Internkontroll. Museiföreningen. Föreskrift MJ 103 utgåva 3 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 2 Gäller fr o m:

Relevanta dokument
MfMJ Internkontroll

GHJF 5 INTERNKONTROLL

Informationssystem. Museiföreningen. Föreskrift MJTa 401 utgåva 2 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 9 Gäller fr o m:

Utbildningsplaner. Museiföreningen. Föreskrift MJ 102 utgåva 4 MUNKEDALS JERNVÄG. Internkontroll Flik 6 Gäller fr o m:

Föreskrift MJ 104 utgåva 11 Tillbudshantering åtgärder och rutiner

Personal och hälsokrav

MfMJ Hantering av olyckor och tillbud

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING

RUTINER OCH SYSTEMREVISION

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Märkning och registrering av fordon

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST

Reglemente för internkontroll

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Upphandling och inköp

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

G H J F 1 S Ä K E R H E T S O R D N I N G

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

UPSALA-LENNA JERNVÄG

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

Granskning intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för logghantering, kontroll och åtkomst enligt Patientdatalagen (PDL) och SOSFS 2008:14 (Vodok och NPÖ)

Reglemente för intern kontroll

Punkt 20: Riktlinje för klagomål. Riktlinje för klagomål. Tjänsteutlåtande Diarienummer:

Intern styrning och kontroll Policy

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Organisation och befattningar

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter. - säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats;

Behörighets- och utbildningsföreskrifter

Avvikande händelser och risker kopplat till verksamhetens kvalitet Riktlinjer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Lokal lex Sarah-rutin

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs.

Instruktion för funktionärer å ULJ

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler

Daglig tillsyn av fordon

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Finansinspektionens författningssamling

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

Lex Sarah, anmälningsskyldighet

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

Ersättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Reglemente för internkontroll

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm

Idrottsnämndens system för internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

SMoKD Revisionsplan v03

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

Museiföreningen. Föreskrift MJ 1 Gäller fr o m: Antal sidor: 10 Bilagor 0 Ansvarig funktion Styrelsen MUNKEDALS JERNVÄG.

Rutin: Dokumentation. (social journal och genomförandeplan)

Föreskrifter om utbildning med kommentarer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum. Riktlinje Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah

VERKSAMHETSSTYRNING VID SkLJ

Avvikelsehantering, hälso- och sjukvård rutin

Riktlinjer för styrdokument Dnr 1-306/2019. Gäller fr.o.m

Instruktion för funktionen för regelefterlevnad

Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd Tillsvidare

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

KF Ärende 32. Internkontroll 2018 kommunövergripande

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

Utredning av vårdskador

SMoKD Revisionsplan

Skyrev årsmöte Klas Öberg Avdelningschef Analys och utveckling

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef

Uppföljning internkontrollplan 2013

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (8)

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Kvalitet och Ledningssystem

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 2.02

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

Social dokumentation

Reglemente för intern kontroll

Råd och anvisning: Insatsplanering vid farlig verksamhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Riktlinjer för lex Sarah

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

Transkript:

Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJ 103 utgåva 3 Gäller fr o m: Gäller t o m: tillsvidare Antal sidor: 6 Bilagor 0 Ansvarig funktion Styrelsen

Innehållsförteckning 1 GENERELLA FÖRESKRIFTER... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 1.2 UTGIVNING OCH ÄNDRING... 3 1.2.1 Versionshistorik... 3 2 INTERNKONTROLL... 4 2.1 KONTROLLER... 4 2.2 KOMPETENSKRAV... 4 2.3 ANSVAR... 5 2.4 DOKUMENTATION... 5 2.5 PERIODICITET... 5 2.6 UPPFÖLJNING... 5 3 RISKANALYS... 6 3.1 ANSVAR... 6 3.2 DOKUMENTATION... 6 sida 2

1 GENERELLA FÖRESKRIFTER 1.1 Allmänt Järnvägslagen föreskriver hur spåranläggningar, spårtrafik och trafikledningsverksamhet skall bedrivas och vara beskaffad, så att skador till följd av verksamheten förhindras. Lagen föreskriver även att det skall finnas den organisation som krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert sätt. Vidare föreskrivs att personal som deltar i verksamheten skall vara väl insatt i föreskrifter och förhållanden. Syftet med internkontrollen är att följa upp de föreskrifter och regler som styr verksamheten samt att kontrollera deras efterlevnad och lämplighet. Målsättningen är att med väl utbildad personal under trivsamma former underhålla utrustning samt bedriva trafik på sådant sätt att Järnvägslagens intentioner uppfylls. 1.2 Utgivning och ändring Innehållet i denna föreskrift beslutas av styrelsen för Museiföreningen Munkedals Jernväg. Vid ändring av denna föreskrift ansvarar föreningens trafikchef för nyutgivning. Trafikchefen ansvarar också för att övriga föreskrifter utgivna av styrelsen blir uppdaterade om ändring av denna föreskrift medför följdändringar i andra föreskrifter. Om denna föreskrift ändras så att följdändringar krävs i respektive avdelnings egna föreskrifter ansvarar avdelningscheferna för att dessa föreskrifter blir uppdaterade. Denna bedömning görs av trafikchefen. Alla revideringar skall bokföras i avsedd revideringsförteckning. 1.2.1 Versionshistorik 2009-10-18: Nytt dokument 2009-11-18: Utgåva 2 : Utgåva 3 sida 3

