SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum -10-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 1 november kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare Sidan 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Ekonomi och verksamhetsinformation Ulrica Rytterström 1 5 Information, avrapportering internkontroll Håkan Pettersson 6 Övrig information 7 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen Lars Hågbrant/ Lars Ramstedt 8 Överflyttning av personalansvar för PO Thomas Klippel 14 9 Uppföljning av Framtidsboxen Karin Wadman 16 10 Anmälan om delegationsbeslut 18 11 Meddelanden 22 Bilagor Skrivelse och protokollsutdrag, Framtidsboxen Johan Hartman Ordförande Karin Wadman Sekreterare Kall 121101
Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 27 229 26 025 1 204 34 633 Interna intäkter 37 608 37 522 86 49 754 SUMMA INTÄKTER 64 837 63 547 1 291 84 387 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 721-2 156-565 -2 858 Bidrag -4 121-4 124 3-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -21 960-20 244-1 716-27 007 Externa hyror -562-507 -55-642 Finansiella poster och avskrivningar 54 81-27 108 Interna hyror -12 437-12 366-71 -16 487 Interna övriga kostnader -20 794-15 573-5 221-20 604 Kapitalkostnader -23 271-23 348 77-31 132 Löner och kostnadsersättningar -70 338-70 235-103 Övriga verksamhetskostnader -36 621-37 809 1 188-50 541 varav elkostnader -4 311-4 278-33 -5 850 varav drivmedel -955-996 41-1 327 varav fjärrvärme -365-493 128-660 varav livsmedel -14 542-15 918 1 376-21 224 SUMMA KOSTNADER -192 771-186 282-6 489-154 662 TOTALT -127 934-122 735-5 199-70 275 Investeringar -17 604 12 007 29 611 Prognos för året -1 500 tkr Vi kan se att de besparingsåtgärder som förvaltningen vidtagit under 2011 och inte kommer att räcka hela vägen för att nå ett nollresultat. Det prognostiserade underskottet beror på en oro inför vintersäsongen, där budgeten för vinterväghållning redan är upparbetad, samt på kostnader relaterade till skolpengen och besparingar inom Kost- och transportenheten. Arbetet med våra åtgärder för att ha ekonomin i balans fortsätter, eftersom det vi gjort hittills inte räcker till. 1
Aktuellt Lönerevisionen för kommunal och visions medlemmar har genomförts och de nya lönerna kommer att betalas ut från och med oktober, och den retroaktiva lönen i november. Håkan Pettersson, som varit anställd som kvalitetsutvecklare, är sedan den 1 september enhetschef för den administrativa avdelningen. Parallellt med detta kommer han dock även i fortsättningen att arbeta med förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor och vara en del av ledningsgruppen. Månaden har också präglats av kontorsflytten från AVA-huset till Vingåkersvägen 18. Flytten har fungerat bra och personalen har gjort sig hemmastadd i de nya lokalerna. Flyttlaget bestående av tre personer från arbetslinjen och arbetsledsning från STF gör ett mycket bra arbete, och har fått många positiva omdömen även från andra förvaltningar. Inför vintersäsongen har gränsen ändrats för vid vilket snödjup snöröjningsstyrkan ska rycka ut. Gränsen har höjts för gång- och cykelvägar samt "övriga huvudgator". Investeringar Telefoniprojektet pågår. Entreprenören har intervjuat ett stort antal kommunrepresentanter och arbetar för närvarande med att ta fram en förstudie. Anläggningsarbeten och övriga investeringar inom Gata/Park följer tidplanen. Arbetet med Äventyrsbadet närmar sig sitt färdigställande och invigning kommer att ske under hösten. 2
Uppföljning enhet Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter 1 2-1 2 Budget Helår Interna intäkter 71 0 71 0 SUMMA INTÄKTER 71 2 70 2 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 0-2 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet 0 0 0 0 Externa hyror -3 0-3 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -3 539-3 486-53 -4 648 Interna övriga kostnader -937-871 -66-1 161 Kapitalkostnader -20-20 0-26 Löner och kostnadsersättningar -2 402-2 582 180-3 443 Övriga verksamhetskostnader -127-161 35-215 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -7 029-7 120 91-9 493 TOTALT -6 957-7 118 161-9 491 Investeringar 0 0 1 044 1 044 Prognos för året +/-0 Förvaltningschefens resultat följer budget. Arbetet med att se över organisationen och nå en ekonomi i balans har intensifierats under hösten. 3
