GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT"

Transkript

1 GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Behandlad i kommunstyrelsen , i kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT KOMMUNENS ORGANISATION REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN BUDGETDELENS UTFALL INVESTERINGSDELENS UTFALL KOMMUNLEDNING SOCIALNÄMNDEN ALLMÄN SOIAL VERKSAMHET HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG SKOLNÄMNDEN UNDERVISNINGSVERKSAMHET BARNOMSORG BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET BYGGNADSNÄMNDEN KOMMUNALTEKNIK BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN LANTBRUKSNÄMNDEN BOKSLUT RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING NOTER TILL BOKSLUTET FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN

3 4.9 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT REVISORSANTECKNING REVISIONSBERÄTTELSE bilaga 3

4 1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE Kommunstyrelsen i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år Befolkning Getas befolkning var personer. Detta innebär en ökning av befolkningen med sex personer eller 1,2 procent i jämförelse med Över en tioårsperiod har kommunens befolkning ökat med 22 personer. Ingen stark befolkningstillväxt är att vänta under de närmaste åren. Målsättningen är att bibehålla ett stabilt befolkningsunderlag. Paradoxalt nog utgör de enskilt främsta framgångsfaktorerna också de främsta riskfaktorerna. Geta kommun kommer att få kraftigt minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp. Grovt räknat minskar landskapsandelarna med euro vid 507 invånare. Däremot har landskapsregeringen aviserat att ett nytt landskapsandelssystem är att vänta och de preliminära uppgifterna gör gällande att det nya systemet blir i kraft innan Geta blir av med landskapsandelar enligt nuvarande system. Bokslutet Geta bokslut uppvisar ett resultat om euro. Skatteintäkterna blev cirka euro högre än beräknat ( euro) och är något högre i jämförelse med bokslut Totalt erhöll kommunen euro i landskapsandelar, cirka euro högre än budgeterat. På grund av att budgeteringen inte medgett oväntade utgifter har ett flertal ärenden gällande tilläggsmedel behandlats under året. Cirka euro beviljades av fullmäktige i tilläggsmedel, huvudsakligen för extra utgifter inom äldreomsorgens institutionsvård. Trots beviljade tilläggsmedel överskrider budgeten med euro eller 1,7 % medan investeringarna underskrider budgeten med euro eller 28,4 %. Underskottet kan härledas till främst stor personalomsättning och flytt av kansliet. Händelser under året Under året ändrades tjänsten ekonomisekreterare på 60 procent till ekonom om 100 procent då behoven inom bokföring och ekonomisk uppföljning kräver utökade resurser. Under andra delen av år 2015 var kommundirektörstjänsten vakant. Syftet var att utreda en förvaltningsreform för att effektivsera kommunens beslutsfattande och fatta beslut om framtida resursbehov. Tjänsten lediganslogs i december. Beslut om reformen bordlades så att det nytillträdda fullmäktige skulle få möjlighet att ta slutlig ställning i frågan år Under året deltog kommunen i en samarbetsutredning som utfördes gemensamt för Finström, Saltvik och Geta. Geta den 24 maj 2016 Gustav Blomberg 4

5 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2015 uppgår till euro. Detta är en ökning av nettoutgifterna med 11,5 procent i jämförelse med 2014 års bokslut. I jämförelsen ska beaktas att en grundlig genomgång av bokföringen skett under år 2015 och till vissa delar är en jämförelse med tidigare års resultat missvisande på grund av bokföringstekniska skäl. Därtill har under många år kommunens utgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att ökade behov inte mötts fullt ut. Kommunen är i ett skede då åsidosatta åtgärder bör vidtas i en allt större utsträckning. Konstateras även att vissa kostnader har definierats som investeringsutgifter trots att de borde planerats så som underhållskostnader i budgetskedet. Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna underskred budgeterade medel men avgiftsintäkterna överskred förväntat utfall med cirka euro. Personalkostnaderna blev cirka euro högre än slutlig budget. Personalkostnader utgör nästan exakt 50 procent av kommunens verksamhetsbidrag. Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för bland annat vård vid De Gamlas Hem (Oasen). De utökade kostnaderna kunde inte justeras med minskade utgifter inom andra områden eller utökade intäkter i samma utsträckning, varför det ursprungliga budgeterade överskottet om blev ett minusresultat. Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna utvecklades något bättre än budgeterat och det slutliga utfallet var euro mot budgeterade euro. Den positiva utvecklingen syns i samtliga skatteslag. Landskapsandelarna blev strax över budget, euro mot euro. Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2015 slutade på euro. Räntekostnaderna var på samma nivå som år 2014, euro. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Kommunens underskott för år 2015 blev euro. 5

6 I den kommunala ekonomi är målet inte maximal ekonomisk vinst med dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget åt 2015 räckte inte till att täcka upp för kommunens investeringar om totalt euro och det totala amorteringsbehovet om cirka euro 6

7 2.2. KOMMUNENS ORGANISATION Vid utgången av verksamhetsåret bestod kommunens organ av följande ledamöter: Kommunfullmäktige Mandatperioden Ordförande Dan-Johan Dahlblom Vice ordförande Gun-Britt Lyngander (GL) suppleant Linda Fellman (GL) Alfons Henriksson (GL) suppleant Ulf Johansson (GL) Marianne Häggblom (Lib) suppleant Gunnel Henriksson (GL) Anders J Jansson (GL) suppleant Madeleine Mattfolk (Lib) Ramona Jansson-Eker (GL) suppleant Conny Sahlin (Lib) Ronald Källström (Lib) suppleant Nils-Olof Sundblom (Lib) Helena Martinsson (GL) Jenny Stara (GL) Kommunstyrelse Mandatperioden Ordförande Ingvar Björling ersättare Ole Österlund Vice ordförande Kjell Berndtsson ersättare Diana Nurmi Camilla Andersson ersättare Yngve Österlund Gerd Bergman ersättare Tommy Ahonen Gunnel Nordlund-White ersättare Britt-Marie Henriksson Socialnämnden Kommunens nämnder Mandatperioden Ordförande Alfons Henriksson ersättare Dan-Johan Dahlblom Vice ordförande Marianne Asp-Gottberg ersättare Ines Sundberg Anders J Jansson ersättare Ingvar Björling Carina Saether ersättare Helena Martinsson Gunnel Nordlund-White ersättare Linda Fellman Carl-Henrik Eriksson ersättare Ronald Källström Skolnämnden Ordförande Göran Gottberg ersättare Conny Sahlin Vice ordförande Camilla Eklund ersättare Helena Martinsson Henrik Sundberg ersättare Ramona Jansson-Eker Pia Småros-Berndtsson ersättare Anna Carlsson Jenny Stara ersättare Kim Björling Dan-Johan Dahlblom ersättare Andreas Engström Kommunstyrelsens representant: Camilla Andersson 7

