Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl
|
|
- Lars-Erik Per-Erik Eliasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu i emeeting och Politikerportalen. Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post eva.ryman@nynashamn.se Frågor om emeeting besvaras av Emelie Roncelli, e-post emelie.roncelli@nynashamn.se Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se Frågor om funktioner i läsplattan kontakta telefonisupport telefonisupport@nynashamn.se
2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Kl Redovisning av Stadskärneföreningen om Bo Leva Etablera mässan Kl Redovisning av medborgarundersökningen, Åsa Nyberg ekonomiavd Näringslivsfrågor Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Södertörnssamarbetet Ekonomisk uppföljning Redovisning av partistöd Mål och budget Egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap Delegationsordning för kommunstyrelsen Nytt avtal med Folkets Hus Nynäshamn angående driftsbidrag och nyttjande av lokal Införande av digital möteshantering i kommunfullmäktige Landsortfarleden- inrättande av ny farled, svar i samråd Anmälan av delegationsbeslut Skrivelser och beslut Cirkulär 16
3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 200/16 Dnr KS/2016/0106/ Redovisning av partistöd 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd till samtliga partier för nästkommande år. Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) trädde i kraft den 1 februari Utöver bestämmelserna om kommunalt partistöd i kommunallagen har kommunfullmäktige , 96, antagit nya regler för det lokala partistödet som utbetalas från och med Kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 första stycket i kommunallagen om att de partier som får partistöd ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål och att redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunstyrelsen senast per den 30 juni året efter det att partistödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Kommunstyrelsen har den 4 februari och 9 februari 2016 informerat samtliga partier om den skriftliga redovisningen av partistöd och granskningsrapport samt att inlämning av redovisning ska ske senast den 30 juni Miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat in redovisning och granskningsrapport efter föreskriven tid. Båda partierna har meddelat att det har berott på byte av kassör. Det har saknats utarbetade rutiner för redovisning av partistöd eftersom arbetsuppgiften är ny och det har funnits ett tidsglapp mellan gammal och ny kassör. Det har därför inte kunnat ske någon informationsöverföring om redovisningskravet för partistöd till de nya kassörerna. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunfullmäktige har beslutat att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som inte lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport inom föreskriven tid enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen. Miljöpartiet och vänsterpartiet har kommit med förklaring till varför redovisning av partistödet och granskningsrapport har lämnats in efter föreskriven tid. För det fall partistöd ska utgå till miljöpartiet och vänsterpartiet nästkommande år behöver kommunfullmäktige fatta ett beslut om det med hänsyn till reglementet. Bestämmelserna och reglementet om partistöd är relativt nya och det är första gången de ska tillämpas av partierna. Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att det mot bakgrund härav, tillsammans med de byten som skett på kassörsposterna inom de båda partierna, finns förmildrande omständigheter varför förvaltningen föreslår att man denna gång medger undantag från kravet på redovisning innan den 30 juni. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
4 Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Si Ärendenummer: Handläggare: Sassa Wall id 1 (2) Redovisning av partistöd för år 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsenn föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd till samtliga partier för nästkommande år. Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) trädde i kraft den 1 februari Utöver bestämmelserna om kommunalt partistöd i kommunallagen har kommunfullmäktige , 96, antagit nya regler för det lokala partistödet som utbetalas från och med Kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 första stycket i kommunallagen om att de partier som får partistöd ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål och att redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunstyrelsen senast per den 30 juni året efter det att partistödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partiernaa utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Kommunstyrelsenn har den 4 februari och 9 februari 2016 informerat samtliga partier om den skriftliga redovisningen av partistöd och granskningsrapport samt att inlämning av redovisning ska ske senast den 30 juni Miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat in redovisning och granskningsrapport efter föreskriven tid. Båda partierna har meddelat att det har berott på byte av kassör. Det har saknats utarbetade rutiner för redovisning av partistöd eftersom arbetsuppgiften är ny och det har funnits ett tidsglapp mellan gammal och ny kassör. Det har därför inte kunnat ske någon informationsöverföring om redovisningskravet för partistöd till de nya kassörerna. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro Receptionen NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx
5 2(2) Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunfullmäktige har beslutat att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som inte lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport inom föreskriven tid enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen. Miljöpartiet och vänsterpartiet har kommit med förklaring till varför redovisning av partistödet och granskningsrapport har lämnats in efter föreskriven tid. För det fall partistöd ska utgå till miljöpartiet och vänsterpartiet nästkommande år behöver kommunfullmäktige fatta ett beslut om det med hänsyn till reglementet. Bestämmelserna och reglementet om partistöd är relativt nya och det är första gången de ska tillämpas av partierna. Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att det mot bakgrund härav, tillsammans med de byten som skett på kassörsposterna inom de båda partierna, finns förmildrande omständigheter varför förvaltningen föreslår att man denna gång medger undantag från kravet på redovisning innan den 30 juni. Birgitta Elvås kommunchef
6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 201/16 Dnr KS/2016/0033/ Mål och budget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per skattekrona. 2. Fastställa Mål och budget för år för Nynäshamns kommun. 3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader 5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2017 till 1,75 %. 8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. Ärendeberedning Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remisversion för Mål och budget utsändes den 29 mars för beredning i respektive nämnd och politiska partier. Kommunstyrelsen beslutade om Mål och budget 15 juni. Under hösten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet arbetat med vision samt mål. Den 5 oktober erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos. Dessa förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och budget för perioden Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2016 dvs 19,85 kr. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
