Internkontrollplan för individ- och omsorgsnämnden 2012

Relevanta dokument
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2012

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Intern kontrollplan år 2018

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Internkontrollplan 2017

Social- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 17 mars 2015, kl. 18:00

Internkontrollplan et

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Internkontrollplan 2018

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

KALLELSE. Datum

Internkontrollplan 2019

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga 1 Internkontrollplan (5)

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Riktlinjer för intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll

Intern kontrollplan 2018

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige , 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Riktlinjer för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Intern kontroll och attester

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Internkontrollplan 2019

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

Intern styrning och kontroll Policy

Internkontrollplan, Miljönämnden

S Intern kontroll Regler

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Intern kontroll förslag till plan 2017

Internt kontrollreglemente

Internkontrollplan 2017

Intern kontroll - plan för 2017

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden

Reglemente för intern kontroll

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning Dnr KS 2005/156 Hid

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat Avstämning mot kontrollmål Svar på revisionsfrågan... 11

Internkontrollplan för 2014

Reglemente för internkontroll

Plan för intern kontroll 2015

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Revisions-PM Mjölby Kommun

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Plan för intern kontroll 2015

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020

Granskning intern kontroll

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

Kallelse till Miljönämnden

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Policy för intern kontroll

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Revidering av internkontrollplan för 2014

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Transkript:

Individ- omsorgsförvaltningen 2012-03-12 1 (6) Individ- omsorgsnämnden Internkontrollplan för individ- omsorgsnämnden 2012 Beslutsunderlag Individ- omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 mars 2012 Sammanfattning I internkontrollplan 2012 föreslås att följande rutiner granskas under 2012: representation, gåvor konferenser, inventarier, stöldbegärligt gods, taxor, avgifter erningar, nämndens mål, rutiner för säkerhetsplan, brandskydd, uppföljning av utredningstider, Motiverande samtal samt upphandlade institutioner. Förslag till beslut 1. Förvaltningens internkontrollplan 2012 godkänns. Marianne Saur Hedlund Förvaltnings Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 individomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

Individ- omsorgsförvaltningen 2012-01-13 2 (6) Bakgrund Individ- omsorgsnämnden följer Sundbybergs stads tillämpningsföreskrifter till budget- uppföljningsprocessen, vilken anger att varje nämnd ligen ska anta en intern kontrollplan. are anges att de riskområden som ska ingå i alla nämnders interna kontrollplaner är kontroll av löner, representation, inventering av anläggningstillgångar, inventering av stöldbegärligt samt granskning av taxor avgifter. Den interna kontrollen ska även innefatta kommunövergripande mål, nämndmål samt måluppfyllelse. Kontrollområden Kontrollmoment (beskrivning av vad som ska kontrolleras) Kontrollaktivitet (beskrivning av hur granskningen ska göras) Frekvens Kontrollansvar Rapporteras datum Löner Inventarier Stöldbegärlig egendom Representation, gåvor konferenser Taxor avgifter Nämndmål Andel öppenvdsinsatser ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvd Att rätt lön betalas ut till rätt person Att anläggningsregistret är korrekt Att förteckning över förekomst placering av stöldbegärlig egendom är korrekt Att verifikationer innehåller tillfredsställande uppgifter om syfte deltagare Att överensstämmelse råder mellan uttagna beslutade avgifter Stickprov Fullständig kontroll Fullständig inventering Fullständig kontroll Stickprov ska granskas Två gånger per En gång En gång Två gånger per En gång Två gånger per Ekonom Ekonom dels dels dels

Individ- omsorgsförvaltningen 2012-01-13 3 (6) Nämndmål Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden Nämndmål De sociala problemen bland barn unga i Sundbyberg ska minska Nämndmål Säkerställa att arbetet ska genomsyras av ett tydligt barnperspektiv Nämndmål I arbetet med stöd behandling till personer med missbruksproblemati k ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 Nämndmål Daglig verksamhet sysselning för personer med funktionsnedning ska vara tillgänglig arbetsinriktad utifrån den enskildes möjligheter Nämndmål Arbetet ska präglas av gott bemötande god kvalitet med brukarna i fokus dels dels dels dels dels dels