8 Byggnadsnämnden Ordförande Yngve Österlund ersättare Camilla Eklund Vice ordförande Ingvar Björling ersättare Kenny Bergman Johanna Wendelin-Dahlblom ersättare Andreas Engström Anna Carlsson ersättare Jenny Stara Diana Nurmi ersättare Kim Björling Gemensamma räddningsnämnden Ordförande Kristian Aller, Jomala Medlem från Geta Krister Berndtsson ersättare Gun-Britt Lyngander Gemensamma lantbruksnämnden Ordförande Jan Salmén, Saltvik Medlem från Geta Inger Marie Sundblom ersättare Ingolf Strand 8

9 2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN Allmänt Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Ekonomi Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Utgiftsverifikat granskas och godkänns sedan ett par år tillbaka alltid av två olika personer. Program för intern kontroll har delats ut till nya förtroendevalda i styrelse och fullmäktige, samt till nytillträdda förmän och budgetansvariga tjänstemän. Under år 2015 har fokus legat på att göra rättelser i bokföringen och få interna rutiner att fungera. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen har därmed till viss del varit bristfällig. En löpande avstämning har dock genomförts på tjänstemannanivå och i dialog med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningen kan därutöver komma att formalisera och ta i bruk ytterligare rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Den interna kontrollen hade under 2014 brustit vad gäller korrekt verifikathantering, tydlig och korrekt utförd bokföring, samt, på grund av ovanstående, korrekt budgetuppföljning. Problemen uppdagades i och med arbetet med bokslut För att åtgärda problemet har kommunen haft dialog om problematiken med kommunens revisor, hyrt in bokföringskonsult för att åtgärda akut kompetensbrist samt justerat tjänsten som ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent vilken tillsattes i april Arbetet med att reda ut bokföringen har pågått hela Kommunens tillgångar och personal Kommunen har inte tagit i bruk något program för anläggningstillgångar. En översyn av arbetet med anläggningstillgångarna har skett under år 2015 och i samband med upprättandet av bokslutet. 9

10 Extern personal har anlitats för att granska hanteringen av anläggningstillgångarna. Målsättningen är att ta i bruk relevant programvara. Kommunens storlek gör att det inte finns någon överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställa och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet. 10

11 3. BUDGETDELENS UTFALL Resultaträkningen INTÄKTER BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter INTÄKTER Totalt KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader KOSTNADER Totalt VERKSAMHETSBIDRAG Totalt SKATTEINKOMSTER Kommunal inkomstskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Källskatt SKATTEINKOMSTER Totalt LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel Kompensation för skatteavdrag Landskapsandel för social- och hälsovård Landskapsandel för undervisning och kultur Finansieringsunderstöd Kompensation för kapitalinkomstskatter Övriga landskapsandelar LANDSKAPSANDELAR Totalt FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt ÅRSBIDRAG AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt EXTRAORDINÄRA POSTER RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt

12 Intäkter Kostnader 12

13 Skattenivåer Inkomstskatteuttaget var för ,50%. Fastighetsskatterna var: 0,50% allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90% för övriga bostadsbyggnader 0,00% för allmännyttiga samfund 13

14 Verksamhetens finansiering och de externa verksamhetskostnadernas fördelning 14

15 3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL BUDGET 2015 BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 Diff. URSP SLUTG Plats PROJEKTtyp PROJEKT Euro Euro Euro Netto KOSTNADER Hemgården Byggnader Uteplatser till lägenheter Hemgården Inventarier Köksrenovering-luckbyte & kyl o frys Hemgården Byggnader Lägenhetsrenovering Dagis Byggnader Plattläggning mm Dagis Byggnader Ventilationsanläggning Dagis Inventarier Industridiskmaskin, köksrenovering Dagis Inventarier Nya gungställningar Dagis Inventarier Brandalarmanläggning Skolan Inventarier Köksinventarier Skolan Byggnader Ommålning Skolan Byggnader Värmeanläggning Allmänna områden Anläggningar Allmäna åtgärder Allmänna områden Anläggningar Bostadsplanering Vestergeta Övrigt Inventarier Gräsklippare fastighetsskötsel Övrigt Anläggningar Vägförbättringar (Snäckö/Ramsdal) Övrigt Byggnader Brandstation - projektering V / A Anläggningar Utbyggnad vatten o avlopp SUMMA UTGIFTER INKOMSTER Containerkansli Byggnader Försäljning containerkansli UTFALL NETTO

16 3.2 KOMMUNLEDNING C110 Kommunledning BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Uppgiftsområdet kommunledning omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för 2015 ett verksamhetsbidrag om , vilket överskrider budget med , vilket till största del beror på merkostnader i samband med flytt till nytt kommunkansli. Personalkostnaderna har ökat mot fjolåret bland annat på grund av utökning av ekonomtjänsten från 60% till 100%. Kommunen beslutade att efterskänka Geta Ungdomsförening ett förmedlat lån, men det har inte vunnit laga kraft. Besvär väcktes och ärendet är fortfarande inte avklarat. Kommunen erlägger en kostnad till Sunds kommun enligt samarbetsavtalet för löneräkning och löneadministration, kostnaden för året var , cirka 800 mer än året innan. Verksamhetsmål Målsättningen under år 2015 var att analysera kommunens organisation; bevaka och planera inför större förändringar hos samarbetskommunerna; upprätthålla dialog gentemot lanskapet vad gäller infrastruktur och lagstiftning samt öka kommunens attraktivitet genom kostnadseffektiva lösningar. Måluppfyllelse Konstateras kan att under hösten 2015 togs förslag fram på en ny förvaltningsstruktur. Behandlingen av denna fortsatte ännu in på det nya året Geta deltog i samarbetsutredning som genomfördes tillsammans med kommunerna Finström och Sund. Som utredare fungerade Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Projektets huvudsyfte var att ta fram underlag för att landskapsregeringen på kommunernas begäran kan tillsätta en kommunindelningsutredare. Fullmäktige i Geta beslutade att det nytillträdda fullmäktige år 2016 skulle fatta slutligt beslut med anledning av slutrapporten. Under året skedde flera kontakter med landskapsregeringen om Dånö- 16