7 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 1(2) Kommunstyrelsen Mål och budget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 19:85 kr per skattekrona. 2. Fastställa Mål och budget för år för Nynäshamns kommun. 3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader 5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2017 till 1,75 %. 8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon direkt Mobiltelefon Telefax Nynäshamn Stadshusplatsen E-post: lena.henlov@nynashamn.se
8 2(2) Ärendeberedning Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remisversion för Mål och budget utsändes den 29 mars för beredning i respektive nämnd och politiska partier. Kommunstyrelsen beslutade om Mål och budget 15 juni. Under hösten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet arbetat med vision samt mål. Den 5 oktober erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos. Dessa förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och budget för perioden Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2016 dvs 19,85 kr. Birgitta Elvås Kommunchef Johan Westin ekonomichef Bilaga Mål och budget
9 Rev: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas förslag till Nynäshamns kommuns Mål och budget
10 2(48) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Framtidsvision för Nynäshamns kommun... 4 Kommunens uppdrag... 6 Mål och budget i Nynäshamns kommun... 6 Hållbar utveckling... 9 Kommungemensamma mål Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn Ett socialt hållbart Nynäshamn Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling Kommunbidragsfördelningen Investeringar Resultat- och balansräkning Kommunstyrelse och nämnder Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ordlista... 46
11 3(48) Ordförande har ordet Presenteras på Kommunfullmäktigemötet
12 4(48) Framtidsvision för Nynäshamns kommun Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till Med visionen vill de tre partierna ge en vägledning till boende och verksamma i kommunen, men också till omvärlden, om vad kommunen strävar efter och vill uppnå. Vision 2030 Nynäshamn är den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring. Här finns utrymme för både gemenskap och utveckling. Nynäshamn där havet och livet möts. Nynäshamn har det bästa av Sverige på en och samma plats. Genom att bygga vidare på varje kommundels unika kvaliteter har det skapats en helhet som erbjuder något för alla och en variation som är unik i sitt slag. En kvalitet som låter tala om sig även utanför Sveriges gränser. De olika hamnarna i Nynäshamn tar världen till Nynäshamn och Nynäshamn ut i världen. Kommunen har ett utvecklat samarbete med ett antal viktiga hamnstäder runt Östersjön och utvecklar tillsammans gemensamma strategier för miljövänligare sjöfart samt hållbar handel, logistik och besöksnäring. Det medför att Nynäshamn blivit den naturliga etableringsorten för företag att välja, eftersom hållbarhetsperspektivet inom produktion, transporter och socialt ansvarstagande ger viktiga konkurrensfördelar på världsmarknaden. Det finns ett rikt och varierat service- och handelsutbud, som skapar känslan av en levande kommun. Människor söker sig till Nynäshamn för att få det goda i livet; ett bra jobb, en aktiv fritid och nära till både kultur och natur. En kvalitativ skola ger varje barn förutsättningar att växa till bildade och självständiga individer. Många kreativa människor lockas av den fantastiska miljön, de många mötesplatserna och det välkomnande klimatet. Genom aktiva och nytänkande insatser är den sociala sammanhållningen stark, vilket bidrar till både stolthet och framtidstro. Välfärdstjänsterna för äldre skapar både en känsla av frihet och trygghet. I Nynäshamn finns plats för både gemenskap och utveckling. Här är det nära till det viktiga i livet. Nynäshamn där havet och livet möts.
13 5(48) Utmaningar för Nynäshamns kommun För att visionen ska kunna nås måste några utmaningar hanteras och hinder övervinnas Klimatförändringar och att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling Kompetensförsörjning och livslångt lärande Bostadsförsörjning för en växande befolkning Planlagd mark i strategiska lägen för bostäder och verksamheter Ett socialt balanserat samhälle baserat på jämställdhet, jämlikhet och gemenskap Sammanhållning mellan staden och övriga kommundelar Fem hävstänger för förändring Här beskrivs kort några särskilt viktiga komponenter eller områden som är viktiga för att möjliggöra arbetet med att uppnå visionen. 1. Genom byggande och starten av Norviks hamn förbättras förutsättningar för kommunens utveckling för sysselsättning, företagsetablering och befolkningsutveckling 2. Genom ett kvalitativt och varierat kommunalt utbildningssystem kan kommunens och regionens utveckling stödjas. 3. Genom en snabb och pålitlig kommunorganisation och myndighetsutövning som är rättssäker och utvecklingsbenägen utvecklas servicen för kommunens invånare och företagare. 4. Genom en kommunal organisation med ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, respektfullhet, mod och engagemang är kommunen en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare. 5. Genom ett rikt kulturliv och social innovationsförmåga bygger kommunen broar mellan människor och kommundelar. Den sociala sammanhållningen och mötesplatserna som är attraktiva, trygga och tillgängliga för alla ger förutsättningar för delaktighet och ett öppet samhälle.
14 6(48) Kommunens uppdrag Kommunens huvuduppdrag är att leverera en god kommunal service och bidra till en hållbar samhällsutveckling för kommuninvånarna. Det sker genom myndighetsutövning, tjänster och service. Kommunernas uppdrag styrs genom lagstiftning om vilka uppgifter som är obligatoriska för alla kommuner till exempel skollagen, socialtjänstlagen och plan och bygglagen. Nynäshamns kommun som många andra kommuner bedriver även frivillig verksamhet som kultur och fritid, näringslivsutveckling med mera. Ramen för den kommunala verksamheten anges i kommunallagen. Kommunen driver många olika verksamheter som antingen berör samtliga invånare eller en speciell målgrupp. Kommunen är en komplex organisation som måste styras utifrån en gemensam grund med ett helhetsperspektiv utifrån invånarna i Nynäshamns behov. Därför behövs en gemensam styrmodell som omfattar hela kommunens verksamheter. Med en inriktning som driver organisationens utveckling mot de gemensamma målen. Mål och budget i Nynäshamns kommun Mål och budget är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av verksamheternas inriktning genom de kommungemensamma målen och fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna. Mål och budget är en flerårig plan för att åstadkomma framförhållning och beredskap inför de kommande åren. Mål och budget är organisationens viktigaste dokument för styrning under budgetperioden. Dokumentet bygger på Nynäshams kommuns modell för mål och resultatstyrning. Under 2016 har en översyn genomförts av målen och tillhörande indikatorer. Eftersom mål och budget är ett levande dokument kommer arbetet med detsamma att fortsätta och framförallt fortsätta att synkroniseras med nämndernas arbete med verksamhetsplan och internbudget. För att skapa en effektiv organisation som gör rätt saker på rätt sätt behöver målkedjan fortsätta utvecklas. Målkedjan innebär att kommunen har mål på olika nivåer och att det uppstår en kedja av händelser som gemensamt bidrar till att vi gör rätt saker. Målkedjan ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten.
