INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Relevanta dokument
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsekonomins finansieringsanalys

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Tredje tilla ggsbudget fo r landskapet AÅ land Antagen av lagtinget

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Noter till resultaträkningen:

Datum I och med tillägget har hittills under år 2016 budgeterats euro.

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Nr Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott

BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

+ 22 % mervärdesskatt 2 027,30 Avdragbar skatt, räknas inte till anskaffningsutgiften Anskaffningen totalt ,30

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Friitalantie ULVSBY. FO-nummer Enersize OY

Statrådets förordning

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (7) Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Text BAS Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Årsredovisning för räkenskapsåret

Resultaträkningar. Göteborg Energi

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Enersize OY BALANSBOK

5. Bokslutsdokument och noter

Sympati psykosociala förening rf

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRESKRIFT Nr Dnr 44/420/98 1 (5)

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Å R S R E D O V I S N I N G

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Kommunernas bokslut 2014

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Tredje tilläggsbudget för landskapet Åland Antagen av lagtinget

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001

RESULTATRÄKNING ( 31/3-31/12 )

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

BRF SOLREGNET. Org nr ÅRSREDOVISNING

Finansministeriets föreskrift

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

ÅRSREDOVISNING för. Svenska Orienteringsförbundet Årsredovisningen omfattar:

Kommunernas bokslut 2013

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

Not Utfall Utfall Resultaträkning

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut Bokslut 2008, Stadsfullmäktige

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

RESULTATRÄKNING Not

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer

Koncernbalansräkning, milj. euro

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

BOKFÖRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SAMT UPPSTÄLLNING AV AVSKRIVNINGSPLANER OCH REGISTRERING AV AVSKRIVNINGAR

Transkript:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSBOKFÖRINGEN Sida BALANSRÄKNING 31.12.2008 RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2008 Bilagor: Personalkostnader Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Landskapsegendom Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Landskapets aktier Förvaltade medel Lånefordringar Eget kapital Fondernas kapital Obligatoriska reserveringar Värderingsposter Förvaltat kapital Skuldförbindelser Utgivna garantiförbindelser Redovisningsprinciper BUDGETUPPFÖLJNINGEN SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNING 2008 Budgetinkomster 2008 Budgetutgifter 2008 Budgetinkomstrester tidigare år Relation angående inkomstrester Budgetutgiftsrester och -reservationsanslag från tidigare år Relation angående reserveringar Budgetjämförelse 2007-2008 Avräkningsbeloppet enligt 45 självstyrelselagen under år 2008 Diagram Redovisningsprinciper

BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2008 31.12.2007 BESTÅENDE AKTIVA LANDSKAPSEGENDOM Jord- och vattenområden 692 494,81 692 494,81 Byggnader 944 614,12 944 614,12 Övrig landskapsegendom 276 226,79 1 913 335,72 248 756,63 1 885 865,56 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 856 280,20 908 311,80 Övriga utgifter med lång verkningstid - 856 280,20-908 311,80 Materiella tillgångar Jord- och vattenområden 2 858 397,63 2 868 059,86 Byggnadsjord- och vattenområden 198 028,65 198 028,65 Byggnader 68 456 982,01 70 903 833,13 Konstruktioner 28 426,47 48 325,58 Vägar och infrastruktur 108 769 739,95 106 624 794,62 Maskiner och inventarier 21 024 402,16 21 721 196,80 Övriga materiella tillgångar 41 599,70 22 959,70 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 28 171 862,71 229 549 439,28 14 077 459,61 216 464 657,95 Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Aktier 18 056 841,62 18 054 341,62 Andelar 132 889,18 132 789,18 Grundkapital i Posten på Åland 21 678 630,70 19 141 442,13 Landskapet Ålands pensionsfond 235 358 055,57 275 226 417,07 239 329 268,40 276 657 841,33

RÖRLIGA AKTIVA FÖRVALTADE MEDEL Förvaltade medel - - 108 996,40 108 996,40 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 787 991,60 787 991,60 501 117,73 501 117,73 Finansieringstillgångar Långfristiga fordringar Lånefordringar 68 665 972,30 70 244 391,14 Lånefordringar PAF 1 011 869,36 69 677 841,66 1 139 605,43 71 383 996,57 Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar 2 600 639,59 2 190 007,56 Lånefordringar 3 960 213,00 3 765 538,00 Resultatregleringar 15 671 282,30 22 232 134,89 7 976 812,31 13 932 357,87 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna och övriga kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 144 892 345,60 144 892 345,60 147 873 817,10 147 873 817,10 Kassa- och banktillgodohavanden samt övriga finansieringstillgångar Kassa- och banktillgodohavanden 14 210 511,07 14 210 511,07 7 814 342,29 7 814 342,29 759 346 297,09 737 531 304,60

PASSIVA 31.12.2008 31.12.2007 EGET KAPITAL Landskapets kapital Landskapets kapital -160 870 506,42-150 910 466,61 Förändring i eget kapital 4 522 000,00-36 700 000,00 Förändring i eget kapital Posten på Åland 2 537 188,57 3 493 832,13 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 7 768 215,09-146 043 102,76 23 246 128,06-160 870 506,42 Fondernas kapital Fondernas kapital 283 083 120,82 283 083 120,82 277 298 776,09 277 298 776,09 Penningautomatmedel Penningautomatmedel 24 483 499,38 24 483 499,38 17 494 028,24 17 494 028,24 OBLIGATORISKA RESERVERINGAR Obligatoriska reserveringar 17 968 968,47 17 968 968,47 19 406 253,19 19 406 253,19 VÄRDERINGSPOSTER Värderingsposter 31 641,69 31 641,69 31 641,69 31 641,69 FÖRVALTAT KAPITAL Förvaltat kapital 132 415,91 132 415,91 133 442,84 133 442,84 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skuldförbindelselån 2 303 109,04 2 699 713,03 Skuldförbindelselån PAF 1 011 869,36 1 139 605,43 Pensionsansvarsskuld 549 200 000,00 552 514 978,40 553 200 000,00 557 039 318,46 Kortfristigt främmande kapital Skuldförbindelselån 626 604,00 612 142,00 Erhållna förskott 20 101,29 750,00 Leverantörsskulder 7 773 636,56 8 478 729,19 Resultatregleringar 18 754 433,33 27 174 775,18 17 906 729,32 26 998 350,51 759 346 297,09 737 531 304,60

RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2008 01.01. - 31.12.2007 Verksamhetens intäkter Intäkter av verksamheten 21 744 890,05 20 530 292,42 Hyresintäkter och ersättningar 1 115 302,86 1 065 840,37 Verksamhetens övriga intäkter 1 544 554,18 24 404 747,09 1 275 072,56 22 871 205,35 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -104 164 298,18-97 777 246,73 Material och förnödenheter -20 044 382,29-16 489 400,64 Hyror -2 487 849,17-2 332 366,11 Inköp av tjänster -54 369 264,44-51 490 754,88 Övriga kostnader -3 761 208,48-3 559 172,12 Överföring av kostnader för aktivering 16 128 998,05-168 698 004,51 12 938 518,00-158 710 422,48 Resultat I -144 293 257,42-135 839 217,13 Avskrivningar -10 789 693,13-10 789 693,13-11 277 118,71-11 277 118,71 Resultat II -155 082 950,55-147 116 335,84 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 28 415 899,49 23 972 843,94 Finansiella kostnader -364 020,43 28 051 879,06-878 605,94 23 094 238,00 Resultat III -127 031 071,49-124 022 097,84 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 1 956,54 653 625,86 Extraordinära kostnader -1 374 086,21-1 372 129,67-46 731,29 606 894,57 Resultat IV -128 403 201,16-123 415 203,27 Pensionsintäkter och -kostnader Pensionsintäkter 8 800 000,00 8 500 000,00 Pensionskostnader -17 682 555,38-8 882 555,38-16 598 990,14-8 098 990,14 Resultat V -137 285 756,54-131 514 193,41 Överföringar Intäkter Europeiska Unionen 6 634 951,34 1 509 731,55 Återbetalning av överföringar 36 678,47 22 186,28 Övriga överföringsintäkter 5 486 485,89 12 158 115,70 6 135 425,94 7 667 343,77 Kostnader Undervisning, kultur och idrott -18 076 683,01-13 836 432,24 Social- och hälsovård samt utkomstskydd -34 029 596,64-34 372 465,18 Arbetsmarknad -375 084,33-339 443,69 Primärnäringar -12 877 854,63-10 003 839,49

Övrigt näringsliv -7 931 678,14-8 500 357,34 Bostadsproduktion -1 324 968,90-848 649,34 Allmänna stöd -9 910 195,23-9 771 825,80 Övriga överföringskostnader -11 246 952,35-95 773 013,23-13 875 033,20-91 548 046,28 Resultat VI -220 900 654,07-215 394 895,92 Skatter och intäkter av skattenatur Avräkningsbelopp 205 900 534,30 196 959 812,94 Skattegottgörelse 24 197 657,00 35 060 129,00 Återbäring av lotteriskatt 7 991 857,86 6 067 153,04 Apoteksavgifter 578 820,00 553 929,00 Övriga skatter och intäkter av skattenatur - 238 668 869,16-238 641 023,98 Resultat före fonderingar och reserveringar 17 768 215,09 23 246 128,06 Fonderingar och reserveringar Ökning/minskning av utjämningsfond - 10 000 000,00-10 000 000,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 7 768 215,09 23 246 128,06

Konto PERSONALKOSTNADER 2008 2007 4000000 Personalkostnader ÅHS -46 861 619,88-44 063 129,59 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS -782 969,29-421 136,99 40001 Inrättade tjänster 4000100 Löner -23 324 018,00-21 027 031,73 4000110 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 219 466,89 254 172,51 4000120 Socialskyddsavgifter -892 010,70-842 404,76 4000130 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 8 768,99 10 077,90 4000140 Olycksfallsförsäkringpremier -186 759,70-168 437,34 4000160 Pensionsavgifter -4 924 766,78-4 632 048,43 4000170 Pensionsavgifter ArPL -325 437,81-4000180 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader -468 271,46 66 331,36 40002 Tillfälliga tjänster 4000200 Löner -4 859 459,90-4 410 352,37 4000210 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 39 785,73 33 727,06 4000220 Socialskyddsavgifter -185 748,68-176 481,18 4000230 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 928,39 1 349,68 4000240 Olycksfallsförsäkringspremier -38 889,90-35 287,54 4000260 Pensionsavgifter -895 470,71-970 332,85 4000270 Pensionsavgifter ArPL -93 191,34-4000280 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader -93 301,78-28 169,23 40003 Personal i arbetsavtalsförhållande 4000300 Löner -13 863 862,56-14 326 805,41

4000310 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 193 172,66 185 511,27 4000320 Socialskyddsavgifter -534 927,20-578 419,62 4000330 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 7 387,18 7 423,97 4000340 Olycksfallsförsäkringspremier -285 560,76-343 905,42 4000360 Pensionsavgifter -2 650 663,66-3 153 968,47 4000370 Pensionsavgifter ArPL -387 313,77-4000380 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 4 290,90-318 607,03 40004 Övriga löner och arvoden 4000400 Löner och arvoden -2 408 251,29-2 264 594,22 4000410 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 191,70 617,61 4000420 Socialskyddsavgifter -90 784,16-88 161,28 4000430 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 7,32 24,71 4000440 Olycksfallsförsäkringspremier -17 901,42-18 743,51 4000460 Pensionsavgifter -317 180,84-393 228,94 4000470 Pensionsavgifter ArPL -72 602,34-40009 Övriga personalkostnader 4000990 Övriga personalkostnader -77 334,01-75 236,89 PERSONALKOSTNADER TOTALT -104 164 298,18-97 777 246,73

Konto FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 008 2 007 5000 Finansiella intäkter 5000000 Finansiella intäkter, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) 18 560,10 15 696,80 5000100 Räntor på utgivna lån 1 784 593,46 1 657 399,86 5000110 Räntor på depositioner 6 105 294,01 4 050 827,81 5000120 Övriga ränteintäkter 138 254,65 151 043,75 5000130 Dividender 69 024,59 63 948,63 5000140 Kursvinster 8 046,73-5000150 Uppbärning av affärsverkens vinster 264 000,00-5000160 Landskapsgarantier 28 125,95 31 350,74 5000300 Avkastning från Ålands Penningautomatförening 20 000 000,00 18 000 000,00 5000990 Övriga finansiella intäkter - 2 576,35 Finansiella intäkter sammanlagt 28 415 899,49 23 972 843,94 5100 Finansiella kostnader 5100000 Finansiella kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) - 6 321,20-5 381,43 5100100 Räntor på lån - 149 478,16-152 287,66 5100110 Övriga räntekostnader - 20 372,50-432 617,43 5100130 Kursförluster - 14,61-784,07 5100140 Kreditförluster - 13 402,97-166 821,53 5100150 Kreditförluster, oindrivna stöd - 1 663,14-245,82 5100990 Övriga finansiella kostnader - 172 767,85-120 468,00 Finansiella kostnader sammanlagt - 364 020,43-878 605,94 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 28 051 879,06 23 094 238,00

Konto EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2008 2007 6000 Extraordinära intäkter 60003 Försäljningsvinst på övrig egendom 6000310 Försäljningsvinst på övriga aktier och andelar - 637 288,36 60009 Övriga extraordinära intäkter 6000990 Övriga extraordinära intäkter 1 956,54 16 337,50 Extraordinära intäkter sammanlagt 1 956,54 653 625,86 6100 Extraordinära kostnader 61009 Övriga extraordinära kostnader 6100950 Återföring av penningautomatmedel 1 374 086,21 46 731,29 6100995 Övriga extrordinära kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) - - Extrordinära kostnader sammanlagt 1 374 086,21 46 731,29 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 1 372 129,67 606 894,57

BILAGA: LANDSKAPSEGENDOM 1.1.2008 Ökning Minskning 31.12.2008 Jord- och vattenområden 692 494,81 - - 692 494,81 692 494,81 Byggnader Muséer och slott 937 941,90 - - 937 941,90 Övriga kulturbyggnader 6 672,22 - - 6 672,22 944 614,12 Övrig landskapsegendom Konstverk 212 779,93 27 470,16-240 250,09 Museiföremål och -samlingar 31 578,58-31 578,58 För landskapet betydelsefulla arkiv 185,01 - - 185,01 Övrig övrig landskapsegendom 4 213,11 - - 4 213,11 276 226,79 1 913 335,72

BILAGA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1.1.2008 Ökning Minskning 31.12.2008 Immateriella rättigheter Inköpta ADB-program 19 832,78-17 793,75 2 039,03 Anslutningsavgifter 63 331,13 - - 63 331,13 Övriga immateriella rättigheter 227 640,06 164 305,00 83 157,23 308 787,83 Immateriella rättigheter ÅHS 597 507,83 140 752,73 256 138,35 482 122,21 856 280,20 Övriga utgifter med lång verkningstid Övriga utgifter med lång verkningstid - Övriga utgifter med lång verkningstid ÅHS - - 856 280,20

BILAGA: MATERIELLA TILLGÅNGAR 1.1.2008 Ökning Minskning 31.12.2008 Jord- och vattenområden 2 868 059,86-9 662,23 2 858 397,63 2 858 397,63 Byggnadsjord och vattenområden Byggnadsjord och vattenområden 25 189,32 - - 25 189,32 Byggnadsjord och vattenområden,åhs 172 839,33 - - 172 839,33 198 028,65 Byggnader Bostadsbyggnader 722 600,39-34 868,38 687 732,01 Kontorsbyggnader 4 993 973,16-242 976,47 4 750 996,69 Produktionsbyggnader 6 848 815,40 493 350,15 6 355 465,25 Lagerbyggnader 716 506,29-70 488,14 646 018,15 Muséer och slott 988 909,77-48 726,12 940 183,65 Övriga kulturbyggnader 1 382 507,08 29 679,56 66 727,69 1 345 458,95 Skolbyggnader 26 476 819,96 202 588,53 1 074 823,61 25 604 584,88 Övriga byggnader 433 810,69 523 633,22 65 777,27 891 666,64 Byggnader ÅHS 28 339 890,39 127 577,23 1 232 591,83 27 234 875,79 68 456 982,01 Konstruktioner 48 325,58-19 899,11 28 426,47 28 426,47 Vägar och infrastruktur Ytbeläggningen 3 186 704,27 1 101 974,72 581 978,02 3 706 700,97 Väggrunden 78 167 508,19 1 690 064,66 1 917 370,74 77 940 202,11 Broar 24 424 005,42 2 337 212,60 323 158,64 26 438 059,38 Farleder och kanaler 332 801,57-54 309,37 278 492,20 Övriga strukturer 513 775,17-107 489,88 406 285,29 108 769 739,95 Maskiner och inventarier Bilar och övriga landfordon 854 818,81 477 739,66 264 142,11 1 068 416,36 Färjor och övriga vattenfarkoster 15 304 008,64 34 565,26 1 442 759,66 13 895 814,24 Tunga arbetsmaskiner 61 291,50-15 298,35 45 993,15 Lätta arbetsmaskiner 322 971,48 118 565,52 114 194,93 327 342,07 ADB-maskiner och kringutrustning 647 440,87 270 431,14 333 265,38 584 606,63 Kontorsmaskiner och apparater 136 521,58 38 687,00 61 044,72 114 163,86 Kommunikationsutrustning 46 214,19 46 930,79 21 922,00 71 222,98 Laboratorieutrustning och simulatorer 52 734,87 604 014,38 51 709,85 605 039,40 Audiovisuella maskiner och apparater 104 021,45 52 313,84 58 449,06 97 886,23 Möbler 587 861,72 294 329,97 184 602,55 697 589,14 Övrig inredning 13 730,13 10 803,27 8 477,90 16 055,50