ADA ledning Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter 1 711 1 366 345 1 821 Budget Helår Interna intäkter 79 480-401 740 SUMMA INTÄKTER 1 790 1 846-56 2 561 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 0-3 0 Bidrag -43 0-43 0 Entreprenad och köp av verksamhet -65-5 -60-6 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -1 313-1 461 148-1 948 Interna övriga kostnader -1 587-1 626 39-2 168 Kapitalkostnader -59-59 0-78 Löner och kostnadsersättningar -2 252-2 200-53 -2 933 Övriga verksamhetskostnader -2 379-2 572 193-3 429 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -8-15 7-20 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -21-26 5-34 SUMMA KOSTNADER -7 701-7 921 220-10 561 TOTALT -5 911-6 075 164-8 000 Investeringar -163 0 771 934 Prognos för året +/-0 Avvikelsen för perioden beror på periodiseringar på intäkter och internhyra. Perioden har mest bestått av löpande arbete och flytt till nya lokaler. Ekonomiadministrationen arbetar med införandet av ny kodplan i ekonomisystemet. Årets löneförhandlingar har avslutats. En förstudie gällande kommunens framtida telefoni år 2015 och framåt ingående i investeringsobjektet "Telefoniprojektet" pågår. 4
ADA verksamhetsservice Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter 820 879-59 1 172 Budget Helår Interna intäkter 3 790 3 895-105 5 193 SUMMA INTÄKTER 4 610 4 774-164 6 365 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0-4 4-5 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -26-30 4-40 Externa hyror -51-50 -1-67 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -69-69 0-92 Interna övriga kostnader -68-70 2-94 Kapitalkostnader -131-131 0-175 Löner och kostnadsersättningar -1 632-1 671 39-2 228 Övriga verksamhetskostnader -2 746-2 866 121-3 822 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -5-13 7-17 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3-2 -1-3 SUMMA KOSTNADER -4 723-4 892 169-6 522 TOTALT -113-118 5-157 Investeringar -69 56 125 Prognos för året +/-0 Avvikelsen för perioden beror på intäktsperiodiseringar gällande personliga ombud och växel. Perioden har mest bestått av löpande arbete och flytt till nya lokaler. Underlag för en eventuell flytt av personliga ombuden till vård- och omsorgsförvaltningen har tagits fram. Årets löneförhandlingar har avslutats. Planering för tillfällig flytt av telefonväxeln under byggtiden från nämndhuset till Safiren pågår. 5
Städverksamheten Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter 865 946-81 1 261 Budget Helår Interna intäkter 768 390 378 520 SUMMA INTÄKTER 1 633 1 336 298 1 781 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -11 0-11 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -16 339-16 345 6-21 793 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -226 0-226 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -538-537 -2-716 Övriga verksamhetskostnader -55-30 -25-40 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -17 169-16 912-257 -22 549 TOTALT -15 535-15 576 41-20 768 Investeringar 0 0 0 0 Prognos för året +/-0 Följer budget. 6
Gata/Park Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter 10 203 9 880 323 13 105 Interna intäkter 19 833 20 067-234 26 380 SUMMA INTÄKTER 30 036 29 946 89 39 485 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 630-1 756 126-2 324 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -3 552-1 994-1 557-2 653 Externa hyror -448-456 9-575 Finansiella poster och avskrivningar 58 38 21 50 Interna hyror -767-722 -45-961 Interna övriga kostnader -13 950-11 204-2 746-14 761 Kapitalkostnader -15 561-15 561 0-20 748 Löner och kostnadsersättningar -18 292-19 340 1 048-25 318 Övriga verksamhetskostnader -6 099-6 594 495-8 760 varav elkostnader -1 962-2 068 106-2 750 varav drivmedel -700-670 -29-893 varav fjärrvärme -186-210 24-280 varav livsmedel -25-15 -10-20 SUMMA KOSTNADER -60 240-57 590-2 650-76 050 TOTALT -30 205-27 644-2 561-36 565 Investeringar -13 630 4 082 17 712 Prognos för året +/-0 Verksamhetens utfall till och med september visar ett underskott på 2 561 tkr. Kostnadssidan visar högre kostnader än ackumulerad budget på entreprenad och köp av verksamhet och interna övriga kostnader beroende på att samtliga anläggningsobjekt (investeringar) från SBF debiteras på driftobjekten. På dessa objekt bokförs sedan intäkten från SBF. Verksamhetsflödet är större under högsäsong och minskar det sista kvartalet, därför är oftast utfallet högre i förhållande till ackumulerad budget i oktober. Verksamheten beräknas hålla sig inom ramarna om inte något oförutsett inträffar som kan påverka resultatet negativt. Dock en varningsflagg för att det varit ett flertal större maskinreparationer under året, uteblivna intäkter för Djulö värdshus och arrendebostad. 7