15 7(48) Nynäshamns kommuns styrmodell Nynäshamns kommuns styrmodell bygger på demokratins grunder. Kommunfullmäktige, som är den högst beslutande församlingen, ger nämnder och verksamheter uppdrag genom att upprätta Mål och budget. Mål och budget innefattar dels resurser för att bedriva verksamhet och dels effektmål för att ge respektive nämnd/verksamhet ledsagning i uppdraget. Effektmålen beskriver var kommunfullmäktige önskar att kommunen är i slutet av planperioden (4 år). Till grund för Mål och budget ligger Nynäshamns kommuns vision. Nämnderna arbetar fram mål, åtaganden och aktiviteter som tillsammans blir verksamhetsplanen för respektive nämnd. Vision Mål och budget Policy och strategier* Verksamhetsplan och internbudget Avdelningsplaner Enhetsplaner Medarbetare *Ett flertal policys och strategier finns inom kommunen som en del av styrningen. Respektive nämnd förhåller sig till dem i samband med målarbetet. Kopplat till respektive kommunfullmäktigemål finns det indikatorer som är riktningsvisare för Mål och budget perioden Målvärdena avser värdet som ska uppnås vid periodens slut. Indikatorer där det anges inget målvärde ska ses som nyckeltal och kommer att rapporteras vid respektive uppföljning. Index är ett samlat värde av olika värden i till exempel en enkätundersökning. Alla nämnder ska bidra till måluppfyllelsen för respektive mål satta av kommunfullmäktige. En viktig del i vårt styrsystem är uppföljningen av mål och användningen av ekonomiska resurser. Kommunstyrelsen upprättar tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning för kommunen. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporterna som ligger till grund för kommande års verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen och nämnderna har gemensamma genomgångar av lämnade rapporter. Vid sidan av rapporteringen till kommunfullmäktige ska nämnderna, enligt uppföljningsplan, månatligen följa verksamhetens ekonomiska utveckling med utgångspunkt från nämndens internbudget.
16 8(48) Nämndernas uppdrag Respektive nämnd och styrelse upprättar en verksamhetsplan för året i enlighet med respektive nämnds reglemente. I nämnds/styrelses beslut om verksamhetsplan (ettårsplanen) och internbudgeten fastställs hur nämnden genom egna mål ska bidra till uppfyllelse av de kommungemensamma målen. Det är viktigt att nämndens mål är tydligt kopplade till kommunfullmäktiges mål och bidrar till kommunens samlade måluppfyllelse. Nämndernas mål utvärderas kvalitativt och kvantitativt av respektive nämnd och blir en del av kommunfullmäktiges bedömning av Mål och budget. Nämnderna är skyldiga att lämna uppföljningsrapporter, prognoser om måluppfyllelse och ekonomiskt utfall till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per år. Efter första tertialen lämnar nämnderna en avvikelserapport över utfall samt gör en ekonomisk prognos för helåret. Den andra tertialrapporten är mer omfattande och både mål och ekonomi prognostiseras. Efter ett fullföljt budgetår lämnar respektive nämnd/styrelse en verksamhetsberättelse som innefattar hela det gångna verksamhetsåret.
17 9(48) Hållbar utveckling Hållbar utveckling är stommen i kommunens styrning. Hållbarhetsbegreppet innebär att sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner hänger ihop och påverkar varandra och därför inte kan hanteras var för sig. Hållbar utveckling i sig är inte en målsättning utan en kontinuerlig process på alla nivåer och i alla delar av kommunens verksamhet. Hållbar utveckling tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas till vad miljön och människors hälsa tål och långsiktigt investera i dessa resurser. Ekonomisk hållbarhet handlar, enkelt uttryckt, om att få ekonomin att gå runt. En strävan mot ekonomisk utveckling är ett långsiktigt mål. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud men även om att möjliggöra sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är stabilt, men samtidigt förändringsbenäget. Ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, ett samhälle där människor känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Ekologisk hållbarhet, handlar om att hushålla med biologiska och materiella naturresurser på lång sikt. Miljön ska skyddas, det innebär att utsläpp inte ska
18 10(48) skada natur eller människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande ämnen bör inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Målet är att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. Kommungemensamma mål De kommungemensamma målen är kommunfullmäktiges uppdrag till Nynäshamns kommuns nämnder. Respektive mål beskriver vilka effekter Nynäshamns kommun vill uppnå och vilket tillstånd som eftersträvas under planeringsperioden. Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn Mål 1. Nynäshamn växer som kommun Nynäshamn befinner sig i en region med kraftig befolkningstillväxt. Kommunens ambition är att växa med 1-2% per år. Kommunen erbjuder nya och nuvarande Nynäshamnsbor olika former av attraktiva bostäder i varierade upplåtelseformer för att de ska kunna välja det boende som bäst passar den egna situationen. En grundläggande förutsättning för långsiktig samhällsekonomisk stabilitet är kommuninvånarnas sysselsättning, på en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad. För att underlätta för kommuninvånarna att välja gång/cykel eller kollektiva färdsätt är det viktigt att kommunikationerna är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Befolkningsutveckling (2015) 1,7 % 1,2 % 1,4 (2014) 0,9 % Antalet färdigställda bostäder (2015) 86 Inget målvärde Inget målvärde (bostäder med slutbesked) (2014) 141 Andelen arbetslösa i (2015) 6,0 % 5,5 % 5,5 % kommunen (16-64 år) (2014) 6,5 % Andelen arbetslösa ungdomar (2015) 11,6 % 9 % 9 % (18-24 år) (2014) 12,2 % Medborgarnas uppfattning om (2016) kommunikationerna till och från, samt inom kommunen (index) (2015) 53 (2013) 58 Andelen ungdomar 24 år som påbörjat utbildning på högskola (2015) 30 % 40 % 40 %
