Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat



Relevanta dokument
Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad

Motivet finns att beställa i följande storlekar

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 1(8) Föreningsmöte Protokoll FM 1 07/08

Föreningsbudget HT2013/VT2014

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG FÖRVALTNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL: FU Fört vid sammanträde med Förvaltningsutskottet

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG LÄKARUTBILDNINGSRÅDET PROTOKOLL: LUR Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb

Budget för Bussen 2007


Göteborgs Klätterklubb

Förslag till Verksamhetsplan för MFG

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: Consensus Kontakt Besöks/Postadress

Föreningsbudget

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

Budget Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

jan- okt Jan- okt Årsbudget

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09

Göteborgs Klätterklubb

Diskussionsunderlag Budget

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll #4

Bokslut för perioden

Produktionskostnader klubbtidn Möteskostnader

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern

Budget Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

Utfall fg år Uthyrning lokaler 3 000, , ,00 239,2%

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden.

Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019

Budgetförslag

Budget per objekt Aktivitetshuset. Saldo Aktivitetshuset totalt: , ,00. Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

Samorganisationen i Gävle

Förtydligande till de poster som ska väljas

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Styrelsen lämnar härmed Årsredovisning för verksamhetsåret

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Protokoll: FM-2 09/10

Årsredovisning BRF Ingetorp

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00

SKURU IK HANDBOLL. Verksamhetsplan och budget

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) Utskriven: , 14: T o m ver nr: A 174

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

Styrelsen lämnar härmed Årsredovisning för verksamhetsåret

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG Org nr Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

Presentation av Budget och Underhållsplan 2014

Ekonomisk rapport 2018

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter Kabel/TV-avgift momsfri

Balansrapport. Belopp i kr

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr


**S:a anläggn tillgångar


Föreningsstämma 16 februari 2014 kl Jontes stuga, Handlingar

Kallelse till föreningsstämma

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Sköndals IK Räkenskapsåret Sköndals IK, Org. nr: Resultaträkning Not Intäkter

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Resultat per objekt

Budget 2017 Brf Vita byn

Resultatrapport. Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 3989 Övriga erhållna bidrag S:a Övriga rörelseintäkter ,00

Årsstämma 28 november 2013

Projekthandbok. Uppdaterad

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT SAMMANLAGT RESULTAT KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Stödberättigande utgifter

Balansrapport Förändring

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Umeå studentkår BUDGET 2013/14 Budget 12/13 Prognos 12/13 Budget 2013 / 14

CONSENSUS BUDGET

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg Förskott Fredrik Bengtsson Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Kommentarer till budget Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit kr. Avd. 6.1 Motvinden kr. Avd. 6.3 UFO

Transkript:

I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0 985,0 3015 Förseningsavgifter 12,7 7,7 0,0 5,0 3016 Göteborgs-Posten 54,4 47,9 40,0 55,0 3020 Medlemsartiklar, försäljning 20,3 12,5 10,0 10,0 3025 Sångbok, försäljning 2,4 1,0 5,0 5,0 3030 Kontorsmaterial & porto 0,7 0,0 0,5 0,5 3990 Övriga intäkter 171,7 6,8 0,0 5,0 Summa intäkter 1389,3 1192,1 1135,5 1065,5 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 4113 Göteborgs-Posten 54,4 55,1 45,0 55,0 4123 Medlemsartiklar, inköp 88,3 0,0 15,0 0,0 4124 Telefon 209990, Villa Medici 2,2 1,3 4,0 4,0 5420 Bokföring 10,9 0,0 2,0 5,0 6072 Representation 4,5 2,5 9,0 5,0 6110 Kontorsmaterial 21,1 8,2 15,0 10,0 6150 Reklam & tryck 4,1 25,0 10,0 6212 Mobiltelefon ordförande 2,9 3,0 5,0 5,0 6250 Postbefodran 48,1 35,8 70,0 55,0 6530 Redovisningstjänster 0,0 7,0 6,0 6,0 6390 Övriga kostnader 178,9 14,2 20,0 20,0 Summa kostnader 411,3 131,2 216,0 175,0 Resultat 978,0 1060,9 919,5 890,5 II. Personal & arvoden 3044 Försäljning av tjänst SA 276,5 149,3 280,0 300,0 Summa intäkter 276,5 149,3 280,0 300,0

Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 7010 Lön Sekreterare 224,1 172,3 230,0 241,0 7015 Arvode Ordförande 118,0 106,2 141,6 141,6 7017 Arvode Vice ordförande 118,0 7016 Arvoden, övriga 19,8 15,8 33,0 33,0 7510 Arbetsgivaravgifter Sekreterare 69,9 55,3 70,0 70,0 7515 Arbetsgivaravgifter, övriga 29,2 23,3 40,0 60,0 7531 Löneskatt 3,2 3,3 3,5 7412 Pensionsförsäkring 12,6 11,5 13,0 13,0 7581 Grupplivförsäkring 3,9 2,3 5,0 5,0 7583 Olycksfallsförsäkring 0,0 4,3 2,0 2,0 Summa kostnader 480,7 394,3 534,6 687,1 Resultat -204,2-245,0-254,6-387,1 III. Villa Medici 3121 Hyra Bambalokal 160,0 180,0 160,0 190,0 3122 Hyra Tele2-antenn 35,0 52,5 35,0 35,0 3123 Hyra festsalen 89,1 109,2 110,0 150,0 3124 Gåvor Villan 0,0 2,1 0,0 0,0 3125 Öl & dricka, försäljning 404,9 204,2 350,0 0,0 3126 Papper & Plast, försäljning 4,1 3,8 7,0 5,0 3127 Förstörda husgeråd 2,1 4,6 0,0 0,0 3128 Utskrifter & kopiering 23,3 0,0 25,0 25,0 3129 Ej utförd feststäd 0,3 0,7 0,0 0,0 Summa intäkter 718,8 557,1 687,0 405,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 5110 Försäkring 22,4 27,5 30,0 30,0 5120 Köksutrustning 9,2 14,3 15,0 15,0 5121 Inredning 0,7 16,6 30,0 25,0 5122 Intendentvåning 0,6 14,0 4,0 4,0 5130 Fjärrvärme 82,1 66,6 88,0 88,0 5140 Vatten & avlopp 18,7 10,2 18,0 18,0 5150 Elektricitet 76,6 67,9 75,0 75,0 5160 Sophämtning 45,0 29,5 50,0 50,0 5170 Reparation och underhåll 82,2 136,2 150,0 100,0 5171 Larm 2,9 7,3 3,0 9,0 5172 Tv-abonnemang 4,1 3,4 5,0 5,0 5173 Telefon 209077, larm 1,5 1,1 1,5 1,5 5174 Telefon 209912, kök 2,3 1,2 3,0 0,0