Övriga maskiner och inventarier 275 672,83 215 133,52 186 375,66 304 430,69 Övriga materiella tillgångar 22 959,70 18 640,00 41 599,70 Maskiner och inventarier ÅHS 3 313 908,73 1 146 690,01 1 264 756,83 3 195 841,91 21 066 001,86 Ökning Aktivering Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Pågående anskaffningar av AT 10 316 206,59 10 045 465,57 367 849,57 19 993 822,59 Pågående investeringar Trafikavdelningen 2 485 674,13 5 122 945,06 4 159 224,03 3 449 395,16 Pågående anskaffningar ÅHS 1 275 578,89 4 196 634,28 743 568,21 4 728 644,96 28 171 862,71 229 549 439,28

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER LANDSKAPETS AKTIER PER 31.12.2008 Bolag Antal aktier Förändringar under året Antal aktier Nom. värde Bokföringsvärde Landskapets 1.1.2008 Förvärvat Avgått 31.12.2008 per aktie (EUR) (EUR) ägarandel i % Brändö Fritidsservice Ab 280 280 80,00 22 400,00 15,56% Danisco Beretning A/S 79 79 DKK 20,00 3 651,76 0,00016% Elisa Communications Abp 300 300 0,50 150,00 0,00018% Fastighets Ab Dalnäs 5 258 5 258 84,09 442 145,22 40,05% Fastighets Ab Godby Center 3 689 3 689 168,19 620 452,91 65,52% Fastighets Ab Söderkåkar 135 135 383,47 51 768,45 100,00% Kraftnät Åland Ab 15 000 15 000 168,19 2 522 850,00 46,84% Labquality Oy 2 2 600,00 1 200,00 0,67% Långnäs Hamn Ab 1 876 1 876 252,28 473 277,28 100,00% Lännen Tehtaat Oyj 86 86 2,00 1 102,34 0,0014% Mariehamns Energi Ab 100 100 168,19 16 819,00 20,00% Norra Ålands Industrihus Ab 7 262 7 262 170,00 1 234 540,00 74,80% Posten Åland Ab 1) 100 100 25,00 2 500,00 100,00% Skärgårdens Företagshus Ab 14 14 1 000,00 14 000,00 70,00% Ab Skärgårdsflyg 96 376 96 376 1,70 492 629,66 100,00% Södra Brändö Turistservice Ab 500 500 34,00 17 000,00 28,09% Ab Utbildning Sydväst 2) 1 1 840,94 840,94 0,06% Vakka-Suomen Puhelin Oy 3 3 17,00 51,00 0,005% 1) Registrerat 28.11.2008 2) Bolagsstämman har 30.5.2008 beslutit träda bolaget i likvidation

Bolag Antal aktier Förändringar under året Antal aktier Nom. värde Bokföringsvärde Landskapets 1.1.2008 Förvärvat Avgått 31.12.2008 per aktie (EUR) (EUR) ägarandel i % Ålands Energi Ab 72 287 72 287 15,00 1 084 305,00 35,43% Ålands Industrihus Ab 26 114 26 114 168,19 5 772 166,48 64,25% Ålands Radio & TV Ab 3 000 3 000 168,19 504 570,00 100,00% Ålands Utvecklings Ab 588 588 7 232,08 4 254 173,36 98,49% Ålands Vatten Ab 3 117 3 117 168,19 524 248,23 28,17% Bokföringsvärde, totalt: 18 056 841,62

BILAGA: FÖRVALTADE MEDEL PER 31.12.2008 Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården 2000-2006: Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99. De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande tabell: Finansiär: 2008 2007 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde 1.1. 108 996,40 512 522,13 Inbetalningar 1 214 453,40 700 370,47 Utbetalningar - 1 323 449,80-1 103 896,20 Bokföringsvärde 31.12-108 996,40 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: - 108 996,40 Sammanlagt, förvaltade medel: - 108 996,40

BILAGA: LÅNEFORDRINGAR 31.12.2008 Lånets art Kvarstående Utgivna lån Avbetalt Kvarstående Ränte % från år 2007 år 2008 år 2008 till år 2009 Bostadslån (enligt LL om bostadsproduktion) 65 580 851,83 1 190 000,00 1 758 425,00 Kapitalisering av räntor 2 376,16 Efterskänkta amorteringar enligt LL om stöd för bostadsförbättring, 11 484,38 65 014 318,61 1,00-3,75 Lån för sysselsättningsskapande projekt 445 698,00 75 684,57 370 013,43 3,75 Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden 306 270,54 19 206,47 287 064,07 2,375-5,00 Lån ur regionallånemedel 3 059 418,61 379 090,28 2 680 328,33 4,50-5,505 Amorteringslån för grundskolbyggnader 197,10 197,10-5,00 Investeringslån 1 289 898,94 404 713,13 885 185,81 3,00 Sysselsättningspolitiska konjunkturlån 16 818,79-16 818,79 7,00 Produktutvecklingslån 1 048 080,55 18 895,25 34 593,35 1 032 382,45 2,00 Lån för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder 1 353,27 1 353,27-3,50 Lån för torrläggningsarbeten 72 179,26 12 928,31 59 250,95 3,00-4,00 Gårdsbrukslån 1 435 074,96 440 660,45 994 414,51 3,00-4,50 Husbockslån 148 540,80 18 325,84 130 214,96 3,00 Skogsförbättringslån 43 521,84 9 605,48 33 916,36 2,0-4,0 Amorteringslån för turismens främjande 10 007,26 7 442,42 2 564,84 1,75-3,25 Amorteringslån för golfbana 286 479,39 26 980,20 259 499,19 3,75 73 744 391,14 1 211 271,41 3 189 690,25 71 765 972,30 Lån ur penningautomatmedel 1 355 143,43 124 400,00 237 674,07 1 241 869,36 2,50 INTERREG - 550 213,00-550 213,00 Kassalån Skärgårdssamarbetet 50 000,00 30 000,00 80 000,00 75 149 534,57 1 915 884,41 3 427 364,32 73 638 054,66

BILAGA: EGET KAPITAL Förändring i eget kapital 2008 2007 Landskapets kapital 1.1.2008 160 870 506,42 150 910 466,61 Staten överlåtit bergskyddet i M:hamn - 522 000,00 - Justering av pensionsansvarsskuld - 4 000 000,00 36 700 000,00 Förändring i eget kapital Posten på Åland - 2 537 188,57-3 493 832,13 Räkenskapsårets överskott/underskott - 7 768 215,09-23 246 128,06 Landskapets kapital 31.12.2008 146 043 102,76 160 870 506,42 -

BILAGA: FONDERNAS KAPITAL PER 31.12.2008 Landskapet Ålands Pensionsfond: Fondens namn: 2008 2007 Landskapet Ålands Pensionsfond: Bokföringsvärde 1.1. 239 329 268,40 208 948 726,10 Ökning/minskning - 3 971 212,83 30 380 542,30 Bokföringsvärde 31.12 235 358 055,57 239 329 268,40 Totalt kapital i landskapet Ålands Pensionsfond: 235 358 055,57 239 329 268,40 Övriga fonder: Fondens namn: 2008 2007 President Urho Kekkonens 80-års fond: Bokföringsvärde 1.1. 16 313,37 15 877,17 Ökning/minskning 451,81 436,20 Bokföringsvärde 31.12 16 765,18 16 313,37 Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond: Bokföringsvärde 1.1. 1 091 538,55 1 127 488,37 Ökning/minskning - 247 306,07-35 949,82 Bokföringsvärde 31.12 844 232,48 1 091 538,55 Utjämningsfond: Bokföringsvärde 1.1. 36 733 034,12 36 733 034,12 Ökning/minskning 10 000 000,00 - Bokföringsvärde 31.12 46 733 034,12 36 733 034,12 Totalt kapital i övriga fonder: 47 594 031,78 37 840 886,04 Donerade tillgångar:

Fondens namn: 2008 2007 Irene och Halvdan Stenholms konstdonation: Bokföringsvärde 1.1. 56 729,20 56 142,18 Ökning/minskning 970,02 587,02 Bokföringsvärde 31.12. 57 699,22 56 729,20 Nordenfeldt fonden: Bokföringsvärde 1.1. 71 892,45 70 505,43 Ökning/minskning 1 441,80 1 387,02 Bokföringsvärde 31.12. 73 334,25 71 892,45 Totalt kapital, donerade tillgångar: 131 033,47 128 621,65 Sammanlagt, fondernas kapital: 283 083 120,82 277 298 776,09

BILAGA: OBLIGATORISKA RESERVERINGAR PER 31.12.2008 Projektregistret: För att underlätta hanteringen av offentliga stöd, har Ålands landskapsregering, sedan 1998 använt ett för ändamålet anpassat projektregister. Antalet stödformer som hanteras med hjälp av projektregistret ökar kontinuerligt. Målsättningen är att projektregistret i framtiden skall omfatta alla offentliga stöd och understöd. Till dags dato har följande stödformer införts i projektregistret: Näringsavdelningen (Enbart ls-finansierade stöd) Ålands Mål 2-program 2000-2006 Ålands Mål 3-program 2000-2006 Strukturprogram för den åländska fiskerisektorn 2000-2006 Lantbrukets investeringsstöd 2000-2006 Startstöd till unga odlare Utb.-& Kulturavdelningen,övriga stöd Soc.-& Miljöavdelningen,övriga stöd Stöd för miljöförbättrande åtgärder Stöd för innovativa åtgärder 2000-2006 Finansavdelningen, övriga stöd PAF-stöd Landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013 Socialfondsprogram 2007-2013 Regionalfondsprogram 2007-2013 Fiskerifondsprogram 2007-2013 Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013 Pågående Pågående Avslutat Avslutat Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Avslutat Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Varje program/stödform är kopplad till ett separat balanskonto (skuldkonto) i bokföringen. När ett nytt stöd beviljas, så ökar saldot på balanskontot (skulden ökar), och när utbetalningar eller återbokningar av eventuella restsaldon görs (då projektet avslutas), så minskar saldot skulden minskar). Då programmet i sin helhet avslutats, så bör således saldot på balanskontot vara 0. Dessa balanskonton visas i bokslutet under gruppen obligatoriska reserveringar. Samtidigt betyder detta att ett projekt, redan då det beviljas, även kostnadsförs i resultaträkningen och i budgeten. Budgetmedlen för programmet används således redan då projekten beviljas medel (=den s.k. förbindelseprincipen). Ej utbetalda restbelopp på projekten återförs till budgeten då projekten avslutas. För de gamla EU-programmen och de nationella stöden finns ett separat konto i budgeten (39.90.95). De återbokade restbeloppen måste därefter budgeteras in på nytt för att kunna användas inom respektive åtgärd. Återbokning av bidrag som hör till de nya EU-programmen för åren 2007-2013 görs däremot mot det moment där bidrag beviljats. Penningautomatmedel återbokas mot ett skilt balanskonto (20221). Obligatoriska reserveringar fördelar sig per den 31.12.2008 enligt följande:

Konto: 210014:Näringsavdelningen, övriga stöd 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 930 719,49 778 417,71 Beviljade stöd, totalt: 3 273 993,38 3 175 646,26 Återbokade stöd, totalt: - 193 857,82-21 257,87 Nettobeviljat, totalt: 3 080 135,56 3 154 388,39 Utbetalningar, totalt: - 3 275 982,11-3 002 086,61 Utgående saldo 31.12: 734 872,94 930 719,49 Konto: 210015: Ålands Mål 2-program 2000-2006 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 1 049 729,50 1 552 101,79 Beviljade stöd, totalt: 286 929,84 763 226,90 Återbokade stöd, totalt: - 341 426,48-86 774,00 Nettobeviljat, totalt: - 54 496,64 676 452,90 Utbetalningar, totalt: - 995 232,86-1 178 825,19 Utgående saldo 31.12: - 1 049 729,50

Konto: 210016: Ålands Mål 3-program 2000-2006 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 611 936,81 1 229 810,44 Beviljade stöd, totalt: 156 313,00 42 910,00 Återbokade stöd, totalt: - 354 869,77-193 891,77 Nettobeviljat, totalt: - 198 556,77-150 981,77 Utbetalningar, totalt: - 413 380,04-466 891,86 Utgående saldo 31.12: - 611 936,81 Konto: 210017: Strukturplan för den åländska fiskerinäringen 2000-2006 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 453 610,47 739 540,85 Beviljade stöd, totalt: 101 061,62 911 767,00 Återbokade stöd, totalt: - 271 252,54-99 454,63 Nettobeviljat, totalt: - 170 190,92 812 312,37 Utbetalningar, totalt: - 283 419,55-1 098 242,75 Utgående saldo 31.12: - 453 610,47

Konto: 210018: Investeringsstöd för lantbruket 2000-2006 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 884 552,28 1 475 329,16 Beviljade stöd, totalt: 5 400,00 466 980,00 Återbokade stöd, totalt: - 71 386,25-55 894,73 Nettobeviljat, totalt: - 65 986,25 411 085,27 Utbetalningar, totalt: - 541 467,73-1 001 862,15 Utgående saldo 31.12: 277 098,30 884 552,28 Konto: 210019: Startstöd till unga odlare 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 310 003,00 411 674,00 Beviljade stöd, totalt: 118 334,00 305 006,00 Återbokade stöd, totalt: - 323 341,00-305 006,00 Nettobeviljat, totalt: - 205 007,00 - Utbetalningar, totalt: 61 670,00-101 671,00 Utgående saldo 31.12: 166 666,00 310 003,00 Startstöd med EU-finansiering till unga odlare hör fr.o.m. 16.10.2006 till LBU-programmet, axel 1. Siffrorna för 2008 har korrigerats så att enbart nationella stöd kvarstår. Således har beviljade stöd för 230 007 euro och utbetalningar uppgående till 156 669 euro överförts till LBU-programmet, axel 1.

Konto: 210020: PAF-stöd 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 462 557,39 - Beviljade stöd, totalt: 1 151 392,60 2 031 331,48 Återbokade stöd, totalt: - 1 417,15 - Nettobeviljat, totalt: 1 149 975,45 2 031 331,48 Utbetalningar, totalt: - 972 008,90-1 568 774,09 Utgående saldo 31.12: 640 523,94 462 557,39 Konto: 210021: Utb.- & Kulturavdelningen, övriga stöd 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 1 767 929,00 1 533 192,00 Beviljade stöd, totalt: 1 432 250,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: - 1 432 250,00 Utbetalningar, totalt: - 1 158 698,24-1 197 513,00 Utgående saldo 31.12: 609 230,76 1 767 929,00

Konto: 210022: Soc.- & Miljöavdelningen, övriga stöd 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 7 859 500,99 1 385 674,96 Beviljade stöd, totalt: 8 264 660,00 Återbokade stöd, totalt: - 597 197,00 Nettobeviljat, totalt: - 7 667 463,00 Utbetalningar, totalt: - 1 789 207,60-1 193 636,97 Utgående saldo 31.12: 6 070 293,39 7 859 500,99 Konto: 210023: Stöd för miljöförbättrande åtgärder 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 2 022 713,38 1 222 509,68 Beviljade stöd, totalt: 1 341 691,88 2 952 982,48 Återbokade stöd, totalt: - 52 135,08-12 157,12 Nettobeviljat, totalt: 1 289 556,80 2 940 825,36 Utbetalningar, totalt: - 1 263 719,48-2 140 621,66 Utgående saldo 31.12: 2 048 550,70 2 022 713,38

Konto: 210025: Finansavdelningen övriga stöd 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 7 855,01 - Beviljade stöd, totalt: 9 910 195,23 9 771 826,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: 9 910 195,23 9 771 826,00 Utbetalningar, totalt: - 9 867 542,72-9 763 970,99 Utgående saldo 31.12: 50 507,52 7 855,01 Konto: 210027: Innovativa åtgärder 2000-2006 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 992 103,87 943 732,22 Beviljade stöd, totalt: 309 312,45 Återbokade stöd, totalt: - 172 351,96 - Nettobeviljat, totalt: - 172 351,96 309 312,45 Utbetalningar, totalt: - 819 751,91-260 940,80 Utgående saldo 31.12: - 992 103,87

Konto: 210028: ERUF 2007-2013 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 200 000,00 - Beviljade stöd, totalt: 1 105 523,50 200 000,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: 1 105 523,50 200 000,00 Utbetalningar, totalt: - 78 602,92 - Utgående saldo 31.12: 1 226 920,58 200 000,00 Konto: 210029: LBU, Axel 1, 2007-2013 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 1 389 142,00 - Beviljade stöd, totalt: 2 159 942,55 1 564 142,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: 2 159 942,55 1 564 142,00 Utbetalningar, totalt: - 898 958,02-175 000,00 Utgående saldo 31.12: 2 650 126,53 1 389 142,00

Konto: 210030: LBU, Axel 3-4, 2007-2013 Ingående saldo 1.1: - Beviljade stöd, totalt: 782 085,42 Återbokade stöd, totalt: - Nettobeviljat, totalt: 782 085,42 Utbetalningar, totalt: - 116 689,39 2008 2007 Utgående saldo 31.12: 665 396,03 - Konto: 210031: EFF, 2007-2013 Ingående saldo 1.1: - Beviljade stöd, totalt: 494 222,70 Återbokade stöd, totalt: - Nettobeviljat, totalt: 494 222,70 Utbetalningar, totalt: - 136 723,70 2008 2007 Utgående saldo 31.12: 357 499,00 -

