Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Relevanta dokument
Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

Uppföljningsplan 2018

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Plan för intern kontroll 2016 P U. Skånes universitetssjukvård : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna.

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Konsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Uppföljningsplan 2017

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Riktlinjer för intern kontroll

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för intern kontroll

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Internkontrollplan

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Medicinsk service Intern kontroll. 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma!

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Reglemente för intern kontroll

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Anvisning för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Anvisning för intern kontroll och styrning

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Internkontrollplan 2017

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Reglemente för internkontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Mål och inriktning 2014

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internt kontrollreglemente

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Intern kontroll förslag till plan 2017

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR

Uppföljning intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

KALLELSE. Datum

Internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Transkript:

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi Attesthantering inkl. behörigheter Skattelagstiftning Fakturering Uppföljning av fastställd budget/plan Bisysslor Kompetensförsörjning Upphandling Verkställighet beslut P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! as, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet krävs. 1-3: Inget agerande krävs! Vi accepterar riskerna.

Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Förtroendet ska öka Den upplevda tillgängligheten ska öka Den jämlika och jämställda hälsan ska öka Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Förtroendet ska öka Den upplevda tillgängligheten ska öka Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka NöjdSamarbetsIndexundersökning (NSI-2016) genomförd inklusive åtgärdsplan framtagna Trafikförsörjningsprogram beslutat med mål för ökad tillgänglighet Uppföljning enkät till samarbetspartner Årligen genomförd + handlingsplan Uppföljning: Program klart och beslutat Årligen Enheten för samhällsanalys Kollektivtrafikmyndigheten Utvecklingsdirektör Utvecklingsdirektör DR, ÅRR ÅRR gransking Inga åtgärder Inga åtgärder

Mål Verksamhet Uppföljning

Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Kunskapsstyrningen ska öka Produktiviteten ska öka Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska öka Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Mäts genom delfråga i NöjdSamarbetsInde x-undersökning (NSI-2016). Uppföljning enkät till samarbetspartners + handlingsplan Årligen Enheten för samhällsanalys Utvecklingsdirektör DR, ÅRR Samarbetspartnerna s helhetsbetyg för år 2015 blev 69 på en skala mellan 0 till 100. Det är en ökning med fyra betygsenheter jämfört med undersökningen 2014. Kunskapsstyrningen ska öka Produktiviteten ska öka Löpande och systematiskt utvecklingsarbete av rapporter och underlag Uppföljning utvecklingsarbete pågår Årligen Ledningsstab Utvecklingsdirektör DR, ÅRR I ny organisation är arbetet med internt utvecklingsarbete en prioriterad fråga.

Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska öka Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Mäts genom delfråga i NöjdSamarbetsInde x-undersökning (NSI-2016). Uppföljning enkät till samarbetspartners + handlingsplan Årligen Enheten för samhällsanalys Utvecklingsdirektör DR, ÅRR Positivt är att den upplevda tillgängligheten har fått betyget 73, vilket är en ökning med tre betygsenheter. Trots detta finns delar av tillgängligheten som kan förbättras. Av de fyra områdena som bygger upp helhetsvärdet var detta det område samarbetspartnerna gav oss bäst betyg. Mål Verksamhet Uppföljning

Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Fritt från fossila bränslen 2020 Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Kontroll resurser finns för genomförande av beslutade aktiviteter Uppföljning internbudget Årligen Näringliv Utvecklingsdirektör DR, ÅRR Inga åtgärder. Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhets områden

Fritt från fossila bränslen 2020 Kontroll att Region Skåne har ett långsiktigt engagemang i frågan: resurser för att arbeta med frågan Uppföljning internbudget Årligen Samhällsplanering Utvecklingsdirektör DR, ÅRR Inga åtgärder. Mål Verksamhet Uppföljning Ökade finansieringsmöjlig heter Kontroll att arbetet med intern samordning av EUprogram och projekt implementeras Avstämning med internt nätverk för projektledare Årligen Administrativ enhet Utvecklingsdirektör DR, ÅRR DR, ÅRR

Medarbetarperspektivet Kompetent 4. a, stolta 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Mål Verksamhet Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersök 2x2 Medarbetarenkät Årligen HR koncernkontoret Utvecklingsdirektör ÅRR ningen ska behållas (tidigare det dynamiska fokustalet). Resulat av Avvikelse, det dynamiska fokustalet har sjunkit något Handlingsplan tas fram för avdelningen samt för varje enhet.