17 bro. Kommunen har konsekvent fört fram att ansvaret för de reparationer som krävs är landskapet. Frågan är ännu inte slutbehandlad. Investeringar Inför år 2015 hade inte medel för investeringar för kommunledningen reserverats och inga behov uppstod under året. Kommunkansliet Kommunkansliets totala bemanning har fram till mars 2015 formellt omfattat 2,3 heltidstjänster fördelade på tre tjänsteinnehavare; kommundirektör (100 %), ekonomisekreterare (60 %) och byråsekreterare (70 %). I mars 2015 ombildades tjänsten ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent. Kommundirektörn avslutade sin tjänstgöring i augusti, och tjänsten lämnades vakant resten av året. Under perioden har kommunstyrelsens ordförande lett verksamheten med stöd av extern konsult. Konsultens arbetstid har motsvarat 40 procent av heltid. Ungdoms- och fritidsverksamheten Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och har tidigare legat under biblioteks- och kulturnämnden. Sedan år 2012 är verksamheten under kommunledningen. Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har bland annat betalats till Ålands 4-H distrikt, Geta kulturförning och IFK hockey. Under året beslutades att principerna för beviljande av föreningsstöd ska ses över och att beviljande och utbetalning sker under samma budgetår. Kommunen har fortsatt stöda en deltidsanställning för Geta ungdomsförening i syfte att stödja fritidsaktiviteter på kvällstid för kommunens ungdomar. Övriga resultatenheter Under år 2015 hölls lagtings- och kommunalval. Revision Revisorer som utfört revisionen: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Gunnel Henriksson. Krister Rehn (Oy Audiator Ab). 17

18 Nyckeltal Kommunfullmäktige Sammanträden Paragrafer Kommunstyrelsen Sammanträden Paragrafer Kommunkansliet Tjänstemannabeslut Personal 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 18

19 3.3 SOCIALNÄMNDEN C300 Socialnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Till socialnämndens ansvarsområden hör två verksamheter: allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. För Socialnämndens två verksamhetsområden var verksamhetsbidraget Budgeterade medel för året var Verksamhetsbidraget var lägre än året innan då verksamhetsbidraget för Socialnämnden uppgick till Detta hänför sig främst till det utökade behovet av service till äldre och köpta tjänster inom äldreomsorgen (Oasen boende- och vårdcenter) ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET C310 Allmän social verksamhet BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % INTERNA POSTER KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna Socialnämnden och socialkansliet, individoch familjeomsorg, handikappservice, specialomsorg, missbrukarvård och nykterhetsarbete, övrig socialvård samt sysselsättningsverksamhet. 19

20 Verksamhetsmål Det centrala målet är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Vid givandet av socialvård bör klientens egen åsikt beaktas och självbestämmanderätt respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter Att tillförsäkra god personalkompetens inom alla yrkesgrupper i den sociala förvaltningen genom fortbildning och professionell handledning. Att ta initiativ till mer samarbete med andra kommuner. Att anpassa den sociala servicen till ny lagstiftning. Måluppfyllelse Tjänstemännen har under året arbetat aktivt med socialt arbete. Klientkontakterna har främst skett genom möten, hembesök samt nätverksmöten med samarbetspartners och klienter. Tjänstemän från socialkansliet har funnits på plats i Geta på onsdag förmiddag. Under året har besöken i Geta statistikförts och andelen spontana besök var väldigt få. Regelbunden handledning med handledare via videolänk. Expertgruppen i barnskyddsfrågor har konsulterats i flera ärenden. Tjänstemän har deltagit i metodkurs i barnskyddsarbete (signs-of-safety) samt courage in social work (konferens i Helsingfors, delvis finansierad av arbetsgivaren), studiebesök till Gustavsgård i Helsingfors samt vem vårdar vem? (tvådagars kurs i Helsingfors). Personalen har ytterligare deltagit i kurser och föreläsningar som ordnats av samarbetspartners på hemmaplan. Barnskyddet har varit aktivt delaktiga i Rädda barnens barnskyddsprojekt under året och har tillsammans med övriga norråländska socialkanslier informerat och besökt barnskyddets viktigaste samarbetspartners i kommunen samt norra Åland. Under året har dataprogram för journalföring samt beslutsfattande köpts in för följande moduler; utkomststöd, barnskydd och handikappservice. I samband med införande av detta har personalen deltagit i utbildning. Att föra in klienter och skapa mallar för beslut, utredningar, planer etc. har varit tidskrävande. Under året har flera nya lagar inom det sociala verksamhetsområdet antagits i Finland, dock inte på Åland. Detta skapade en stor förvirring i vilka lagar som gällde under vilka tidsperioder. Informationen från landskapet har varit bristfällig. Geta kommun har handhaft barnskyddsjouren vid 2 tillfällen under året. Av de 101 samtal som togs emot av barnskyddsjouren (inkl. samtal som enbart gick till Tallbacken) berörde inget samtal barn i Geta. Barnatillsyningsmannen har fastställt flera faderskap och uppgjort flera avtal gällande underhåll, vårdnad och umgänge än under 2014 och Socialnämnden och -kansliet Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Till verksamhetsområdet hör också barnatillsyningsmannens uppgifter. 20

