Internrevisionens årsrapport

Relevanta dokument
Internrevisionens årsrapport

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Granskning av Sidas hantering och kvalitetskontroll av konsultfakturor

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsrapport. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete årsredovisning Datum Dnr

Granskning av Sidas representation

Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför följsam-konceptet

Rapporter från Sidas internrevision

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2008 Christina Wannehag Dnr B 5 350/08

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2016

Utdrag ur universitetsstyrelsens protokoll 14 december Regler för Internrevisionen

Sidas rutiner för direktbokföring vid utlandsmyndigheterna

Internrevisionens revisionsplan 2008

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009

RAPPORT. Årsrapport Internrevision Sammanfattning. 2. Aktiviteter under 2017

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Regeringsrapport internrevision/ intern styrning och kontroll Catrin Lind Ebert

Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter:

Riktlinjer för internrevisionen vid Linnéuniversitetet

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport Sammanfattning Skogsstyrelsen Jönköping.

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll. Sammanfattning. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Stockholm

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Sammanställning av misstankar om korruption och oegentligheter 2011

REVISIONSPLAN DNR V 2017/87. Jan Sandvall. Till styrelsen vid Göteborgs universitet

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Emelie Holmlund Dnr 2017/346. Revisionsplan 2017 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsrapport. Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank Inledning

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Internrevisionens årsrapport 2017

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Uppdragsbeskrivning för systemgranskning av ADRA Sverige, Ankarstiftelsen och Sveriges kristna råd

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Granskning av årsredovisning 2012

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017

Instruktion för Internrevision vid Linköpings universitet

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Frågor om internrevision

Rapport Intyg ersätter tidigare intyg. 16 oktober oktober 2011 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Handledning Samarbete om risker i verksamheten

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet Sammanfattning. Linköpings universitet LINKÖPING

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

Reglemente för Skurups kommuns revisorer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Sektionen för utvecklingssamarbete i La Paz

Revisionsrapport. Sidas årsredovisning 2009 samt brister i den interna styrningen och kontrollen. 1. Inledning och sammanfattning

Fullmäktiges revisionsfunktion. Inledning. Bestämmelser i riksbankslagen. Bestämmelse i riksbankslagen Lagändring 2003

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2008 om den statliga internrevisionen ESV 2008:28

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning

94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen

Metod Konto 2. Org. enhet 3. FU 4. Insats/Komponent 5. Kontrakt/Aktiv. 6. Kontospec. JUR Internrevisionen Riksrevisionen

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Granskningspromemoria 2011

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Årsrapport Habilitering & Hälsa Diarienummer REV

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Nämndens årsredovisning 2017

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Revisionsplan för 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Transkript:

Internrevisionens årsrapport Verksamhetsåret 2007 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas internrevision

Internrevisionens årsrapport Verksamhetsåret 2007 Avlämnad till Sidas GD 2008-02-22 Sidas internrevision

Utgiven av Sida 2008 Sidas internrevision Copyright: Sida Artikelnummer: Sida43397sv ISBN 978-91-586-2172-5 Tryckt av Edita Communication, 2008 Denna publikation kan laddas hem/beställas från www.sida.se/publikationer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Granskningsverksamheten... 4 2 Rådgivning och omvärldsanalys... 6 3 Internt utvecklingsarbete och kompetensutveckling... 6 4 Resursutnyttjande... 7 5 Uppföljning av tidigare granskningar... 7 Bilaga 1 Rapportförteckning... 8 Bilaga 2 Internrevisionens utnyttjande av medel inom globala utvecklingsprogram (Ramanslaget 8:1, Biståndsverksamhet AP. 3)... 9