Konto: 210032: ESF 2007-2013 2008 2007 Ingående saldo 1.1: 463 900,00 - Beviljade stöd, totalt: 1 726 515,60 463 900,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: 1 726 515,60 463 900,00 Utbetalningar, totalt: - 143 480,13 - Utgående saldo 31.12: 2 046 935,47 463 900,00 Konto: 210033: Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013 2008 2007 Ingående saldo 1.1: - - Beviljade stöd, totalt: 593 961,61 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: 593 961,61 - Utbetalningar, totalt: - 169 614,30 - Utgående saldo 31.12: 424 347,31 - Sammanlagt, obligatoriska reserveringar: 17 968 968,47 19 406 253,19

BILAGA : VÄRDERINGSPOSTER PER 31.12.2008 I enlighet med affärsbokföringens principer, har landskapet möjlighet att ta in s.k värderingsposter i balansräkningen. En värderingspost används då man behöver värdera upp egendom, eller skriva ner värdet på främmande kapital. En förutsättning för uppskrivning, är att värdeökningen är varaktig och väsentlig. Användningen av värderingsposter följer i landskapets räkenskaper en restriktiv linje. Förklaring: 2008 2007 Värderingsposter: Bokföringsvärde 1.1. 31 641,69 31 641,69 Ökning/minskning - - Bokföringsvärde 31.12 31 641,69 31 641,69 Sammanlagt, värderingsposter: 31 641,69 31 641,69

BILAGA: FÖRVALTAT KAPITAL PER 31.12.2008 Allmänt beträffande Interreg-programmen: Till skillnad från övriga Eu-delfinansierade program följer inte Interreg-programmen den så kallade förbindelseprincipen. Detta betyder således att själva stödbeviljandet inte bokförs. Bokföringen sker istället i den takt in- respektive utbetalningar verkställs. Interreg-programmens totala ekonomiska status (såsom beviljanden, utbetalningar m.m.) följs däremot upp i ett separat sidoregister (projektregister) som inte är sammankopplat med landskapets redovisningssystem. Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården 2000-2006: Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99. De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande: Finansiär: 2008 2007 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde 1.1. 108 996,40 512 522,13 Intäkter 1 214 453,40 700 370,47 Kostnader - 1 323 449,80-1 103 896,20 Bokföringsvärde 31.12-108 996,40 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: - 108 996,40 Nordiska projekt: Projektets namn: 2008 2007 Nordiskt forum: Bokföringsvärde 1.1. 2 293,58 2 293,58 Ökning/minskning - - Bokföringsvärde 31.12 2 293,58 2 293,58 Totalt förvaltat kapital, Nordiska projekt: 2 293,58 2 293,58 Interreg IIIA skärgården-sekretariatet: Den löpande förvaltningen av Interreg-programmen handhas av ett programsekretariat. Formellt ligger dock ansvaret som förvaltande/utbetalande myndighet för Interreg-programmet hos Ålands landskapsregering. Från programstart år 2000 sorterade sekretariatet under Nordiska Ministerrådets (NMR:s) skärgårdssamarbete. För att förtydliga ansvars- och rollfördelningen har sekretariatet för Interreg IIIA-

skärgården programmet från och med år 2005 organisatoriskt överförts till Ålands landskapsregering. Finansiär: 2008 2007 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde 1.1. 22 031,80 7 010,98 Programadministration Intäkter 60 266,70 72 500,00 Kostnader - 63 636,26-72 241,57 Information m m Intäkter 46 623,70 52 500,00 Kostnader - 35 523,76-37 737,61 Bokföringsvärde 31.12 29 762,18 22 031,80 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: 29 762,18 22 031,80 Ränteintäkter: Finansiär: 2008 2007 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Räntor 5 089,19 113,94 Europeiska Socialfonden: Räntor 5 345,62 7,12 Europeiska Program för landsbygdens utveckling Räntor 81 610,99 Europeiska Strukturprogram för fiskerisektorn Räntor 8 314,35 7,12 Bokföringsvärde 31.12 100 360,15 121,06 Totalt 100 360,15 121,06 Sammanlagt, förvaltat kapital: 132 415,91 111 289,98

BILAGA: SKULDFÖRBINDELSER 31.12.2008 Lånets art Vid årets Under året Amorterat Lån vid början upptagna lån under året årets slut Lån från penningautomatmedel för Ålands folkhögskola 36 898,44 17 513,73 19 384,71 Nordiska Investeringsbanken Avtal R 98/2/1 560 626,50 186 875,52 373 750,98 Avtal R 98/2/3 2 498 792,11 192 214,76 2 306 577,35 Penningautomatmedel 1 355 143,43 124 400,00 237 674,07 1 241 869,36 4 451 460,48 124 400,00 634 278,08 3 941 582,40

BILAGA: UTGIVNA GARANTIFÖRBINDELSER 31.12.2008 Landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar Antal Beviljat Kvarstående belopp Beviljade år 1992 1 50 456,38 28 813,03 D:o år 1995 1 33 637,59 23 160,92 D:o år 1999 4 100 071,82 29 528,22 D:o år 2001 1 19 341,61 6 791,42 D:o år 2002 1 19 000,00 3 564,07 D:o år 2003 2 2 597 290,75 2 597 290,75 D:o år 2004 5 1 645 340,00 1 467 668,30 D:o år 2005 2 2 619 900,00 2 561 285,97 D:o år 2006 1 101 000,00 101 000,00 7 186 038,15 6 819 102,68 Landskapsgarantier för studielån D:o år 1992 705 1 418 917,44 D:o år 1993 699 1 474 762,98 D:o år 1994 698 1 406 172,16 D:o år 1995 685 1 363 692,94 D:o år 1996 706 1 824 839,00 D:o år 1997 803 2 194 159,51 D:o år 1998 794 2 202 276,76 D:o år 1999 914 2 480 771,92 D:o år 2000 776 1 946 646,59 D:o år 2001 749 1 978 015,15 D:o år 2002 770 2 109 189,00 D:o år 2003 766 2 347 751,00 D:o år 2004 769 2 304 208,00 D:o år 2005 762 2 222 174,66 D:o år 2006 723 2 098 632,24 D:o år 2007 679 2 037 804,25 D:o år 2008 780 1 920 722,00 Ikraftvarande landskapsgarantier för studielån 31.12.2008 (enligt uppgift från respektive bank) 16 969 191,00

Garantier beviljade med fullmakt av lagtinget Antal Kvarstående belopp Antal Kvarstående belopp 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007 Ålands Energi Ab 1 406 937 1 437 567 Kraftnät Åland Ab 5 12 444 932 5 13 209 941 12 851 869 13 647 508 Landskapsborgen för ägarbostadslån 182 2 770 000 202 2 925 000 Landskapsborgen för hyreshus 4 4 514 000 3 2 779 238 7 284 000 5 704 238

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR AFFÄRSBOKFÖRINGEN ( Kontodel 1 ) Affärsbokföring började tillämpas år 1998.Affärsbokföringens systematik följer vedertagna grundprinciper. Dock har vissa speciallösningar tillgripits emedan landskapet bedriver offentlig verksamhet som i många fall väsentligt skiljer sig från privat verksamhet och de redovisningskrav som ställs på dessa. Då affärsbokföringen börjat tillämpas uppgörs numera en fullständig balansräkning. I balansräkningen aktiva ingår egendom såsom fastigheter, byggnader, vägar, större maskiner, aktieinnehav m.m. I skulderna ingår bl.a. en uppskattning av landskapets pensionsansvar. Till bokslutet för affärsbokföringen hör även en resultaträkning, där inkomsterna och utgifterna grupperas enligt art. Större tonvikt har lagts vid periodiseringarna i bokslutet och prestationsprincipen är tillämpad där detta är möjligt. Förbindelseprincipen har tillämpats för bidrag som hör till EU:s målprogram samt vissa nationella företagsstöd, vilket innebär att resultaträkningen belastas då landskapsregeringen tagit ett bindande beslut. Balansräkningen AKTIVA Aktiva sidan har klassificerats i följande fem huvudkontogrupper i balansräkningen: Landskapsegendom Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Värderingsposter Förvaltade medel Omsättnings- och finansieringstillgångar Varje huvudgrupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc. Landskapsegendom Definitionen på landskapsegendom följer statens, där motsvarande egendom kallas för nationalförmögenhet. Till landskapsegendom hör kultur- och naturarv såsom t.ex. museiföremål, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter. Som syften med att besitta landskapsegendom betonas bevarandet och tryggandet av egendomen i stället för egendomens funktion som produktionsfaktor som ger avkastning. Förvärvad landskapsegendom före år 1998 har inte värderats men av tekniska orsaker har varje anläggning ett värde av (1 mk ) 0,17 cent för att kunna behandlas i systemen. Landskapsegendom som förvärvats efter år 1998 har värderats till anskaffningsutgiften förutom egendom som överförts från staten utan vederlag. Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Till anläggningstillgångar räknas föremål, rättigheter, som särskilt för sig kan överlåtas samt övriga nyttigheter, vilkas verkningstid som produktionsfaktor sträcker sig över flera än ett finansår eller som avses ge avkastning eller användas under flera finansår. Anläggningstillgångarna förvärvade före år 1998 värderades så att det senast kända beskattningsvärdet användes vid ingången till år 1998 för tillgångarna (fast egendom). Väggrunder, vägytbeläggning, broar och kajer värderades till gängse värde.

Före år 1998 förvärvade anläggningstillgångar värderades till gängse värde dock så att ifall anläggningens gängse värde understeg (100.000 mark) 16.818,79 euro värderades inte tillgången. Färjor förvärvade före år 1998 värderades till försäkringsvärdet. Värdepapper som förvärvades före 1998 värderades till nominella värden. Egendom vars anskaffningsutgift har överstigit 1.000 euro och har en ekonomisk livslängd om tre år eller längre har aktiverats VÄRDERINGSPOSTER En värderingspost är enbart med som information och för att man skall kunna uppfylla vissa stadganden i bokföringslagen. FÖRVALTADE MEDEL Förvaltade medel, d.v.s. tillgångar som inte hör till landskapet, t.ex. olika fonder. OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR För omsättningstillgångar används samma definition som bokföringslagen ger, omsättningstillgångar är nyttigheter, som är avsedda att överlåtas såsom sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Material och förnödenhetslager har värderats till anskaffningsutgiften. Lagernedskrivning /uppskrivning har inte gjorts. Finansieringstillgångar har värderats till nominella värden anskaffade före 01.01.1998 därefter till anskaffningsutgiften. Balansräkningen PASSIVA Passiva sidan har också klassificerats i fem huvudkontogrupper i balansräkningen: Eget kapital Obligatoriska reserveringar Värderingsposter Förvaltat kapital Främmande kapital Varje huvudkontogrupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc.

Eget kapital Förvärvade tillgångar före 1.1.1998 samt uppkomna skulder har balanserats mot eget kapital, vilket utgör en grunddel. Utöver denna grunddel består det egna kapitalet av det ekonomiska resultatet för räkenskapsåren samt av kapital i egna fonder och affärsverk. Obligatoriska reserveringar Under denna rubrik skall kommande sannolika utgifter eller förluster upptas. Denna kontogrupp har använts för förbindelseprincipen. Beträffande bidragshanteringen har landskapet gradvis börjat tillämpa den s.k. förbindelseprincipen. Denna innebär att resultaträkningen belastas redan i det skede då landskapet fattar ett bindande beslut om bidragsbeviljande (= ingår en förbindelse). Denna förbindelse bokförs samtidigt som en skuld på balansräkningen under obligatoriska reserveringar. Skulden minskar sedan i takt med att resp. bidrag utbetalas. Följaktligen kommer resultaträkningen, till den del förbindelseprincipen används, att visa beloppet av de sammanlagda beviljade bidragen, medan resultaträkningen i de fall där förbindelseprincipen inte används, att visa beloppet av de sammanlagda utbetalda bidragen. Värderingsposter Denna grupp innehåller uppvärdering av egendom eller nedskrivningar av värdet på främmande kapital. Förvaltat kapital Förvaltade medel, d.v.s. skulder som inte hör till landskapet, t.ex. olika fonder. Främmande kapital Det främmande kapitalet grupperas i kortfristigt och långfristigt främmande kapital enligt den förväntade maturiteten. Under långfristigt har bl.a. den uppskattade pensionsansvarsskulden om 549.200.000 euro upptagits. Summan har justerats ned med 4.000.000 från 553.200.000 euro och balanserats mot eget kapital.orsaken till att ansvarsskulden minskat från föregående år är att det från fr.o.m. den 1 januari 2008 har tecknats försäkring i en privat arbetspensionsförsäkringsanstalt för alla nyanställda hos landskapet. Semesterlöneskulden ingår under kortfristigt främmande kapital resultatregleringar. Principer för avskrivningar enligt plan För anläggningstillgångar som är underkastade förslitning har en på förhand uppgjord avskrivningsplan använts. Avskrivningarna har beräknats genom linerära avskrivningar på anskaffningsutgiften/restvärdet för anläggningstillgångarna enligt den uppskattade ekonomiska livslängden. För anskaffningar gjorda under året har avskrivningarna beräknats månatligen på anskaffningsutgiften.

De uppskattade avskrivningstiderna för anläggningstillgångarna enligt plan har varit följande: Landskapsegendom Ifall att avskrivning görs se nedan t.ex. byggnader Immateriella tillgångar Etablerings- och organisationsutgifter Forsknings- och utvecklingsutgifter ADB-program Immateriella rättigheter Affärsvärden Övriga utgifter Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Bostadsbyggnader Kontorsbyggnader Industribyggnader Lager- och övriga ekonomiebyggnader Muséer, slott och övriga kulturbyggnader Övriga byggnader Konstruktioner Vägar och infrastruktur Väggrunder Vägbeläggningar Vägbroar Kajer och hamnar Farleder och kanaler Transportmedel Person- och paketbilar Lätta fordon Lastbilar och övriga tunga fordon Släp och flak Landskapsfärjor Övriga vattenfarkoster Mindre vattenfarkoster Flygplan och övriga luftfarkoster Arbetsmaskiner Tunga arbetsmaskiner Hand- och elmaskiner Jordbruksmaskiner och redskap Maskiner och redskap för väghållningen Övriga lätta arbetsmaskiner Övriga maskiner och inventarier Dataservrar och skrivare Övriga ADB-maskiner och utrustning Kontorsmaskiner Avskrivningstid lineär 3 år 3 år 3 år 5 år 3 år 3 år 30 år 30 år 20 år 15 år 30 år 15 år 10 år 50 år 10 år 85 år 85 år 10 år 5 år 4 år 7 år 5 år 20 år 15 år 8 år 10 år 10 år 3 år 7 år 10 år 5 år 5 år 3 år 3 år

Telefoncentraler Övrig kommunikationsutrustning Laboratorie- och sjukhusutrustning Audiovisuella maskiner och apparater Möbler Vitvaror Vapen Övriga maskiner och inventarier 5 år 3 år 5 år 3 år 7 år 5 år 5 år 3 år Övriga materiella tillgångar Natur resurser Övriga materiella tillgångar Pågående anskaffningar Jord- och vattenområden Värde- och konstföremål Värdepapper och övriga långfristiga placeringar Anslutningsavgifter Avskrivning enligt användning 5 år Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning

SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNINGEN ÅR 2008 BUDGETINKOMSTER: BUDGET INKOMSTER JÄMFÖRELSE ÖVERSKRIDNING GÅR TILL ÖVERFÖRES TILL UTGIFTER MOT BUDGET AV BUDGET BESPARING ÅR 2009 LAGTINGET 2 000,00 8 858,66-6 858,66 - LANDSKAPSREGERINGEN 306 000,00 186 855,69 119 144,31 111 000,00 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 258 000,00 2 907 296,42 350 703,58 163 000,00 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34 244 000,00 33 894 116,66 349 883,34 - SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 057 000,00 9 069 200,90-12 200,90 16 000,00 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 775 000,00 1 397 181,60 1 377 818,40 1 323 701,00 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 332 000,00 3 454 066,61 1 877 933,39 1 907 562,00 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 101 000,00 1 202 502,19-101 502,19 - SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 283 862 000,00 284 900 631,72-1 038 631,72 8 399,00 TOTALT 339 937 000,00 337 020 710,45 2 916 289,55 - - 3 529 662,00 BUDGETUTGIFTER: LAGTINGET 2 743 000,00-2 003 623,80 739 376,20 2 533,20 736 843,00 LANDSKAPSREGERINGEN 2 696 000,00-2 049 821,04 646 178,96 632,77 60 999,73 585 812,00 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 289 000,00-15 762 979,83 9 526 020,17 3 572,82 40 515,99 9 489 077,00 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 52 317 000,00-39 815 214,72 12 501 785,28 2 874 823,28 9 626 962,00 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 112 461 000,00-106 706 249,26 5 754 750,74 202 834,51 344 446,25 5 613 139,00 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 57 244 000,00-51 222 252,86 6 021 747,14 60 742,85 114 000,99 5 968 489,00 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 876 000,00-23 741 406,31 7 134 593,69 18 037,07 663 103,76 6 489 527,00 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36 982 000,00-33 245 395,81 3 736 604,19 161 941,03 67 971,22 3 830 574,00 SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 19 329 000,00-19 254 442,38 74 557,62 279 360,23 353 917,85 - TOTALT 339 937 000,00-293 801 386,01 46 135 613,99 727 121,28 4 522 312,27 42 340 423,00 BUDGETINKOMSTER ÅR 2008 337 020 710,45 BUDGETINKOMSTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2008 3 529 662,00 TOTALA BUDGETINKOMSTER UNDER ÅR 2008 340 550 372,45 BUDGETUTGIFTER ÅR 2008 - inklusive budgetmoment 49.98.99 överföring av budgetöverskott om 8.279.000,00-293 801 386,01 BUDGETUTGIFTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2008-42 340 423,00 TOTALA BUDGETUTGIFTERNA UNDER ÅR 2008-336 141 809,01 BUDGETÖVERSKOTT ÅR 2008 4 408 563,44