21 Verksamhetsmål Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Geta. Målsättningen är att även förbättra informationen om den sociala verksamheten och sociala förmåner. Måluppfyllelse Personalen har liksom tidigare år fortsatt arbeta både mot Finströms och Geta kommun för att ge service till kommuninvånarna. Information om de sociala verksamheterna har getts per telefon, besök och per Geta kommuns hemsida. Barnatillsyningsmannen har fastställt fler faderskap och skrivit fler avtal inom familjerätten än tidigare år Antalet sammanträden för socialnämnden har varit på samma nivå som tidigare år Ekonomi Kostnaderna för året var lägre än budgeterat, totalt cirka För år 2015 budgeterades medel för närståendevård yngre om under uppgiftsområde Allmän social verksamhet. Under året beslöts att alla kostnader för närståendevård uppbärs på uppgiftsområde Hemservice och äldreomsorg, men budgetmedlen omallokerades ej. Socialnämnden erlägger en kostnad till Finströms kommun enligt samarbetsavtalet, kostnaden för året var , cirka mer än året innan. Nyckeltal Socialnämnden har sammanträtt sex gånger under året. Antal sammanträden Paragrafer Fastställda faderskap samt avtal inom familjerätten. Fastställda faderskap Avtal om underhåll Avtal om vårdnad och umgängesrätt

22 Individ- och familjeomsorg samt socialt arbete Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialt arbete och barnskydd. Kostnaderna härrör placering i familjehem, stödpersonverksamhet, kostnader för fältarnas tjänster som köps av Mariehamns stad samt familjerådgivningstjänster som köps av Folkhälsan. Verksamhetsmål Att i enlighet med barnskyddslagen vidta åtgärder för tryggande av barns och ungas uppväxt genom förebyggande barnskyddsåtgärder samt öppenvård i överenskommelse med familjen. Placering med boende utanför hemmet är ibland en nödvändig åtgärd och som en följd av detta finns en skyldighet att ordna eftervård som ett stöd för ung person För att ge stöd till familjer i förebyggande syfte bör det fanns en möjlighet att anlita stödpersoner. Lagstadgad familjerådgivning ska erbjudas från Folkhälsans familjerådgivning. Kommunen deltar i bekostandet av fältarverksamheten enligt befolkningsantal. För akuta placeringar på Tallbacken fanns ett litet anslag. Ekonomisk beredskap för köp av juridisk experthjälp, familjearbete samt barnskyddsjour enligt lagstiftningen fanns i anslaget. Tyngdpunkten i socialt arbete och barnskyddsarbetet i Geta kommun skulle vara att arbeta förebyggande med olika former av öppenvård Måluppfyllelse Folkhälsans familjerådgivningar har varit en viktig samarbetspartner inom barnskyddsarbetet och många familjer har hänvisats dit. Besöken har ökat. Tallbacken eller någon annan form av anstaltsvård för barn och ungdomar har inte anlitats under året. Den antogs ny lagstiftning gällande familjehemsvård. Den nya lagstiftningen ställer krav på utbildning och handledning för familjehemmen, ansvarsperson i kommunen för familjehemsvården, minimikostnader för kostnadsersättning och arvode etc. Därav har tjänstemännen utarbetat en Anvisningar inom familjevård för barnskyddet i Geta kommun och nya uppdragsavtal har ingåtts med samtliga familjehem. Familjehemmen har erbjudits möjlighet att delta i utbildning och avtal om handledning håller på att upprättas. Samtliga familjehem inkl. de med avtal om eftervård har besökts av både barnets socialarbetare samt socialchefen som är ansvarig kontaktperson för familjehemsvården. Barnskyddet har under året inte haft möjlighet att arbeta förebyggande i någon större utsträckning beroende på att antal barnskyddsanmälningar har ökat. Tröskeln för att inleda utredning om barnskyddsbehov har varit låg vilket har lett till att många utredningar har genomförts. Påpekas bör dock att en stor del av anmälningarna har varit av allvarlig karaktär och behov av barnskyddets stödåtgärder har funnits i familjerna. Vårddygnen i familjehem är på samma nivå som tidigare men nya familjehem har tillkommit. I vårddygnen för familjehem räknas inte eftervård. Ekonomi Kostnaderna för placering i familjehem har ökat till följd av ny lagstiftning med ökade kostnader för arvode, kostnadsersättning etc. samt till följd av nya familjehem. Kostnaderna för familjerådgivningen är högre än budget till följd av ökad nyttjandegrad. 22

23 Vissa av de inkomster som kan ses inom verksamhetsområdet härrör sig från medel som kommunen har rätt att handa för placerade barn. Delar av dessa medel ska återbetalas till de placerade barnen efter placeringens avslut vilket gör att medlen inte bör beaktas som en inkomst i sin helhet. Nyckeltal FH familjerådgivning Antal besök Kostnad /besök 120,00 107,00 102,75 Vård i familjehem, vårddygn 703* Stödåtgärder (antal familjer) 3** 2*** 2*** Barnskyddsanmälningar Barnskyddsanmälningar, antal barn Antal utredningar om barnskyddsbehov * Eftervård ingår ej i antal vårddygn ** Finströms kommun har sålt familjearbete till Geta kommun under året *** ekonomiskt stöd till barnfamiljer ingår Handikappservice Verksamhetsområde De subjektiva rättigheterna är färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost samt delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga funktionerna. Handikappservicens budget omfattas av kostnader för understöd till handikappade, byggtjänster, stöd för personliga assistenter och färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd p.g.a. handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner. Verksamhetsmål Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner 23

24 Måluppfyllelse Färdtjänsten har utnyttjats i större omfattning än budgeterat. Antalet färdtjänsttagare har också ökat vilket påverkar utnyttjandet. Två klienter är beviljade personlig assistans per den Ekonomi Handikappservicen för år 2015 är omkring lägre än budgeterat. Handikappfärdtjänst, Kostnader ,29 Antal färdtjänsttagare Handikappservice kostnader tot , , ,39 Beviljade ändringsarbeten i bostad Kostnad 0 Antal beviljad personlig assistent 2 2 Kostnad assistent 24253, Antal beviljade redskap/maskiner 2 3 Kostnad redskap/maskiner Antal stödperson för handikappad 0 Specialomsorgen Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar specialomsorg och är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund k.f och De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter. Verksamhetsmål Att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge utökad service. Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behov av tjänster men det är socialnämnden som beviljar individuell service inom omsorgens verksamhet. 24

