DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Relevanta dokument
Kvartalsrapport mars med prognos

Policy för bredbandsutbyggnad

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Granskning av delårsrapport 2016

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

5 PM: Förslag till trafikstrategi för Danderyds kommun Remiss från Danderyds kommun Remisstid den 18 oktober 2018 KS 2018/1139

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Delårsrapport 31 augusti 2011

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Ekonomisk rapport april 2019

Boksluts- kommuniké 2007

Granskning av delårsrapport 2014

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Granskning av delårsrapport 2008

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport 2014

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Produktionsutskottet

Ekonomisk rapport per

Granskning av delårsrapport 2016

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2014

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

STADSREVISIONEN November 2012 DNR /2012. Rapport 2012 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport

Granskning av kommunens delårsbokslut

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport 2018

Kvartalsrapport september med prognos Kommunens helårsprognos för 2018 är negativt, -57,1 mnkr.

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2016

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Delårsrapport

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Granskning av delårsrapport 2015

Datum Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern

Granskning av delårsrapport 2014

Bokslutsprognos

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0411 Cecilia von Sydow

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport 2013

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

UTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun

1(3) INBJUDAN: Välkommen till en webbinarieserie om anläggande och restaurering av våtmarker Naturvårdsverket bjuder in till utbildning på distans om

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Revisionsrapport. Delårsrapport Oxelösunds kommun Matti Leskelä

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

DANDERYDS KOMMUN. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget Tjänsteutlåtande 1 (16) KS 2019/0017.

REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Granskning av delårsrapport 2014

Ann-Christine Mohlin

Granskning av delårsrapport 2016

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Ekonomisk rapport per

Olle Reichenberg (M), ordförande Anders Paulsen (M) Hanna Bocander (M) Lovisa Eriksson (C) Isabella Hökmark (M), tjg.

Granskning av delårsrapport 2016

Innehållsförteckning. 1 Produktionen... 3

Granskning av delårsrapport

Transkript:

Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret är ett underskott på -85,3 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet uppgår till -85,3 mnkr då ingen försäljning av anläggning skett per sista juni. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat på -13,4 mnkr jämfört med periodbudget. Den samlade prognosen för helåret är ett nollresultat. Nämnderna inkl. produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett underskott om 17,8 mnkr. Budget för skatteintäkter och utjämning om 1 750,8 mnkr baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2017. I SKL:s augustiprognos 2018 uppgår skatteintäkterna till 1 737,7 mnkr, vilket innebär en sänkning med 13,1 mnkr jämfört med budget. Nämndernas investeringar är budgeterade till 407,9 mnkr. Investeringarna uppgår per 30 juni till 109,4 mnkr. Prognosen beräknas till 325,1 mnkr. Måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen är generellt god. Av kommunens åtta övergripande mål uppnås per delåret fem mål helt och tre delvis. Måluppfyllelsen för helåret bedöms bli något bättre där sju mål är helt uppfyllda. Bedömningen av måluppfyllelse avseende kommunens övergripande mål baseras dels på hur nämnderna uppfyllt sina inriktningsmål och dels på olika externa källor såsom SCB och SKL. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande delårsbokslut för första halvåret 2018. 2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 3. Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet till handlingarna.

Tjänsteutlåtande 2 (5) Kommunledningskontorets yttrande Delårsbokslutet för första halvåret och prognosen för helåret 2018 visar att Danderyds kommun klarar balanskravet på helårsbasis och verksamheterna bedrivs överlag med god kvalitet. Resultatet per juni uppgår till -85,3 mnkr. Föregående års resultat för samma period uppgick till -53,6 mnkr. I det negativa resultatet första halvåret finns en upparbetad semesterlöneskuldsförändring om -27,4 mnkr, vilken successivt elimineras under året genom att personalen tar ut sin semester. Det som i övrigt drar ner resultatet för perioden är att det hittills ännu inte har skett några försäljningar av planerade exploateringsobjekt samt att ett flertal nämnder redovisar ett underskott. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden socialnämnden samt produktionsutskottet redovisar per juni månad negativa avvikelser mot budget. Dessa nämnder samt produktionsutskottet prognostiserar även ett underskott för helåret. Kommunstyrelsen prognostiserar att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 1,9 mnkr. Avvikelseprognosen beror dels på att plan- och exploaterings avdelningen väntas få 0,9 mnkr i lägre intäkter på grund av ändrad inriktning på vissa planer, samt att kommunledningskontoret (exkl. festvåningen) väntas ha högre hyreskostnader (1,0 mnkr 2018). Orsaken är att slottet inte kan rymma alla anställda av arbetsmiljöskäl. Kommunledningskontoret har därför behövt hyra lokaler i Mörby centrum. Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott om 6,9 mnkr. Huvudorsaken till underskottet beror på att fler barn/elever som bedömts ha behov av extra insatser främst inom grundskolan, totalt 9,5 mnkr. Kommunledningskontoret kan konstatera att avvikelserna i prognosen är väldigt svåra att åtgärda på kort sikt. Utbildningsnämnden har beslutat att ge bildnings- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda hur det särskilda stödet organiseras i dag i form av särskilda undervisningsgrupper, anpassad studiegång och reducering av nationellt program i gymnasieskolan. Förändringarna beräknas ge effekt från och med höstterminen 2019. Socialnämnden prognostiserar ett underskott om sammanlagt 5,6 mnkr. De största avvikelser finns inom verksamhetsområdena Individ- och familj samt Flyktingverksamhet (ensamkommande barn). Inom Individ- och familjeomsorg har svårigheten att rekrytera socialsekreterare inneburit att inhyrd personal anlitats till höga kostnader.