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till BUDGETINKOMSTER ÅR 2008 år år 2008 mot budget år 2009 31. LAGTINGET 31.05. LAGTINGETS KANSLI 31.05.01 Lagtinget - Verksamhetsinkomster 8 2 000,00 8 858,66 6 858,66-31.05. LAGTINGETS KANSLI 2 000,00 8 858,66 6 858,66-31. LAGTINGET 2 000,00 8 858,66 6 858,66-32. LANDSKAPSREGERINGEN 32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 32.05.04 Skärgårdssamarbetet och Interreg III 8 155 000,00 153 261,22-1 738,78-32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007-2013 8 103 000,00 30 000,00-73 000,00 73 000,00 32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 258 000,00 183 261,22-74 738,78 73 000,00 32.20. KONSUMENTFRÅGOR 32.20.39 Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader 8 38 000,00 - -38 000,00 38 000,00 32.20. KONSUMENTFRÅGOR 38 000,00 - -38 000,00 38 000,00 32.40. LAGBEREDNINGEN 32.40.01 Lagberedningen - verksamhetsinkomster 8 10 000,00 3 594,47-6 405,53-32.40. LAGBEREDNINGEN 10 000,00 3 594,47-6 405,53-32. LANDSKAPSREGERINGEN 306 000,00 186 855,69-119 144,31 111 000,00

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 33.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 8 60 000,00 60 668,39 668,39-33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 60 000,00 60 668,39 668,39-33.03 EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET 33.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster 8 23 000,00 21 225,52-1 774,48-33.03 EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET 23 000,00 21 225,52-1 774,48-33.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 33.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster 8 3 000,00 - -3 000,00-33.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 3 000,00 - -3 000,00-33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet 8 2 100 000,00 1 946 356,89-153 643,11-33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET 2 100 000,00 1 946 356,89-153 643,11-33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 33.15.50 Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet 8 90 000,00 90 000,00 0,00-33.15.51 Statsanslag för understödjande av politisk information 8 90 000,00 90 000,00 0,00-33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 180 000,00 180 000,00 0,00-33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 33.27.05 Inkomst av elinspektionsverksamhet 8 19 000,00 19 895,47 895,47-33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 19 000,00 19 895,47 895,47-33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 33.30.04 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster 8 3 000,00 1 505,30-1 494,70-33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 3 000,00 1 505,30-1 494,70-33.32 LANDSKAPSALARMCENTRALEN 33.32.20 Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster 8 18 000,00 15 571,94-2 428,06-33.32 LANDSKAPSALARMCENTRALEN 18 000,00 15 571,94-2 428,06-33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 33.40.01 Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster 8 135 000,00 14 205,66-120 794,34-33.40.88 Överlåtelse av fastigheter 8 270 000,00 106 573,60-163 426,40 163 000,00 33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 405 000,00 120 779,26-284 220,74 163 000,00

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 33.60.20 Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster 8 312 000,00 405 011,50 93 011,50-33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 312 000,00 405 011,50 93 011,50-33.95. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING 33.95.06 Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården 8 135 000,00 136 282,15 1 282,15-33.95. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING 135 000,00 136 282,15 1 282,15-33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 258 000,00 2 907 296,42-350 703,58 163 000,00 34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 34.10.31 Inkomst av danaarv 8 350 000,00 1 956,54-348 043,46-34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet 8 4 800 000,00 4 800 000,00 - - 34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 5 150 000,00 4 801 956,54-348 043,46-34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 34.20.50 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet 8 20 000 000,00 20 000 000,00 - - 34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 20 000 000,00 20 000 000,00 - - 34.80. POSTEN ÅLAND 34.80.23 Posten Åland 8 264 000,00 264 000,00 - - 34.80. POSTEN ÅLAND 264 000,00 264 000,00 - - 34.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 34.90.04 Överföring från pensionsfonden 8 8 800 000,00 8 800 000,00 - - 34.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 8 800 000,00 8 800 000,00 - - 34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 34.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster 8 30 000,00 28 160,12-1 839,88-34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 30 000,00 28 160,12-1 839,88-34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34 244 000,00 33 894 116,66-349 883,34 -

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 35.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 35.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 8 70 000,00 50 751,04-19 248,96-35.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 70 000,00 50 751,04-19 248,96-35.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 35.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsinkomster 8 1 000,00 - -1 000,00-35.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 1 000,00 - -1 000,00-35.52 NATURVÅRD 35.52.01 Naturvård - verksamhetsinkomster 8 2 000,00 1 978,03-21,97-35.52 NATURVÅRD 2 000,00 1 978,03-21,97-35.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 35.54.01 Inkomst för projekt 8 16 000,00 - -16 000,00 16 000,00 35.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 16 000,00 - -16 000,00 16 000,00 35.58 ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM 35.58.20 Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster 8 220 000,00 216 228,05-3 771,95-35.58 ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM 220 000,00 216 228,05-3 771,95-35.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 35.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster 8 220 000,00 136 462,51-83 537,49-35.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet livsmedelslaboratorium - verksamhetsinkomster 8 51 000,00 54 930,46 3 930,46-35.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 271 000,00 191 392,97-79 607,03-35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster 8 5 027 000,00 5 233 340,41 206 340,41-35.70.39 Kommunernas ersättning för Gullåsen 8 3 450 000,00 3 375 510,40-74 489,60-35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 8 477 000,00 8 608 850,81 131 850,81-35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 057 000,00 9 069 200,90 12 200,90 16 000,00

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 36.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 8 6 000,00 6 145,58 145,58-36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 6 000,00 6 145,58 145,58-36.03. STUDIESTÖD 36.03.51 Återindrivna studiestöd 8 50 000,00 50 497,53 497,53-36.03. STUDIESTÖD 50 000,00 50 497,53 497,53-36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 36.13.55 Inkomster av kulturell verksamhet 8 1 000,00 2 562,96 1 562,96-36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 1 000,00 2 562,96 1 562,96-36.19. VUXENUTBILDNING 36.19.05 Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster 8 1 000,00 4 974,29 3 974,29-36.19.08 Inkomster för IT och nätpedagogik, validering, integration och infrastruktur 8 379 000,00 31 631,68-347 368,32 347 368,00 36.19. VUXENUTBILDNING 380 000,00 36 605,97-343 394,03 347 368,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 36.20.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 3 8 36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF 8 929 000,00 93 766,56-835 233,44 835 233,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 929 000,00 93 766,56-835 233,44 835 233,00 36.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL 36.25.20 Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster 8 17 000,00 15 076,24-1 923,76-36.25.39 Kommunernas andel i kostnaderna 8 96 000,00 98 523,12 2 523,12-36.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL 113 000,00 113 599,36 599,36-36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 36.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster 8 150 000,00 106 323,53-43 676,47-36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 150 000,00 106 323,53-43 676,47-36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 36.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster 8 61 000,00 64 608,37 3 608,37-36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 61 000,00 64 608,37 3 608,37-36.35. ÅLANDS LYCEUM 36.35.20 Ålands lyceum - verksamhetsinkomster 8 120 000,00 125 698,80 5 698,80-36.35. ÅLANDS LYCEUM 120 000,00 125 698,80 5 698,80 -

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 36.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 36.40.20 Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster 8 88 000,00 52 449,47-35 550,53-36.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 88 000,00 52 449,47-35 550,53-36.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 36.42.20 Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster 8 96 000,00 117 704,69 21 704,69-36.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 96 000,00 117 704,69 21 704,69-36.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 36.44.20 Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster 8 125 000,00 93 532,60-31 467,40-36.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 125 000,00 93 532,60-31 467,40-36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 36.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster 8 50 000,00 57 698,87 7 698,87-36.48.21 Rörelseverksamhet 8 130 000,00 144 031,15 14 031,15-36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 180 000,00 201 730,02 21 730,02-36.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 36.50.20 Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster 8 35 000,00 11 721,26-23 278,74-36.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 35 000,00 11 721,26-23 278,74-36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 36.52.20 Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster 8 25 000,00 8 782,80-16 217,20 36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 25 000,00 8 782,80-16 217,20-36.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 36.55.23 Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare 8 160 000,00 18 900,00-141 100,00 141 100,00 36.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 160 000,00 18 900,00-141 100,00 141 100,00 36.60. MUSEIBYRÅN 36.60.20 Museibyrån - verksamhetsinkomster 8 254 000,00 289 324,80 35 324,80 36.60.88 Inkomst av donation 8 1 000,00 967,33-32,67 36.60. MUSEIBYRÅN 255 000,00 290 292,13 35 292,13 -

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 36.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster 8 1 000,00 2 259,97 1 259,97-36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 1 000,00 2 259,97 1 259,97-36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 775 000,00 1 397 181,60-1 377 818,40 1 323 701,00 37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 37.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 8 31 000,00 34 493,28 3 493,28-37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 31 000,00 34 493,28 3 493,28-37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster 8 103 000,00 61 782,54-41 217,46 41 217,00 37.03.88 Försäljning av aktier 8-37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 103 000,00 61 782,54-41 217,46 41 217,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 37.05.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 2 8-37.05.46 EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder 8-37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF 8 894 000,00 - -894 000,00 894 000,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 894 000,00 - -894 000,00 894 000,00 37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 37.15.04 Inkomster för avbytarservice inom lantbruket 8 49 000,00 54 050,36 5 050,36-37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 49 000,00 54 050,36 5 050,36-37.17 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 8 3 572 000,00 2 599 654,79-972 345,21 972 345,00 37.17 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 3 572 000,00 2 599 654,79-972 345,21 972 345,00 37.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 37.22.04 Inkomster för viltvårds- och jaktärenden 8 86 000,00 88 675,81 2 675,81-37.22.40 Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt 8 13 000,00 10 300,00-2 700,00-37.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 99 000,00 98 975,81-24,19-37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 37.26.45 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 8-37.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 8 434 000,00 434 000,00 - - 37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 434 000,00 434 000,00 0,00-37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 37.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster 8 2 000,00 319,34-1 680,66-37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 2 000,00 319,34-1 680,66 -

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 37.52.20 Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster 8-46 148,41 46 148,41-37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR - 46 148,41 46 148,41-37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 37.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster 8 148 000,00 124 642,08-23 357,92-37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 148 000,00 124 642,08-23 357,92-37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 332 000,00 3 454 066,61-1 877 933,39 1 907 562,00 38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 38.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 8 53 000,00 61 787,21 8 787,21-38.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 53 000,00 61 787,21 8 787,21-38.10. ÖVRIG TRAFIK 38.10.04 Inkomster av oljesanering 8-38.10.70 Inkomster från oljeskyddsfonden 8-38.10. ÖVRIG TRAFIK - - 0,00-38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 38.30.78 Inkomster för kortruttsinvesteringar 8 5 000,00 5 110,56 110,56 38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 5 000,00 5 110,56 110,56 38.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 38.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster 8 200 000,00 163 586,21-36 413,79 38.30. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 200 000,00 163 586,21-36 413,79 38.50. VERKSTAD OCH LAGER 38.50.20 Verkstad och lager - verksamhetsinkomster 8 46 000,00 145 566,81 99 566,81-38.50. VERKSTAD OCH LAGER 46 000,00 145 566,81 99 566,81-38.70. MOTORFORDONSBYRÅN 38.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster 8 797 000,00 826 451,40 29 451,40-38.70. MOTORFORDONSBYRÅN 797 000,00 826 451,40 29 451,40-38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 101 000,00 1 202 502,19 101 502,19 -

Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år 2009 39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 39.01. FINANSIELLA POSTER 39.01.91 Räntor på lån 8 1 850 000,00 1 784 593,46-65 406,54-39.01.92 Ränteinkomster 8 4 500 000,00 6 232 057,38 1 732 057,38-39.01.93 Premier för landskapsgarantier 8 25 000,00 16 600,95-8 399,05 8 399,00 39.01.94 Dividendinkomster 8 61 000,00 61 623,15 623,15-39.01. FINANSIELLA POSTER 6 436 000,00 8 094 874,94 1 658 874,94 8 399,00 39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 39.10.90 Avräkningsbelopp 8 205 900 000,00 205 900 534,30 534,30-39.10.91 Skattegottgörelse 8 24 197 000,00 24 197 657,00 657,00-39.10.92 Återbäring av lotteriskatt 8 7 991 000,00 7 991 857,86 857,86-39.10.93 Apoteksavgifter 8 570 000,00 578 820,00 8 820,00-39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 238 658 000,00 238 668 869,16 10 869,16-39.20. ÅTERBETALADE LÅN 39.20.91 Avkortningar på lån 8 3 300 000,00 3 189 690,25-110 309,75-39.20. ÅTERBETALADE LÅN 3 300 000,00 3 189 690,25-110 309,75-39.30. UPPTAGNA LÅN 39.30.87 Regionallån 8 2 500 000,00 - -2 500 000,00-39.30.90 Finansieringslån 8-39.30. UPPTAGNA LÅN 2 500 000,00 - -2 500 000,00-39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 39.90.90 Återförda utgiftsrester och reservationsanslag 8 2 000 000,00 3 664 297,77 1 664 297,77-39.90.95 Återbokade bidrag 8 1 350 000,00 1 664 641,91 314 641,91-39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 3 350 000,00 5 328 939,68 1 978 939,68-39.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR 39.98.99 Föregående års överskott 8 29 618 000,00 29 618 257,69 257,69-39.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR 29 618 000,00 29 618 257,69 257,69-39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 283 862 000,00 284 900 631,72 1 038 631,72 8 399,00 TOTALT 339 937 000,00 337 020 710,45-2 916 289,55 3 529 662,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 BUDGETUTGIFTER ÅR 2008 41. LAGTINGET 41.01. LAGTINGET 41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 680 000,00-1 251 215,79 428 784,21 0,21 428 784,00 41.01. LAGTINGET 1 680 000,00-1 251 215,79 428 784,21 0,21 428 784,00 41.05. LAGTINGETS KANSLI 41.05.01 Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter ( VR ) 8 620 000,00-398 086,50 221 913,50 0,50 221 913,00 41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 30 000,00-23 649,29 6 350,71 0,71 6 350,00 41.05. LAGTINGETS KANSLI 650 000,00-421 735,79 228 264,21 1,21 228 263,00 41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 41.10.04 Revisionsutgifter ( VR ) 8 43 000,00-27 458,54 15 541,46 0,46 15 541,00 41.10.05 Expertutlåtanden 8 6 000,00-3 470,31 2 529,69 2 529,69-41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål 8 237 000,00-237 000,00 0,00 - - 41.10.18 Dispositionsmedel 8 80 000,00-53 977,20 26 022,80 0,80 26 022,00 41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 366 000,00-321 906,05 44 093,95 2 530,95 41 563,00 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 47 000,00-8 766,17 38 233,83 0,83 38 233,00 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 47 000,00-8 766,17 38 233,83 0,83 38 233,00 41. LAGTINGET 2 743 000,00-2 003 623,80 739 376,20 2 533,20 736 843,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 42. LANDSKAPSREGERINGEN 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 751 000,00-722 194,91 28 805,09 0,09 28 805,00 42.01.18 Dispositionsmedel 8 105 000,00-78 419,21 26 580,79 26 580,79-42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 856 000,00-800 614,12 55 385,88 26 580,88 28 805,00 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 42.05.04 Skärgårdssamarbetet och INTERREG III (F) 8 155 000,00-153 261,22 1 738,78 1 738,78-42.05.05 Utredningar 8 40 000,00-40 632,77-632,77 - - 42.05.07 Kommittéer och sakkunniga (F) 8 25 000,00-15 859,67 9 140,33 9 140,33-42.05.09 Externt samarbete 8 111 000,00-57 627,85 53 372,15 0,15 53 372,00 42.05.11 Utgifter för språkrådet 8 21 000,00-4 725,25 16 274,75 16 274,75-42.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007-2013 (VR) 8 103 000,00-60 302,31 42 697,69 0,69 42 697,00 42.05.19 Oförutsedda utgifter (F) 8 30 000,00-22 740,72 7 259,28 7 259,28-42.05.60 Anslag för humanitärt bistånd 8 - - 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 485 000,00-355 149,79 129 850,21 34 413,98 96 069,00 42.20. KONSUMENTFRÅGOR 42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 38 000,00-27 027,60 10 972,40 0,40 10 972,00 42.20.21 Konsumentskydd - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 13 000,00-12 549,43 450,57 0,57 450,00 42.20. KONSUMENTFRÅGOR 51 000,00-39 577,03 11 422,97 0,97 11 422,00 42.25. REVISIONSBYRÅN 42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 137 000,00-76 333,33 60 666,67 0,67 60 666,00 42.25. REVISIONSBYRÅN 137 000,00-76 333,33 60 666,67 0,67 60 666,00 42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 469 000,00-394 036,17 74 963,83 0,83 74 963,00 42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 469 000,00-394 036,17 74 963,83 0,83 74 963,00 42.40. LAGBEREDNINGEN 42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 554 000,00-293 030,15 260 969,85 0,85 260 969,00 42.40. LAGBEREDNINGEN 554 000,00-293 030,15 260 969,85 0,85 260 969,00 42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) 8 67 000,00-50 764,18 16 235,82 0,82 16 235,00 42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 67 000,00-50 764,18 16 235,82 0,82 16 235,00 42.59 DATAINSPEKTIONEN 42.59.20 Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) 8 77 000,00-40 316,27 36 683,73 0,73 36 683,00 42.59 DATAINSPEKTIONEN 77 000,00-40 316,27 36 683,73 0,73 36 683,00 42. LANDSKAPSREGERINGEN 2 696 000,00-2 049 821,04 646 178,96 60 999,73 585 812,00 Överskridningar -632,77