25 Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner Måluppfyllelse Målsättningen att bevilja efterfrågad service har uppfyllts genom boendeservice, dagverksamhet, semester- och fritidsverksamhet, specialfritidshem och förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund samt lägerverksamhet för De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ekonomi I relation till budgeterade medel har kostnaden för specialomsorg för kommunen år 2015 blivit lägre än budgeterade. Vårddygn inom De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet har utnyttjats i lägre grad än förväntat och motsvarar en kostnad om cirka mot budgeterat Specialomsorgen underskrider budget om Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund Daglig verksamhet, timmar 1432, , ,75 Specialfritidshem, dagar Boendeservice, dygn Fritidsverksamhet, timmar 75,5 57,5 74,5 Förmedlingstjänst, dygn Missbrukarvård och nykterhetsarbete Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av vårddygn på behandlingshem. Verksamhetsmål Att ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkoholproblematik och deras anhöriga. Att bevilja vård på behandlingshem vid behov samt att ombesörja en god eftervård. Att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Måluppfyllelse Antalet besök på alkohol- och drogmottagningen har ökat drastiskt. Det ökade antalet besök tros bero på ett aktivare barnskyddsarbete. Behandlingshem har ej anlitats under året då det inte funnits behov av detta. Kommunen har inte varit med i årsavgiften för Pixnekliniken. 25

26 Målet med att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar har under året inte kunnat verkställas på grund av arbetsbelastning inom socialkansliet. Ekonomi Avgiften per besök hos alkohol- och drogmottagningen har minskat något jämfört med tidigare år. Den totala kostanden för Geta kommun har dock ökat med över 9000 euro i och med det stora antalet ökningar i besök, vilket även leder till att budgeten för år 2015 överskrids. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagningen 9 020,00 117,60 735,00 Antal klienter Antal besök Avgift/besök 110,00 117,60 143,00 Vårddygn på behandlingshem Pixnekliniken Avgift/kommuninvånare 0 0 2,80 Kostnad ,60 Övrig socialvård Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Verksamhetsmål Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där personens eller familjens inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med det förebyggande utkomststödet är därför att på ett mer flexibelt sätt och med en mindre engångshjälp förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Med hjälp av rådgivning till klienter i fråga om deras livssituation strävar man till att minimera behovet av utkomststöd under längre perioder. Måluppfyllelse Antalet hushåll som beviljats utkomststöd har ökat och den totala kostnaden för utkomstödet har ökat. 26

27 Utgifter som tidigare beviljats med utkomststöd har avslagits och i vissa fall har de beviljats med förebyggande utkomststöd, därav kostnadsökningen på det förebyggande utkomststödet. Nya principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd har utarbetats under året (träder i kraft 2016). Målet har varit att bättre motsvara lagens mening med vad som ingår i de olika delarna av utkomststöd. Ekonomi Kostnaden för utkomststödet har ökat jämfört med tidigare år. Nyckeltal Utkomststöd, totalkostnad , , ,64 Antal hushåll Antal beslut Föreb.utkomststöd, totalkostnad 4 252,64 424,11 887,47 Antal hushåll Antal beslut Sysselsättningsstöd Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar sysselsättningsarbete enligt socialvårdslagen 27 d samt arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen 27 e. Sysselsättningsstöd kan även ske i samarbete med AMS. Verksamhetsmål Att stödja handikappade och övriga som under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring till en meningsfull sysselsättning, främja och bevara funktionsförmågan hos dessa personer och hjälpa dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Måluppfyllelse Ingen klient har under året varit beviljad sysselsättningsstöd av kommunen i samarbete med AMS. Totalt har fyra personer varit beviljade sysselsättning/arbetsverksamhet under året. Geta kommun har ingått avtal med Ålands fountainhouse/pelaren r.f. under året 27

28 Ekonomi Kostnaderna för sysselsättning har varit högre än budgeterat då nya klienter har tillkommit under året. Kostnaden för Pelarens verksamhet var lägre än budgeterat till följd av lågt besöksantal från Geta HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG C320 Hemservice och äldreomsorg BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Hemgården omfattar idag omsorgsboende med nio rum samt närliggande pensionärslägenheter, sammanlagt 11, varav åtta är enrumslägenheter och tre tvårumslägenheter. En av tvårumslägenheterna är ombyggd till handikappbostad. Därtill finns ekonomibyggnad samt samlings- och serviceutrymmen. Ytterligare finns duschrum för sängliggande samt allrum. Fastigheten Hemgården hör till kommunstyrelsen. Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad-, städ-, och måltidsservice samt färdtjänst som kan beviljas enligt socialvårdslagen. För alla hemservicens klienter uppgörs individuella vård- och serviceplaner för att garantera att vård-och omsorgsinsatser upprättas utgående från klienternas egna önskemål och behov och med beaktande av de resurser kommunen kan erbjuda. Verksamhetsmål Att utgående från individuell behovsprövning erbjuda kommunens äldre och vårdbehövande omsorg och vård i den egna kommunen. Att fortsättningsvis ge kvalitativt god vård och omsorg dygnet runt till boende i Hemgården och att fortsättningsvis utveckla hemservicen och stödåtgärder för att garantera ett tryggt boende och ett gott omhändertagande. Att tillämpa Lag och Förordning om klientavgifter inom social-och hälsovård. Måluppfyllelse Målsättningen att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt eget hem eller inom Geta har tillämpats genom att erbjuda hemservice, stödtjänster och hjälp dygnet runt i Hemgårdens omsorgsboende samt pensionärslägenheter. 28

