Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhetsplan

Relevanta dokument
Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhetsplan

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg - Verksamhetsplan

Samordningsförbundet Norra Skaraborg delårsrapport

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhetsplan 2019

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Ansökan om bidrag för 2016

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

Verksamhetsplan och budget 2014

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan och budget 2018

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Årsredovisning 2016

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Budget 2013 med inriktning till 2015

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2013

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 samt inriktning av 2015 års verksamhet

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

Verksamhetsplan 2017

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

[ Verksamhetsplan 2015, budget ]

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan och budget 2011

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

Mottganingsteamets uppdrag

Samordningsförbundet Umeå

Verksamhetsplan Övergripande planering

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

1(6) Samordningsförbundet Östra Skaraborg Dnr Verksamhetsplan Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Verksamhetsplan och budget

Malin Nymann, Samordningsförbundet Östra Marie Hermanson, Samordningsförbundet Östra

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 samt inriktning av 2019 års verksamhet

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2017

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 3

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan Budget 2013 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan 2015

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2013

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete

Våga se framåt, där har du framtiden!

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

F A L K Ö P I N G T I D A H O L M

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Grundutbildning SUS Arrangör: Nationella rådet

Verksamhetsplan 2017

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Rnr: Ärende nr: 4. Sammanträde

Samordningsförbundet Uppsala län

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

REBUS. Reviderad projektbeskrivning Marie Anttonen Ekelund Verkställande tjänsteman

Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, Örebro

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2018 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

Samordningsförbundet Activus i Piteå Dnr Årsredovisning 2018 Beslutad av styrelsen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD

Transkript:

2018 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Vi skapar möjligheter! Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor. genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade, och tillåtande!

2

Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 3 Organisation... 4 Samordningsförbundets uppdrag... 4 Vision och värdegrund... 5 Övergripande mål... 5 Verksamhetsmål... 5 Individuella mål... 5 Finansiellt mål... 6 Ekonomi... 6 Finansiering/Medlemsavgifter... 6 Modellen... 6 Verksamhetsbudget 2018... 7 Målgrupper... 8 Individinriktade insatser... 8 Strukturövergripande insatser... 9 Ledning, administration och personal... 10 Utvärdering och uppföljning... 10 3

Organisation Styrelsen Ledamöterna i styrelsen har utsetts av respektive myndighet. Den skall initiera och stödja olika aktiviteter. Den kan prioritera resurser för olika behovsgrupper, samt ange riktning för samarbete. Styrelsen skall: -besluta om mål och riktlinjer -stödja samverkan mellan parterna -besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas och säkerställa genomförandet -ansvara för att insatserna följs upp och utvärderas - ansvara för upprättande av budget och årsredovisning Förbundschef Ansvarar för att: -leda och driva utvecklings- och samverkansarbete utifrån fastställda mål - ta fram underlag för styrelsens beslut - utföra för styrelsen administrativ service -medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av olika förslag till samverkansaktiviteter -aktivt stödja samverkan mellan de olika parterna Ekonomiadministration köps av Mariestads kommun Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av lokala tjänstemän från medlemmarna av samordningsförbundet. Beredningsgruppen ansvar är att: -stödja samarbetet så att samverkan blir en naturlig del av arbetet - bereda och äska medel för insatser och resursstöd som de samverkande myndigheterna har behov av inom de fastställda prioriteringar som samordningsförbundet beslutat om -ansvara för att de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om bli utförda - förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet i den egna myndigheten -ge informationsutbyte mellan myndigheterna Samordningsförbundets uppdrag Behovsinventera och kartlägga lokala målgrupper Identifiera flaskhalsar och systemhinder Finansiera strukturinriktade insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter Finansiera operativa insatser till individen För individen - respektfullt bemötande - adekvata åtgärder - delaktighet i rehabiliteringen 4

Personalen - kompetensutveckling Samhället - förkortad rehabiliteringsprocess - minskade väntetider - tydligare ansvarsgränser Vision och värdegrund Vi skapar möjligheter! Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade, och tillåtande! Övergripande mål Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan utvecklas mellan samverkansparterna och ge ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter. självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de deltagare som blir erbjudna samordnade insatser Individuella mål ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80% 5

Finansiellt mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget.. Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdesprincipen, behovs- och kostnadsprincipen. Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinskt, socialt, psykologiskt och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att personen ska återfå sin funktionsförmåga i arbetslivet och/eller i övriga sociala situationer och kunna leva ett normalt liv. Samordning ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag. Ekonomi Finansiering/Medlemsavgifter 2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen och modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar. Modellen gällde från och med medelstilldelningen för 2016. Parterna inom Finsam står bakom modellen Modellen grundtilldelning 400 tkr parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %) förbundets eget kapital Medelstilldelning från staten 2018 är likvärdig med 2017 Tilldelning Tilldelning 2017 2018 Staten (AF/FK) 1 794 000 kr 1 766 000 kr Hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg 897 000 kr 883 000 kr Mariestads kommun 538 200 kr 530 000 kr Töreboda kommun 224 250 kr 221 000 kr Gullspångs kommun 134 550 kr 133 000 kr Summa: 3 588 000 kr 3 483 000 kr 6