5175 Telefon 209933, intendenter 3,2 4,2 4,0 5,0 5176 Brandskyddsavgift 6,6 3,6 5,0 5,0 5181 Kopiator, leasing & service 34,2 35,4 37,0 37,0 5184 Städning, reguljär 55,4 53,7 60,0 60,0 5185 Städning, fest 11,5 15,4 20,0 20,0 5190 Öl- och drickainköp 307,3 164,1 280,0 0,0 5191 Förbrukningsartiklar & rengöring 50,5 47,0 48,0 50,0 5193 Fastighetsskötsel & förvaltning 0,0 4,2 2,0 0,0 Summa kostnader 817,0 723,4 928,5 597,5 Resultat -98,2-166,3-241,5-192,5 IV. Allmänt, föreningens organ 3996 Reklam- och sponsorintäkter 264,2 5,0 170,0 120,0 Summa intäkter 264,2 5,0 170,0 120,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 4121 Tidningsdistribution 50,7 39,3 51,0 51,0 4122 Utskrifter & kopiering 4,8 1,1 7,0 5,0 4131 Möteskostnader 19,9 16,8 45,0 25,0 4132 Avslutnings/överlämningsmiddag 0,0 5,7 40,0 40,0 4133 Föreläsningar/utbildningskvällar 0,0 1,4 8,0 5,0 4134 Projekt 26,4 2,3 30,0 20,0 5800 Reseersättning 0,0 2,1 10,0 5,0 5930 Tryck, Organet 87,6 63,4 71,0 0,0 5940 Mässor & utställningar 51,0 51,2 50,0 50,0 5941 Övriga arrangemang 0,0 0,0 18,0 50,0 Summa kostnader 240,4 183,3 330,0 251,0 Resultat 23,8-178,3-160,0-131,0 V. Utbildningsbevakning 3991 Övriga intäkter utbildningsbev. 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 4111 GUS 25,8 25,5 26,0 26,0 4135 Omkostnader Pedalen 0,4 0,0 1,0 1,0 4136 Övriga kostnader utbildningsbev. 8,3 1,9 0,0 13,0 Summa kostnader 34,5 27,4 27,0 40,0 Resultat -34,5-27,4-27,0-40,0 VI. Studiesocialt 3131 Introduktion 0,0 0,0 0,0 30,0 3132 Brunch 0,0 0,0 4,0 4,0 3992 Övriga studiesociala intäkter 5,2 25,0 25,0 25,0 Summa intäkter 5,2 25,0 29,0 59,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 4112 GFS 21,7 21,5 22,0 22,0 4210 Introduktion 35,7 0,0 35,0 35,0 4211 Brunch 0,0 0,0 4,0 4,0 4212 Kårknuttekalas 3,0 0,0 5,0 5,0 4213 Amphioxgasque 0,0 0,0 4,0 4,0 4214 Övriga studiesociala kostnader 19,3 42,3 30,0 47,0 Summa kostnader 79,7 63,8 100,0 117,0 Resultat -74,5-38,8-71,0-58,0 VI.I. Sexmästeriet 3111 Sittning och pub 47,9 31,1 35,0 35,0 3112 Alkoholförsäljning 354,7 215,6 280,0 280,0 3113 Eftersläpp och inträde 18,0 13,9 20,0 20,0 3114 Övriga intäkter 0,2 5,0 1,0 5,0 Summa intäkter 420,8 265,6 336,0 340,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10

4011 Externa inköp, alkohol 52,5 35,8 28,0 28,0 4012 Externa inköp 62,5 58,5 55,0 55,0 4013 Interna inköp, alkohol 202,4 139,9 180,0 180,0 4014 Interna inköp 10,0 1,9 30,0 10,0 4015 Övriga kostnader 42,0 28,9 10,0 30,0 4016 Avslutnings/överlämningsmiddag 0,0 0,0 6,0 6,0 5182 Serveringstillstånd 11,4 10,6 12,0 15,0 5183 STIM 1,5 1,1 2,0 2,0 Summa kostnader 382,3 276,7 323,0 326,0 Resultat 38,5-11,1 13,0 14,0 VII. Summa intäkter & kostnader Totalt 3074,8 2194,1 2637,5 2289,5 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 Totalt 2445,9 1800,1 2459,1 2193,6 Resultat före finans. poster 628,9 394,0 178,4 95,9 VIII. Finansiella Poster 8300 Ränteintäkter 12,4 17,3 0,0 0,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 8400 Räntekostnader 152,1 77,7 140,0 75,0 6570 Bankkostnader 15,6 17,6 20,0 20,0 Resultat -155,3-78,0-160,0-95,0 Resultat efter finans.poster 473,6 316,0 18,4 0,9 IX. Extraordinärt 8710 Extraordinärt 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 8750 Extraordinärt 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 X. Redovisat resultat 8999 Resultat 473,6 316,0 18,4 0,9

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG ABUR BUDGET: 2009-2010 2009-04-11 Budget för ABUR 2009-2010 Den 11 april 2009 Leonard Schmidt Intäkter Intäkt Specifikation Totalt 0 Utgift Specifikation 7x200 1400 Fika ABUR, 7 tillfällen 8x100 800 Fika AU, 8 tillfällen 11x300 3300 Avslutningsmiddag ABUR. 11 personer á 300 kr Totalt 5500 Resultat: -5500 Sida 1 av 1

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG BUDGET ALARM 2009-03-12, Johanna Melin, kassör alarm Intäkter Intäkt Specifikation 100,000 Intäkter från företag. Totalt 100,000 Totalt 50,000 Utgift Specifikation 10,000 Lunch företag 4,500 Baguetter. 18,000 Reklam och tryck. 2,000 Layout 3,000 Fika 2,000 Möteskostnader 5,000 Avslutningsmiddag 3,000 Bilhyra 2,500 Övrigt Resultat 50,000 Sida 1 av 1