19 11(48) Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun Nynäshamn är en attraktiv plats för etablering och utveckling av företag. Inom kommunen kan företag starta, växa och utvecklas. Kommunorganisationen samverkar aktivt för att ge företagen goda förutsättningar att växa genom att erbjuda möjligheter till god kompetensförsörjning, aktiv markpolitik, och stöd. Nynäshamns är den naturliga platsen för företag som har hållbarhetsperspektiv på produktion, transporter och socialt ansvarstagande. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antalet nystartade företag (2014) (2013) 192 Nöjd-Kund-Index för (2015) företagare (2013) 58 Antal sysselsatta i näringslivssektorn (antal arbetstillfällen) (2014) Inget målvärde Inget målvärde Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande Nynäshamns kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar skapas utrymme för framtida behov. Alla verksamheter prövar löpande möjligheterna till nya och effektivare arbetssätt. Kommunorganisationen samverkar för att ge företagen och invånare goda förutsättningar genom att erbjuda god service, bra bemötande och en tydlig och förståelig myndighetsutövning. Alla kommuninvånare bemöts med respekt och ingen diskrimineras. Kommuninvånarna och företagen upplever att det är enkelt att ha kontakt med kommunen, att de snabbt får svar och är nöjda med den service som ges. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Kommunens ekonomiska (2015) 7,8 % 2,0 % 2,0 % resultat, i % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (2014) 2,1 % Vad kostar verksamheten, Nettokostnadsavvikels Inget målvärde Inget målvärde avvikelse från standardkostnad en 2014 var: -13,7 Ramavtalstrohet Inget målvärde Inget målvärde Tillgänglighet telefon (2015) 39 % 55 % 60 % (2014) 46 % Tillgänglighet e-post (2015) 70 % 85 % 90 % Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande (index) Medborgarnas uppfattning om kommunens service (index) (2014) 76 % (2016) 6,0 (2015) 6,0 (2013) 6,5 (2016) 5,8 (2015) 5,8 (2013) 6,2 7,0 7,5 7,0 7,5
20 12(48) Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare Nynäshamns kommun både upplevs och är känd som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer för att locka nya medarbetare. Kommunens medarbetare upplever att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs. Kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov är viktigt för medarbetarnas utveckling. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 HME-index* - motivation (2015) 78, (2014) 80,3 HME-index *- ledarskap (2015) 79, (2014) 81,4 HME-index* - styrning (2015) 80, (2014) 82,3 Sjukfrånvaro (2015) 8,6 % (2014) 7,6 % 6,2 % 6,0 % Andelen medarbetare som (2015) 72,3 % 75 % 77 % rekommenderar kommunen (2014) 69,7 % som arbetsgivare *Hållbart medarbetarengagemang
21 13(48) Ett socialt hållbart Nynäshamn Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för kommuninvånarna och besökare. Kommunen erbjuder en god livsmiljö, med närhet till det viktiga i livet, som lockar till att starta och utveckla verksamheter, till att bosätta sig här och till att besöka kommunen. Kommunen upplevs som ett öppet, tolerant samhälle med en god social sammanhållning. Nynäshamns kommun skapar goda möjligheter för en innehållsrik och omväxlande fritid genom sin natur-, kultur-, idrotts och fritidsmiljö. Verksamheterna stimulerar till aktivt deltagande och barn och ungdomar ska prioriteras. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel invånare som uppger att (2016) de kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nynäshamn (2015) 55 (2013) 61 Nöjd-Region-Index (NRI) (2016) 55 (2015) Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index) (2013) 58 (2016) 59 (2015) 57 (2013) 58 Trygghetsindex (2014) 1,88 (2012) 1.47 Antal anmälda brott/ (2015) invånare (2014) ,5 1,5 Minska Minska Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och rättigheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Kommunens arbete främjar delaktighet, jämställdhet, mångfald och likabehandling. Det har avgörande betydelse för att förhindra ohälsa. Hälsa definieras som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande av Världshälsoorganisationen (WHO). Hälsa är därmed något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är något positivt som omfattar goda livsvillkor, goda levnadsvanor och frånvaro av missbruk. Prioriterad målgrupp i kommunens arbete är barn, ungdomar och äldre. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Nöjd-Inflytande-Index (NRI) (2016) (2015) 34 (2013) 37 Kommunens möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens utveckling (index) (2015) 63 (2014) Valdeltagande i allmänna val (2014) 85,1 % Valdeltagande mäts vid valår Valdeltagande mäts vid valår
22 14(48) Självskattad hälsa (Stockholms (2014) 64 % läns landsting) (2010) 66 % Ohälsotal (SCB) (2014) 31,8 (2013) 30,3 Medellivslängd för män (2015) 79,1 (2014) 79,0 Medellivslängd för kvinnor (2015) 82,8 (2014) 81,9 71 % 75 % 30,0 28,0 Inget målvärde Inget målvärde Inget målvärde Inget målvärde Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande Tillgången till ett förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för barns och ungdomars livssituation. Nu och senare i livet. Utbildningen ger alla likvärdiga möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar. För barnen och ungdomarna är den trygga och utvecklande miljön både socialt och fysiskt, samt utbudet av bra kultur och fritidsaktiviteter viktiga förutsättningar för framtiden. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen Rädda barnens mätning av Inget målvärde Inget målvärde barnfattigdom Barn/ Personal i förskolan