Kompetenta medarbetare Kontroll att medarbetare med rätt kompetens för genomförande av uppdragen finns på plats 4x4 Uppföljning av behov personella resurser finns tillgängliga i förhållande till uppdragen Uppföljning chefer 3 tillfällen samt löpande Adminstrativa enheten Utvecklingsdirektör april, DR, ÅRR samt löpande vid behov Avvikelser identifierade Svårigheter att rekrytera samt behålla personal har fortsatt under året. Stora risker identifierade, t ex arbetsmiljö, kompetensbortfall, minskad effektiviter. Arbetet fortsätter under 2017 (se intern kontrollplan 2017)

Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Ledarskapsprogram 2016 genomförs enligt plan (ingår 2x2=4 engagemang från medarbetarna) Uppföljning att ledarskapsprogram genomförs enligt plan 2016 Ledningsstab Utvecklingsdirektör ÅRR funna Inga åtgärder Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Skyddsronderna följs upp samt att handlingsplaner finns framtagna för relevanta områden se obligatorisk punkt kring administrativa kontroller Uppföljning handlingsplaner framtagna och åtgärder följs upp Årligen Administrativ enhet Utvecklingsdirektör DR, ÅRR funna Inga åtgärder

Mål Verksamhet Uppföljning

Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Region Skånes resultat ska över en femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet. Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Resultatmål enligt ovan Finansieringsmål enligt ovan Mål Verksamhet Följa upp projektportföljen med utökad frekvens 3x3=9 Öka frekvensen projektuppföljningar och efterföljande uppföljning med enhetschefer 4-5 uppföljningstillfällen GSF (Gemensam Service Funktion) GSF ÅRR Ingen ökad frekvens av de interna projektuppföljninga rna. 2 uppföljningar genomförda. Arbetet med projekt och interna projektuppföljninga r och behov av förbättringar kommer att diskuteras efter årsbokslut 2016 är avslutat. Uppföljning

Uppföljning

Administrativa kontrollområden Nämnd/Förvaltning/Bolag: 4 Allvarlig 4 8 12 16 För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad 3 Kännbar 3 6 9 12 riskbedömning göras för respektive obligatoriska kontollområde. 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Kontroll att attester är korrekta och använts korrekt 1x2=2 Stickprovskontroll Årligen GSF GSF ÅRR eller vid avvikelse Inga åtgärder Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer Kontroll att representation och =6 Stickprovskontroll Årligen GSF GSF moms utförs korrekt ÅRR eller vid avvikelse Sticksprovskontroll Utbildningsinsatser erna visar att samt framtagande reglerna inte alltid av interna efterlevs, i något fall tillämpning av saknas tillräckligt regionens riktlinjer. med uppgifter för Omfattande att i efterhand dokument inom bedöma kostnadens regionen behöver kontering och förenklas och korrekthet. tydliggöras för chefer medarbetarna vad som förväntas. Fakturering följsamhet mot regler och riktlinjer Kontroll att fakturering utförs korrekt 1x2=2 Stickprovskontroll Årligen GSF GSF ÅRR eller vid avvikelse Inga åtgärder

Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Bisysslor följsamhet mot regler och riktlinjer Kontroller görs av verksamheten att verksamhetsplan =6 följs upp enligt plan och åtgärder vidtas Kontroll rapportering gjord till nämnd Årligen Ledningsstab Utvecklingsdirektör Kontroller görs av HR koncernkontoret 1x2=2 att riktlinjer för Stickprovskontroll Årligen HR koncernkontoret Utvecklingsdirektör bisysslor följs ÅRR eller vid avvikelse ÅRR eller vid avvikelse Inga åtgärder Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Kontroller görs av HR koncernkontoret =6 att aktuella planer finns. Kontroll planer för kompetensförsörjni ng finns Årligen HR koncernkontoret Utvecklingsdirektör ÅRR eller vid avvikelse Avvikelse, plan finns ej för avdelningen. Arbete med kompetensförsörjni ngsplaner försenat på grund av omorganisation. Arbetet återupptas under 2017. Upphandling följsamhet mot regler och riktlinjer Årlig avstämning av genomförda upphandlingar inom =6 verksamheten att Stickprovskontroll Årligen Adminstrativ enhet Utvecklingsdirektör interna riktlinjer följs ÅRR eller vid avvikelse Avvikelse funnen kring otillåten direktupphandling Utbildningsinsatser samt förtydligande av behörigehet att genomföra direktupphandlingar (färre kan besluta om direktupphandling). Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Uppföljning att tillämpning resepolicy för resor inom Sverige följs =6 Stickprovskontroll Årligen GSF Utvecklingsdirektör ÅRR eller vid avvikelse Inga åtgärder Uppföljning

Matris risk- och väsentlighetsbedömning 4 Allvarlig - är så stor att fel inte får inträffa 3 Kännbar - uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 2 Lindrig - uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 1 Försumbar - är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne Konsekvens / 1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 4 8 12 16 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 3 6 9 12 9-12: Reducera riskerna! as. Bör tas med i internkontrollplan. 2 4 6 8 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 1 2 3 4 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå Kontrollmiljö regelverk, attityder, värderingar (integritet/etiska värden kompetenskrav styrelse/nämnder organisationsstruktur ansvar/befogenheter personalpolicy/regelverk). Riskanalys kartläggningsprocess med uppskattning/prioritering av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/risk avseende måluppfyllelse, processer, rutiner och system. I riskanalysen ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. Kontrollaktiviteter identifieras genom systematiskt arbete med processer och rutiner som behövs för att uppnå målen, (förebyggande manuella/automatiska upptäckande manuella/automatiska). Med beaktande av rekommendationer från externa/interna ar. Information/Kommunikation alla delar av organisationen är delaktiga då den interna kontrollen är en integrerad del i ordinarie processer. Uppföljning rapportering ska göras i enlighet med plan eller vid behov och inkluderar en övervakning av vidtagna åtgärder, vid behov kompletteras planen.