Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0902/15

Relevanta dokument
Frågor att ställa om IK

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Internkontrollplan 2019

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Intern kontrollplan 2018

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Anvisning för intern kontroll och styrning

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2017

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Intern kontroll - plan för 2017

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Internkontrollplan 2017

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Riktlinjer för internkontroll

Internkontrollplan 2019

Kallelse till Miljönämnden

Policy för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2017

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Riktlinjer för intern kontroll

Uppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Intern styrning och kontroll Policy

Riktlinjer för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Internkontrollplan 2019

Reglemente för internkontroll

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Riktlinjer för intern kontroll

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2018

Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2008

Anvisning för intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

KUN , p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för administration och kommunikation /90

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Internkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2019

Internkontrollplan 2019

Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa internkontrollplan 2007 enligt förvaltningens förslag.

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Internkontrollplan, Miljönämnden

Förtroendefrågor med stora risker

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Internkontrollrapport 2019

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9)

Datum Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Plan för intern kontroll 2017

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2007

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Granskning av intern kontroll

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Plan för intern kontroll 2015

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018 Dnr KS18/

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Transkript:

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-11-13 Diarienummer 0902/15 sområde/avdelning Cecilia Kollback Telefon 031-365 58 60 E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se Intern kontrollplan 2016 Förslag till beslut Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2016. Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad. Enligt riktlinjerna ska en intern kontrollplan antas senast i december varje år för kommande års uppföljning. Intern kontrollplan bifogas i bilaga 1. Den enskilt viktigaste delen i arbetet med att förbättra den interna styrningen och kontrollen är riskhanteringen. Det innebär att förvaltningen genomför riskanlyser, tar fram de viktigaste riskerna samt kommer fram till kotroller och åtgärder för att minimera riskerna. Förvaltningen har utgått från genomförd riskanalys vid revideringen av den interna kontrollplanen. Riskanalysen/-bedömningen bifogas i bilaga 2. Bilagor Bilaga 1 Intern kontrollplan 2016 Bilaga 2 Riskanalys/-bedömning 2016 1(3)

Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad. Förvaltningen har inför framtagandet av plan för 2016 genomfört en ny riskanalys/- bedömning som bland annat bygger på tidigare analyser och en bedömning av nuläget. Förvaltningen har som underlag för arbetet med riskanalys/-bedömning och intern kontroll haft ramverket som utarbetats av Committee of Sponsoring Organisations of the Tradeway Commission (COSO). Följande frågeställningar har förvaltningen tagit ställning till och arbetat utifrån när riskanalysen/-bedömningen tagits fram. Vilka är de största verksamhetsriskerna? Med verksamhetsrisk avses alla brister som hotar förutsättningarna att genomföra vår verksamhet och nå uppställda mål Vilka är de största finansiella riskerna? Med finansiella risker avses brister som kan medföra vikande/uteblivna intäkter respektive oönskade eller oförutsedda kostnader. Vilka är de största legala riskerna? Med legala risker avses brister som kan leda till brott mot gällande lagstiftning. a brister är också brister i förhållande till interna policys, regler och riktlinjer. Vilka är de största förtroendeskadriskerna. Med förtroenderisker avses brister som kan leda till att förtroendet för förvaltningen, nämnden eller staden skadas. Förtroendeskador. uppstår ofta som ett resultat av brister inom ovan nämnda nämnda risker. I riskanalysen/-bedömningen har samtliga risker viktats till en sammanvägd sannolikhet samt konsekvens. Sannolikheten har ett värde mellan 1 och 4. 1. Osannolikt 2. Mindre sannolikt 3. Möjligt 4. Sannolikt Konsekvensen har på samma sätt ett värde mellan 1 och 4 1. Försumbart 2. Lindrigt 3. Kännbart 4. Allvarligt Den samlade risken bedöms genom att värdet för sannolikheten multipliceras med värdet för konsekvensen. I förvaltningens riskanalys/-bedömning har en rangordning skett utifrån största risk och därefter ordnats i fallande ordning. Konsekvensbedömningar Det finns inga särskilda aspekter på frågan utifrån barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiv. Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, tjänsteutlåtande 2(3)

Samverkan Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer har skett 2015-12-09 i förvaltningens samverkansgrupp (FSG). Linda Nygren Direktör Cecilia Kollback Utvecklingsledare Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, tjänsteutlåtande 3(3)