23 15(48) Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn Mål 8. Nynäshamn kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle Nynäshamns kommuns verksamheter präglas av hållbar utveckling och är ett föredöme för kommuninvånare och företag i kommunen. Kommunen arbetar förebyggande, anpassar verksamheten så att livsbetingelserna inte försämras och generellt eftersträva resurseffektiva insatser. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel inköpta ekologiska (2015) 19,3 % 30 % 35 % livsmedel i den kommunala organisationen (2014) 10,8 % Andelen fossilbränslefria bilar i kommun och helägda bolag (ägda (2014) 2 % 5 % 10 % och leasade) Förändring av energianvändning i kommunens verksamheter och helägda bolag (sedan 2009) Minskat energiuttag i kommunens verksamhetslokaler 5 % 5 % Mål 9. Nynäshamns natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas Nynäshamn har stora natur- och kulturvärden som både bevaras och utvecklas. Tillgängligheten finns till kommunens naturområden för alla invånare och besökare. Viktiga stråk och svaga samband i grönstrukturen är stärkta, kulturvärden synliggörs och vattenmiljöers ekologiska status är goda. Verksamheter och aktiviteter på landsbygden och i skärgårdsområdet som går att förena med en god resurshushållning och som bidrar till att stärka värdena främjas. Indikator/ Nyckeltal Senaste utfall Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andelen ny bebyggelse som kan (2014) 95 % 100 % 100 % anslutas till kommunalt VA (2013) 70 % Andelen kväve och (2014) 40 % 15 % 15 % fosforbelastning i kommunens vattendrag (2013) 20 % Andelen inventerade enskilda (2015) 20 % Inget målvärde Inget målvärde avlopp i kommunen (2014) 8 % Andel skyddad natur (av (2014) 7 % Inget målvärde Inget målvärde kommunens totala areal) (2013) 7 % Andel hushåll som lämnar Inget målvärde Inget målvärde matavfall för biologisk behandling eller hemkomposterar Förändring av växthusgasutsläpp per invånare sedan 2006 (exkl. raffinaderi och bränslehantering) Inget målvärde Inget målvärde
24 16(48) Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling Skatter och generella statsbidrag För budgetåret 2017 är utgångspunkten att kommunens skatter och generella stasbidrag kommer att uppgå till miljoner kronor. Bedömningen görs utifrån Sveriges kommuners och landstings prognos den 5 oktober Skatteprognosen 5 oktober visar att kommunens skatter och generella stasbidrag hamnar något högre än jämfört med Mål och budget åren År Remisversion Budget per juni Prognos per 5 okt Välfärdstjänster* MoB * Regeringens aviserade satsning på välfärdstjänster (10,0 miljarder) återfinns inte i prognosen och ligger därför som en tillkommande rad Konjunktur och prognoser Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en rad åtgärder från stat, kommuner och landsting. Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts, genom den starkt ökande befolkningen. Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat barnafödande. Skatteunderlaget räcker inte för att möta de ökade kraven. Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Det är därför nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer krävas en rad åtgärder under lång tid. En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Om stora skattehöjningar ska undvikas behöver kommunen fortsätta att effektivisera sina verksamheter, förändra arbetssätt och tillämpa ny kunskap och teknik. Nationella nyckeltal Arbetslöshet 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,5 % 6,6 % Inflationstakt KPIF* 1,3 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % BNP 3,5 % 2,5 % 2,0 % 2,2 % 2,7 % *KPIF konsumentprisindex med fast ränta är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI
25 17(48) Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling Nynäshamns kommun tog under våren 2016 fram en befolkningsprognos för åren I början av 2016 uppgick kommunens befolkning till personer. Vid utgången av 2025 beräknas befolkningen uppgå till personer, det innebär en ökning med totalt invånare under prognosperioden. Den prognostiserade befolkningsökningen är kopplad till antalet nya bostäder som planeras i kommunen. Det tillsammans med oroligheter i omvärlden och i framtida flyktingströmmar gör att prognosen i ett längre tidsperspektiv bör tolkas med försiktighet. Nynäshamns kommuns befolkningsökning 2015 samt prognos över befolkningsutvecklingen år Nynäshamns kommun har i likhet med övriga riket en åldrande befolkning. Antalet invånare som är i yrkesverksam ålder minskar succesivt i relation till antalet äldre och barn och unga, det gör att försörjningskvoten ökar. En annan strukturell förändring är att antalet äldre inom några år blir fler än antalet barn och unga. Efterfrågan på olika former av samhällstjänster varierar över tid efter invånarnas ålder. Ur planeringssynpunkt är det viktigt att känna till åldersstrukturen eftersom den påverkar det framtida behovet av samhällstjänster. I Nynäshamns kommun utmärker sig tre åldersgrupper eftersom invånarantalet är högre i dem jämfört med kommunens övriga åldersgrupper. De tre åldersgrupperna består av de stora födelsekullarna på 90-talet, invånare födda i slutet av 60- talet och i början av 70- talet (variera dock inom spannet), samt de stora födelsekullarna från 40-talet. Under prognosperioden kommer antalet invånare i de tre grupperna fortsätta vara högre jämfört med övriga åldersgrupper, men skillnaderna kommer att jämnas ut något. Befolkningsökningen under perioden kommer främst att ske inom förskola/skola och bland invånare över 75 år.