2 INTERNKONTROLL Museiföreningen Munkedals Jernväg 2.1 Kontroller Föreningens säkerhetsrevisor utför kontroller av hur personalen fungerar i säkerhetstjänst samt den dokumentation som produceras i säkerhetstjänst. Kontrollen skall även omfatta personal som inte har säkerhetstjänst men vars arbete har betydelse för kvaliteten i de arbeten som utförs inom verksamhetsgrenen. Föreningens säkerhetsrevisor ansvarar även för en övergripande kontroll av hur regler och dokumentation av arbeten av betydelse för säkerhet och kvalitet fungerar och används. Detta är i huvudsak en dokumentationskontroll men kan om så anses nödvändig även innefatta samtal, intervjuer och uppföljning av berörd personal. Stickprovskontroll kan utföras för att säkerställa att personal i säkerhetstjänst innehar gällande trafiksäkerhetsföreskrifter. 2.2 Kompetenskrav Säkerhetsrevisor som utför kontrollen skall vara väl förtrogen med det som skall kontrolleras. Av denna anledning görs kontrollerna av en av föreningens revisorer som skall ha kompetens inom ett brett område inom föreningen. De väljs vid föreningens årsmöte. sida 4

2.3 Ansvar Ansvaret är fördelat enligt följande Styrelsen Styrelsen innehar det övergripande ansvaret för verksamheten. Avdelningscheferna Avdelningscheferna har blivit delegerade ansvaret för respektive avdelning. Dock är fortfarande styrelsen ytterst ansvarig. 2.4 Dokumentation Alla former av internkontroll skall dokumenteras. Dokumentationen skall omfatta en beskrivning av de resultat som framkommit samt de slutsatser som dragits. Eventuella synpunkter rörande föreskrifter och rutiners utformning som kan vara till gagn för att skapa, förenkla eller skärpa föreskrifterna i syftet att höja säkerheten och kvaliteten skall framföras i rapporten från internkontrollen. Dokumentationen från en internkontroll skall delges styrelsen, eller den som styrelsen utsett som kvalitetsansvarig, samt respektive avdelningschef. Av dokumentationen bör det även framgå hur snart de eventuella brister som framkommit vid internkontrollen skall åtgärdas. Slutrapport från internkontroll skall presenteras senast en månad efter att kontrollen avslutats. All dokumentation från internkontroll skall arkiveras i minst fem år. För arkiveringen ansvarar styrelsen eller den som styrelsen utsett som kvalitetsansvarig. 2.5 Periodicitet skall utföras minst en gång årligen. Verksamhetsgren, eller del av verksamhetsgren, med särskilda problem skall kontrolleras oftare. 2.6 Uppföljning Respektive avdelningschef ansvarar för att de åtgärder som föreslås i en rapport från internkontroll följs upp och åtgärdas. Styrelsen, eller den som styrelsen utsett som kvalitetsansvarig, skall hållas underrättad om vilka åtgärder som har vidtagits, kommer att vidtas samt tidplaner för åtgärdernas genomförande. sida 5

3 RISKANALYS I god tid innan man avser att införa förändringar som har trafiksäkerhetsmässig betydelse för verksamheten ny teknik, nya principer, väsentliga förändringar i existerande organisation eller oprövade lösningar skall man utföra, verifiera och dokumentera en analys av riskerna som förändringen kan orsaka. Utefter analysens resultat skall förändringens lämplighet bedömas av berörda instanser som en grund för beslutet. Det är inte lämpligt att direkt göra om en riskanalys med oförändrat avgränsningsområde om inte analysmetoden ändrats eller kompletterats. 3.1 Ansvar Om den föreslagna ändringen direkt berör en avdelnings verksamhet ansvarar avdelningschefen för analysen. Om den föreslagna förändringen berör hela organisationen ansvarar styrelsen för analysen. I tveksamma fall avgör CTa vem som skall utföra den. 3.2 Dokumentation Den som ansvarar för analysen ansvarar för att resultatet dokumenteras. Dokumentationen skall arkiveras i minst 5 år. CTa ansvarar för dokumentationen. Dokumentationen skall definiera och avgränsa analysområdet och redogöra för de risker som identifierats, hur stora riskerna bedöms vara med hänsyn till kvantitativa (hur ofta, hur sannolikt m.m.) och kvalitativa (typer, skador, kostnader m.m.) aspekter samt lämna förslag på hur de riskerna skall undvikas och hur åtgärder som ändå inträffar skall hanteras i framtiden. sida 6