Attestreglemente för Eda kommun

Granskning av intern kontroll

Ekonomiavdelningen (5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige , 81

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23)

Tillämpningsanvisningar attestreglemente

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna kommunens namn och företräda kommunen

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 Barn- och ungdomsnämnden Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Reglemente för intern kontroll

Verkställighet och återrapportering av beslut

Tillämpningsanvisning för ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestinstruktion Förskoleförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Attestordning för Region Halland

Reglemente för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

Reglemente för intern kontroll

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen (8)

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Granskningsrapport Nr

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

PROTOKOLL (10)

Svar på revisorernas rapport angående elever som inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Sammanträdesprotokoll

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Slutattestinstruktion

Transkript:

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING Dnr: LKS 2013-271-007 PwC har i rapporten Granskning av rutiner för utbetalningar attest och firmateckning, daterad 2013-08-20, kommit med ett antal förbättringsförslag. Förbättringsförslagen redovisas tillsammans med vad som hittills utförts samt tidplan och ansvarig för återstående arbete. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 30 november. Återrapportering av åtgärder med anledning av revisorernas rapport kommer dock fortlöpande att ske till kommunstyrelsen samt revisorerna. Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-08-31 Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de förslag till åtgärder som lämnats av ekonomienheten samt de tidplanen för arbetets utförande. Kommunstyrelsen beslutar att som svar till kommunrevisionen översända redovisad tjänsteskrivelse, daterad den 2013-08-31. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen JUSTERING Sign:

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2013-08-31 Förvaltn/enhet: Handläggare: Ekonomienheten Lars-Erik Knutsson Telefon: 0524-18200 E-post: lars-erik.knutsson@lysekil.se Granskning av Intern kontroll avseende rutiner för utbetalningar attest och firmateckning PWC har i rapporten Granskning av rutiner för utbetalningar attest och firmateckning, daterad 2013-08-20, kommit med ett antal förbättringsförslag. Rapporten bifogas. Förbättringsförslagen redovisas nedan tillsammans med vad som hittills utförts samt tidplan och ansvarig för återstående arbete. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 30 november. Återrapportering av åtgärder med anledning av revisorernas rapport kommer dock fortlöpande att ske till kommunstyrelsen samt revisorerna. Kommunstyrelsen beslutade senast 2013-03-06 43 om firmateckningsrätt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Av beslutet framgår klart vilka som omfattas av rätten och även att varje utbetalning förutsätter påskrift av två behöriga. Till beslutet har fogats en förteckning över vilka personer som innehar berörda befattningar. Denna förteckning är per dags dato föremål för uppdatering. Återrapport nr 1 avseende åtgärder genomförda till och med 2013-08-31: Rapport och förslag Åtgärd Klar när? PWC Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Uppdatera Helena 31 dec systemdokumentationen från 2010. Ta fram Helena 30 sept tillämpningsanvisningar till attestreglementet. Förtydliga Helena 30 sept behörighetsattestens innebörd. Tydliggör vem som utser Helena 30 sept