26 18(48) Kostnadsutveckling och volymförändringar Bedömningen är att kommunens skatter och statsbidrag kommer att uppgå till miljoner kronor år Kostnadsökningen i budgeten för 2017 har beräknats för, arbetskraftskostnader till 3,0 % samt övriga kostnader till 2,0 %. Påslaget är gjort utifrån SKL:s rekommendationer. Kommunbidragsfördelningen 2017 Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen 2017 är Mål och budget för år 2016, som fullmäktige beslutade om i november Verksamhetsförändringarna inarbetade i budget 2016 ligger fast för kommande planeringsperiod. Förändringar enligt beslut i tertialrapport har beaktats i budgeten för Det innebär att förändringar som har effekt på kommande år ligger kvar medan förändringar som enbart gäller för innevarande budgetår tas bort. Mål och budget oktober 2016 Justerad budget 2016 Pris/ personal Volym Vsh förändring Förslag 2017 Kommunstyrelsen 135,1 2,7 13,5 149,1 Mark och exploatering 9,0-2,0 7,0 Barn- och utbildningsnämnden 594,5 11,8 6,6 12,3 625,3 Kultur- och fritidsnämnden 50,0 1,0-2,6 45,8 Socialnämnden 460,5 9,1 5,3 1,6 476,5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59,0 1,1 3,1 59,9 Summa nämnder 1 308,1 32,3 11,9 27, ,7 Finansförvaltningen 29,0-2,0 27,0 Budgeterat resultat 20,0 20,0 Personalkostnad 1 % (centralt) 0,0 7,0 7,0 Kommunstyrelsens reserv 6,2 7,4 Summa kommun 1 363, ,0 Vatten och avlopp inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är helt taxefinansierad och finns ej med i tabellen. Kommunstyrelsens reserv Med hänvisning till vissa osäkerhetsfaktorer, som exempelvis befolkningsutveckling och volymförändringar 2017, kommer 7,4 miljoner kronor inte att fördelas ut. Reserven läggs under kommunstyrelsen och beaktas under kommande budgetår. Exempel på osäkra kostnader är evakueringskostnader av förskolor, eventuell permanentning av Tema fritids och socialnämndens kostnadsökningar på grund av Försäkringskassans förändrade bedömningar av personlig assistans. En annan osäkerhet är förändringarna i ersättningssystemet för ensamkommande flyktingbarn och andra flyktinggrupper.
27 19(48) Uppräkning av pris- och personalkostnad Arbetskraftskostnaderna för respektive nämnd är uppräknade med 2,0 % och övriga kostnader med 2,0 %. Detta är gjort utifrån SKL:s rekommendationer och proportionerligt utifrån nämndernas respektive andel av personalkostnader och övriga kostnader. 1 % av arbetskraftskostnader är inte utlagt på nämnderna utan avsatta för gemensamma åtgärder i kommunens lönebildningsprocess. Budgeten för lönebildningsprocessen är på 7 mnkr och är placerad centralt. Personalomkostnadspålägget kommer 2017 att vara oförändrat. Volymförändringar Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har kompenserats utifrån kommunens befolkningsprognos Hyresförändringar Utifrån Nynäshamns kommuns hyresmodell sker en justering mellan förvaltningar inför budgetår baserat på tillkommande eller avgående fastigheter, avskrivningar och förändringar i ansvaret för fastigheten. Hyresnivån justeras även utifrån självkostnad för fastigheten. Förändringar som påverkar 2017 års budget: Skillnad Kompensation i resursfördelningen Justering Socialnämnden Barn och utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Nämndhuset Totalt Framförallt är det två nämnder som berörs: Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för framförallt inhyrning av moduler för förskola men även viss upprustning av skolor. För Kultur- och fritidsnämnden förändras nämndbidraget nedåt pga. av minskade kostnader för avskrivningar. Mellan dessa nämnder har hyror även justerats pga. nyttjande t.ex. ishallen som barn och utbildningsnämnden har 36 % av och kultur och fritidsnämnden resterande. I båda fallen är det både intäkter och kostnader som tillkommer eller försvinner. Kvarvarande total hyreskostnadsökning justeras via kommunstyrelsens reserv. Verksamhetsförändringar Respektive nämnd har föreslagit verksamhetsförändringar. I förarbetet till Mål och budget har dessa beaktats och delar lyfts in i föreslagen budgetram. Barn- och utbildningsnämnden Nämnden kommer 2017 införa ett nytt resursfördelningssystem. Förändringarna tar fasta på Skolinspektionens kritik och möter kraven i skollagstiftningen. Resursfördelningssystemet ska implementeras under budgetåret Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsram utökas därför med 10 miljoner kronor och innebär en satsning på stöd inom skolan bland annat genom utökat
28 20(48) individuellt stöd som särskilda undervisningsgrupper. Men även utvecklat språkstöd samt en satsning på psykolog och utvecklingslärare. Barn- och utbildningsnämnden erhåller också 2,5 miljoner kronor för en satsning på minskade barngrupper inom förskolan. Planeringen innebär en minskning med genomsnitt ett barn per avdelning inom kommunen. Satsningen finansieras delvis med statsbidrag. Totalt 12,5 miljoner kronor Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2015 beslutades att överföra det övergripande ansvaret för kommunens sommarjobb från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen fr o m 1 januari Kommunfullmäktige beslöt även att överföra budgetanslaget för kommunens sommarjobb med 5,5 mnkr från barn- och utbildningsnamnden till kommunstyrelsen. I budget 2017 genomförs en budgetsjustering för båda nämnderna. Totalt överförs 5,5 miljoner kronor från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Socialnämnden Nämnden genomför en särskild satsning på uppdragsutbildning motsvarande omvårdnadsprogramet med 0,3 miljoner kronor. Satsningen är en del av integrationen av nyanlända och avser utbildning med 