Sammanfattning Enligt Internrevisionens revisionsplan för 2007 planerades följande granskningar; Nr Granskning Status 1 Årsredovisningen för 2006 Genomförd 2 Utlandsmyndigheter Genomförd 3 Sidas samarbete med statliga myndigheter Genomförd 4 Sidas samarbete med multilaterala organisationer Överförd till 2008 5 Avdelningarna vid Sida-S Genomförd 6 IT-säkerhet Påbörjad 2007 7 Planeringssystemet PLUS Överförd till 2008 8 Sidas interna personalomsättning Påbörjad 2007 Internrevisionen har av dessa granskningar genomfört fyra, påbörjat två samt fört över två till 2008. Internrevisionen har under år 2007 rapporterat sina granskningar i form av fem granskningspromemorior till berörd avdelning, en granskningsrapport för behandling i Sidas styrelse samt tre rapporter från särskilt uppdrag till GD. Under 2007 har internrevisionen haft två tjänster besatta under hela året. Den tredje tjänsten har varit vakant sedan juni månad. Totalt har cirka 20% av kapacitet på internrevisionen försvunnit i samband med vakansen ( 110 av 590 dagar). Den 1 november övergick UTV:s chef till annan tjänst inom Sida. Sedan dess har UTV:s ställföreträdande chef varit tillförordnad UTV chef. Under året har 100 dagar (av 480 dagar) använts till särskilda uppdrag från GD. Totalt cirka 20% av kapaciteten på internrevisionen. Kombinationen av produktionsbortfall ( 110 dagar) och den stora volymen av särskilda uppdrag (+100 dagar) har medfört att alla av styrelsen beslutade uppdrag inte har kunnat genomföras under 2007, se ovan. Årets granskningar har huvudsakligen inriktats på Sidas interna styrning och kontroll. INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007 3

1 Granskningsverksamheten 1.1 Avslutade granskningar I samband med den årliga rapporteringen bedöms en granskning vara slutförd då den avlämnats till Sidas generaldirektör. Internrevisionen har under år 2007 slutfört följande granskningsrapporter, granskningspromemorior och rapporter från särskilt uppdrag: Granskningsrapporter Årsredovisningen för 2006 Granskninga av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför Följsam-konceptet 07/01 Granskningspromemorior Östersjöenheten UM Afghanistan UM Moldavien UM Rwanda Den svenska närvaron i Sudan Rapporter från särskilt uppdrag UM Zimbabwe UM Bolivia Insats Natur Sidas årsredovisning verksamhetsåret 2006 Internrevisionen har granskat Sidas årsredovisning för 2006. Internrevisionen bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sidas verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt de formaliakrav som finns och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och Sidas ekonomiska ställning. Sida har enligt internrevisionen påbörjat åtgärder för att beakta de synpunkter som framförts av Riksrevisionen. Internrevisionen anser dock att Sida bör förbättra sina rutiner för uppföljning av finansiella villkor, samt ansvarsfördelning och organisation för upprättande av resultatredovisningen inför kommande årsredovisning. Granskningen rapporterades till Sidas styrelse 2007-02-16, Styrelsen beslutade: att ändringar föranledda av ytterligare kvalitetssäkring efter styrelseutskicket och under mötet framkomna synpunkter samt redaktionella ändringar får göras. att med beaktande av ovanstående fastställa årsredovisningen för 2006. Rapport 07/01 Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför Följsam-konceptet Granskningens mål Internrevisionen har granskat: Sidas och samarbetsmyndighetens efterlevnad av rapportering och revision enligt gällande överenskommelse och enligt biståndsavtalsregel. 4 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007