Investeringsbudgeten för avdelningen är på 17 712 tkr och 13 630 tkr har upparbetats. Bedömningen är att budgetanslaget, i stort sett kommer vara upparbetat vid årets slut. Aktuellt Snickarlagen inom Skog o Natur byter ut taket på Djulö dansbana och bygger skärmtak vid växthuset. De flesta säsongsanställda i parkerna slutade under oktober månad. Blomsterlök planteras i parkerna och på nya platser vid infarterna. Förberedelser inför julen med uppsättning av julbelysning i stadens uterum och parker. Investeringar Anläggningsarbetena fortskrider enligt tidplan och under oktober/november kommer arbetena fortsätta med Valla-projektet, grönytor och kantstenssättning utmed Magasinsgatan, kollektivtrafikåtgärder St. Malmsvägen/Källmogatan, hastighetssäkring 30-zoner Nästorpsgatan och byte av träd i gaturummet, Fredsgatan. 8
Vinterväghållning Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter 0 74-74 100 Budget Helår Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 74-74 100 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -331-82 -249-111 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -1 054-1 184 130-1 600 Externa hyror -60 0-60 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -2 171-962 -1 209-1 300 Kapitalkostnader 0-77 77-104 Löner och kostnadsersättningar -215-370 155-500 Övriga verksamhetskostnader -199-359 160-485 varav elkostnader -4 0-4 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -144-148 4-200 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -4 030-3 034-996 -4 100 TOTALT -4 030-2 960-1 070-4 000 Investeringar 0 0 0 0 Prognos för året -500 tkr Vinterväghållningens kostnader uppgår till 4 030 tkr vilket innebär att årets anslag är upparbetat. Under förutsättning att de sista månaderna blir milda, med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser, bedöms prognosen till -500 tkr. Aktuellt Upphandling av halkbekämpning och snöröjning i kransorterna och delar av centralortens gator och vägar. Förberedelsearbeten inför kommande vintersäsong. Bemanningsstyrkan består av 25 enheter varav 16 enheter är entreprenörer. Vinterberedskapen börjar 1 november och pågår till 31 mars. 9
Inför årets vintersäsong har gränsen för snödjupet ändrats vid utryckning av snöröjningsstyrkan. Den nya gränsen för utryckning är; 5 (3) cm för gång- och cykelvägar, 6 (6) cm huvudgator (bussgator), 8 (6) cm övriga huvudgator, 12 (12) cm gator i villa områden. (Tidigare snödjup inom parentes.) 10
Kost- och transportservice Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter 6 275 5 679 596 7 572 Budget Helår Interna intäkter 13 004 12 657 347 16 875 SUMMA INTÄKTER 19 279 18 336 944 24 447 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -499-62 -437-83 Bidrag -1 0-1 0 Entreprenad och köp av verksamhet -744-600 -144-800 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -4 43-47 58 Interna hyror -1 104-983 -121-1 311 Interna övriga kostnader -1 578-635 -943-847 Kapitalkostnader -804-804 0-1 073 Löner och kostnadsersättningar -36 811-35 058-1 753-46 744 Övriga verksamhetskostnader -20 996-21 112 116-28 149 varav elkostnader -108 0-108 0 varav drivmedel -181-176 -5-235 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -14 419-15 791 1 372-21 055 SUMMA KOSTNADER -62 541-59 212-3 329-78 949 TOTALT -43 262-40 875-2 386-54 502 Investeringar -1 118 26 1 144 Prognos avdelningen -1 000 tkr Vi ser stora problem med att klara alla besparningar under året p.g.a. ramminskningen och skolpengen. Fortsatta aktiviteter pågår under hösten. Avdelningen måste alltså flagga för ett underskott. Livsmedelsbudgeten ligger vid septembers slut + 1,3 miljoner. Orsaken är bland annat bättre internkontroll med fakturor, färre elever (etablering av friskolorna) samt att mer mat lagas från grunden. Problem kvartstår på anläggning och underhållskostnader samt personalkostnader. Stora Djulö-objektet ligger här och det ackumulerade resultatet för september är - 174 tkr. Under september har det endast varit öppet på helgerna samt planerade bokningar såsom begravningskaffe och konferenser. 11