24 platser under 2 terminer. Socialnämnden erhöll ett utökat nämndbidrag i samband med tertialrapport för lönesatsningen i det centrala avtalet för undersköterskor. Nämnden kompenseras med 0,5 miljoner kronor för helårseffekten av avtalet. Den treåriga satsningen på socialsekreterare fortsätter, avsatt medel per år är 0,8 miljoner kronor. Totalt 1,6 miljoner kronor Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämnden har beslutat om en skötselplan som visar vad stadsmiljöavdelningen bör utföra avseende den yttre miljön. Förvaltningen får en utökning av kommunbidraget med 2,5 miljoner för att höja nivån på renhållningen och grönyteskötseln i kommunen. I samband med framtagande av detaljplaner med anledning av VAutvecklingsplanen tillskjuts 0,5 miljoner kronor för planarbeten. Kostnaden är initial och kommer med tiden att finansieras genom bygglovsavgifter. Enligt tidigare beslut (mål och budget 2013) utlovades en utökning med 35 % inom fixartjänsten för funktionshindrade under 65 år. Utökningen kostnadsberäknas till 0,2 miljoner kronor och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra förändringen. Totalt 3,2 miljoner kronor
29 21(48) Enligt beslut i samband med miljö och samhällsbyggnadsnämndens utredning gällande fastighetsavdelningen beslutades att ansvaret för skogsförvaltningen. Ansvaret och resursen för förvaltningen förs över till kommunstyrelsen. Totalt 0,4 miljoner kronor Kultur och fritidsnämnden En aviserad höjning med 0,25 miljoner kronor för serviceavtalet avseende vaktmästartjänster, främst för Kvarnängens IP, ishall och simhall. Nämnden kommer att se över interndebiteringarna och taxorna i anläggningar, men bedömer att det kan bli svårt att hämta hem hela höjningen inför Nynäshamns Kommun deltar under 2017 tillsammans med 115 av Sveriges kommuner i en gemensam upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem, som ersätter det gamla. Förändringen ska effektivisera och modernisera bokningsoch bidragshanteringen Kostnad för 2017 ca 0,1 mnkr. Total kostnad 0,35 miljoner kronor Kommunstyrelsen Kommunförbund, gemensamma nämnder får en uppräkning med 2,0 miljoner kronor som finansierar Nynäshamns kostnader för gemensamma tjänster. Ökat antal godemän för barn och ungdomar under 18 år innebär högre kostnader för överförmyndarnämnden. En satsning med fyra tjänster genomförs på upphandlingsnämnden utifrån att efterfrågan på upphandlingar ökar genom att verksamheterna och regionen växer och genererar mer och oftare större investeringsprojekt. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erhåller en satsning på 0,75 miljoner kronor. Det är framförallt en kvalitetshöjning med att digitalisera kommunfullmäktige genom ett digitalt system för möten. Kommunen börjar även med förberedelserna för val Valnämnden tillsammans med berörda tjänstemän kommer att påbörja arbetet för att öka valdeltagandet. Kommunstyrelseförvaltningen erhåller en utökning med 2,9 miljoner kronor. Stödfunktionerna utökas med 2,0 miljoner kronor utifrån nämndernas efterfrågan bland annat genom att öka ekonomistödet till barn- och utbildningsnämnden och stöd i arbetsgivarfrågor. De kommungemensamma systemen utvecklas, till en kostnad av 0,3 miljoner kronor. Kommunhusets gym är i dag välbesökt men utrustningen är uttjänt och en satsning på gymmet genomförs med 0,1 miljoner kronor. Förvaltningen tillförs även utredningsmedel med 0,5 miljoner kronor för kommunövergripande utredningar. Kontaktcenter planeras att starta i början av Medel för att finansiera delar av driften har varit en del av kommunstyrelsen reserv under Inför 2017 flyttas 1,6 miljoner kronor över till kommunstyrelsen för kontakcentrets finansiering. Total kostnad 7,3 miljoner kronor
30 22(48) Investeringar En investeringsplan är framtagen för perioden. Nynäshamns kommun kommer att gå in i en investeringstung period genom att ett antal verksamhetslokaler behöver åtgärdas alternativt ersättas samt att genom den ökade befolkningen behöver verksamhetslokaler nyanskaffas. Utrymme för investeringar är utan nya lån ca 90 miljoner kronor per år vid ett resultat för kommunen på 2 %. Högre investeringsnivåer behöver finansieras genom effektivisering i verksamheterna. Från Prognos Nämnd tidigare år Kommunstyrelsen 8,5 6,3 4,0 5,0 0 0 Barn- och utbildningsnämnden 8,1 6,0 7,3 7,3 7,3 7,3 Kultur- och fritidsnämnden 0,3 0,3 0,85 0,3 0,3 0,3 Socialnämnden 5,6 5,6 2,5 2,5 2,5 2,5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA och 38,8 38,8 29,0 20,0 20,0 20,0 fastighet Fastighets- och serviceavdelningen 245,2 158,7 65,0 120,0 125,0 115,0 - Förskola 50,0 50,0 5,0 30,0 5,0 25,0 - Skola ,0 40,0 -Vård och omsorgsboende 0 10,0 40,0 50,0 0 - LSS bostäder ,0 0 - Hyresgästanpassningar 0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Reinvesteringar och Underhåll 80,9 64,6 30,0 30,0 30,0 30,0 - Övrigt 39,3 25, Energi- och miljöinvesteringar 75,0 18, Vatten och avlopp 21,5 21,5 15,0 15,0 15,0 15,0 SUMMA 328,0 237,2 123,6 170,1 170,1 160,1 VA-utbyggnad (med anledning av VA-plan) 18,0 18,0 4,6 19,0 76,0 90,0 Beskrivning av investeringsobjekt Kommunstyrelsen erhåller 1,0 miljoner kronor i ytterligare 1 år för upphandling av ekonomisystem samt 2,0 miljoner kronor för projekt E-arkiv. Med början 2017 avsätts 1,0 mnkr för planering av en upphandling för IT-drift för kommunen, totalt 5,0 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden erhåller 7,3 miljoner kronor per år. Av det går 2,2 miljoner kronor till fortsatta IT-investeringar enligt den framtagna ITstrategin. Övriga investeringsmedel går till reinvesteringar inom skola och förskola.
