Magnasense Technologies Oy



Relevanta dokument
Magnasense Technologies Oy

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

ÅRSBOKSLUT. för. Carlskrona Golfklubb Org.nr Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Tax Inkomstdeklaration Handelsbolag. Tillgångar. Kod på Text BAS 2008 Kommentare

GodEl i Sverige AB Org nr ÅRSREDOVISNING GODEL i SVERIGE AB

Statrådets förordning

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Visby Golfklubb. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Å R S R E D O V I S N I N G

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2015

Rörelseresultat

Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund)

Årsredovisning för. Brf Solsidan Räkenskapsåret

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

ÅRSREDOVISNING för Olsgårdens samfällighetsförening Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Friitalantie ULVSBY. FO-nummer Enersize OY

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G

Bokslutsdispositioner

HSB:s Brf Alfågeln. Resultaträkning

Årsredovisning ngenic AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Enersize OY BALANSBOK

Kronholmen Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Årsredovisning. Täby Enskilda Gymnasium AB

R E S U L T A T R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G

Hundstallet i Sverige AB

Årsredovisning. Arninge företagare förening

FÖRELÄSNING 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER SAMT EGET KAPITAL

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret

Bergets Samfällighetsförening Org.nr

Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 12/1997. Referens: Finansministeriets begäran om utlåtande VM 11/044/97

Årsbokslut. för Svenska Aktuarieföreningen Räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning. Brf Hvitfeldtsgatan 1

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan Räkenskapsåret

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Övningar. Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Årsredovisning

Organisationsnummer Årsredovisning Riberstads Samfällighetsförening

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ)

Årsredovisning för. Sealwacs AB Räkenskapsåret

Välkomna. Föreläsning 4 Grunderna i redovisning och bokföring. Redovisning och kalkylering ht

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Årsredovisning 2013/2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015

Årsredovisning för. Arninge Golfklubb Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF PLAFONDPENSELN 2

Bokföringsorder. Verifikationsdatum: Vernr Datum/Konto Text Debet Kredit

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2016

MVV International Aktiebolag Org.nr

Förvaltningsberättelse

INFORMATION OM HELA SAMFUNDETS FINANSIERING (uppgifterna kan ges på skild bilaga) Datum då beviljats Ursprungligt belopp Saldo

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Bokslut för BRF Örby Slott HSB Stockholm

Årsbokslut. Föreningen Fenix

org.nr Fastställelseintyg

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

Årsredovisning. Hyresfastigheter Holding IV Vit AB

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning

Brf Floragården. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning

Moderbolagets resultaträkning

1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

BOLAGETS NAMN FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Producerat av BolagsByrån När du ska sälja, köpa och värdera företag

IT-Total Sweden AB (Org.nr )

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning Årets resultat

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr

Styrelsen för Herrevadsbros Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr Räkenskapsår

Årsredovisning. Global Fastighet Tillväxt 2007 AB (publ)

Förvaltningsberättelse

Transkript:

Bokslut 1.5.2014 30.4.2015 Balansboken skall bevaras till den 30.4. 2025 FOnummer: Adress Råtorpsvägen 41 C 2336219-4 01640 Vanda Säte Vanda

1 /12 Bokslut för perioden 1.5.2014 30.4.2015 Innehåll Innehållsförtec kning Balansräkning Resultaträknin g Noter Förteckning över bokföringsböcker Verifikationsslag Förvaringssätt för verifikationer Underskrift av bokslut Revisionsanteckning 30.4.2015 1.5.2014 30.4.2015 Sida 1 2-3 4 5-11 12 12 12 12 12 Balansboken skall bevaras minst 10 år efter avslutad räkenskapsperiod (BFL 2:10.1 ). Räkenskapsperiodens verifikationer skall bevaras minst sex år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått till ända (BFL 2:10.2 ). FOnummer: Adress Råtorpsvägen 41 C 2336219-4 01640 Vanda Säte Vanda

2 /12 Balans 30.4.2015 30.4.2014 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Utvecklingsutgifter 412 134,97 377 990,43 Immateriella rättigheter 59 638,81 46 987,94 Summa immateriella tillgångar 471 773,78 424 978,37 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 4 188,76 5 585,02 Summa materiella tillgångar 4 188,76 5 585,02 SUMMA BESTÅENDE AKTIVA 475 962,54 430 563,39 RÖRLIGA AKTIVA Långfristiga fordringar Övriga fordringar 1 764,00 3 593,84 Summa långfristiga fordringar 1 764,00 3 593,84 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar 9 162,45 19 786,36 Resultatregleringar 6 071,50 13 505,93 Summa kortfristiga fordringar 15 233,95 33 292,29 Kassa och bank 6 760,87 133 094,38 SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 23 758,82 169 980,51 AKTIVA TOTALT 499 721,36 600 543,90