Aktuellt Flyttorganisationen med tre personer från arbetslinjen och en arbetsledning har flutit över förväntan. Alla inblandade har varit mer än nöjda. Ökade kostnader för detta kommer att faktureras ut på förvaltningarna. Ytterligare två från arbetslinjen (matvärdar) anställs under hösten. Den årliga stora förtjänstteckenmiddagen hölls i Kupolen lördagen den 22 september. Maten tillagades av förvaltningens kockar. Förrätt Roulade på kallrökt lax fylld med pepparrotscrème och pistagenötter tillsammans med krutong samt örtslungad sallad Varmrätt Ört & vitlöksrubbad lammytterfilé tillsammans med Karl-Johansvampsås samt ugnsrostad rattepotatis Dessert Hjortron- och vaniljcrème på chokladbotten toppad med lakritslikör samt aprikoskex Sammanställning av svinnmätning inom skolor och förskolor, samt sammanställning laga mat från grunden. En klar minskning av hel- och halvfabrikatslivsmedel har skett. Svinnmätningen kommer att följas upp av en ny mätning och under hösten kommer även svinnet inom äldreomsorgen att mätas på SÄBO. Planeringsarbete med folkhälsoveckan Ett friskare Sverige har pågått och från Kostoch transportservice kommer aktiviteter att genomföras på ett flertal ställen. Aktivitetsschema för vecka 42 finns tillgängligt på kommunens hemsida. Grundutbildning för nya kostombud har genomförts. Kommundietistdagarna för Sveriges kommundietister kommer att hållas i Katrineholm i maj 2013 och planering pågår av dietistgruppen som ansvarar för värdskapet. Nätverksgruppen för måltider och funktionsnedsättning i Sverige höll sitt första möte på Livsmedelsverket i Uppsala och Katrineholms kommun presenterade sitt arbete med Sapere-utbildning inom handikappomsorgen. FOU Sörmland kör utbildningstema sväljsvårigheter under oktober och november i olika delar av Sörmland, Katrineholms kommuns dietister är anlitade som föreläsare. Nutritionsrådet gör en stor nattfastemätning i hela Sörmland under vecka 42. 12
Sportcentrum Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter 7 355 7 200 154 9 600 Budget Helår Interna intäkter 63 34 29 45 SUMMA INTÄKTER 7 418 7 234 184 9 645 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -245-252 7-336 Bidrag -4 077-4 124 47-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -180-86 -94-115 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -5 646-5 646 0-7 528 Interna övriga kostnader -277-205 -72-273 Kapitalkostnader -6 695-6 695 0-8 927 Löner och kostnadsersättningar -8 196-8 479 282-11 305 Övriga verksamhetskostnader -4 022-4 115 94-5 640 varav elkostnader -2 238-2 210-28 -3 100 varav drivmedel -60-122 62-162 varav fjärrvärme -36-135 99-180 varav livsmedel -73-84 11-112 SUMMA KOSTNADER -29 339-29 602 264-39 623 TOTALT -21 921-22 368 447-29 978 Investeringar -2 623 6 029 8 652 Prognos för året +/-0 Den positiva avvikelsen mot budgeten kommer framförallt från ökade intäkter och minskade personalkostnader. Under perioden har verksamhetsanpassad arbetstid införts. Årets löneförhandling har avslutats. Avtal har träffats med pensionärsföreningarna angående boulehallen. Olympic Day, en prova på dag fylld av idrott, glädje och inspiration har genomförts på Backavallen. Arrangemanget genomförs av lokala idrottsföreningar och SISU. Arbetet med äventyrsbadet pågår. I och med färdigställandet så minskar investeringsavvikelsen. Årets stora loppis har genomförts i Duveholmshallen. 13