Tjänsteutlåtande 3 (5) Prognosen pekar mot ett underskott på 4,9 mnkr. Prognosen för ensamkommande barn pekar på ett underskott på 3,2 mnkr. De två avtalen som initialt tecknades med Migrationsverket avslutades i december 2016 respektive mars 2017. Detta uppmärksammades inte och de budgeterade intäkterna har istället utgått från faktisk kostnad, vilket kommer innebära en intäktsförlust för socialnämnden med 2,3 mnkr. Kommunledningskontoret kan konstatera att till 2018 års budget tillfördes verksamheten funktionsnedsättning 15,5 mnkr för att täcka ökade behov. I delårsresultatet och prognosen visar verksamheten funktionsnedsättning innevarande år ett nollresultat. Produktionsutskottet samlade prognos innebär ett negativt resultat om 11,3 mnkr. Utgångspunkten för den egna produktionen är ett nollresultat. Kommunledningskontoret kan konstatera att det fortsatt är Hemtjänst Danderyd som visar störst negativ avvikelse mot budget, 9,2 mnkr. Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett sammanlagt underskott om 2,6 mnkr. Orsaken är att intäkterna från förskolepeng prognostiseras blir betydande lägre än budgeterat vilket orsakas ett stort överskott på platser på ett flertal förskolor. Färre inskrivna barn än förskolorna är dimensionerade för innebär betydande lägre intäkter och då många av kostnaderna är fasta är det inte möjligt att sänka kostnaderna lika mycket som intäkterna minskar. Vasaskolan prognostiserar ett underskott på 3,8 mnkr på grund av cirka 85 färre elever till läsår 2018/2019. Elevunderlaget minskar i Djursholm. Skolan har minskat och håller fortsatt på att minska sin organisation i form av personal för att på sikt uppnå rätt bemanning. Kommunledningskontoret konstaterar att en budget i balans kommer vara svår att uppnå om inte skolans lokalytor kan anpassas efter elevantalet. Kommunledningskontoret kommer fortsatt följa effekterna av de åtgärder som vidtas inom produktionsutskottet. I arbetet med beställar- och utförarmodellen ingår att skapa bra och långsiktiga förutsättningar för den egna produktionen att vara konkurrenskraftig utifrån en ekonomi i balans. Den nya bildnings- och omsorgsförvaltningen kommer på sikt att leda till synergier inom administration och tydligare roller och samverkan mellan beställare och egen regi. Budgeten för skatteintäkter och utjämning, 1 750,8 mnkr, baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2017. SKL:s augustiprognos för skatteintäkterna uppgår till 1 737,7 mnkr vilket innebär en sänkning med 13,1 mnkr jämfört med budget. I denna prognos ingår slutavräkning från 2017 och prognos 2018. Avräkningen utgör korrigeringar avseende taxeringsunderlaget. Slutavräkningen fördelas på hela riket och styrs inte av skatteunderlaget i enbart Danderyds kommun

Tjänsteutlåtande 4 (5) Övriga centrala poster förväntas i stort sett överensstämma med budget. bortsett från budgeterade exploateringsintäkter som i prognosen kommer bli högre än budgeterade 65 mnkr. Utmaningar och risker Kommunledningskontoret har identifierat ett antal utmaningar och riskområden i bedömningen av kommunens ekonomiska förutsättningar, varav de nedanstående är viktigast innevarande år. Kommunens skatteintäkter inklusive utjämning påverkas av konjunktursvängningar i riket snarare än förändringar i kommunens skatteunderlag. En nedjustering i SKL:s skatteunderlagsprognos med 1,0 procent påverkar Danderyds kommuns skatteintäkter negativt med cirka 17,0 mnkr. När konjunkturen vänder nedåt påverkas marknadsvärdet på fastigheter negativt. Därför finns det en risk att exploateringsintäkter inte når upp till förväntad prognos vilket skulle påverka kommunens resultat negativt. Det är en fortsatt stor utmaning i att anpassa verksamheten till kommunens digitala utveckling. Investeringsnivåerna kommer fortsättningsvis ligga på en hög nivå, vilket ställer krav på finansiering och framtida utrymme avseende kapitalkostnader i kommande budgetar. Nämndernas helårsprognos visar att de tillsammans nästan går med 20 mnkr i underskott. Det är en försämring med ca 1,5 mnkr jämfört med mars helårsprognos. Nämnderna gör ett underskott trots att den totala ramen för alla nämnder har ökat med strax över 70 mnkr jämfört med 2017 års budget. Det är inte en långsiktig ekonomisk hållbar situation att nämnderna går med underskott. Med anledning av alla risker drar kommunledningskontoret slutsatsen att varje nämnd bör visa ett bättre resultat vid årsskiftet än det som nu prognosticeras. Prognosen som läggs i kvartal 3 ska vara bättre än nuvarande delårsprognos. Åsa Heribertson Kommundirektör Björn Wallgren Ekonomichef

Handlingar i ärendet 1. Delårsbokslut per 2018-06-30 och prognos 2 1.1 Viktiga händelse till och med juni 2. Resultaträkning 3. Balansräkning 4. Finansieringsanalys 5. Noter 6. Sammanställning av uppdrag 7. Målbilaga Delår 2018 8. Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018 Expedieras: Till Samtliga nämnder Tjänsteutlåtande 5 (5)