Individ- omsorgsförvaltningen 2012-01-13 4 (6) Nämndmål Det ska finnas en planerad insats inom 24- timmar för alla som beviljas försörjningsstöd inom mandatperioden Säkerhetsplan (Hot våld) Brandskydd Uppföljning av utredningstider MI (Motivational Interviewing) Upphandlade institutioner Kontrollera att säkerhetsplanen är uppdaterad, personal informerad att rutiner efterlevs. Kontrollera att larm fungerar säkerhetsföreskrifter för brandskydd är uppdaterade, personal informerad rutiner efterlevs. Granskning av utredningstider inom Myndighet barn ungdom så de inte överstiger 4 månader. Att MI används i de ärenden där detta är tillämpligt. Att rutiner för inför under varje köpt plats Kontroll av rutiner, säkerhetsgenomgång med personal Kontroll av larm rutiner med föreskrifter, säkerhetsgenomgång med personal. Granskning av alla pågående utredningar vid viss tidpunkt. Kontrolleras via inspelade intervjuer enligt plan. Stickprov En gång per Tre gånger Verksamhets enhetser Verksamhets enhetser Verksamhets Verksamhets Verksamhets dels maj,

Individ- omsorgsförvaltningen 2012-01-13 5 (6) Riskbedömning för intern kontroll 2012 för individ- omsorgsförvaltningen I alla förvaltningar finns det alltid risk för att oönskade situationer ska inträffa. Om risken realiseras påverkas nämndens möjligheter att nå sina mål. Utformandet av förslaget till internkontrollplan 2012 har föregåtts av en riskbedömning, vilken utförts av förvaltningens ledningsgrupp. Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen/nämnden eller för enskilda kommuninvånaren som kan uppstå vid fel brister i olika processer. Skalan för nämndens bedömning av väsentlighet där 3 anger större 1 anger mindre betydelse. Identifierade riskområden/ processer Riskbeskrivning Risk/ skada Väsentlighet Sannolikhet Riskindex Löner Fel lön har betalats ut. 2 1 1 4 Inventarier Stöldbegärlig egendom Representation, gåvor konferenser Taxor avgifter Nämndmål Andel öppenvdsinsatser ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvd Nämndmål Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden Uppgift i anläggningsregistret motsvarar inte verkligheten, inventarier kan inte identifieras Uppgift om förekomst placering av förvaltningens stöldbegärliga utrustning, inventarier konst saknas eller är felaktig Uppgift om syfte deltagare saknas eller är ofullständig Uttagna avgifter överensstämmer inte med kommunfullmäktiges beslut för verksamheten om målet inte mäts inte på rätt för verksamheten om målet inte mäts inte på rätt 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 4 2 1 1 4 3 3 2 8

Individ- omsorgsförvaltningen 2012-01-13 6 (6) Nämndmål De sociala problemen bland barn unga i Sundbyberg ska minska Nämndmål Säkerställa att arbetet ska genomsyras av ett tydligt barnperspektiv Nämndmål I arbetet med stöd behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 Nämndmål Daglig verksamhet sysselning för personer med funktionsnedning ska vara tillgänglig arbetsinriktad utifrån den enskildes möjligheter Nämndmål Arbetet ska präglas av gott bemötande god kvalitet med brukarna i fokus Nämndmål Det ska finnas en planerad insats inom 24-timmar för alla som beviljas försörjningsstöd inom mandatperioden Medicinsk säkerhet Omsorgens utförarverksamheter Uppdaterad information, rutiner, riktlinjer policys finns inom omsorgen Säkerhetsplan (Hot våld) Brandskydd Uppföljning av utredningstider MI (Motivational Interviewing) Upphandlade institutioner mäts inte på rätt mäts inte på rätt mäts inte på rätt mäts inte på rätt mäts inte på rätt mäts inte på rätt Rutiner saknas för medicinhantering, berörd personal har inte kunskap om följer inte rutinerna hantering av mediciner Risk för felhantering i ärenden om det saknas uppdaterade aktuella rutiner, riktlinjer, policys information i pärmarna. Risk för felhantering av hot/våld i ärenden med inaktuell säkerhetsplan, personal inte är informerad rutiner inte efterlevs. Risk för person- sakskada om gällande rutin inte är känd för personal brukare efterlevs. Utredningstider över 4 månader följer inte lagstiftning brukare f rätt sociala omhändertagande. MI används inte i de ärenden där detta är tillämpligt. Rutinbeskrivning efterlevs inte inför under varje köpt plats. 3 3 2 8 3 2 1 6 2 1 2 5 3 2 1 6 3 1 2 6 3 3 1 7 3 3 1 7 2 2 2 6 2 1 2 5 3 3 1 7