Dnr STN/2011:20-309 Handläggare: Thomas Klippel / Håkan Pettersson Överflyttning av personalansvar för personliga ombud från Service- och tekniknämnden till Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut Under förutsättning att förslaget vinner/vann bifall vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 oktober föreslås även service- och tekniknämnden besluta att förflytta personalansvaret för de personliga ombuden från service- och tekniknämnden till vård- och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2013. Ärendebeskrivning En genomlysning av organisationen för personliga ombud har gjorts på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och på uppdrag av styrgruppen för personligt ombud. Förslagen i denna rapport var bland annat att personal- och ekonomiansvaret för de personliga ombuden läggs på en adekvat organisation, där de personliga ombuden kan få en tydlig ledning i sitt uppdrag. Under Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 oktober behandlas frågan om en överflyttning av de personliga ombudens organisatoriska tillhörighet från Service- och tekniknämnden till Vård- och omsorgsnämnden. Ekonomi De personliga ombudens verksamhet finansieras idag av både Katrineholm, Flen och Vingåker. Kostnaderna är uppdelade utifrån kommunstorlek och procent. Katrineholm betalar 55,7 %, Vingåker betalar 15,8 % och Flen betalar 28,5 %. Inom Katrineholms kommun är det vård- och omsorgsförvaltningen som står för driftskostnaderna och service- och teknikförvaltningen som står för kostnaderna för chefsstöd. Det nya förslaget innebär ingen ekonomisk påverkan för service- och teknikförvaltningen. Historik Nedan presenteras historiken kring organisationen personligt ombud. Socialnämndens beslut Den 5 december 2001 177 beslutade socialnämnden i Katrineholms kommun bland annat att personliga ombudens verksamhet organiseras i samarbete med serviceförvaltningen samt att de kostnader för lokaler och drift som Katrineholms kommun skall bestrida finansieras under 2002 inom handikappomsorgens ram. 14
Servicenämndens beslut Den 11 juni 2002, 10 beslutade servicenämnden att anta förslag till att serviceförvaltningen blir anställningsmyndighet för personliga ombud. Beslutet grundade sig i att klienterna skall uppfatta ombuden helt frikopplade från socialförvaltningen och bör därför ligga under serviceförvaltningen. Ärendets handlingar Rapporten delas ut på sammanträdet under förutsättning att förslaget vinner bifall vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 oktober. 15
Dnr STN/2011:20-309 Handläggare: Karin Wadman Uppföljning av Framtidsboxen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens uppföljning och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Under sommaren 2010 anställdes 84 ungdomar i kommunen för att som förändringsagenter bidra med sitt perspektiv på utmaningar och behov som kommunen står inför. Syftet med uppdraget var att inventera de unga vuxnas perspektiv och uppfattningar för att få en berättelse kring integration och vad som kan göras för att främja hur medborgarna lever och bor tillsammans i Katrineholms kommun. Arbetet som ungdomarna genomförde resulterade i en rapport Framtidsboxen som presenterades som förslag till politiken. Rapporten har sedan diskuterats vid kommunens chefsrådslag. Rapporten delades in i tre delar. Första delen fokuserade på aktiviteter som syftade till att stimulera integration mellan individer i skolan. Den andra delen inriktade sig på aktiviteter mellan individer på fritiden och den tredje delen innehåller förslag på aktiviteter som främjar integrationen. Resultat Gör ditt eget lag-turnering Några föreningar har på eget initiativ bjudit in lag till små turneringar. Ingen insats från kommunens sida. OS-dagen Tanken var att en eller flera föreningar skulle ta huvudansvaret för en OS-dag 2011, men ingen förening vågade eller kände att de klarade av det. I samarbete med SOK och Södermanlands Handikappidrottsförbund arrangerade SISU Idrottsutbildarna Olympic Day 2 oktober på Backavallen. 20 klasser var anmälda, vilket innebar att cirka 400 barn deltog från förskoleklass till årskurs 6. Förutom olympiska grenar fick eleverna även få möjlighet att prova på några paralympiska grenar. Ingen insats från kommunens sida. Lagom är bäst SISU har tillsammans med Viadidakt utbildat Framtidens Ledare. Det var några av kommunens ferieungdomar som 2011 utbildades, så de sedan kunde hålla i en sommaridrottsskola. 16