3 /12 Balans 30.4.2015 30.4.2014 PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital 19 559,00 16 335,00 Aktieemission 782,00 3 224,00 Övriga fonder Inbetalt fritt eget kapital 780 785,75 698 647,75 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder -778 963,27-429 755,77 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -321 091,39-349 207,50 SUMMA EGET KAPITAL -298 927,91-60 756,52 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Kapitallån 395 313,00 331 113,00 Lån från ägarintresseföretag 160 300,00 100 000,00 Lån från finansinstitut 167 639,00 145 807,00 Övriga långfristiga lån 36 725,00 0,00 Summa långfristigt främmande kapital 759 977,00 576 920,00 Kortfristigt främmande kapital Erhållna förskott 0,00 13 817,00 Leverantörsskulder 416,93 18 964,00 Övriga skulder 15 229,94 18 395,44 Resultatregleringar 23 025,40 33 203,98 Summa kortfristigt främmande kapital 38 672,27 84 380,42 SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL 798 649,27 661 300,42 SUMMA PASSIVA 499 721,36 600 543,90

4 /12 Resultaträkni ng 1.5.2014 30.4.2015 1.5.2013 30.4.2014 OMSÄTTNIING 36 569,14 10 090,51 Övriga rörelseintäkter 0,00 2 486,00 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -11 356,40-6 259,80 Externa tjänster -25 363,97-66 944,81 Summa material och tjänster -36 720,37-73 204,61 Personalkostnader Löner och arvoden -148 218,99-183 103,35 Lönebikostnader Pensionskostnader -23 900,63-29 359,40 Övriga lönebikostnader -5 030,98-5 884,04 Aktivering av utvecklingsutgifter 96 691,60 124 938,43 Summa personalkostnader -80 459,00-93 408,36 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -84 698,24-68 901,47 Summa avskrivningar och nedskrivningar -84 698,24-68 901,47 Övriga rörelsekostnader -146 680,69-122 795,55 VINST (FÖRLUST) -311 989,16-345 733,48 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 22,69 61,35 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -9 124,92-3 535,37 Summa finansiella intäkter och kostnader -9 102,23-3 474,02 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -321 091,39-349 207,50 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER -321 091,39-349 207,50 Inkomstskatt 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) -321 091,39-349 207,50

5 /12 Noter 30.4.2015 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper (BFF 2:2 ) Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder Värderingsprinciper och -metoder Bestående aktiva har värderats till anskaffningsutgift med avdrag för planenliga avskrivningar. Fordringar har värderats till nominellt värde, likväl högst till det sannolika värdet (BFL 5:2.1,1 ). Periodiseringsprinciper och -metoder Materiella tillgångar under bestående aktiva avskrivs med den maximala avskrivning som godkänns i beskattningen.

6 /12 Noter till resultaträkningen (BFF 2:3 ) Redogörelse för grunderna för planenliga avskrivningar och ändringar i dessa Grunder för planenliga avskrivningar: Tillgångsgrupp Utvecklingsutgifter och immateriella rättigheter Maskiner och inventarier Avskrivningsmetod 8 års jämn avskrivning 25 % utgiftsrestavskrivning Avskrivningsplan för maskiner och inventarier är den maximala avskrivning som godkänns i beskattningen. Tillgångar vars sannolika ekonomiska livslängd är mindre än tre år, samt små anskaffningar (högst 850 euro och sammanlagt 2 500 euro under räkenskapsperioden) har i sin helhet bokförts som utgift under bokföringsperioden (Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 33:1-2 ). Noter till balansräkningens aktiva (KPA 2:4 ) Redogörelse för oavskrivna aktiverade utvecklingsutgifter På kontot Utvecklingsutgifter med lång verkningstid har aktiverats omedelbara kostnader för konstruktion, byggnad och test av prototyp och modell före produktion. De aktiverade utgifterna uppfyller kraven i BFL 5:8 2 och Arbets- och näringsministeriets förordning 1066/2008. Utvecklingsutgifterna avskrivs på 8 år med jämn avskrivning. Under räkenskapsperioden 1.5.2014-30.4.2015 har utvecklingsutgifter för 106 910,15 euro aktiverats. 72 765,61 euro har avskrivits. Beräkning av tillgångens lönsamhet fram till 30.4.2021. Omsättning 34 783 000,00 Övriga kostnader 23 589 000,00 Avskrivningar av utvecklingsutgifter 1 165 000,00 Tillgångens täckningsbidrag 10 029 000,00