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 784 000,00-1 641 474,10 142 525,90 0,90 142 525,00 43.01.04 Informationsverksamhet ( VR ) 8 72 000,00-72 000,00 0,00 - - 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 856 000,00-1 713 474,10 142 525,90 0,90 142 525,00 43.03 EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET 43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 172 000,00-170 971,78 1 028,22 0,22 1 028,00 43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 82 000,00-75 949,72 6 050,28 0,28 6 050,00 43.03 EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET 254 000,00-246 921,50 7 078,50 0,50 7 078,00 43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) 8 73 000,00-69 387,08 3 612,92 0,92 3 612,00 43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 73 000,00-69 387,08 3 612,92 0,92 3 612,00 43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F) 8 2 100 000,00-2 099 999,00 1,00 1,00-43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar ( R ) 8 - - 43.05.62 Upphovsrättskostnader (F) 8 222 000,00-221 015,50 984,50 984,50-43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 2 322 000,00-2 321 014,50 985,50 985,50-43.10. LAGTINGSVAL 43.10.04 Utgifter för lagtingval (F) 8 - - 43.10.31. Landskapets andel av valnämndernas utgifter 8 - - 43.10. LAGTINGSVAL - - 43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 43.15.50 Understödjande av politisk verksamhet 8 90 000,00-90 000,00 0,00 - - 43.15.51 Understödjande av politisk information 8 90 000,00-90 000,00 0,00 - - 43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 180 000,00-180 000,00 0,00 - - 43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 140 000,00-97 162,99 42 837,01 0,01 42 837,00 43.20.30 Understöd för planering ( R ) 8 10 000,00-10 000,00-10 000,00 43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 150 000,00-97 162,99 52 837,01 0,01 52 837,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 43.25.31 Understöd för hyresbostäder ( R ) 8 40 000,00-40 000,00-40 000,00 43.25.51 Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen 8 9 000,00-9 000,00 0,00 - - 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R) 8 60 000,00-14 370,00 45 630,00-45 630,00 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) 8 270 000,00-41 859,50 228 140,50 0,50 228 140,00 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) 8 20 000,00-20 000,00-20 000,00 43.25.67 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) 8 1 020 000,00-984 244,51 35 755,49 35 755,49-43.25.83 Bostadslån (R) 8 7 500 000,00-720 000,00 6 780 000,00-6 780 000,00 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 8 919 000,00-1 769 474,01 7 149 525,99 35 755,99 7 113 770,00 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning ( VR ) 8 100 000,00-100 000,00-100 000,00 43.27.05 Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad 8 12 000,00-8 463,36 3 536,64 3 536,64-43.27.40 Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R) 8 200 000,00-3 488,03 196 511,97 0,97 196 511,00 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 312 000,00-11 951,39 300 048,61 3 537,61 296 511,00 43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 68 000,00-18 985,63 49 014,37 0,37 49 014,00 43.30.30 Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet 8 120 000,00-119 767,69 232,31 232,31-43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 188 000,00-138 753,32 49 246,68 232,68 49 014,00 43.32 LANDSKAPSALARMCENTRALEN 43.32.20 Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 410 000,00-391 203,94 18 796,06 0,06 18 796,00 43.32 LANDSKAPSALARMCENTRALEN 410 000,00-391 203,94 18 796,06 0,06 18 796,00 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 43.40.01 Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 207 000,00-1 210 572,82-3 572,82 - - 43.40.20 Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) 8 30 000,00-1 809,09 28 190,91 0,91 28 190,00 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) 8 - - 0,00 - - 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 8 4 000 000,00-2 495 342,58 1 504 657,42 0,42 1 504 657,00 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 5 237 000,00-3 707 724,49 1 529 275,51 1,33 1 532 847,00 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter ( VR ) 8 4 985 000,00-4 734 881,94 250 118,06 0,06 250 118,00 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset ( R ) 8 - - 0,00 - - 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 4 985 000,00-4 734 881,94 250 118,06 0,06 250 118,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 43.95. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING 43.95.06 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) 8 403 000,00-381 030,57 21 969,43 0,43 21 969,00 43.95.08 Nordiskt tjänstemannautbyte (VR ) 8 0-0,00 - - 43.95. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING 403 000,00-381 030,57 21 969,43 0,43 21 969,00 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 289 000,00-15 762 979,83 9 526 020,17 40 515,99 9 489 077,00 Överskridningar -3 572,82 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 837 000,00-1 778 875,65 58 124,35 0,35 58 124,00 44.01.04 Verkställande av beskattningen ( VR ) 8 210 000,00-177 725,00 32 275,00-32 275,00 44.01.05 Utvecklingsarbete (VR) 8 125 000,00-125 000,00-125 000,00 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 2 172 000,00-1 956 600,65 215 399,35 0,35 215 399,00 44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) 8 1 970 000,00-1 931 558,12 38 441,88 38 441,88-44.05.31 Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) 8 1 759 000,00-1 758 541,76 458,24 458,24-44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) 8 894 000,00-893 944,68 55,32 55,32-44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) 8 5 167 000,00-5 166 027,50 972,50 972,50-44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 9 790 000,00-9 750 072,06 39 927,94 39 927,94-44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 44.10.31 Överföring av danaarv 8 350 000,00-113 301,67 236 698,33 236 698,33-44.10.74 Landskapsprojekt ( R ) 8 4 600 000,00-3 080 607,64 1 519 392,36 0,36 1 519 392,00 44.10.87 Regionallån 8 2 500 000,00-2 500 000,00 2 500 000,00-44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 7 450 000,00-3 193 909,31 4 256 090,69 2 736 698,69 1 519 392,00 44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 8 950 000,00-664 600,00 285 400,00-285 400,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 8 9 240 000,00-5 041 657,00 4 198 343,00-4 198 343,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 8 100 000,00-100 000,00-100 000,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel (R) 8 3 000 000,00-3 000 000,00-3 000 000,00 44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 13 290 000,00-5 706 257,00 7 583 743,00-7 583 743,00 44.80 POSTEN ÅLAND 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 44.90.01 Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) 8 300 000,00-145 500,00 154 500,00-154 500,00 44.90.04 Pensioner och familjepensioner (F) 8 17 700 000,00-17 682 555,38 17 444,62 17 444,62 0,00 44.90.05 Övriga pensionsutgifter (F) 8 493 000,00-492 205,74 794,26 794,26 0,00 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 18 493 000,00-18 320 261,12 172 738,88 18 238,88 154 500,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter ( VR ) 8 590 000,00-557 107,96 32 892,04 0,04 32 892,00 44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 12 000,00-6 986,01 5 013,99 0,99 5 013,00 44.95.05 IKT-utveckling (VR) 8 160 000,00-103 136,15 56 863,85 0,85 56 863,00 44.95.08 Övriga avlöningar 8 210 000,00-130 045,43 79 954,57 79 954,57-44.95.70 Anskaffning av inventarier (R) 8 150 000,00-90 839,03 59 160,97 0,97 59 160,00 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 1 122 000,00-888 114,58 233 885,42 79 957,42 153 928,00 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 52 317 000,00-39 815 214,72 12 501 785,28 2 874 823,28 9 626 962,00 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 199 000,00-975 184,63 223 815,37 0,37 223 815,00 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 199 000,00-975 184,63 223 815,37 0,37 223 815,00 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 119 000,00-39 717,73 79 282,27 0,27 79 282,00 45.10.50 Bostadsbidrag (F) 8 811 000,00-810 578,70 421,30 421,30-45.10.52 Moderskapsunderstöd (F) 8 95 000,00-81 196,61 13 803,39 13 803,39-45.10.53 Barnbidrag (F) 8 8 700 000,00-8 490 604,96 209 395,04 209 395,04-45.10.54 Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) 8 18 000,00-16 622,76 1 377,24 1 377,24-45.10.55 Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd 8 500 000,00-500 000,00 0,00 - - 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 10 243 000,00-9 938 720,76 304 279,24 224 997,24 79 282,00 45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 45.15.30 Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) 8 14 845 000,00-14 844 212,17 787,83 787,83-45.15.31 Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) 8 - - 0,00 - - 45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 14 845 000,00-14 844 212,17 787,83 787,83-45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 45.20.30 Mottagande av flyktingar (R) 8 250 000,00-155 169,88 94 830,12 0,12 94 830,00 45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 250 000,00-155 169,88 94 830,12 0,12 94 830,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL- OCH MILJÖVERKSAMHET 45.25.50 Understöd för social verksamhet 8 2 100 000,00-2 065 161,00 34 839,00-34 839,00 45.25.53 Understöd för miljöverksamhet 8 100 000,00-100 000,00 0,00 - - 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL- OCH MILJÖVERKSAMHET 2 200 000,00-2 165 161,00 34 839,00-34 839,00 45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 45.30.01 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 10 000,00-6 650,44 3 349,56 0,56 3 349,00 45.30.23 Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet 8 1 200 000,00-1 181 919,29 18 080,71 18 080,71-45.30.52 Understöd för Kumlinge filialapotek 8 14 000,00-14 000,00 0,00 - - 45.30.53 Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) 8 3 000,00-278,00 2 722,00 2 722,00-45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 1 227 000,00-1 202 847,73 24 152,27 20 803,27 3 349,00 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 26 000,00-187,87 25 812,13 0,13 25 812,00 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 26 000,00-187,87 25 812,13 0,13 25 812,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 40 000,00-15 891,86 24 108,14 0,14 24 108,00 45.50.50 Miljöbilspremie 8 100 000,00-77 900,00 22 100,00 22 100,00-45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 140 000,00-93 791,86 46 208,14 22 100,14 24 108,00 45.52 NATURVÅRD 45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) 8 6 000,00-4 564,54 1 435,46 0,46 1 435,00 45.52.20 Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) 8 180 000,00-143 705,52 36 294,48 0,48 36 294,00 45.52.60 Bidrag för ersättande av skador förorsakade av 8 3 000,00-3 000,00 3 000,00 - sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur 45.52.63 Bidrag för landskapsvård 8 7 000,00-7 000,00 7 000,00-45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 8 150 000,00-34 756,92 115 243,08 0,08 115 243,00 45.52 NATURVÅRD 346 000,00-183 026,98 162 973,02 10 001,02 152 972,00 45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) 8 364 000,00-276 290,20 87 709,80 0,80 87 709,00 45.54.31 Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder 8 25 000,00-13 134,40 11 865,60 11 865,60-45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) 8 1 065 000,00-811 411,60 253 588,40 0,40 253 588,00 45.54.61 Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder 8 30 000,00-30 000,00 30 000,00-45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 1 484 000,00-1 100 836,20 383 163,80 41 866,80 341 297,00 45.56 AVFALLSHANTERING 45.56.04 Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) 8 16 000,00-16 000,00-16 000,00 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen 8 270 000,00-251 749,28 18 250,72 250,72 18 000,00 45.56.65 Räntestöd för lån för kommunernas avfallshanteringsåtgärder 8 6 000,00-6 000,00 6 000,00-45.56 AVFALLSHANTERING 292 000,00-251 749,28 40 250,72 6 250,72 34 000,00 45.58 ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM 45.58.20 Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR) 8 200 000,00-182 363,84 17 636,16 17 636,16-45.58 ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM 200 000,00-182 363,84 17 636,16 17 636,16-45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) 8 1 399 000,00-1 257 142,17 141 857,83 0,83 141 857,00 45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets livsmedelslaboratorium - verksamhetsutgifter (VR) 8 250 000,00-234 848,50 15 151,50 0,50 15 151,00 45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 1 649 000,00-1 491 990,67 157 009,33 1,33 157 008,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 70 840 000,00-71 042 834,51-202 834,51 - - 45.70.70 Anskaffningar (R) 8 1 100 000,00-404 973,58 695 026,42 0,42 695 026,00 45.70.74 Byggnadsinvesteringar ( R ) 8 420 000,00-82 072,96 337 927,04 0,04 337 927,00 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) 8 6 000 000,00-2 591 125,34 3 408 874,66 0,66 3 408 874,00 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 78 360 000,00-74 121 006,39 4 238 993,61 1,12 4 441 827,00 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 112 461 000,00-106 706 249,26 5 754 750,74 344 446,25 5 613 139,00 Överskridningar -202 834,51 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 785 000,00-747 512,84 37 487,16 0,16 37 487,00 46.01.04 Utvecklingsarbete (VR) 8 210 000,00-173 894,69 36 105,31 0,31 36 105,00 46.01.06 Integration och mångkulturellt befrämjande ( VR ) 8 30 000,00-4 947,04 25 052,96 0,96 25 052,00 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR) 8 103 000,00-78 500,64 24 499,36 0,36 24 499,00 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 128 000,00-1 004 855,21 123 144,79 1,79 123 143,00 46.03. STUDIESTÖD 46.03.50 Studiepenning (F) 8 5 683 000,00-5 675 986,86 7 013,14 7 013,14-46.03.51 För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) 8 174 000,00-173 196,57 803,43 803,43-46.03.52 Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) 8 20 000,00-17 562,91 2 437,09 2 437,09-46.03. STUDIESERVICE 5 877 000,00-5 866 746,34 10 253,66 10 253,66-46.05. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) 8 407 000,00-406 559,96 440,04 440,04-46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F) 8 65 000,00-63 711,47 1 288,53 1 288,53-46.05.53 Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F) 8 - - 0,00 - - 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan 8 48 000,00-45 000,00 3 000,00 3 000,00-46.05. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING 520 000,00-515 271,43 4 728,57 4 728,57-46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 46.07.04 Övriga utgifter för biblioteksverksamheten 8 96 000,00-75 785,38 20 214,62 20 214,62-46.07.30 Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) 8 501 000,00-500 470,52 529,48 529,48-46.07.50 Understöd åt författare och översättare (RF) 8 30 000,00-19 150,00 10 850,00-10 850,00 46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 627 000,00-595 405,90 31 594,10 20 744,10 10 850,00 46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 46.09.04 Utgifter för Ålands Kulturdelegation 8 19 000,00-18 303,89 696,11 696,11-46.09.05 Nordiskt kulturutbyte 8 85 000,00-90 565,95-5 565,95 - - 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia 8 - - 46.09.26 Projekt för kultur i skärgården ( VR ) 8 70 000,00-50 064,33 19 935,67 0,67 19 935,00 46.09.30 Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) 8 611 000,00-610 489,76 510,24 510,24-46.09.59 Övrig kulturell verksamhet 8 85 000,00-84 193,88 806,12 806,12-46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 870 000,00-853 617,81 16 382,19 2 013,14 19 935,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 46.11.04 Ålands ungdomsråd 8 36 000,00-35 977,00 23,00-23,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 8 257 000,00-178 890,00 78 110,00-78 110,00 46.11.53 Understöd för idrottsorganisationers verksamhet 8 1 085 000,00-1 085 000,00 0,00 - - 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 8 70 000,00-50 774,00 19 226,00-19 226,00 46.11.55 Kostnader för Öspelen på Åland 2009 8 500 000,00-425 000,00 75 000,00 75 000,00 46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) 8 15 000,00-15 000,00 0,00 - - 46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 1 963 000,00-1 790 641,00 172 359,00-172 359,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier 8 617 000,00-599 653,00 17 347,00-17 347,00 46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll ( R ) 8 640 000,00-640 000,00-640 000,00 46.13.56 Understöd för operaproduktionen Joel 8 70 000,00-35 000,00 35 000,00-35 000,00 46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet 8 390 000,00-380 867,00 9 133,00-9 133,00 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) 8 800 000,00-32 531,00 767 469,00-767 469,00 46.13.59 Främjande av regionteaterverksamheten 8 30 000,00-7 000,00 23 000,00-23 000,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 2 547 000,00-1 055 051,00 1 491 949,00-1 491 949,00 46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 46.15.24 Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia ( VR ) 8 30 000,00-1 206,02 28 793,98 0,98 28 793,00 46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) 8 11 735 000,00-11 736 664,19-1 664,19 - - 46.15.32 Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) 8 - - 0,00 - - 46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 11 765 000,00-11 737 870,21 27 129,79 0,98 28 793,00 46.17. YRKESUTBILDNING 46.17.04 Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR) 8 50 000,00-32 422,25 17 577,75 0,75 17 577,00 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden (F) 8 42 000,00-40 273,98 1 726,02 1 726,02-46.17. YRKESUTBILDNING 92 000,00-72 696,23 19 303,77 1 726,77 17 577,00 46.19. VUXENUTBILDNING 46.19.04 Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) 8 525 000,00-264 001,00 260 999,00-260 999,00 46.19.05 Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR) 8 130 000,00-106 939,60 23 060,40 0,40 23 060,00 46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) 8 345 000,00-263 594,70 81 405,30 0,30 81 405,00 46.19.07 Tekniskt stöd - målprogram 3 ( VR ) 8 39 000,00-15 830,87 23 169,13 0,13 23 169,00 46.19.08 Utgiftert för IT och nätpedagogik, validering,integration och infrastruktur (VR) 8 443 000,00-118 803,36 324 196,64 0,64 324 196,00 46.19. VUXENUTBILDNING 1 482 000,00-769 169,53 712 830,47 1,47 712 829,00 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 46.20.04 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) 8 43 000,00-838,07 42 161,93 0,93 42 161,00 46.20.05 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) 8 43 000,00-838,06 42 161,94 0,94 42 161,00 46.20.40 Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 8-0,00 - - 46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 8 866 000,00-580 177,50 285 822,50 0,50 285 822,00 46.20.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 8 75 000,00-949,87 74 050,13 74 050,13-46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning,esf ( RF ) 8 886 000,00-885 682,65 317,35 0,35 317,00 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 1 913 000,00-1 468 486,15 444 513,85 74 052,85 370 461,00 46.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL 46.25.20 Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 150 000,00-140 023,72 9 976,28 0,28 9 976,00 46.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL 150 000,00-140 023,72 9 976,28 0,28 9 976,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 068 000,00-980 298,12 87 701,88 0,88 87 701,00 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 1 068 000,00-980 298,12 87 701,88 0,88 87 701,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 860 000,00-847 535,85 12 464,15 0,15 12 464,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 860 000,00-847 535,85 12 464,15 0,15 12 464,00 46.35. ÅLANDS LYCEUM 46.35.20 Ålands lyceum - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 3 639 000,00-3 662 666,25-23 666,25 - - 46.35. ÅLANDS LYCEUM 3 639 000,00-3 662 666,25-23 666,25 - - 46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 46.40.20 Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 2 700 000,00-2 304 766,47 395 233,53 0,53 395 233,00 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR) 8 380 000,00-274 108,07 105 891,93 0,93 105 891,00 46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 3 080 000,00-2 578 874,54 501 125,46 1,46 501 124,00 46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 120 000,00-58 011,54 61 988,46 0,46 61 988,00 46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 120 000,00-58 011,54 61 988,46 0,46 61 988,00 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 46.42.20 Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 4 381 000,00-4 379 691,14 1 308,86 0,86 1 308,00 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 4 381 000,00-4 379 691,14 1 308,86 0,86 1 308,00 46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 46.44.20 Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 079 000,00-1 099 157,82-20 157,82 - - 46.44.21 Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 43 000,00-18 214,73 24 785,27 0,27 24 785,00 46.44.76 Lösdriftsstall för dikor ( R ) 8 25 000,00-25 000,00 0,00 - - 46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 1 147 000,00-1 142 372,55 4 627,45 0,27 24 785,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 46.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 542 000,00-1 354 877,72 187 122,28 0,28 187 122,00 46.48.21 Rörelseverksamhet (F) 8 90 000,00-91 658,18-1 658,18 - - 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 1 632 000,00-1 446 535,90 185 464,10 0,28 187 122,00 46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 46.50.20 Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 160 000,00-826 716,38 333 283,62 0,62 333 283,00 46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 1 160 000,00-826 716,38 333 283,62 0,62 333 283,00 46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 46.52.20 Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 232 000,00-1 069 147,47 162 852,53 0,53 162 852,00 46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 1 232 000,00-1 069 147,47 162 852,53 0,53 162 852,00 46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 5 170 000,00-4 794 678,34 375 321,66 0,66 375 321,00 46.55.23 Utgifter för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare (VR) 8 160 000,00-168 030,46-8 030,46 - - 46.55.70 Investeringar ( R ) 8 500 000,00-499 531,21 468,79 0,79 468,00 46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 5 830 000,00-5 462 240,01 367 759,99 1,45 375 789,00 46.60. MUSEIBYRÅN 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 2 795 000,00-2 685 716,28 109 283,72 0,72 109 283,00 46.60.26 Utgifter för 200-års minnet av händelserna år 1808-1809 8 26 000,00-25 562,57 437,43 437,43-46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 8 135 000,00-3 350,00 131 650,00-131 650,00 46.60.70 Inköp av konst med donationsmedel (F) 8 0-46.60.71 Inköp av konst (R) 8 30 000,00-21 471,16 8 528,84 0,84 8 528,00 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund ( R ) 8 1 000 000,00-166,19 999 833,81 0,81 999 833,00 46.60.76 Utvecklande av Kastelholms kungsgård ( R ) 8 - - 0,00 - - 46.60.88 Inköp av värdepapper med donationsmedel (F) 8 1 000,00-970,02 29,98 29,98-46.60. MUSEIBYRÅN 3 987 000,00-2 737 236,22 1 249 763,78 469,78 1 249 294,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 174 000,00-161 092,36 12 907,64 0,64 12 907,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 174 000,00-161 092,36 12 907,64 0,64 12 907,00 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS 57 244 000,00-51 222 252,86 6 021 747,14 114 000,99 5 968 489,00 FÖRVALTNINGSOMRÅDE Överskridningar -60 742,85