31 23(48) Kultur- och fritidsnämnden erhåller 0,85 mnkr för 2017 för utbyte av registreringssystem i biblioteket samt upprustning av idrottsmaterial i hallarna. Övrig period erhåller nämnden 0,3 miljoner per år som för reinvesteringar. Socialnämnden får 2,5 miljoner kronor per år. Av dessa går en miljon kronor till arbetsmiljöåtgärder, en miljon kronor till IT-investeringar och 0,5 miljoner kronor till inventarier. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har totalt ansvar för den största andelen av investeringsbudgeten, totalt 109 miljoner kronor för år Därefter ökar behoven utifrån fastighetsrelaterade investeringsbehov. 15 miljoner kronor per år går till VA-verksamheten för bland annat investeringar för fortsatt utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningsnät. VAutbyggnaden utifrån VA-planen är beaktad i investeringsplanen från och med Av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel går 70 miljoner kronor, för år 2017, fastighetsavdelningen. Den större delen för 2017 är reinvesteringar och underhåll på kommunens verksamhetsfastigheter samt påbörjad projektering för vård och omsorgsboende. Investeringsmedel för reinvesteringar och underhåll är kopplat till budgetåret och ska finansieras genom årets avskrivningar. Inom fastighetsområdet planeras två nya förskolor i Nynäshamns tätort under perioden. Inom gatuområdet planeras främst Nynäsvägen etapp 3 att genomföras. Under perioden kommer insatser inom Ösmo vägnät att genomföras i flera etapper. Vidare krävs fem miljoner för att slutföra Ösmolyftet under Under 2017 kommer Svandammsparken att rustas liksom lekplatserna på Heimdal och Höjdgatan. Gästhamnen har mest löpande reinvesteringar under perioden, framför allt för underhåll av befintliga anläggningar för båtlivet. En större satsning genomförs 2017 och avser utbyte av hela Fiskebryggan. VA-planen Genomförandet av VA-utvecklingsplanen har inletts. Under 2017 sker projektering och själva genomförandet startar 2018 vid Älgviken till Solsa samt Östra Segersäng. Under inleds utbyggnaderna till Oxnö samt till Landfjärden. Exploateringar Under pågår exploateringar för såväl bostäder som verksamheter. Exploateringsobjekten återfinns till största delen inom Nynäshamns tätort. Redan påbörjade projekt som fortsätter/avslutas är Telegrafen/Vaktberget, Västra Segersäng, Källberga, gästhamnsområdet, kvarteret Järnvägsparken och Kalvö verksamhetsområde. Nyexploatering inom norra Landfjärden beräknas starta under planeringsperioden.
Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030
Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas förslag till Nynäshamns kommuns Mål och budget
Rev: 2016-10-18 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas förslag till Nynäshamns kommuns Mål och budget 2017 2020 2(48) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Framtidsvision för Nynäshamns
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas förslag till Nynäshamns kommuns Mål och budget
Rev: 2016-10-21 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas förslag till Nynäshamns kommuns Mål och budget 2017 2020 2(45) Den politiska ledningen har ordet... 3 Framtidsvision för Nynäshamns kommun...
PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas
Mål och budget Satsningar i Nynäshamn kommun
Mål och budget 2018 Satsningar i Nynäshamn kommun Plattform för Nynäshamn Nynäshamns kommun har en positiv och hållbar utveckling och tillväxt som framför allt vilar på fem hävstänger; Förbättra förutsättningarna
BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)
BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP) Sammanfattning: Endast ett mål, mål 8 kan anses uppfyllt helt. För tre mål går hälften eller mer
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Upprop och anmälningar om förhinder
1(5) Kf 1 Kf (1) Upprop och anmälningar om förhinder 2(5) Kf 2 Kf (2) Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 9 november 2015.
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...
INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Antagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
K U N G Ö R E L S E Upprop och anmälningar om förhinder Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Justering av sammanträdets protokoll
K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 december 2016 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 181. Upprop och anmälningar
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl
UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-07 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2016-11-16 kl. 15.00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar Anmälan om förhinder lämnas till Yvonne
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1
Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd
Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020
Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan
Nämndsplan Socialnämnden - Preliminär nämndsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3 1.3 Nämndens ansvarsområde... 3
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 76 Dnr KS/2017:144. Justering av målvärden kommunmål 2018
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-04-23 1 (1) Sida 76 Dnr KS/2017:144 Justering av n kommunmål 2018 Bakgrund Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Vision Vision. Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen
Vision 2040 Vision Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2017-02-02 Giltighetstid:
Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.
Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:
Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker
Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Riktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Strategisk inriktning
PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen
PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn lokal: Landsort, kl. 08:30-11.30 Beslutande Anna Ljungdell (S) ordförande Daniel Adborn (L), tjänstgör ej 203 p g a jäv Thomas Johansson, (S), tjänstgör
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Årsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Mål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan
Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Datum 2019-01 -23 Dnr KS 2018/0292 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta
Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden
Sundbybergs stads budget 2016 med plan för
2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den
Upprop och anmälningar om förhinder
KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(7) Kf 1 Kf (1) Upprop och anmälningar om förhinder KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 2(7) Kf
STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige
STRATEGISKT PROGRAM Gäller från och med budgetåret 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 PÅ VÄG MOT 2030 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Det strategiska programmet
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Visioner och kommunövergripande mål
Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.
Vision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:
Kommunövergripande mål
Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:
Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning
Regler för partistöd för mandatperioden KSN
KF 14 11 juni 2018 17 (30) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-05-30 88 Regler för partistöd för mandatperioden 2019-2022 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Antagen av kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.
RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
Överförmyndarnämndens verksamhetsplan
1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2018-2020 Dokumenttyp Plan för Överförmyndarnämnden Beslutad av Överförmyndarnämnden Beslutad Diarienummer ÖFN/2017:2006 Kontrollstation Överförmyndarnämnden Giltighetstid
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka
Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog
Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning
Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning Antaget av: Kommunfullmäktige den 2018-09 xx Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-08 - xx Datum för revidering: 2022-11-29 Ansvarig för revidering:
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Tillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-08 1 (1) Sida 116 Dnr KS/2018:4 Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Bakgrund Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen
Österåkers kommuns styrdokument
Österåkers kommuns styrdokument Näringslivsstrategi för Österåkers kommun 2017-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-08-28, 8:25 Dnr: KS 2016/0150 Kommentar: Till näringslivsstrategin finns en tillhörande
Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt
Vision och mål för Åstorps kommun
Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Folkhälsa i Bollnäs kommun
KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro
Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.
Årsredovisning i korthet 2017 fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 Forshaga kommuns årsredovisning är en redogörelse över hur våra verksamheter