7 /12 Immateriella tillgångar Utvecklingsutgif ter Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift 1.5.2014 475 214,70 61 103,66 Ökningar 106 910,15 23 187,24 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift 30.4.2015 582 124,85 84 290,90 Ackumulerade avskrivningar 1.5.2014 97 224,27 14 115,72 Avskrivning under räkenskapsperioden 72 765,61 10 536,36 Ackumulerade avskrivningar 30.4.2015 169 989,88 24 652,08 Bokföringsvärde 30.4.2014 412 134,97 59 638,82 Bokföringsvärde 30.4.2014 377 990,43 46 987,94 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift 1.5.2014 12 165,12 Ökningar 0,00 Minskningar 0,00 Anskaffningsutgift 30.4.2015 12 165,12 Ackumulerade avskrivningar 1.5.2014 6 580,09 Avskrivning under räkenskapsperioden 1 396,26 Ackumulerade avskrivningar 30.4.2015 7 976,35 Bokföringsvärde 30.4.2015 4 188,77 Bokföringsvärde 30.4.2014 5 585,03 Väsentliga poster som ingår i fordringarna Övriga fordringar Momsfordran, januari april 2015 9 162,45 Betalda hyressäkerheter 1 764,00 Resultatregleringar ArPL- och soc. kostnad, fordran 1 527,28 Övriga erlagda kostnadsförskott 4 544,22

8 /12 Noter till balansräkningens passiva (BFF 2:5 ) Specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av posterna i det egna kapitalet samt om överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden Förändringar i eget kapital Aktiekapital 1.5.2014 16 335,00 Aktiekapital 30.4.2015 19 559,00 Aktieemission 30.4.2015 782,00 Bundet eget kapital 20 341,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.5.2014 698 647,75 Inbetalning under räkenskapsperioden 82 138,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital 30.4.2015 780 785,75 Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 1.5.2014-778 963,27 Utdelning av dividender under räkenskapsperioden 0,00 Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 30.4.2015-778 963,27 Räkenskapsperiodens vinst/förlust -321 091,39 Fritt eget kapital -319 268,91 Summa eget kapital -298 927,91 Eget kapital + kapitallån 96 385,09 Utdelningsbart fritt eget kapital Fond för inbetalt fritt eget kapital 780 785,75 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder -778 963,27 Räkenskapsperiodens förlust -321 091,39 Utdelningsbart fritt eget kapital -319 268,91 Specifikation av långfristigt främmande kapital Förfallotid 1 5 år Över 5 år Lån från finansinstitut 167 639,00 0,00 Lån från ägarintresseföretag 160 300,00 0,00 Övriga långfristiga lån 36 725,00 0,00 Kapitallån 395 313,00 0,00 S:A 759 977,00 0,00

Väsentliga poster som ingår i de kortfristiga skulderna 9 /12 Resultatregleringar Semesterlöneskuld 20 242,52 Övriga skulder Förskottsinnehållning och upplupen socialskyddsavgift, januari april 2015 15 229,94 Säkerheter och ansvarsförbindelser (BFF 2:7 ) Hyressäkerheter Lokaler, 3 mån uppsägningstid 2 187,36 Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan (BFF 2:8 ) 1. 1) Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden, specificerat per grupp Genomsnittligt antal anställda Antalet anställda under räkenskapsperioden var: 30.4.2015 30.4.2014 aktieägare 2 2 övrig personal 1 1 persone r persone r Uppgifter i verksamhetsberättelsen enligt aktiebolagslagen (ABL 8:5-8 ) Styrelsens förslag till vinstdisposition samt förslag till eventuell utbetalning av annat fritt eget kapital Styrelsen föreslår, att: - ingen dividendutdelning görs - redovisningsperiodens förlust bokförs som minskning av vinstmedel Antalet aktier av varje aktieslag och bolagsordningens huvudsakliga bestämmelser om varje aktieslag Aktieslag I bolaget finns 19 559 aktier. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagets årsstämma.