Verksamhetsbudget 2018 Budget 2018 Intäkter huvudmän 3588 Intäkter ESF (Annica 0,25 tjänst + resor) 200 Överfört från 2017 220 Annica 0,5 tjänst förbundschef Annica 0,25 tjänst att ingå i Ung Arena 9.0, medfinansiering Annica 0,25 tjänst att ingå i Ung Arena 9.0, finansieras av ESF Resor i tjänsten Revision Ekonomihantering Utvecklingsplatser/ÅKA-modellen/Maria Nova/individinriktad (motsvarar 50 deltagare á 16 veckor) Utvecklingsplatser AMU Töreboda /Individinriktad (motsvarar 20 deltagare á 12 veckor) Utvecklingsplatser Pre-Rehab Gullspång (motsvarar 12 deltagare á 16 veckor) UNG ARENA ESF-2016-2018 /ndividinriktad Ingående ekonomi 4008 Summa: -700-300 Ingår i ledning -150 Ingår i projektfinansiering -150 Ingår i projektfinansiering -15 Ledning -50 Ledning/admin -35 ledning/admin -1200-450 -250 individ individ individ -700 individ Samverkan vården, arbetsgivare, fk, af i sjukärenden där samverkan -350 och samordning är nödvändig Strukturell Kur till personal kompetensutveckling - metodstöd -60 strukturell UMA - Utbildninginsats Coompanion /Strukturell -45 strukturell Goda exempel - utmärkelser -8 strukturell Utvecklingsmedel, ej beslutade -60 Summa: -3123 Arvode -130 Ledning Konferenser/utbildning 2018-30 övrigt Köpta tjänster: SUS och www.samverkanvg.se KUR(contio) -10 övrigt Övrigt -15 övrigt Summa: -185 0 Kostnader totalt: -4008 0 Beräknad utgående ekonomi 0 0 Individinriktade insatser -2900-72% Strukturinriktade insatser -463-12% Utvecklingsmedel, ej beslutade -60-1% Styrning/Ledning/Admin -530-13% Övrigt -55-1% 7

Insatser eller material som är Skaraborgsövergripande fördelas kostnaderna utifrån den tilldelning respektive förbund har. finansierar 15% av de total kostnaderna Målgrupper Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budget process gett sin syn på prioriterade område och målgrupper. Detta har skett genom dialog med samverkande aktörer. Förbundet ska ta tillvara på och stödja de goda exemplen och vidareutveckla insatser riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Individinriktade insatser Utvecklingsplatser på AME Mariestad 1) Genom arbetsmetoden ÅKA - Återhämta, Klargöra och Anpassa. Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna med någon form av nedsatt arbetsförmåga som är hindrande eller oklar. Åldersgrupp 19-64 år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: motsvarar 50 deltagare á 16 veckor Kostnad: 1 200 tkr Målsättning: Ge bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Uppföljning: Utförlig uppföljning av stegförflyttning i rehabiliteringsarbetet. Utvecklingsplatser på AMU Töreboda 2) Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp 19-64 år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: motsvarar 20 deltagare á 12 veckor Kostnad: 450 tkr Målsättning: Öka antalet ärenden. Ge bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Uppföljning: Utförlig uppföljning av stegförflyttning i rehabiliteringsarbetet. Utvecklingsplatser på AMEI Gullspång 3) Pre-rehab med motiverande samtal, hälsofrämjande insatser och aktiviteter. Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp 19-64 år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: Pre-Rehab Gullspång (motsvarar 12 deltagare á 16 veckor) Kostnad: 250 tkr Målsättning: Fånga upp ärenden och ge möjlighet till lokalt stöd i första steget av arbetslivsinriktad rehabilitering. Ge bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Uppföljning: Utförlig uppföljning av stegförflyttning i rehabiliteringsarbetet. 8