29 Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Geta kommun erbjuder de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum eller avlastning till hemmet med hjälp av hemservicepersonal. Geta Hemgård har tillrett samtliga måltider för äldreomsorgen under 113 helgdagar (lördag, söndag och röda dagar) samt under juli månad då centralköket har varit stängt. Institutionsvård vid De Gamlas hem har erbjudits utgående från en högre vårdnivå och på medicinska grunder. Hemgårdens personal har varit på studiebesök till demensboendet Hattstugan på Gotland. Hattstugan är ett privat gruppboende för dementa där 8 personer vårdas. På boendet är elva stycken fast anställda. Hattstugan har med åren fått ta emot ett antal utmärkelser för god demensvård och personalvänlig arbetsplats. Ekonomi Verksamhetsbidraget för 2015 var euro i jämförelse med slutlig budget euro, vilket innebär en överskridning med euro. Intäkterna var cirka euro högre än budgeterat. För närståendevård finns beviljade medel om totalt euro budgeterat vilket motsvarar den faktiska kostnaden, se rubrik Allmän social verksamhet för en förklaring på fördelningen av budgeterade medel. Personalkostnaderna vid Hemvårdsverksamheten har stigit i medeltal omkring euro årligen sedan år Vikariekostnader är högre än budgeterat med anledning av långtidssjukskrivningar. Det totala behovet för institutionsvård (Oasen) var femdubbelt högre i jämförelse med år År 2013 vårdades ingen vid Oasen. Nyckeltal Arbetsuppgifter Antal hushåll som erhållit hemservice Antal hushåll som erhållit stödtjänster Antal matportioner till Hemgården Antal matportioner till kommunen Antal färdtjänsttagare bev. Enlgt SVF Antal periodvårdsdygn

30 Personal Administrativt handläggs hemservicen av föreståndaren på Geta Hemgård och av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen på det gemensamma socialkansliet för Finström och Geta. Hemservicepersonal Arbetstid 1 föreståndare/närvårdare 100 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 5 närvårdare dag/kväll 500 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-söndag, dag och kväll 3 närvårdare, natt 192 %, 24,5 timmar/vecka Måndag-söndag, natt 1 kökbiträde 78,4 %, 30 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 1 köks- och städbiträde 52,3 % 20 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid Personalgruppen för hemservicen i Geta består av en föreståndare som även har arbetsuppgifter som närvårdare samt åtta närvårdare. Under år 2015 har även en person varit anställd som köksbiträde med omfattningen 78,4 % av heltid. Det har även funnits en städtjänst, 52,3 % av heltid 20 timmar/ veckan. Annan service för äldre och handikappade Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar fastigheten Hemgården och närståendestöd. För fastighetens budget ansvarar kommunstyrelsen. Närståendestöd syftar till att möjliggöra vård i hemmet genom att bevilja ett arvode för närståendevårdaren samt stöd och tjänster för både den vårdbehövande och närståendevårdaren, t.ex. avlastning. Verksamhetsmål Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Måluppfyllelse Antalet personer som är beviljade stöd för närståendevård har ökat från tidigare år inom både klass 1 och klass 2. Det är fortsatt ingen person som är beviljad närståendevård enligt klass 3 inom kommunen. Till Hemgårdens kök införskaffades nya frysar och nya rostfria köksbänkar. En lägenhet totalrenoverades och för två lägenheter genomfördes en uppfräschning. Därtill har uteplatser vid lägenheterna byggts. 30

31 Nyckeltal Stöd för närståendevård (31.12) Klass 1 Klass 2 Klass 3 Totalt De Gamlas hem/oasen boende och vårdcenter Verksamhetsområde Geta kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem (från Oasen boendeoch vårdcenter) som driver åldringshemmet De Gamlas Hem/Oasen i Jomala. Kommunen äger två platsandelar. Verksamhetsmål Att nyttja platser vid De Gamlas Hem i den mån det är motiverat utgående från vårdbehov. Att bevilja plats utgående från individuell behovsbedömning i samråd med klienterna, anhöriga, läkare och övrig sjukvårdspersonal. Att följa upp förändringsarbete som pågår inom kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f speciellt avseende nytt grundavtal. Måluppfyllelse Geta kommun äger två platsandelar men har under året nyttjat sammanlagt 1112 vårddygn. Ekonomi Kostnaderna för vård vid De gamlas hem är avsevärt högre än budgeterat till följd av ökad nyttjandegrad. Nyckeltal De gamlas hem k.f Antal vårddygn Nettokostnad tot * Nettokostnad/Vårddygn

32 3.4 SKOLNÄMNDEN C400 Skolnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Skolnämnden handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten i åk 1-6. I Geta skola finns kommunens centralkök och fritidshemsverksamhet som bägge hör till skolnämndens ansvarsområde. Dessutom ingår köptjänster från kommunalförbundet NÅHD beträffande grundskolans högstadium, elevvård, specialbarnträdgårdslärare och träningsundervisning i skolnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsmål Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktionskraft. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå. Måluppfyllelse Skolnämnden har under året haft 4 möten och behandlat 32 ärenden. Totalt togs även 17 tjänstemannabeslut av skoldirektören. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts. I beredningen av ärenden har skoldirektören biståtts av daghemsföreståndaren och av skolföreståndaren. Nyckeltal Antal möten Paragrafer Ekonomi Totalt för skolnämndens alla områden har 97 procent av budgeten förbrukats (externt). Intäkterna är lite större än beräknat och personalkostnaderna ligger helt enligt budget. Den totala bruksgraden är 101 %. 32

33 3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET C410 Undervisningsverksamhet BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Till undervisningsverksamheten hör skolförvaltning, Geta skola, högstadiet och träningsskola, centralkök samt fritidsverksamhet. Geta skola Verksamhetsområde Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenten (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till. Verksamhetsmål Forskning förespråkar idag vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. LR har hösten 2014 startat ett projekt för läsfrämjande i skolorna. Målet är att öka elevernas läsförståelse och läsintresse. Varje elev ska utveckla sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande Vi lär oss mer om och utökar användningen av digitala verktyg i undervisning. I skolans IT-strategi finns målen preciserade. Eleverna skall, med stöd och uppmuntran från skolan, i takt med sin ålder och mognad ta ett allt större ansvar för sin skolgång och ges medinflytande vad gäller undervisningen och skolmiljön. Vi upprätthåller ett gott samarbete mellan skolan, elevvården, elever och föräldrar. Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta skola. Personalen skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Måluppfyllelse Geta skola har i undervisningen strävat till att i alla ämnen utveckla elevernas förmåga att läsa aktivt, strategiskt och självständigt. Alla årskurser har fortsatt arbeta med att utveckla effektiva lässtrategier utifrån projektet En läsande klass. Landskapets läsambassadör Elspeth Randelin har besökt skolan. Skolan har deltagit i de författarbesök som erbjudits inom distriktet. 33