Vissa delar av internkontrollen på Sida och samarbetsmyndigheten som gäller Sidamedel. Efterlevnad av rapportering och revision Bedömning Internrevisionen bedömer att efterlevnaden av överenskommelsen i de granskade delarna är utan anmärkning. Internkontrollen Bedömning Sida har med nuvarande rutiner inte full insyn i hela den ekonomiska hanteringen av Sidamedel som ingår i överenskommelserna med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Kravet på revision saknas. Uppföljningen av underleverantörers kostnader sker i huvudsak genom att Sida kontrollerar myndighetens fakturering och resultatredovisning. Med andra ord baseras uppföljningen på information från samarbetsparten. Internrevisionens slutsats är att de interna kontrollerna inte är helt tillfredsställande inom områdena revision och kontroll av underleverantör. Internrevisionen föreslår följande åtgärder för att Sida ska kunna garantera tillförlitlig återrapportering i alla led: Rekommendation 1 Sida bör säkerställa att alla överenskommelser, i framtiden, innehåller de obligatoriska klausulerna gällande revision. Rekommendation 2 Sida bör säkerställa att revision genomförs av alla utbetalade bidrag till Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Rekommendation 3 Sida bör säkerställa att redovisningen i alla led uppfyller krav enligt god redovisningssed och att den interna kontrollen är tillfredsställande. Detta kan uppnås genom att Sida efterfrågar regelbunden (1 2 gånger/år) stickprovs kontroll av fakturaackumulering i alla led. Granskningen har diskuterats inom Sida men förslag till svar och handlingsplan har ej presenterats för Sidas styrelse under 2007. Granskningspromemorior En granskningspromemoria ställs normalt till chefen för den granskade avdelningen med kopia till Sidas generaldirektör när iakttagelserna är av den karaktären att de inte behöver beslutas av generaldirektören. Chefen för avdelningen skall besluta om en åtgärdsplan med anledning av granskningen. Under året har internrevisionen avgivit följande promemorior: : Gransknings-PM Östersjöenheten Gransknings-PM UM Afghanistan INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007 5

Gransknings-PM UM Moldavien Gransknings-PM UM Rwanda Gransknings-PM Den svenska närvaron i Sudan Vi har löpande diskuterat våra iakttagelser med vederbörande ansvarig samt med den som delegerat dispositionsrätten på Sida-S. Avslutningsvis har vi haft ett möte (Exit Meeting) där vi har presenterat vårt granskningsarbete och där ledningen för kontoret har haft möjlighet att kommentera våra iakttagelser. Det granskade områdets internkontrollmiljö 1, interna kontroller och efterlevnaden av dessa är i huvudsak tillfredsställande. Emellertid har vi identifierat ett antal förbättringsområden som vi anser att respektive utlandsmyndighet bör åtgärda. Dessa sammanfattas i respektive granskningspromemoria. 2 Rådgivning och omvärldsanalys Internrevisionens rådgivning till avdelningarna har under året varit nedprioriterad, på grund av kapacitetsbrist. Internrevisionen har avsatt tid till möten för bevakning av frågor med betydelse för revisionsverksamheten, till exempel med Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Internrevisorernas förening samt Sidas avdelning för Ekonomi- och Verksamhetsutveckling. 3 Internt utvecklingsarbete och kompetensutveckling Internrevisionen har påbörjat ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa en plattform för att utveckla internrevisionsfunktionen. En handlingsplan har tagits fram som avser utveckling av rutiner, kommunikation, former för rapportering och uppföljning samt kompetensutveckling. Under året har en av internrevisorerna vidareutbildat sig inom IT-området. Internrevisionen har under året medverkat i nätverk, benchmarking och konferens inom ramen för Internrevisorernas förening. Internrevisionen har under första halvåret varit representerat i Internrevisorernas förenings utbildningskommitté. 1 Intern kontrollmiljö skapar disciplin och struktur för övriga komponenter i processen. Dessa är bland annat riskbedömning, kontrollaktiviteter, organisatorisk uppföljning och övervakning. 6 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007