Arena 9.0 ESF 4) 9 kommuner i Skaraborg, tillsammans med Östra och Norra Samordningsförbundet skall under åren 2016-2019 arbeta med ett ESF-projekt, Målgrupp: unga 16-24 år som inte arbetar eller studerar. Omfattning: ca 45 helårsplatser i MTG. Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 700 tkr i kontant medfinansiering samt 0,25 % tjänst (del av förbundschefstjänsten) Summa: 850 tkr Strukturövergripande insatser Samverkansteam på Vårdcentraler 5) Metod: Teamarbete där samverkande myndigheter fysiskt finns tillgängliga på vårdcentral Töreboda (Närhälsan), Mariestad (Närhälsan), Gullspång (Skagerns vårdcentral och Närhälsan). Rehabkoordinatorer tillsammans med handläggare på Fk (deltid, finansieras av Sof), kommunernas (deltid, finansieras av Sof), samt stöd av Af i ärenden där arbetslöshet finns/ riskeras Kompetensöverföring och konsultation av Fk till läkare. Stödja i ärenden där diffus problematik skall formuleras och beskriva aktivitetsförmåga/funktionsnedsättning och kvalitetssäkra och höja kvalitén på medicinska underlag. Kostnad: 350 tkr KUR kompetensutveckling för medarbetare i samverkande organisationer Skaraborgsövergripande 6) Samordningsförbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte, och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter. Utbildningstillfällen som arrangeras lokalt. Satsning 2018: KUR utbildningstillfälle för personal/handläggare i samverkande myndigheter samt utbildnings och metodstödmaterial. Kostnad: 60 tkr UMA Skaraborgsövergripande 7) Utbildning, mentorskap och affärsutveckling Syfte/bakgrund: Syftet med uppdraget är att de arbetsintegrerade sociala företagen i Skaraborg ska öka sina affärer, bli mer hållbara och i högre grad oberoende. Målgrupp: Målgruppen är anställda, deltagare, styrelse och ledning i arbetsintegrerade sociala företag i Skaraborg, lokala näringslivet, företagarföreningar och aktörer inom social ekonomi, nyckelpersoner som näringslivschefer och upphandlingsansvariga. Mål och resultat: Mål för uppdraget är att utveckla modeller för affärsutveckling och organisationen, utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare, utveckla ett koncept rörande prerehabiliteringstjänster i Skaraborg. Styrgruppen består av: Maria Henriksson Coompanion väst, Conny Haraldsson Arbetsförmedlingen, Claes Fahlgren Kommunalförbundet, Annica Bengtzing 9

Samordningsförbundet och Christel Martinsson Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Kostnad: 45 tkr Goda exempel utmärkelser 8 Ledning, administration och personal Ledning och administration, övrigt 9) Styrelse, förbundschef, ekonomiadministration, information, uppföljning, revision, kartläggning, kompetensutveckling mm Kostnad: 530 tkr Utvecklingsmedel: 10) Medel att fördela utifrån uppkomna behov under verksamhetsåret. Kan användas till att utöka ramar på befintliga verksamheter eller för att initiera nya insatser. 60 tkr tkr Utvärdering och uppföljning Deltagar- och aktivitetsuppföljning i SUS. Utvärdering av Arena 9.0 sker av extern utvärderare. Som komplement till SUS, utvärdera individernas stegförflyttning i rehab processen. Halvårsvis redovisning av offentlig försörjning Helårs ekvivalenter Sjukpenning Sjuk och aktivitetsersättning Arbetslöshetskassa Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Samordningsförbundet skall ha som ambition att sprida kunskap och information inom respektive myndighet, mellan myndigheter lokalt och regionalt. 10

Årshjul 2018 för Samordningförbundet November december Au v 43, v 48 Styrelsemöte 5 nov, 11 december Årlig gemensam dag med styrelse och beredningsgrupp 5 nov. Omvärldsanalys vilka utmaningar ser vi framför oss, ser vi nya behov nya målgrupper - prioriteringar? Fastställande av verkamhetsplan för nästkommande år. Beslut om tilldelade statliga medel. Fastställande av budget Sammanställning av material för årsredovisning. Sammanfattning av gångna året, beredningsgrupp och styrelse 11 dec. Januari mars Beredningsgrupp. Au vecka 6, vecka 13 Styrelse 16 feb, Uppgifter om verksamhet (deltagare) hämtas från SUS mitten av januari och uppgifter om ekonomiskt utfall hämtas i slutet av januari. Årsredovisning med föregående års verksamhet och resultat läggs fram till styrelsen för beslut. Revisorerna granskar och skriver revisonsrapport. Beredningsgruppen analyserar utfallet av föregående års verksamhet. Ev revidera attestordningar, avtal och övriga styrdokument. Augusti - oktober Delårsbokslut sammanställts till styrelsen för beslut i september. Första beredning i arbetsutskott och beredningsrupp av verksamhetplan nästkommande år. Framställan från projektägarna om kostnader för pågående projekt som ska förlängas. Beredningsgrupp Au v 36 Styrelse 14 sept Mitten av oktober hämtas uppgifter ur SUS. April juli Au vecka 13 Styrelsemöte 6 april Medlemsråd 10 april Rikskonferens 17-18 april Göteborg Dialog i styrelse och i beredningsgrupp kring våra pågende insatser. Projekt skriver delårsrapport som omfattar perioden januari juni och som ligger till grund för delårsbokslutet. Revisionsrapport till huvudmän Beredningsgrupp Au v 23 Styrelse 15 juni 11