34 Verksamhetsmålen i skolans IT-strategi har genomförts till största delen. Digitala verktyg har använts i alla klasser i de flesta ämnen. Läs- och skrivinlärningen har i de lägre årskurserna förstärkts genom användandet av I-pads. I åk 4-6 har källkritik och sociala medier varit ett tema. Vårens filmprojekt handlade om skolan förr i Geta. Åk 4-6 besökte Björkö-Arholma skola och gjorde hembygdsfilmer tillsammans med eleverna där. Geta skola fick ett erkännande för gott arbete med lärplattformen Fronter då läraren Jenny Henriksson på vårterminen blev utsedd till årets fronteranvändare på Åland. Veckodagboken är det verktyg skolan använder för elevernas planering och utvärdering. Varje elev ges tillfälle att tillsammans med sin lärare diskutera och reflektera över sitt lärande. Skolan har strävat till att arbeta formativt d.v.s. vad kan jag och vad behöver jag göra för att komma vidare. Elevledda utvecklingssamtal har hållits en gång per termin. De föräldrar som så önskat har därutöver erbjudits enskilda samtal. Under höstterminen har elever erhållit läxläsningshjälp. Skolan har fortsatt arbeta mobbningsförebyggande med KiVa-skola programmet. De utvärderingar som gjorts av eleverna hos oss visar på att KiVa programmet har god inverkan för elevernas skoltrivsel och trygghet. Informationen till hemmen har till största delen skett via Fronter. Föräldramöten har hållits varje termin. En föreläsning om och presentation av sociala medier ordnades under höstterminen av Barnens internet för alla föräldrar inom NÅHD. Den pedagogiska personalen har deltagit i de fortbildningar som ordnats centralt och inom distriktet. Fronter, läsinlärning, formativ bedömning och specialundervisning har varit några teman. Ekonomi Det budgeterade medlen har varit tillräckliga. Under vårterminen var elevantalet 23 och under höstterminen 22. Undervisningen bedrevs under våren i två grupper, åk 1-2 och åk 4-6 med en timresurs om 78 veckotimmar. Under hösten var undervisningsgrupperna tre; åk 1-2, åk 3 och åk 5-6 och timresursen 86 veckotimmar. En gruppassistent och en assistent för enskild elev har varit anställda under året. Efter kommunkansliets flytt blev skolan utan tillgång till kopieringsapparat och en ny sådan införskaffades därför inför höstterminen. Tre bärbara datorer och en I-pad köptes som ersättning för uttjänta enheter. 34

35 Nyckeltal Personal och timresurs Föreståndare skolledaravtal vt 15 vt 15 vt 15 vt Klasslärare ,5 45 vt 46 vt 46 vt Timlärare, huvudsyssla ,5 19 vt 19 vt 19,5 vt Elevassistent ,5 Timlärare i bisyssla ,5 3 vt 3 vt 3 vt 1,5 vt Lokalvårdare Kock 0,6 0,6 0,6 0,6 Bespisningschef Personal per ,6 9,6 8,6 7,6 Timresurs per vecka 82 vt 82 vt 83 vt 82 vt Per elev 3,64 3,35 3,53 3, Antal elever 22,5 24,5 23,5 22,5 25 Extern nettokostnad/elev Extern+intern nettokostn/elev * * Den relativt högre externa kostnaden per elev jämfört mot tidigare år beror främst på att även avskrivningarna från och med bokslut 2012 anges som extern kostnad istället för intern. Summan av externa+interna påverkas av relativt högre interna kostnader för matservice. 35

36 Fritidshemsverksamhet Verksamhetsområde Fritidshemsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid skoldagens slut och stänger Gemensamma aktiviteter såsom inne- och utelekar, pyssel och spel varvas med egna lekar, vila och för de som önskar, läxläsning. Verksamhetsmål Målet är att ge de barn som behöver eftermiddagsvård en mångsidig och trygg verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten ska stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Måluppfyllelse Verksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, pyssla och spela spel. Läxläsning har ordnats varje dag. Idrottshallen och biblioteket har varit flitigt använda. Barnen har också deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnats varannan vecka av församlingen. Två halvdagsutflykter har gjorts till Stall Aftonsol. Ekonomi Fr.o.m. augusti infördes möjlighet till deltidsplats om 60 %. Tre barn har varit inskrivna under året, en elev från åk 2 och två från åk 3. En personal har varit anställd med en arbetstid om 45,75 %. Centralköket har ansvarat för mellanmålet. Centralköket Verksamhetsområde Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Från köket levereras mat till skolan, daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Centralköket hålls stängt i juli månad. Verksamhetsmål Vi strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till de olika målgrupperna. Vi prioriterar ekologiska råvaror producerade med sunda odlingsmetoder. Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln. Måltiderna skall utgöra en del i det pedagogiska arbetet med att grundlägga och främja goda matvanor samt ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi vill att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö. Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost. Måluppfyllelse Centralkökets ambition är att verksamheten skall hålla god kvalitet. I matlagningen har vi prioriterat närproducerade råvaror och i mån av möjlighet ekologiska. Vi har tillagat de flesta av våra rätter 36

37 från grunden och säsongsanpassat vårt grönsaksutbud. Genom att tillreda både traditionell husmanskost och rätter med influenser och inspiration från andra länders kök har köket tillgodosett de olika målgruppernas önskemål. Skolmåltiden är en viktig del av en bra skola. För att barnen ska känna matglädje har vi fortsatt med önskematveckor och varit lyhörda för våra matgästers önskemål. Utifrån kökspersonalens riktlinjer utformar då barnen förslag till menyer. Eleverna har också hjälpt till med på- och avdukning i matsalen. Personalen har hållit sig ajour med nyheter och ev. ändringar i de rekommendationer de följer. Totalkostnaden för tillagningen per portion under året 2015 var 6,81 (2014 6,76). Observera att kostnaden är uträknad enligt centralkökets totala bruttokostnad dividerad med antalet tillagade måltider. Försäljningsintäkter och interna fördelningar är därmed ej beaktade. Ekonomi Totalt antal portioner under 2015 var Kontot för inköp av livsmedel överskreds. Detta kan förklaras dels av för optimistisk budgetering vad gäller livsmedelspriser dels av att andelen vuxenportioner blev fler än beräknat. Överskridningen täcks till stor del upp av försäljningsintäkter. Nyckeltal Antal levererade portioner Geta skola (elever, lärare, personal) Övriga skolan (elevvård, gäster) Daghemmet Kotten (barn, personal) Övriga (prakt, spec lär, gäster) Äldreboendet Hemgården 2 396, , , ,50 Personal Övriga (praktikant) 6 10 Matlådor pensionärer , , ,50 Kommunens personal Övriga kommunen (gäster, soc) Totalt , , , , ,