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 912 000,00-1 751 585,99 160 414,01 0,01 160 414,00 47.01.06 Tekniskt stöd - målprogram 2 ( VR ) 8 - - 0,00 - - 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 912 000,00-1 751 585,99 160 414,01 0,01 160 414,00 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 47.03.05 Utgifter för investeringslån (F) 8 35 000,00-10 391,09 24 608,91 24 608,91-47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) 8 205 000,00-186 528,07 18 471,93 0,93 18 471,00 47.03.24 Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR) 8 43 000,00-21 085,89 21 914,11 0,11 21 914,00 47.03.40 Bidrag för företagens internationalisering 8 150 000,00-50 444,18 99 555,82 99 555,82-47.03.41 Turismens främjande (R) 8 1 570 000,00-1 519 682,66 50 317,34 0,34 50 317,00 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet 8 210 000,00-205 775,02 4 224,98 4 224,98-47.03.44 Nationella investeringsbidrag ( R ) 8 2 450 000,00-517 989,76 1 932 010,24 0,24 1 932 010,00 47.03.45 Bidrag för produkt- och teknologiutveckling ( R ) 8 300 000,00-72 570,00 227 430,00-227 430,00 47.03.46 Räntestöd för företags investeringar 8 50 000,00-32 726,42 17 273,58 17 273,58-47.03.47 Finansieringsstöd för företag i skärgården 8 210 000,00-140 172,63 69 827,37 69 827,37-47.03.48 Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag 8 50 000,00-16 577,76 33 422,24 33 422,24-47.03.49 Medel för evenemang 8 - - 0,00 - - 47.03.60 Ersättande av kreditförluster (R) 8 - - 0,00 - - 47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt 8 200 000,00-8 000,00 192 000,00-192 000,00 47.03.85 Produktutvecklingslån (R) 8 - - 0,00 - - 47.03.88 Aktieteckning i bolag (R) 8 - - 0,00 - - 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 5 473 000,00-2 781 943,48 2 691 056,52 248 914,52 2 442 142,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 47.05.04 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ERUF ( R ) 8 28 000,00-193,14 27 806,86 0,86 27 806,00 47.05.05 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ERUF ( R ) 8 28 000,00-193,14 27 806,86 0,86 27 806,00 47.05.40 Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF) 8 0-47.05.41 Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) 8 - - 0,00 - - 47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 8 866 000,00-488 336,75 377 663,25 0,25 377 663,00 47.05.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) 8 - - 0,00 - - 47.05.46 EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) 8 - - 0,00 - - 47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 8 866 000,00-617 186,75 248 813,25 0,25 248 813,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 1 788 000,00-1 105 909,78 682 090,22 2,22 682 088,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 47.15.04 Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F) 8 18 000,00-13 339,68 4 660,32 4 660,32-47.15.23 Utgifter för avbytarservice inom lantbruket ( F ) 8 915 000,00-933 037,07-18 037,07 - - 47.15.43 Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) 8 274 000,00-271 204,13 2 795,87 2 795,87-0,00 47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket (R) 8 625 000,00-590 321,61 34 678,39 0,39 34 678,00 47.15.45 Ersättningar för skördeskador (R) 8 400 000,00-395 521,65 4 478,35 0,35 4 478,00 47.15.46 Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F) 8 17 000,00-4 002,40 12 997,60 12 997,60-47.15.47 Växtskydd och växtinspektionsverksamhet ( F ) 8 5 000,00-510,17 4 489,83 4 489,83-47.15.48 Stöd för producentorganisationer och rådgivning 8 335 000,00-334 470,00 530,00 530,00-47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 2 589 000,00-2 542 406,71 46 593,29 25 474,36 39 156,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 47.17.05 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 ( R ) 8 131 000,00-53 440,91 77 559,09 0,09 77 559,00 47.17.06 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 ( R ) 8 131 000,00-53 441,05 77 558,95 0,95 77 558,00 47.17.42 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 1 ( RF ) 8 1 435 000,00-1 295 965,13 139 034,87 0,87 139 034,00 47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 8 6 630 000,00-6 252 824,75 377 175,25 0,25 377 175,00 47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 8 663 000,00-276 486,71 386 513,29 0,29 386 513,00 47.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 1 ( RF ) 8 958 000,00-863 977,42 94 022,58 0,58 94 022,00 47.17.47 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 8 1 980 000,00-1 755 713,82 224 286,18 0,18 224 286,00 47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 8 503 000,00-246 024,21 256 975,79 0,79 256 975,00 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS 12 431 000,00-10 797 874,00 1 633 126,00 4,00 1 633 122,00 UTVECKLING 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 47.21.01 Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 45 000,00-16 789,86 28 210,14 0,14 28 210,00 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket (F) 8 15 000,00-14 412,00 588,00 588,00-47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R) 8 340 000,00-231 861,80 108 138,20 0,20 108 138,00 47.21.83 Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F) 8-47.21.84 Skogsförbättringslån (R) 8 - - 0,00 - - 47.21.88 Ersättning för biotopskydd ( R ) 8 15 000,00-15 000,00-15 000,00 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 415 000,00-263 063,66 151 936,34 588,34 151 348,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) 8 86 000,00-15 118,67 70 881,33 0,33 70 881,00 47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 8 10 000,00-132,11 9 867,89 0,89 9 867,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 96 000,00-15 250,78 80 749,22 1,22 80 748,00 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 47.24.01 Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 35 000,00-10 781,25 24 218,75 0,75 24 218,00 47.24.05 Tekniskt stöd- strukturprogrammet för fiskerisektorn ( VR ) 8 - - 0,00 - - 47.24.40 Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F) 8 50 000,00-345,20 49 654,80 49 654,80-47.24.43 Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar 8 1 000,00-1 000,00 1 000,00-47.24.44 Främjande av infrastruktur,marknadsföring och strukturpolitik 8 70 000,00-50 281,90 19 718,10 19 718,10-47.24.49 Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande 8 88 000,00-88 000,00 0,00 - - 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 244 000,00-149 408,35 94 591,65 70 373,65 24 218,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 47.26 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 47.26.04 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( R ) 8 5 000,00-5 000,00-5 000,00 47.26.05 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( R ) 8 5 000,00-5 000,00-5 000,00 47.26.40 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) 8 0-47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 8 434 000,00-434 000,00-434 000,00 47.26.45 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) 8 0-47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 8 434 000,00-434 000,00-434 000,00 47.26 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR 878 000,00-878 000,00-878 000,00 FISKERISEKTORN 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 1 026 000,00-991 033,23 34 966,77 0,77 34 966,00 47.30.23 Arbeta och bo på Åland ( VR ) 8 135 000,00-100 578,77 34 421,23 0,23 34 421,00 47.30.24 Praktikantplatser för högskolestuderande 8 112 000,00-73 413,87 38 586,13 38 586,13-47.30.50 Arbetslöshetsersättningar (F) 8 1 150 000,00-958 782,85 191 217,15 191 217,15-47.30.52 Specialutgifter för arbetskraftsservicen 8 40 000,00-6 096,87 33 903,13 33 903,13-47.30.53 Utbildningsstöd (F) 8 100 000,00-79 785,66 20 214,34 20 214,34-47.30.54 Sysselsättningens främjande ( R ) 8 850 000,00-763 083,18 86 916,82 0,82 86 916,00 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 3 413 000,00-2 972 774,43 440 225,57 283 922,57 156 303,00 47.41. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3 47.41.50 Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) 8 0-47.41.55 EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) 8 4 000,00 4 000,00 4 000,00-47.41. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3 4 000,00-4 000,00 4 000,00-47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 47.44.20 Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 210 000,00-94 785,53 115 214,47 0,47 115 214,00 47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 210 000,00-94 785,53 115 214,47 0,47 115 214,00 47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 47.46.20 Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 725 000,00-622 858,25 102 141,75 0,75 102 141,00 47.46.21 Laboratorieverksamhetenn - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 140 000,00-110 179,20 29 820,80 29 820,80-47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 865 000,00-733 037,45 131 962,55 29 821,55 102 141,00 47.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby / Ämnäs ( R ) 8 - - 0,00 - - 47.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR - - 0,00 - - 47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 120 000,00-106 417,69 13 582,31 0,31 13 582,00 47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 120 000,00-106 417,69 13 582,31 0,31 13 582,00 47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 438 000,00-426 948,46 11 051,54 0,54 11 051,00 47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 438 000,00-426 948,46 11 051,54 0,54 11 051,00 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 876 000,00-23 741 406,31 7 134 593,69 663 103,76 6 489 527,00 Överskridningar -18 037,07

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 703 000,00-602 965,56 100 034,44 0,44 100 034,00 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 703 000,00-602 965,56 100 034,44 0,44 100 034,00 48.10. ÖVRIG TRAFIK 48.10.04 Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) 8 52 000,00-56 109,95-4 109,95 - - 48.10.40 Understöd för flygtrafik ( R ) 8 595 000,00-462 993,83 132 006,17 0,17 132 006,00 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik 8 1 625 000,00-1 632 028,67-7 028,67 - - 48.10. ÖVRIG TRAFIK 2 272 000,00-2 151 132,45 120 867,55 0,17 132 006,00 48.20. SJÖTRAFIKEN 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter ( VR ) 8 13 883 000,00-13 860 643,39 22 356,61 0,61 22 356,00 48.20.21 Reparation och underhåll av färjor (VR) 8 1 245 000,00-1 389 392,86-144 392,86 - - 48.20.22 Upphandling av tonnage 8 1 236 000,00-1 170 718,80 65 281,20 65 281,20-48.20.40 Understöd för varutransporter i skärgården 8 221 000,00-227 409,55-6 409,55 - - 48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor ( R ) 8 6 000 000,00-4 816 583,49 1 183 416,51 0,51 1 183 416,00 48.20. SJÖTRAFIKEN 22 585 000,00-21 464 748,09 1 120 251,91 65 282,32 1 205 772,00 48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR) 8 4 320 000,00-4 019 973,20 300 026,80 0,80 300 026,00 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder 8 46 000,00-43 314,70 2 685,30 2 685,30-48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR) 8 530 000,00-397 777,77 132 222,23 0,23 132 222,00 48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) 8 250 000,00-158 198,82 91 801,18 0,18 91 801,00 48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R) 8 259 000,00-138 810,92 120 189,08 0,08 120 189,00 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 8 4 995 000,00-3 261 704,52 1 733 295,48 0,48 1 733 295,00 48.30.78 Kortruttsinvesteringar ( R ) 8 0-0,00 - - 48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 10 400 000,00-8 019 779,93 2 380 220,07 2 687,07 2 377 533,00 48.31. VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR) 8 0-0,00 - - 48.31. VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET 0-0,00 - - 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 48.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR) 8 295 000,00-290 262,41 4 737,59 0,59 4 737,00 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 295 000,00-290 262,41 4 737,59 0,59 4 737,00 48.70. MOTORFORDONSBYRÅN 48.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) 8 727 000,00-716 507,37 10 492,63 0,63 10 492,00 48.70. MOTORFORDONSBYRÅN 727 000,00-716 507,37 10 492,63 0,63 10 492,00 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36 982 000,00-33 245 395,81 3 736 604,19 67 971,22 3 830 574,00 Överskridningar -161 941,03

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 49.01. FINANSIELLA POSTER 49.01.90 Ränteutgifter (F) 8 200 000,00-149 478,16 50 521,84 50 521,84-49.01.91 Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F) 8 700 000,00-396 603,99 303 396,01 303 396,01-49.01. FINANSIELLA POSTER 900 000,00-546 082,15 353 917,85 353 917,85-49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 49.90.90 Återförda inkomstrester (F) 8 150 000,00-429 360,23-279 360,23-49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 150 000,00-429 360,23-279 360,23 - - 49.95. UTJÄMNINGSFOND 49.95.90 Överföring till utjämningsfond 8 10 000 000,00-10 000 000,00 0,00 - - 49.95. UTJÄMNINGSFOND 10 000 000,00-10 000 000,00 0,00 - - 49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR 49.98.98 Föregående års underskott 8 - - 0,00 - - 49.98.99 Överföring av budgetöverskott 8 8 279 000,00-8 279 000,00 0,00 - - 49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR 8 279 000,00-8 279 000,00 0,00 - - 49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 19 329 000,00-19 254 442,38 74 557,62 353 917,85 - Överskridningar -279 360,23 TOTALT 339 937 000,00-293 801 386,01 46 135 613,99 4 522 312,27 42 340 423,00 Överskridningar totalt -727 121,28