2015-11- 13 Dnr0902/15 Plan för internkontrollplan 2016 för park- och naturförvaltningen Process/rutin/system Kontrollmål Kontrollmetod Kontrollmoment Risk Ansvarig När genomförs kontrollen Var Rekrytering Kompetensförsörjning Att det finns ett rekryteringsprogram. Att det finns en rekryterings- och kompetensförsörjningsplan. Att rätt kompetens finns i förvaltningen. Kontroll av att kompetens/kravprofilerna för nyckelfunktionerna finns. Kontroll av att nyckelfunktionerna finns förtecknade samt ersättare till nyckelfunktionerna finns förtecknade. 9 HR- s Augusti UR 2 Underhållsplaner samt beredskapsplaner Att det finns rutiner för förbyggande underhållsplaner för förvaltningens anläggningar. Regelbunden kontroll av underhållsplanearbetet, samt väl fungerande beredskapsplaner. 9 s Olycksfall Att det finns rutiner förbyggande arbetet samt rutiner för olycka i anslutning till förvaltningens anläggningar. Kontroll av att det samt en regelbunden uppföljning av förbyggande arbetet och att rutinerna följs. Besiktningar av lekplatser, badplatser och batman. 8 s Vattenregleringsansvaret Att det finns ett välfungerande bevakningssystem samt back-up på funktionen. Kontroll av förvaltningens rutiner av bevakningen av vattenflödet. 8 s

Process/rutin/system Kontrollmål Kontrollmetod Kontrollmoment 2015-11- 13 Dnr0902/15 Risk Ansvarig När genomförs kontrollen Var Inköp och upphandling Att lagar samt stadens och förvaltningens policys, riktlinjer och rutiner följs. Att förvaltningens förhållningssätt, EKEN, följs. Kontroll av att förvaltningen följer gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner. Stickprov på efterlevnaden i ramavtal samt dokumentation. I medarbetarsamtalet följs förhållningssättet upp. SBA-arbetet ska genomföras. Förvaltningen ska göra en risk och sårbarhetsanalys enligt SLK:s anvisningar. Förvaltningen är fortsatt ISO certifierad. 8 Samtliga er Förvaltningscontroller Ekonomi Hot och våld Att miniminera risken för hot och våld för förvaltningens medarbetare. Kontroll av att förvaltningens checklista följs. 6 Samtliga er HR-en 1 ggn/år APT LSG FSG Dokumenthantering Att förvaltningen uppfyller lagkrav. Att förvaltningen tillämpar fastställda rutiner. Posthantering, diarieföring, arkivering kontrolleras genom stickprov. Lönehantering Att rätt lön betalas ut. Kontroll att rätt lön betalas ut varje månad, enligt rutin i Personec. Stickprov av HR-avdelningen. 6 Registrator Kansli- och kommunikati ons 6 Samtliga er HR- Stickprov November Varje månad av 5 ggr/år stickprov UR3

2015-11-13 dnr 0902/15 Riskanalys/-bedömning inför interkontrollplan 2016 Beskrivning av risk Typ av risker Sammanvägd sannolikhet Svårrekryterade personalkategorier, yrkeskompetenser. Svårigheter att uppfylla förvaltningens uppdrag. Sammanvägd konsekvens 3 3 9 Samlad risk Åtgärder för att minska/få bort risken Uppsökande verksamhet. Vara en attraktiv arbetsgivare. Ansvarig HR s Väder, storm, stora mängder regn eller snö, som kan orsaka översvämningar, skred. Risk för tredje man. Olycka i anslutning till förvaltningens anläggningar ex lekplatser, friluftsbad, träd, gångbanor. Risk för tredje man. 3 3 9 2 4 8 Arbetet med förebyggande underhållsåtgärder för att ha robusta anläggningar. en är organiserad med beredskapsplan. Dokumenterad regelbunden tillsyn och underhållsinsatser för att skapa säkra anläggningar. s Markförvaltare s Enhets Markförvaltare IT och manuella system, Vattenregleringen i Mölndalsån. 2 4 8 Förbättra rutinerna, skapa back-up för att kunna sköta regleringen manuellt. s

Beskrivning av risk Typ av risker Sammanvägd sannolikhet Lagar och riktlinjer följs inte. Att oegentligheter kan hända. Att lagar och riktlinjer inte följs vid bl a inköp och upphandling. Sammanvägd konsekvens 2 4 8 Samlad risk Åtgärder för att minska/få bort risken Utbildning inom ramavtal, inköp och upphandling. Uppföljning av avtalstrohet. Fortsatt kontinuerligt arbetet med EKEN, förvaltningens förhållningssätt. En risk- och sårbarhetsanalys görs på förvaltningsnivå (enligt SLK:s anvisning) och följs upp. Förvaltningen är kvalitets- och miljö certifierad enligt ISO. Ansvarig Samtliga er Ekonomi Förvaltningscontroller Hot och våld mot personalen. l 3 2 6 Utbildning för att kunna möta hot och våldssituationer, samt se till att checklistan följs. Se till att anmälan görs i LISA. Samtliga er Dokumenthanteringen inte sköts på korrekt sätt. Posthantering, diarieföring av relevanta handlingar samt arkivering inte sköts enligt rutin och lagkrav. l 2 3 6 Genom stickprovskontroller som sker kontinuerligt under året. Kommunikations- och kansli Att felaktig lön betalas ut 3 2 6 Månadsvis uppföljning, enligt rutin i Personec Samtliga er HR-