10 /12 Kapitallån och ackumulerad låneränta som inte tagits upp som kostnad Erhållna kapitallån Långivare: Biothom Oy, FO-nummer 0768107-2 Lyft: 14.8.2012 Belopp: 197 268,00 euro Villkor Kapitallånet uppfyller alla villkor i ABL:12. Inga andra betydande villkor. Lånetiden är fem år och lånet återbetalas i en rat, om villkoren i ABL:12 om återbetalning av kapitallån uppfylls. Ränta: Den avtalade årsräntan för kapitallånet är 5 %, som betalas årligen om beloppet kan användas till vinstutdelning enligt låntagarens fastställda balansräkning för senast avslutade räkenskapsperiod. På räntan betalas ingen ränta, och räntan kan inte omvandlas till aktier. Ackumulerad ränta som inte tagits upp som kostnad uppgår till 26 725,76 euro. Långivare: Chester Oy, FO-nummer 0780111-8 Lyft: 14.9.2012 Belopp: 25 000,00 euro Villkor Kapitallånet uppfyller alla villkor i ABL:12. Inga andra betydande villkor. Lånetiden är fem år och lånet återbetalas i en rat, om villkoren i ABL:12 om återbetalning av kapitallån uppfylls. Ränta: Den avtalade årsräntan för kapitallånet är 5 %, som betalas årligen om beloppet kan användas till vinstutdelning enligt låntagarens fastställda balansräkning för senast avslutade räkenskapsperiod. På räntan betalas ingen ränta, och räntan kan inte omvandlas till aktier. Ackumulerad ränta som inte tagits upp som kostnad uppgår till 3 280,82 euro. Långivare: Biothom Oy, FO-nummer 0768107-2 Lyft: 15.3.2013 Belopp: 108 845,00 euro Villkor Kapitallånet uppfyller alla villkor i ABL:12. Inga andra betydande villkor. Lånetiden är fem år och lånet återbetalas i en rat, om villkoren i ABL:12 om återbetalning av kapitallån uppfylls. Ränta: Den avtalade årsräntan för kapitallånet är 5 %, som betalas årligen om beloppet kan användas till vinstutdelning enligt låntagarens fastställda balansräkning för senast avslutade räkenskapsperiod. På räntan betalas ingen ränta, och räntan kan inte omvandlas till aktier. Ackumulerad ränta som inte tagits upp som kostnad uppgår till 11 570,37 euro.

11 /12 Långivare: Biothom Oy, FO-nummer 0768107-2 Lyft: 16.3.2015 Belopp: 60 000,00 euro Villkor Kapitallånet uppfyller alla villkor i ABL:12. Inga andra betydande villkor. Lånetiden är fem år och lånet återbetalas i en rat, om villkoren i ABL:12 om återbetalning av kapitallån uppfylls. Ränta: Den avtalade årsräntan för kapitallånet är 5 %, som betalas årligen om beloppet kan användas till vinstutdelning enligt låntagarens fastställda balansräkning för senast avslutade räkenskapsperiod. På räntan betalas ingen ränta, och räntan kan inte omvandlas till aktier. Ackumulerad ränta som inte tagits upp som kostnad uppgår till 369,86 euro. Långivare: Erkki Tikkanen Lyft: 14.4.2015 Belopp: 4 200,00 euro Villkor Kapitallånet uppfyller alla villkor i ABL:12. Inga andra betydande villkor. Lånetiden är fem år och lånet återbetalas i en rat, om villkoren i ABL:12 om återbetalning av kapitallån uppfylls. Ränta: Den avtalade årsräntan för kapitallånet är 5 %, som betalas årligen om beloppet kan användas till vinstutdelning enligt låntagarens fastställda balansräkning för senast avslutade räkenskapsperiod. På räntan betalas ingen ränta, och räntan kan inte omvandlas till aktier. Ackumulerad ränta som inte tagits upp som kostnad uppgår till 7,48 euro.

12 /12 Förteckning över bokföringsböcker: - Inbunden balansbok (denna) Icke-offentliga bokföringsböcker: - Specifikationer till balansräkningen i en volym - Kontoplan, saldoförteckning, specifikationer till balansräkningen samt dag- och huvudbok som pdf-filer på icke återskrivbar CD-ROM-skiva. Verifikationsslag: Sälj- och köpfakturor samt verifikat över penningtransaktioner som eget verifikatslag (verifikat 1 345) Säljfakturor som eget verifikatslag (verifikat 1 5) Korrigerings- och memorialverifikat som separat verifikatslag (Periodiseringar verifikat 1 14) Förvaringssätt för verifikationer: Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondens om affärshändelserna och annat bokföringsmaterial skall bevaras minst sex år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått till ända, arkiverade i pappersform i företagets lokaler i den ordning de bokförts. (BFL 2:10.2 ). Underskrift av bokslut den 2015 Mika Laitinen Pekka Rönkä Erkki Tikkanen Juha Jouhki Seppo Mäkinen Jukka Lekkala Jukka Suni Revisionsanteckning: Över utförd granskning har idag avgetts revisionsberättelse. 2015 Hannu Niilekselä, CGR