Moment Budget Överförs till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till BUDGETINKOMSTRESTER FRÅN TIDIGARE ÅR år år 2008 år 2008 mot budget år 2008 år 2009 32. LANDSKAPSREGERINGEN 32.20. KONSUMENTRÅDGIVNING 32.20.39 Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader 7 37 000,00 37 000,00 32.20. KONSUMENTRÅDGIVNING 37 000,00 37 000,00 33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter 7 22 420,00 22 420,00 33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 22 420,00 22 420,00 34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet 7 567 512,00 567 512,00 34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 567 512,00 567 512,00

Moment Budget Överförs till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år år 2008 år 2008 mot budget år 2008 år 2009 36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36.19. VUXENUTBILDNING 36.19.05 Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster 7 20 000,00 6 500,83-13 499,17 13 499,17-36.19. VUXENUTBILDNING 20 000,00 6 500,83-13 499,17 13 499,17-36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 36.20.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 3 6 399 288,00 30 302,67-368 985,33 0,33 368 985,00 36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF 7 357 488,00 - - 357 488,00-357 488,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 756 776,00 30 302,67-726 473,33 0,33 726 473,00 36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 36.48.23 Inkomster för kvalitet i service och värdskap 6 98 825,00 2 234,40-96 590,60 96 590,60-36.48.23 Inkomster för kvalitet i service och värdskap 7 138 991,00 138 991,00 36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 237 816,00 141 225,40-96 590,60 96 590,60-36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 36.52.23 Inkomster för system för kompetenshöjning för vuxna 7 40 000,00 35 522,73-4 477,27 4 477,27-36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 40 000,00 35 522,73-4 477,27 4 477,27-36.60. MUSEIBYRÅN 36.60.20 Museibyrån - verksamhetsinkomster 7 98 288,00 95 664,46-2 623,54 2 623,54-36.60. MUSEIBYRÅN 98 288,00 95 664,46-2 623,54 2 623,54 -

Moment Budget Överförs till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år år 2008 år 2008 mot budget år 2008 år 2009 37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37.03 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster 7 23 993,00 - - 23 993,00-23 993,00 37.03 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 23 993,00 - - 23 993,00-23 993,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 37.05.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 2 6 370 649,00 359 377,52-11 271,48 0,48 11 271,00 37.05.46 EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder 6 93 861,00 - - 93 861,00-93 861,00 37.05.46 EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder 7 488 842,00 10 677,60-478 164,40 0,40 478 164,00 37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF 7 357 488,00 93 766,56-263 721,44 0,44 263 721,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 1 310 840,00 463 821,68-847 018,32 1,32 847 017,00 37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 37.17.45 EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 6 212 168,00 - - 212 168,00 212 168,00-37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 7 2 524 991,00 2 524 991,00 37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 2 737 159,00 2 524 991,00-212 168,00 212 168,00-37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 37.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 7 490 000,00 490 000,00 37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 490 000,00 490 000,00 37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 37.55.21 Försäljning av fastigheter 6 189 096,00 189 096,00 37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 189 096,00 189 096,00 37.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 37.58.75 Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp 7 160 000,00 - - 160 000,00-160 000,00 37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 160 000,00 - - 160 000,00-160 000,00 39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 39.01. FINANSIELLA POSTER 39.01.93 Premier för landskapsgarantier 7 11 525,00 11 525,00 39.01. FINANSIELLA POSTER 11 525,00 11 525,00 39.15. EXTRA ANSLAG 39.15.91 Extra anslag för reservkraftsanläggning 4 100 000,00 - - 100 000,00 100 000,00-39.15. EXTRA ANSLAG 100 000,00 - - 100 000,00 100 000,00 - BUDGETINKOMSTRESTER TOTALT 6 802 425,00 4 615 581,77-2 186 843,23 429 360,23 1 757 483,00

RELATION ANGÅENDE INKOMSTRESTER Inkomstrester Inkomster Indragits Inkomstrester 1.1.2008 2008 2008 31.12.2008 Från 2004 100 000,00-100 000,00 - Från 2006 1 363 887,00 581 010,59 308 759,41 474 117,00 Från 2007 5 338 538,00 4 034 571,18 20 600,82 1 283 366,00 Nya från 2008 - - 3 529 662,00 TOTALT 6 802 425,00 4 615 581,77 429 360,23 5 287 145,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 BUDGETUTGIFTSRESTER FRÅN TIDIGARE ÅR 41. LAGTINGET 41.01. LAGTINGET 41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 353 267-353 267,00 41.01. LAGTINGET 353 267-353 267,00 41.05. LAGTINGETS KANSLI 41.05.01 Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter ( VR ) 7 188 587-188 553,95 33,05 33,05-41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 4 052-4 045,75 6,25 6,25-41.05. LAGTINGETS KANSLI 192 639-192 599,70 39,30 39,30-41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 41.10.04 Revisionsutgifter (F) 7 17 432-17 432,00 41.10.18 Dispositionsmedel 4 10 250-10 250,00 41.10.18 Dispositionsmedel 5 12 500-12 500,00 41.10.18 Dispositionsmedel 6 1 918-1 918,00 41.10.18 Dispositionsmedel 7 17 500-17 500,00 41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 59 600-59 600,00 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 20 621-20 621,00 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 20 621-20 621,00 41. LAGTINGET 626 127-626 087,70 39,30 39,30 -

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 42. LANDSKAPSREGERINGEN 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 28 680-28 680,00 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 28 680-28 680,00 42.20. KONSUMENTRÅDGIVNING 42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 37 000-35 000,00 2 000,00 2 000,00-42.20. KONSUMENTRÅDGIVNING 37 000-35 000,00 2 000,00 2 000,00-42.25. REVISIONSBYRÅN 42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 59 816-59 816,00 42.25. REVISIONSBYRÅN 59 816-59 816,00 42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 82 198-81 831,79 366,21 366,21-42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 82 198-81 831,79 366,21 366,21-42.40. LAGBEREDNINGEN 42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 259 509-259 329,26 179,74 179,74-42.40. LAGBEREDNINGEN 259 509-259 329,26 179,74 179,74-42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) 7 8 626-3 694,31 4 931,69 4 931,69-42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 8 626-3 694,31 4 931,69 4 931,69-42. LANDSKAPSREGERINGEN 475 829-468 351,36 7 477,64 7 477,64 -