Sommaren utbildades 30 ungdomar under projektnamnet Framtidens Ledare i ämnen som ledarskap, föreningskunskap/demokrati, värdegrundsfrågor, värdskap med mera. Utbildningen genomfördes under två veckor och avslutades sedan med en tredje vecka då ungdomarna under ledning av SISU och i samarbete med lokala föreningar arrangerade Katrineholm Summer Camp på Sportcentrum. På Summer camp hade 70 anmälda barn i ålder 8-12år möjligheten att prova på 9 olika idrotter under ledning av lokala föreningar. De 30 ungdomarna fick timersättning via Viadidakt som Feriearbetare, SISU Idrottsutbildarna stod för utbildningskostnader och föreningslivet ställde upp ideellt. Katrineholms kommun har inte haft någon aktiv del i projektet (förutom genom Viadidakt). SISU hoppas att kunna genomföra Katrineholm Summer Camp även 2013. Katrineholmsfestivalen Detta projekt hör inte hemma inom service- och tekniknämndens ansvarsområde. Svenska fiskemässan Det har inte arrangerats någon fiskemässa. Färgglada vägvisare mellan fritidsgårdarna Inga vägvisare har tillverkats. Moderna och spännande mötesplatser Vid kommunens lekplatser, badplatser och parker sker en kontinuerlig upprustning och tillgänglighetsanpassning för att skapa moderna mötesplatser för olika behov. Exempel på detta är sammanslagningen av Stadsparken och Gröna Kulle där det nu även finns trådlöst internet, Aktivitetsparken vid Djulö gärde och Furuliden samt den tillgänglighetsanpassade lekplatsen i Nävertorpsparken. Slutsats Ovanstående redovisning beskriver vad som hänt med de olika projekten. De flesta av dessa förslag innebär en kostnad för förvaltningen. Med den ekonomiska ram som förvaltningen har kan vi i begränsad omfattning deltaga i genomförandet av projekten. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, Service- och tekniknämndens protokoll 2011-05-05 53 och kommunstyrelsens protokoll 2011-05-25 122 bifogas som separat bilaga. 17
Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 51-58, 112-117 sedan föregående sammanträde. Dnr :1 Dispens Trafikingenjören har i beslut av den 27 april 16 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under tiden 2 maj 1 juni Trafikingenjören har i beslut av den 4 maj utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under tiden 4 maj 3 juni Trafikingenjören har i beslut av den 15 juni utfärdat Parkeringsdispens- plats reserverad för rörelsehindrade 19 under tiden 5 juni 30 augusti Trafikingenjören har i beslut av den 14 juni 20 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under 15 juni-15 december Trafikingenjören har i beslut av den 5 juli 22 parkeringsdispens under tiden 6 juli 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 3 september 26-29 utfärdat parkeringsdispens med undantag att parkera där lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud eller tidsbegränsad parkering gäller, under tiden 12 september 31 augusti 2015 Trafikingenjören har i beslut av den 5 september 30-31, utfärdat trafikdispens att trafikera Stortorget, Köpmangatan samt Kvarngränd i Katrineholms centralort där lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon gäller, i samband med varutransporter under tiden 13 september 31 augusti 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 5 september 32, utfärdat trafikdispens att trafikera Hantverkaregatan i Katrineholms centralort där lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon gäller, i samband med varutransporter under tiden 13 september 31 augusti 2014 Dnr :2 18
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 23 februari 7, utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Djulögatan i Katrineholm under tiden 1 mars 31 maj Trafikingenjören har i beslut av den 17 april 55 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Östermalmsgatan i Katrineholm under tiden 5 maj 5 maj Trafikingenjören har i beslut av den 20 april 57 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Skolvägen i Julita under tiden 23 april 4 maj Trafikingenjören har i beslut av den 4 maj 58 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Djulögatan i Katrineholm under tiden 5 maj 31 juli Trafikingenjören har i beslut av den 4 maj 59 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Prinsgatan i Katrineholm under tiden 7 maj 11 maj Trafikingenjören har i beslut av den 12 september 91-92, utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Bondegatan, Tingshusgatan och Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 12 september 26 oktober Trafikingenjören har i beslut av den 13 september 93 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Österleden i Katrineholm den 22 september Trafikingenjören har i beslut av den 