behörighetsattest. Ta fram skriftlig rutin avs intern kontroll av attestregistrets aktualitet och formella status. Ta fram skriftlig rutin för hur sambandskontroller ska utföras i ekonomisystemet. Undersök OMGÅENDE om kontroll av attesträtt med beloppsgränser per verksamhet kan registreras i ekonomisystemet. Upprätta anvisningar och rutiner till finanspolicyn för att klargöra backoffice och hur internkontrollen ska utföras. Upprätta skriftliga rutiner för hur avstämning av likvidkonton ska ske och hur det ska dokumenteras. Ta fram anvisningar och rutin för intern kontroll avseende avstämning av likvidkonton. Upprätta skriftlig rutin för vilka kontroller som ska utföras av den som registrerar en utbetalning och vilka konroller som ska utföras. Begränsa antalet personer som har behörighet att registrera utbetalningar. Rutin så att inte samma person registrerar utbetalningar och samtidigt får skapa och sända betalfiler. Ta fram skriftlig rutin som säkerställer att banker får information om vem som är firmatecknare. Eva-Marie Helena Klart. Undersökning visar att kontroll av attesträtt med beloppsgränser kan göras per ansvarskod i Raindance. Detta är inte gjort sedan tidigare. Begränsningen görs genom att fylla i ett Maxbelopp. Aktuella beloppsgränser kommer att läggas in i systemet. Jonas Helena Helena Helena Ännu inte klart. Arbetet har dock påbörjats med att se över behörigheter för berörda personer. Begränsningar kommer att utföras så att kedjan bryts. Klart. Sedan några månader tillbaka är kedjan bruten. Den tjänsteman som registrerar utbetalningar sänder inte betalfiler längre (utförs av ekonom på ekonomienheten). Klart. Efter ett kommunfullmäktigeval beslutar kommunstyrelsen att utse firmatecknare för den aktuella mandatperioden. En förteckning upprättas indelad i olika typer av transaktioner/avtal som inom varje typ utses firmatecknare med eller utan krav på kontrasignation. Förteckningen skall aktualiseras minst 30 sept 30 sept 31 aug 30 nov 30 sept 30 sept 30 sept 31 aug 31 aug 31 aug

Dokumentera vilka rutiner som gäller vid registrering av användare i internetbank. Ta fram centrala anvisningar som säkerställer att det finns skriftliga rutiner avseende kontroller av skilda slag. Se till att ks informeras om att kontroller utförs i enlighet med god intern kontroll. PWC Granskning av IK 2012 IK i allmänhet, Bergh, Olsson KS: Kontrollera enligt kontrollplan 2012. två gånger per år. Dessutom upprättas en lista över de personer som innehar respektive befattning. Listan aktualiseras fortlöpande vid behov. Ansvaret för att så sker ligger på administrativa avdelningen. Så snart förteckningen över befattningar och/eller listan över befattningshavare uppdaterats informeras banker och övriga finansbolag/låneinstitut: SEB Nordea Kommuninvest Swedbank Informationen säkerställs genom att bankerna inkluderas i delgivningen av dels protokollsutdrag gällande beslut om ny förteckning dels uppdatering av listan över befattningshavare. Ekonomienheten ansvarar för att uppgift om banker (gamla och eventuella tillkommande) meddelas administrativa avdelningen och därmed kommer med i delgivningen. Klart. Ansökan för administrationsrättigheter i internetbank skickas till Nordea, ett sk Corporate Netbank avtal med fullmakt från kunden till administratören. Ansökan är personlig och undertecknas av två firmatecknare. Personen ingår i gruppen av nedanstående kategorier. Ekonomichef ansvarar för urvalet av administratörer. När det gäller registrering av användare i internetbank följs beslut om firmateckningsrätt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde mandatperioden 2011-2014 Dnr: LKS 2010-492-002 1. Plusgiro- och bankgiroutbetalningar Kommunstyrelsens ordf., kommunalråd, 1:e och 2:e vice ordf., kommunchef, administrativ chef, ekonomichef, personalchef, chef för serviceenheten, ekonom, assistent två i förening. Helena Mikael Mikael 31 aug 31 dec 31 dec 31 okt

Sammanställ nämndernas IK avseende 2012 och rapportera till KS. Upprätta kontrollplan för KS avs 2013. Organisera och utför kontroll enligt ovanstående. Sammanställ nämndernas IK avseende 2013 och rapportera till KS. Upprätta kontrollplan för KS avs 2014. Organisera och utför kontroll enligt ovanstående. Slutför arbetet med nytt reglemente för IK. Organisera upp arbetet med IK enligt reglementet. Mikael Mikael Mikael Mikael Mikael Mikael Mikael Mikael 31 okt 31 okt Fortlöpande 31 dec 31 dec Fortlöpande 30 nov Fortlöpande Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de förslag till åtgärder som lämnats av ekonomienheten samt de tidplanen för arbetets utförande. Ovanstående utgör kommunstyrelsens svar på revisorernas skrivelse. Lars-Erik Knutsson tf ekonomichef