4 Resursutnyttjande Kategori Budget (i dagar) Utfall uppskattat (i dagar) Planering, administration, och intern uveckling 115 95 Kompetensutveckling 30 30 Rådgivning 30 5 Granskningsarbete Varav; Rapporter Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför Följsam-konceptet (40 dagar) PM Gransknings-PM Östersjöenheten (30 dagar) Gransknings-PM UM Afghanistan (45 dagar) Gransknings-PM UM Moldavien (30 dagar) Gransknings-PM UM Rwanda (45 dagar) Gransknings-PM Den svenska närvaron i Sudan (60 dagar) Särskilda uppdrag (100 dagar) 415 350 Totalt antal dagar till förfogande 2007 (en tjänst vakant sedan juni) 590 480 5 Uppföljning av tidigare granskningar Internrevisionens bevakningsansvar 2 innebär att redovisa att Sida följer upp och rapporterar sitt åtgärdsarbete. Internrevisionen har för 2007 genomfört en uppföljning av myndighetens åtgärdsarbetet. I sammanställningen nedan redovisas totalt antal beslutade och återstående åtgärder från granskningsrapporter avslutade under år 2007 och tidigare. 05/03 Rekrytering av Sida-personal 31/12 2007 Totalt beslutade Antal åtgärder som kvarstår att vidta 1 2 3 07/01 Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför Följsam-konceptet 31/12 2007 Totalt beslutade Antal åtgärder som kvarstår att vidta Beredning av Management Response pågår Beredning av Management Response pågår 2 Enligt Riktlinjer för internrevisionen vid Sida. 3 I internrevisionens årsrapport för verksamheten 2006, angavs i granskning 05/03, totalt beslutade åtgärder till fem, rätt antal är två. INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007 7

Bilaga 1 Rapportförteckning Nr Avser 96/1 Försäljning av ANCs bostadsrättslägenhet i Stockholm. 96/2 Dubbelutbetalningar i samarbetet med Botswana. 96/3 Mottagarrapportering som instrument för Sidas uppföljning och kontroll. 96/4 Sidas användning av oberoende revision som instrument för styrning och kontroll. 97/1 Tillförlitligheten i Sidas IT-säkerhet. 98/1 Sidas bedömningsarbete under beredningsprocessen. 98/2 Sidas utbetalningsrutiner 99/1 Sidas arbete med samarbetspartners upphandlingar under beredning och genomförande. 00/1 Sidas uppföljning av projekt som kanaliseras via FN. 00/2 Sidas uppföljning av bilaterala projekt. 00/3 Sidas hantering av stöd till Paraguay via svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. 00/4 Konkurrensutsättning av Sidas upphandlingar. 00/5 Sidas arbete med humanitärt bistånd. 01/1 Sidas forskningssamarbete en granskning av SAREC. 02/01 Sidas stöd till Västra Balkan. 02/02 Granskning av Utlandsmyndigheten i Windhoek. 02/03 Granskning av Utlandsmyndigheten i Vientiane. 03/01 Sidas kontraktsfinansierade tekniska samarbete en granskning av INEC/KTS och Sida-Öst. 03/02 Granskning av Sektionen för utvecklings-samarbete i La Paz. 03/03 Förutsättningarna för styrning inom Sida en förstudie. 03/04 Sidas hantering av insatser i korruptions-benägna miljöer. 04/01 Sida s Control Environment a Feasibility Study. 04/02 Sida s management of Contributions in Corruption-Prone Environments. 04/03 Rapporter från Sidas internrevision 1995 2003 en sammanställning. 04/04 Organisationskulturer på Sida. 04/05 Organisation Cultures at Sida. 04/06 Resultatstyrningen inom Sida. 04/07 Fältvisionens konsekvenser för styrningen inom Sida. 05/01 Sidas rutiner för direktbokföring vid utlandsmyndigheterna, 05/02 Sidas rutiner för bokföring vid sektionskontoren 05/03 Rekrytering av Sida-personal 05/04 Consequences of the Field Vison for Internal Management Processes at Sida 05/05 Performance Management at Sida 05/06 Hantering och kvalitet av Sidas konsultfakturor. Överlämnad 04jan 2006 06/01 Granskning av Sidas representation 06/02 Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet 06/03 Granskning av intern styrning och kontroll vid Sidas informationsavdelning 07/01 Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför Följsam-konceptet 8 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007

Bilaga 2 Internrevisionens utnyttjande av medel inom globala utvecklingsprogram (Ramanslaget 8:1, Biståndsverksamhet AP. 3) Under verksamhetsåret 2007 har internrevisionen utnyttjat 282 354 SEK inom ovan rubricerade anslag. INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2007 9

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 105 25 Stockholm Tel: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64 E-post: sida@sida.se. Hemsida: http://www.sida.se