Budget IdrU 2009/2010 209-04-05, Lisa Önnestam Intäkter Intäkt Specifikation Totalt Utgift Specifikation 19 000 Hallhyror 800 Mötesfika 1 000 Inköp av material 1 000 Hyra av fotbollsplan för turnering 3 000 Avslutningsmiddag för 10 personer Totalt 24 800 Resultat Totalt behöver idrottsutskottet 24 800 kr för att bedriva sin verksamhet under 2009/2010.

Budget för Intet 09/10 Den 22 mars 2009 Emelie Hultberg, kassör Intet Intäkter Intäkt Specifikation 25 000 Bidrag Internationaliseringskommittén vid Sahlgrenska akademin 1) Totalt 25 000 Utgift Specifikation 14 000 14 aktiviteter (7/termin) à 1 000:-. 8 000 Längre resa för utbytesstudenter och faddrar under året. 2 000 Omkostnader (mötesfika, kopiering, avslutningsmiddag) Totalt 25 000 Resultat: 0 1) Intet söker bidrag tillsammans med InUt (Internationella utskottet vid Hälsovetenskapliga Studentkåren) och Odontologiska föreningen från Internationaliseringskommittén vid Sahlgrenska akademin för sin verksamhet. En gemensam ansökan underlättar arbetet stort för alla inblandade parter. Detta innebär att även utgifterna motsvarar samtliga tre kårers internationellaverksamhet. Det är svårt att urskilja Intets kostnader men uppskattningsvis rör det sig om halva beloppet.

Budgetansökan för verksamhetsåret 2009/2010 Den 27/3 2009 Pernilla Eckerholm Wallfur, kassör Följande budget äskar LogUR från MFG för 2009/2010 Intäkter Specifikation 4000 kr MFG Totalt: 4000 kr Specifikation 1600 kr Mötesfika, 4x2, á 8 pers., LOG-forum, x2, ca 12 pers. 400 kr Materialkostnader, dokumentation och bokföring 2000 kr Avtackningsmiddag, 8 personer á 250 kr Totalt: 4000 kr, löpande budget för verksamhetsåret 2009/2010

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG BUDGET LÄKARUTBILDNINGSRÅDET LUR 09/10 2009-04-08, Birgitta Gatenholm, kassör LUR Intäkter Intäkt Specifikation 5000 Yrkat anslag från MFG Totalt 5000 Utgift Specifikation 2000 Mötesfika, uppskattat till 250kr per möte.minst 8 möten under verksamhetsåret, där 2 kursrepresentanater fr. T1-T11 har tillträde. 1700 Mötesfika för arbetsutskottet (AU). Minst 10 möten á 170kr 400 Porto- och kopieringsavgifter 150 Avtackningsmaterial för avgående representanter. 750 Avslutningsmiddag för AU, 3 personer á 250kr Totalt 5000 Resultat 0 Sida 1 av 1

Budget 2009-2010 Mentorskapsgruppen Mötesfika 25 kr x 8 pers x 6 möten 1200 för ALARM (godis + material) 200 Mentorluncher 10 x 300 kr 3000 Mentorskapsträff (fika för studenter) 500 Present till mentor (5 x 100 kr) 500 Avslutningsmiddag 200 kr x 8 pers 1600 TOTALT 7000

Budget 2009-2010 Näringslivsutskottets möten Mötesfika 25kr x 4 möten x 6 pers 600 Avslutningsmiddag 200 kr x 6 pers 1200 TOTALT utgifter 1800

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG BUDGET LÄKARUTBILDNINGSRÅDET, LUR 09/10 OMSIS 2009--04-08, Birgitta Gatenholm, kassör LUR Intäkter Intäkt Specifikation 10000 Yrkat anslag från MFG. Totalt 10000 Utgift Specifikation 4500 (ev) OMSIS möte i Göteborg. 1000 1/6 av ordförandens biljett vid 3 möten. 4500 2st deltagare á ca 750kr vid 3 möten. Totalt 10000 Resultat 0 Sida 1 av 1