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 307 410-306 624,79 785,21 785,21-43.01.04 Informationsverksamhet ( VR ) 7 11 524-10 164,50 1 359,50 1 359,50-43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 318 934-316 789,29 2 144,71 2 144,71 - - - 43.03 EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET 43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 6 540-6 540,00 43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 7 695-68,20 7 626,80 7 626,80-43.03 EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET 14 235-6 608,20 7 626,80 7 626,80-43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) 7 29 825-27 794,64 2 030,36 2 030,36-43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 29 825-27 794,64 2 030,36 2 030,36-43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 14 515-14 515,00 43.20.30 Understöd för planering ( R ) 6 27 517-3 814,10 23 702,90 0,90 23 702,00 43.20.30 Understöd för planering ( R ) 7 30 000-30 000,00-30 000,00 43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 72 032-18 329,10 53 702,90 0,90 53 702,00 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 43.25.31 Understöd för hyresbostäder ( R ) 5 40 000-40 000,00 40 000,00-43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R) 6 23 300-23 300,00 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R) 7 60 000-53 283,89 6 716,11 0,11 6 716,00 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) 6 76 051-76 051,00 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) 7 114 860-114 860,00 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) 5 20 000-3 758,27 16 241,73 16 241,73-43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) 6 20 000-5 000,00 15 000,00-15 000,00 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) 7 20 000-20 000,00-20 000,00 43.25.83 Bostadslån ( R ) 7 811 861-472 376,16 339 484,84 0,84 339 484,00 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 1 186 072-748 629,32 437 442,68 56 242,68 381 200,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning ( VR ) 7 104 596-46 028,81 58 567,19 58 567,19-43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) 5 120 000-120 000,00 120 000,00-43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) 6 1 519 951-1 433 082,00 86 869,00-86 869,00 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) 7 100 000-100 000,00-100 000,00 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 1 844 547-1 479 110,81 365 436,19 178 567,19 186 869,00 43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 64 238-22 037,69 42 200,31 42 200,31-43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 64 238-22 037,69 42 200,31 42 200,31-43.32. LANDSKAPSALARMCENTRALEN 43.32.20 Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 21 804-21 734,74 69,26 69,26-43.32.70 Landskapsalarmcentralen - anskaffning av utrustning ( R ) 7 500 000-500 000,00-500 000,00 43.32 LANDSKAPSALARMCENTRALEN 521 804-21 734,74 500 069,26 69,26 500 000,00 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 43.40.01 Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 111 459-111 459,00 43.40.20 Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) 5 29 601-12 219,36 17 381,64 17 381,64-43.40.20 Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) 6 12 208-12 208,00-12 208,00 43.40.20 Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) 7 9 911-9 911,00-9 911,00 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) 6 100 000-1 269,68 98 730,32 0,32 98 730,00 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) 7 500 000-500 000,00-500 000,00 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 6 20 264-20 264,00 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 7 274 554-41 839,74 232 714,26 0,26 232 714,00 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 1 057 997-187 051,78 870 945,22 17 382,22 853 563,00 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter ( VR ) 7 427 152-427 041,66 110,34 110,34-43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset ( R ) 5 100 000-11 803,33 88 196,67 88 196,67-43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset ( R ) 6 850 000-135,00 849 865,00-849 865,00 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 1 377 152-438 979,99 938 172,01 88 307,01 849 865,00 43.70. MOTORFORDONSBYRÅN 43.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 106 766-106 766,00 43.70.74 Renovering och tillbyggnad ( R ) 6 331 168-331 168,00 43.70. MOTORFORDONSBYRÅN 437 934-437 934,00 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 924 770-3 704 999,56 3 219 770,44 394 571 2 825 199,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 118 310-118 310,00 44.01.04 Verkställande av beskattningen ( VR ) 7 32 275-32 275,00 44.01.05 Utvecklingsarbete (VR) 7 80 000-62 645,14 17 354,86 17 354,86-44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 230 585-213 230,14 17 354,86 17 354,86-44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna ( RF ) 7 450 000-162 478,18 287 521,82 0,82 287 521,00 44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 450 000-162 478,18 287 521,82 0,82 287 521,00 44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 44.10.61 Bidrag för reservkraftanläggning ( R ) 4 512 000-412 000,00 100 000,00 100 000,00-44.10.74 Landskapsprojekt ( R ) 6 1 448 181-1 438 971,33 9 209,67 0,67 9 209,00 44.10.74 Landskapsprojekt ( R ) 7 1 998 658-1 996 886,57 1 771,43 0,43 1 771,00 44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 3 958 839-3 847 857,90 110 981,10 100 001,10 10 980,00 44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 6 6 200-6 200,00-6 200,00 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 7 59 365-45 000,00 14 365,00-14 365,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 3 7 819-7 819,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 5 390 040-390 040,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 6 1 053 200-1 053 200,00-1 053 200,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 7 3 979 088-693 089,00 3 285 999,00-3 285 999,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 5 113 361-113 361,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 6 36 745-35 617,00 1 128,00-1 128,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 7 100 000-68 943,00 31 057,00-31 057,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 5 1 115 334-845 334,00 270 000,00-270 000,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 6 1 588 000-1 588 000,00-1 588 000,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 7 3 443 400-109 400,00 3 334 000,00-3 334 000,00 44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 11 892 552-2 308 603,00 9 583 949,00-9 583 949,00 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 44.90.01 Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) 7 158 750-158 750,00 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 158 750-158 750,00 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter ( VR ) 7 19 376-19 376,00 44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 4 921-320,88 4 600,12 4 600,12-44.95.05 IKT-utveckling (VR) 7 31 905-31 905,00 44.95.70 Anskaffning av inventarier (R) 7 27 902-27 902,00 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 84 104-79 503,88 4 600,12 4 600,12-44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 774 830-6 770 423,10 10 004 406,90 121 956,90 9 882 450,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 203 362-203 362,00 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 203 362-203 362,00 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 84 438-84 438,00 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 84 438-84 438,00 45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 45.15.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) 7 464-464,00 464,00-45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 464-464,00 464,00-45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 45.20.30 Mottagande av flyktingar (R) 7 147 542-147 542,00 45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 147 542-147 542,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET 45.25.50 Understöd för ideell verksamhet 5 1 872-1 872,00 45.25.50 Understöd för ideell verksamhet 6 21 889-628,00 21 261,00-21 261,00 45.25.50 Understöd för ideell verksamhet 7 28 467-5 300,00 23 167,00-23 167,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET 52 228-7 800,00 44 428,00-44 428,00 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 41 969-31 954,56 10 014,44 10 014,44-45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 41 969-31 954,56 10 014,44 10 014,44-45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 42 034-42 034,00 45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 42 034-42 034,00 45.52 NATURVÅRD 45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) 7 10 537-1 500,00 9 037,00 9 037,00-45.52.20 Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) 7 41 523-41 523,00 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 6 73 599-73 599,00 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 7 94 000-56 745,66 37 254,34 0,34 37 254,00 45.52 NATURVÅRD 219 659-173 367,66 46 291,34 9 037,34 37 254,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) 7 90 942-90 904,18 37,82 37,82-45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) 6 3 477-3 477,00-3 477,00 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) 7 105 641-105 641,00 45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 200 060-196 545,18 3 514,82 37,82 3 477,00 45.56 AVFALLSHANTERING 45.56.04 Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) 7 16 000-15 140,21 859,79 859,79-45.56.07 Borttransport av pråmar (VR) 4 45 126-2 336,56 42 789,44 0,44 42 789,00 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen 3 99 307-94 990,00 4 317,00 4 317,00-45.56.62 Främjande av avfallshanteringen 6 58 127-58 127,00-58 127,00 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen 7 962 643-962 643,00-962 643,00 45.56 AVFALLSHANTERING 1 181 203-112 466,77 1 068 736,23 5 177,23 1 063 559,00 45.58 ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM 45.58.20 Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR) 7 106 291-106 291,00 45.58 ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM 106 291-106 291,00 45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) 7 147 367-147 367,00 45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 147 367-147 367,00 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 45.70.70 Anskaffningar (R) 5 81 494-46 230,99 35 263,01 35 263,01-45.70.70 Anskaffningar (R) 6 19 334-13 091,28 6 242,72 0,72 6 242,00 45.70.70 Anskaffningar (R) 7 343 145-293 077,60 50 067,40 0,40 50 067,00 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) 6 128 898-94 752,91 34 145,09 0,09 34 145,00 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) 6 5 934-3 206,15 2 727,85 0,85 2 727,00 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) 7 600 075-600 075,00 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1 178 880-1 050 433,93 128 446,07 35 265,07 93 181,00 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 605 497-2 303 602,10 1 301 894,90 59 995,90 1 241 899,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 22 681-22 601,30 79,70 79,70-46.01.04 Utvecklingsarbete (VR) 7 32 289-31 945,83 343,17 343,17-46.01.06 Integration och mångkulturellt befrämjande ( VR ) 7 12 998-12 950,00 48,00 48,00-46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola ( VR ) 7 15 761-881,63 14 879,37 14 879,37-46.01.74 Fastighetsplanering ( R ) 5 37 144-37 144,00 37 144,00-46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 120 873-68 378,76 52 494,24 52 494,24-46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 46.07.50 Understöd åt författare och översättare (RF) 7 300-300,00 300,00-46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 300-300,00 300,00-46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia 7 39 952-39 952,00 46.09.26 Projekt för kultur i skärgården ( VR ) 7 10 000-9 201,64 798,36 798,36-46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 49 952-49 153,64 798,36 798,36-46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 46.11.04 Ålands ungdomsråd 5 2 367-2 367,00 46.11.04 Ålands ungdomsråd 6 22 742-2 156,00 20 586,00-20 586,00 46.11.04 Ålands ungdomsråd 7 5 141-5 020,00 121,00-121,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 5 9 704-9 704,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 6 6 624-6 624,00-6 624,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 7 18 850-18 850,00-18 850,00 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 5 7 975-7 975,00 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 6 16 695-2 332,00 14 363,00-14 363,00 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 7 41 457-11 046,00 30 411,00-30 411,00 46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) 6 6 425-6 425,00-6 425,00 46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) 7 15 000-15 000,00-15 000,00 46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 152 980-40 600,00 112 380,00-112 380,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier 5 6 075-6 075,00 46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier 6 2 903-2 903,00-2 903,00 46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier 7 20 095-7 100,00 12 995,00-12 995,00 46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll ( R ) 7 255 000-255 000,00 46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet 6 2 646-420,00 2 226,00-2 226,00 46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet 7 17 053-3 437,00 13 616,00-13 616,00 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) 6 32 146-31 247,00 899,00-899,00 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) 7 64 973-37 299,00 27 674,00-27 674,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 400 891-340 578,00 60 313,00-60 313,00 46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 46.15.24 Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia ( VR ) 6 10 983-10 983,00 46.15.24 Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia ( VR ) 7 70 000-57 911,78 12 088,22 0,22 12 088,00 46.15.32 Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) 7 175 965-175 965,00-175 965,00 46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 256 948-68 894,78 188 053,22 0,22 188 053,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 46.17. YRKESUTBILDNING 46.17.04 Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR) 7 2 059-2 059,00 2 059,00-46.17. YRKESUTBILDNING 2 059-2 059,00 2 059,00-46.19. VUXENUTBILDNING 46.19.04 Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) 7 183 917-183 917,00 46.19.05 Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR) 7 32 073-5 082,69 26 990,31 26 990,31-46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) 7 44 953-44 953,00 46.19. VUXENUTBILDNING 260 943-233 952,69 26 990,31 26 990,31-46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 46.20.04 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) 7 13 841-1 409,12 12 431,88 0,88 12 431,00 46.20.05 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) 7 13 841-1 447,00 12 394,00-12 394,00 46.20.40 Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 4 57 461-13 640,00 43 821,00 43 821,00-46.20.40 Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 5 88 789-88 789,00 88 789,00-46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 7 288 995-203 550,45 85 444,55 0,55 85 444,00 46.20.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 6 114 968-27 479,50 87 488,50 87 488,50-46.20.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 7 65 205-7 126,72 58 078,28 58 078,28-46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 7 48 585-48 585,00 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 691 685-303 237,79 388 447,21 278 178,21 110 269,00 46.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL 46.25.20 Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 3 667-3 667,00 46.25. ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL 3 667-3 667,00 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR) 7 97 841-97 841,00 46.32.74 Grundförbättringar och ombyggnader (R) 7 20 709-20 709,00 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 118 550-118 550,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 8 348-8 348,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 8 348-8 348,00 46.35. ÅLANDS LYCEUM 46.35.20 Ålands lyceum - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 10 325-10 325,00 46.35.76 Grundförbättringar och ombyggnader (R) 6 141 812-119 808,78 22 003,22 0,22 22 003,00 46.35.76 Grundförbättringar och ombyggnader (R) 7 225 615-225 615,00-225 615,00 46.35. ÅLANDS LYCEUM 377 752-130 133,78 247 618,22 0,22 247 618,00 46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 46.40.20 Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR) 7 224 320-224 320,00 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR) 7 71 235-71 235,00 46.40.75 Grundreparationer (R) 5 43 019-43 019,00 46.40.75 Grundreparationer (R) 7 796 563-230 187,61 566 375,39 0,39 566 375,00 46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 1 135 137-568 761,61 566 375,39 0,39 566 375,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 46.42.20 Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 189 782-189 779,45 2,55 2,55-46.42.75 Grundreparationer (R) 6 74 747-74 747,00 46.42.75 Grundreparationer (R) 7 363 002-363 002,00 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 627 531-627 528,45 2,55 2,55-46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 46.44.20 Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 26 452-26 451,92 0,08 0,08-46.44.21 Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 50 527-25 193,59 25 333,41 25 333,41-46.44.76 Lösdriftsstall för dikor ( R ) 7 378 509-17 972,82 360 536,18 0,18 360 536,00 46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 455 488-69 618,33 385 869,67 25 333,67 360 536,00 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 46.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 266 078-265 241,81 836,19 836,19-46.48.23 Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR) 6 46 136-46 136,00 46 136,00-46.48.23 Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR) 7 94 255-59 103,08 35 151,92 35 151,92-46.48.74 Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola ( R ) 5 9 659-9 659,00 46.48.74 Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola ( R ) 6 31 449-11 768,89 19 680,11 0,11 19 680,00 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 447 577-345 772,78 101 804,22 82 124,22 19 680,00 46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 46.50.20 Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 249 925-249 124,74 800,26 800,26-46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 249 925-249 124,74 800,26 800,26-46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 46.52.20 Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 89 439-88 138,07 1 300,93 1 300,93-46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 89 439-88 138,07 1 300,93 1 300,93-46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 252 347-252 347,00 46.55.74 Grundreparationer och ombyggnader (R) 6 8 257-8 257,00 46.55.74 Grundreparationer och ombyggnader (R) 7 157 748-157 748,00 46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 418 352-418 352,00 46.60. MUSEIBYRÅN 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 65 854-65 854,00 46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 6 8 850-7 650,00 1 200,00 1 200,00-46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 7 24 500-17 500,00 7 000,00-7 000,00 46.60.71 Inköp av konst (R) 7 5 999-5 999,00 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund ( R ) 7 182 133-176 017,35 6 115,65 0,65 6 115,00 46.60.75 Uppförande av museimagasin ( R ) 7 154 306-154 306,00 46.60.76 Utvecklande av Kastelholms kungsgård ( R ) 7 570 000-6 474,89 563 525,11 0,11 563 525,00 46.60. MUSEIBYRÅN 1 011 642-433 801,24 577 840,76 1 200,76 576 640,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 6 373-6 373,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 6 373-6 373,00 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 886 412-4 172 964,66 2 713 447,34 471 583,34 2 241 864,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 29 822-29 822,00 47.01.06 Tekniskt stöd - målprogram 2 ( VR ) 7 47 884-1 546,86 46 337,14 0,14 46 337,00 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 77 706-31 368,86 46 337,14 0,14 46 337,00 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) 7 27 294-27 294,00 47.03.24 Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR) 7 35 122-35 122,00 47.03.25 Åland i Helsingfors (VR) 7 3 478-462,00 3 016,00 3 016,00-47.03.41 Turismens främjande (R) 7 22 997-22 997,00 47.03.60 Ersättande av kreditförluster (R) 6 108 088-108 088,00-108 088,00 47.03.60 Ersättande av kreditförluster (R) 7 136 941-12 644,70 124 296,30 0,30 124 296,00 47.03.85 Produktutvecklingslån (R) 5 531 808-531 808,00 531 808,00-47.03.85 Produktutvecklingslån (R) 6 468 387-18 895,25 449 491,75 449 491,75-47.03.85 Produktutvecklingslån (R) 7 81 540-81 540,00-81 540,00 47.03.88 Aktieteckning i bolag (R) 5 265 000-2 500,00 262 500,00 262 500,00-47.03.88 Aktieteckning i bolag (R) 6 386 001-386 001,00-386 001,00 47.03.88 Aktieteckning i bolag (R) 7 100 000-100 000,00-100 000,00 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 2 166 656-119 914,95 2 046 741,05 1 246 816,05 799 925,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 47.05.04 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft 7 13 841-6 157,51 7 683,49 0,49 7 683,00 och sysselsättning, ERUF ( R ) 47.05.05 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft 7 13 841-6 156,60 7 684,40 0,40 7 684,00 och sysselsättning, ERUF ( R ) - 47.05.40 Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) 4 1 000 476-171 637,90 828 838,10 200 000,10 628 838,00 47.05.40 Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) 5 259 169-259 169,00-259 169,00 47.05.41 Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) 6 9 517-9 517,00-9 517,00 47.05.41 Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) 7 185 077-7 447,37 177 629,63 0,63 177 629,00 47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 7 305 000-305 000,00-305 000,00 47.05.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) 3 6 343-6 343,00-6 343,00 47.05.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) 4 1 722-1 722,00-1 722,00 47.05.45 EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) 5 305 369-116 323,18 189 045,82 0,82 189 045,00 47.05.46 EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) 6 7 117-7 117,00-7 117,00 47.05.46 EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) 7 239 884-7 447,30 232 436,70 0,70 232 436,00 47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 7 305 000-305 000,00-305 000,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 2 652 356-315 169,86 2 337 186,14 200 003,14 2 137 183,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket ( R ) 6 6 087-6 087,00-6 087,00 47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket ( R ) 7 1 054 032-9 040,00 1 044 992,00-1 044 992,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 1 060 119-9 040,00 1 051 079,00-1 051 079,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 47.17.04 Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling ( VR ) 6 16 911-16 911,00 16 911,00-47.17.05 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 ( R ) 7 53 047-53 047,00 47.17.06 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 ( R ) 7 53 047-53 047,00 47.17.40 Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling och stöd till mindre gynnade områden ( R ) 6 80 102 80 102,00-80 102,00 47.17.41 Landskapets finansieringsandel - stödjande av unga odlare ( R ) 6 - - 6 333,90-6333,90-6333,90-47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 7 532 229-384 710,04 147 518,96 0,96 147 518,00 47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 7 80 000-24 500,00 55 500,00-55 500,00 47.17.45 EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling ( R ) 6 206 446 6 333,90 212 779,90 212 779,90-47.17.47 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 7 115 833-115 833,00 47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 7 240 000-235 074,50 4 925,50 0,50 4 925,00 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS 1 377 615-866 211,54 511 403,46 223 358,46 288 045,00 UTVECKLING 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 47.21.01 Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 30 752-26 607,86 4 144,14 4 144,14-47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder ( R ) 7 12 708-12 708,00 47.21.84 Skogsförbättringslån (R) 5 6 978-6 978,00 6 978,00-47.21.84 Skogsförbättringslån (R) 6 15 000-15 000,00-15 000,00 47.21.88 Ersättning för biotopskydd ( R ) 5 5 000-5 000,00 5 000,00-47.21.88 Ersättning för biotopskydd ( R ) 6 10 000-10 000,00-10 000,00 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 80 438-39 315,86 41 122,14 16 122,14 25 000,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) 7 95 994-95 994,00 47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 5 20 440-15 820,57 4 619,43 4 619,43-47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 6 15 493-1 055,42 14 437,58 0,58 14 437,00 47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 7 9 856-705,00 9 151,00-9 151,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 141 783-113 574,99 28 208,01 4 620,01 23 588,00 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 47.24.01 Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 4 240-3 283,07 956,93 956,93-47.24.05 Tekniskt stöd- strukturprogrammet för fiskerisektorn ( VR ) 6 4 129-320,00 3 809,00 3 809,00-47.24.46 Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) 6 79 260-55,84 79 204,16 0,16 79 204,00 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 87 629-3 658,91 83 970,09 4 766,09 79 204,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 47.26.04 Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( R ) 7 2 841-2 841,00-2 841,00 47.26.05 Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( R ) 7 2 841-2 841,00-2 841,00 47.26.40 Landskapets finansieringandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) 5 388 252-54 498,30 333 753,70 333 753,70-47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 7 490 000-247 111,35 242 888,65 0,65 242 888,00 47.26.45 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) 5 341 172-46 883,32 294 288,68 294 288,68-47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 7 490 000-247 111,35 242 888,65 0,65 242 888,00 47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 1 715 106-595 604,32 1 119 501,68 628 043,68 491 458,00 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 25 825-16 192,83 9 632,17 9 632,17-47.30.23 Arbeta och bo på Åland ( VR ) 7 11 218-10 661,00 557,00 557,00-47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 37 043-26 853,83 10 189,17 10 189,17-47.41. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3 47.41.50 Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) 4 256 543-75 427,80 181 115,20 181 115,20-47.41.55 EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) 5 52 406-50 285,20 2 120,80 2 120,80-47.41. EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3 308 949-125 713,00 183 236,00 183 236,00-47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 47.44.20 Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 197 292-197 292,00 47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 197 292-197 292,00 47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 47.46.20 Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 91 913-68 379,95 23 533,05 23 533,05-47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 91 913-68 379,95 23 533,05 23 533,05-47.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 47.52.77 Utvecklande av Grelsby kungsgård (R) 5 40 170-40 170,00 40 170,00-47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby / Ämnäs ( R ) 6 125 931-476,00 125 455,00-125 455,00 47.52.79 Golfbaneprojekt i skärgården ( R ) 6 300 000-300 000,00-300 000,00 47.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 466 101-476,00 465 625,00 40 170,00 425 455,00 47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 17 536-17 529,12 6,88 6,88-47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 17 536-17 529,12 6,88 6,88-47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 31 514-31 514,00 47.58.75 Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp ( R ) 7 400 000-19 933,71 380 066,29 0,29 380 066,00 47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 431 514-51 447,71 380 066,29 0,29 380 066,00 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 909 756-2 581 550,90 8 328 205,10 2 580 865,10 5 747 340,00

Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 139 544-139 544,00 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 139 544-139 544,00 48.10. ÖVRIG TRAFIK 48.10.40 Understöd för flygtrafik ( R ) 7 46 497-46 497,00 48.10.70 Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning ( R ) 7 6 405-6 405,00-6 405,00 48.10. ÖVRIG TRAFIK 52 902-46 497,00 6 405,00-6 405,00 48.20. SJÖTRAFIKEN 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter ( VR ) 7 386 621-386 621,00 48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor ( R ) 7 158 635-1 070,39 157 564,61 0,61 157 564,00 48.20. SJÖTRAFIKEN 545 256-387 691,39 157 564,61 0,61 157 564,00 48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR) 7 241 837-241 837,00 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR) 7 76 969-76 969,00 48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar ( R ) 7 36 307-20 400,00 15 907,00-15 907,00 48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R) 7 19 477-19 477,00 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 4 171 609-164 492,05 7 116,95 7 116,95-48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 5 794 290-773 600,87 20 689,13 20 689,13-48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 6 976 920-642 708,64 334 211,36 0,36 334 211,00 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 7 2 674 300-1 949 551,25 724 748,75 0,75 724 748,00 48.30.78 Kortruttsinvesteringar ( R ) 6 1 383 426-66 665,65 1 316 760,35 0,35 1 316 760,00 48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 6 375 135-3 955 701,46 2 419 433,54 27 807,54 2 391 626,00 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 48.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR) 7 81 014-81 014,00 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 81 014-81 014,00 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 193 851-4 610 447,85 2 583 403,15 27 808,15 2 555 595,00 TOTALT 53 397 072-25 238 427,23 28 158 644,77 3 664 297,77 24 494 347,00

RELATION ANGÅENDE RESERVERINGAR Reserveringar Förbrukats Indragits Reserveringar 1.1.2008 2008 2008 31.12.2008 Från 2003 113 469,00 102 809,00 4 317,00 6 343,00 Från 2004 2 055 187,00 849 784,31 532 053,69 673 349,00 Från 2005 5 238 988,00 2 575 829,39 1 944 944,61 718 214,00 Från 2006 12 152 159,00 4 582 893,42 811 487,58 6 757 778,00 Från 2007 33 837 269,00 17 127 111,11 371 494,89 16 338 663,00 Nya från 2008 42 340 423,00 TOTALT 53 397 072,00 25 238 427,23 3 664 297,77 66 834 770,00

BUDGETJÄMFÖRELSE 2007-2008 Landskapets budgetinkomster och utgifter inklusive överföringar av anslag år 2007-2008 INKOMSTER Bokslut Bokslut Budget + överskridning 2007 2008 2008 - underskridning UTGIFTER Lagtinget 5 744,14 8 858,66 2 000,00 6 858,66 Landskapsregeringen 202 641,03 297 855,69 306 000,00-8 144,31 Kansliavdelningens förvaltningsområde 4 339 721,28 3 070 296,42 3 258 000,00-187 703,58 Finansavdelningens förvaltningsområde 31 034 731,79 33 894 116,66 34 244 000,00-349 883,34 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde 9 062 278,44 9 085 200,90 9 057 000,00 28 200,90 Utbildnings-och kulturavdelningens förvaltningsområde 2 449 005,19 2 720 882,60 2 775 000,00-54 117,40 Näringsavdelningens förvaltningsområde 4 570 683,17 5 361 628,61 5 332 000,00 29 628,61 Trafikavdelningens förvaltningsområde 1 032 100,44 1 202 502,19 1 101 000,00 101 502,19 Skatter och avgifter av skattenatur,inkomster - av lån och finansiella poster 267 942 992,69 284 909 030,72 283 862 000,00 1 047 030,72 320 639 898,17 340 550 372,45 339 937 000,00 613 372,45 Lagtinget 2 512 566,48 2 740 466,80 2 743 000,00-2 533,20 Landskapsregeringen 2 434 704,65 2 635 633,04 2 696 000,00-60 366,96 Kansliavdelningens förvaltningsområde 19 833 868,73 25 252 056,83 25 289 000,00-36 943,17 Finansavdelningens förvaltningsområde 45 480 912,19 49 442 176,72 52 317 000,00-2 874 823,28 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde 102 950 792,82 112 319 388,26 112 461 000,00-141 611,74 Utbildnings-och kulturavdelningens förvaltningsområde 53 176 736,79 57 190 741,86 57 244 000,00-53 258,14 Näringsavdelningens förvaltningsområde 25 862 421,35 30 230 933,31 30 876 000,00-645 066,69 Trafikavdelningens förvaltningsområde 37 781 366,07 37 075 969,81 36 982 000,00 93 969,81 Skatter och avgifter av skattenatur,inkomster av lån och finansiella poster 28 853 271,40 19 254 442,38 19 329 000,00-74 557,62 318 886 640,48 336 141 809,01 339 937 000,00-3 795 190,99 UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT 1 753 257,69 4 408 563,44

AVRÄKNINGSBELOPPET ENLIGT 45 SJÄLVSTYRELSELAGEN UNDER ÅR 2008 Förskott på avräkningsbeloppet år 2008 i enlighet med ÅD:s beslut 4.9.2007 för januari-december 202 800 000,00 Tilläggsförskott för 2008 i enlighet med ÅD:s beslut 9.6.2008 2 048 000,00 204 848 000,00 Slutligt avräkningsbelopp för året 2007 i enlighet med ÅD:s beslut 4.9.2008 1 052 534,30 1 052 534,30 TOTALA AVRÄKNINGSBELOPPET UNDER ÅR 2008 205 900 534,30

Landskapets budgetutgifter per huvudtitel 2007-2008 av lån och finansiella poster Skatter och avgifter av skattenatur,inkomster Trafikavdelningens förvaltningsområde Näringsavdelningens förvaltningsområde Utbildnings-och kulturavdelningens förvaltningsområde Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde Finansavdelningens förvaltningsområde Kansliavdelningens förvaltningsområde Landskapsregeringen År 2008 År 2007 Lagtinget 0 20 40 60 80 100 120 Miljoner