13 september 94, utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Sibeliusgatan i Katrineholm under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 14 september 95, utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 18 september 96 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Tingshusgatan i Katrineholm under tiden 20 september 25 september Trafikingenjören har i beslut av den 19 september 97 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Djulögatan i Katrineholm under tiden 20 september 26 oktober Trafikingenjören har i beslut av den 21 september 98 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Malmgatan i Katrineholm under tiden 24 september 26 oktober Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 99 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om väjningsplikt på Kyrkvägen i Julita under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 100 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om enkelriktad trafik på Kyrkvägen i Julita under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 101 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om enkelriktad trafik på Skolvägen i Julita under tiden 1 oktober 31 december 19
Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 102-103 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud att parkera fordon på Fixgatan och Tulpanvägen i Katrineholm under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 104 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om vändplats på Magasinsgatan i Valla under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 105 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om enkelriktad trafik på Magasinsgatan i Valla under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 106 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om stannaförbud på Magasinsgatan i Valla under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 25 september 107 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Stortorget i Katrineholm under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 26 september 108 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om huvudled på Österleden Katrineholm under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 26 september 109 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på enskilda vägen 14312/Knorranvägen i Katrineholm under tiden 1 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 26 september 110 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud att parkera fordon på Tegnérvägen i Katrineholm under tiden 27 september 26 oktober Trafikingenjören har i beslut av den 26 september 111-112 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Djulögatan i Katrineholm under tiden 27 september 26 oktober Trafikingenjören har i beslut av den 8 oktober 113 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Magasingatan i Valla under tid 9 oktober 2 november Trafikingenjören har i beslut av den 15 oktober 114 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om stannande förbud på Sågmogatan i Katrineholm under tiden 16 oktober 31 december Trafikingenjören har i beslut av den 15 oktober 115-116 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om att parkera fordon på Skolvägen och Kyrkvägen i Julita under tiden 16 oktober 31 december Dnr :3 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 21-28, 56-57 Dnr :5 20
Föreningsbidrag Aktivitetsbidrag för våren Fritidskonsulenten har i beslut av den 12 oktober, på service- och tekniknämndens vägnar 90-135 beviljat föreningarna 806 196 kr Föreningsbidrag Hyresbidrag för våren Fritidskonsulenten har i beslut av den 12 oktober, på service- och tekniknämndens vägnar 136-147 beviljat föreningarna 41 440 kr Föreningsbidrag Driftbidrag 2, Fritidskonsulenten har i beslut av den 9 maj, på service- och tekniknämndens vägnar 148-167 beviljat föreningarna 452 677 kr Dnr :11 Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Hagsjö 1:8 och 1:12 i Björkvik Avdelningschefen för Gata/Park har lämnat yttrande gällande förslag till detaljplaneprogram för fastigheten Hagsjö 1:8 och 1:12 i Björkvik, Katrineholms kommun Dnr :36 21
Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden -09-12 -10-18, förteckning över handlingarna finns på expeditionen Jakobsdal. 22