Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8
1 (8) Styrelsen för Höllvikens Boxningsklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen bedriver boxningsklubb med träningspass och medverkar i tävlingar samt därmed förenlig verksamhet. Flerårsöversikt (Tkr) 2013 2012 2011 Nettoomsättning 296 309 183 Resultat efter finansiella poster 82 103-71 Balansomslutning 397 299 186 Soliditet (%) 92,2 94,9 97,0 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
2 (8) Resultaträkning Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Nettoomsättning 1 296 055 308 711 Övriga rörelseintäkter 2 904 393 767 540 1 200 448 1 076 251 Rörelsens kostnader Handelsvaror -251 632-219 720 Övriga externa kostnader -556 920-396 975 Personalkostnader 3-331 993-360 017 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 451 0-1 153 996-976 712 Rörelseresultat 46 452 99 539 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 35 496 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 3 830 35 545 3 830 Resultat efter finansiella poster 81 997 103 369 Resultat före skatt 81 997 103 369 Årets resultat 81 997 103 369
3 (8) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 88 295 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 49 0 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 6 151 115 115 620 Kassa och bank 157 523 183 738 Summa omsättningstillgångar 308 687 299 358
4 (8) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 SUMMA TILLGÅNGAR 396 982 299 358 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Eget kapital 180 599 180 599 Balanserad vinst eller förlust 103 369 0 Årets resultat 81 997 103 369 365 965 283 968 Summa eget kapital 365 965 283 968 Kortfristiga skulder Övriga skulder 5 610 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 407 15 390 Summa kortfristiga skulder 31 017 15 390 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 396 982 299 358 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningen har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Statliga bidrag Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
6 (8) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2013 2012 Nettoomsättningen per rörelsegren MEDLEMSAVGIFT -15 600-18 100 STÖDMEDLEM -100-2 550 TRÄNINGSAVGIFT -172 330-130 100 Försäljning Fighter -6 900-2 090 Försäljn tjänst -10 000-1 500 Försäljning Bingolotto -57 055-88 586 Övriga sidointäkter -33 470-65 791 Försäljning av material -600 0-296 055-308 717 Not 2 Specifikation Övriga rörelseintäkter 2013 2012 Erhållna statliga bidrag -441 172-517 725 Erhållna kommunala bidrag -100 788-59 634 Erhållna statliga bidrag för personal -168 321-190 181 Övriga erhållna bidrag -194 112 0-904 393-767 540 Not 3 Anställda och personalkostnader 2013 2012 Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män 1 1 1 1 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 224 400 224 400 Sociala kostnader och pensionskostnader 92 929 103 676 (varav pensionskostnader) (22 417 27 294) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 317 329 328 076
7 (8) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31 Inköp 101 746 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 101 746 0 Årets avskrivningar -13 451 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -13 451 0 Utgående redovisat värde 88 295 0 Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2013 2012 Orealiserade värdeförändringar -56 700 0 Nedskrivningar 21 204 0-35 496 0 Den orealiserade vinsten beror på grund av att anskaffningsvärdet på depån saknades föregående år och hade på så sätt fel värde i balansräkningen. I år har ansaffningsvärdet korrigerats och samt skrivits ner till marknadsvärdet vilket leder till en intäkt på 35 496. Not 6 Aktier och andelar, omsättningstillgångar Antal Anskaffn. Bokfört Marknads- Swedbank Robur fonder Europafond 1 473 37 225 37 225 29 024 Globalfond 472 33 605 33 605 24 131 Medica 2 717 33 741 33 741 31 549 Småbolagsfond Europa 2 111 36 426 36 426 52 115 Technology 125 31 353 31 353 14 327 Nedskrivning -21 204 172 350 151 146 151 146
8 (8) Not 7 Förändring av eget kapital Inbetalda Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 180 599 0 103 369 Disposition av föregående års resultat: 103 369-103 369 Årets resultat 81 997 Belopp vid årets utgång 180 599 103 369 81 997 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Höllviken den 5 mars 2014
Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på föreningsstämma den 5 mars 2014. Föreningsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Höllviken den 5 mars 2014