38 Högstadieskolan och träningsundervisningen Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. NÅHD Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelse Skoldirektör Förvaltning Elevvård Skolverksamhet Träningsundervisning Specialbarnträdgårdslärare Godby högstadium (GHS) Specialklasser 1-6 Gemensamma lärare Elever med skolgång i annan kommun Verksamhet Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen -specialbarnträdgårdslärartjänster Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Verksamhetsmål Fr.o.m. hösten 2015 kommer specialklassverksamheten inom NÅHD:s lågstadieskolor att bestå av 38

39 två olika enheter. Sunds skola kommer att vara den skola som undervisar specialklasselever från Sund och Vårdö och Källbo skola kommer att undervisa specialklasselever från Geta och Finström. I Ödkarby skola är det meningen att specialklasselever från Saltvik skall få sin undervisning men eftersom det från höstterminen 2015 inte finns några specialklasselever i Saltvik så är inte någon verksamhet planerad där ännu. NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Måluppfyllelse Geta har under budgetåret haft 16 elever i Godby högstadieskola och en elev i träningsundervisningen. Utlokaliseringen av specialklassverksamheten startade genast i januari. En enhet har byggts upp i Sund för tre elever tillsammans med en specialklasslärare och en assistent. Enheten i Källbo har från hösten fyra elever som inkluderats i den ordinarieundervisningen med stöd av en assistent och en speciallärare. Specialklassen på högstadiet har under året utökat sin verksamhet eftersom elevantalet är högt. Personalen har tagit del av den gemensamma fortbildning som arrangerats i distriktet. Temat för året var synligt lärande och formativ bedömning. Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. Skolledarna och skoldirektören har träffats regelbundet under året för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. 39

40 Nyckeltal Elevantal GHS Kommun Budget 2015 vt-15 ht-15 Bokslut 2015 %-andel Finström ,0 42,65 % Geta 16, ,0 7,58 % Saltvik ,0 30,33 % Sund ,0 11,85 % Vårdö 17, ,0 7,58 % Totalt ,0 100,00 % Fr annat distrikt 0 2 4,0 3,0 Annan kommun ,0 Totalt i skolan Elevantal lågstadiet specialklass Kommun vt-15 ht-15 Bokslut 2015 %-andel Finström 7 4 5,5 50,00 % Geta 0 0 0,0 0,00 % Saltvik 3 0 1,5 13,64 % Sund 2 2 2,0 18,18 % Vårdö 3 1 2,0 18,18 % Totalt ,0 100,00 % 40

41 Utfall rambudget NÅHD Budgeten för NÅHD är en rambudget uppdelad i allmänförvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budget 2015 Budget 2015 efter förändr Bokslut 2015 Avvikelse Använt % Bokslut 2014 Förvaltning , , , ,84 91,18 % ,90 Skolverksamhet , , , ,88 98,19 % ,27 Elevvård , , , ,51 91,56 % ,59 Totalt , , , ,23 97,51 % ,76 Kostnad per elev NÅHD I kostnad per elev ingår ramen dvs. Nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna. Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Kostnad elev Ghs , ,74 Kostnad lågst spec , ,14 Total kostnad (medel) , , , ,54 Driftskostnad , , ,80 Träningsundervisningen Träningsundervisningen är gemensam för NÅHD, SÅHD och Mariehamn. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom avtal mellan distrikten. 41

42 Kostnad per elev Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut , , , , , ,58 Analys av det ekonomiska utfallet Getas del i Nåhd:s budget består av många enheter: Andel i förvaltningen, skolverksamhet, elevvård, kostnader för specialbarnträdgårdsläraren och träningsundervisningen. Getas andel i Nåhd:s bokslut är lägre än budgeterat vilket också innebär att Geta får ,12 euro tillbaka för

43 3.4.2 BARNOMSORG C420 Barnomsorg BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år i hemmet. Verksamhetsmål Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn under skolåldern barnomsorgsplats enligt vårdnadshavarens och barnets gemensamma behov och önskemål, samt att alla barn med särskilda behov får det stöd och omsorg som de är i behov av. Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i en stimulerande miljö. Målet är också att tillsammans med vårdnadshavarna sätta barnet i fokus och utifrån dennes ålder och individuella förmåga utarbeta en plan för att stärka barnets utveckling, vilket sker genom daglig kontakt, barnobservationer och utvecklingssamtal. Måluppfyllelse Under år 2015 har alla barn fått barnomsorgsplats enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft kontinuerligt besök av specialbarnträdgårdsläraren, samt dagligt stöd i den allmänna verksamheten. Genom daglig kontakt, samt planerade utvecklingssamtal baserade på barnobservationer, samarbetar daghemmet med barnets vårdnadshavare för att sträva till att stärka och stöda barnens utveckling. Personalgruppen arbetar med en avslappnad och naturlig kontakt sinsemellan där alla får bidra med sitt. Regelbundna personalmöten genomförs och diskussioner förs om hur arbetet kan förbättras ytterligare. Under år 2015 var dessvärre personalen hårt drabbat av återkommande och långdragna sjukskrivningar och behovet av vikarie var stort. Ekonomi Den totala budgeten för år 2015 har överskridits, då främst gällande personalkostnader euro. En familjedagvårdare på obekväm arbetstid har varit anställd men inte budgeterad (5 200 euro) och 43

44 daghemmets vikariearrangemang har kostat extra. Intäkterna, då främst dagvårdsavgifterna är lägre än budgeterat. Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen, för barn under 3 år, har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd. Från och med har även vårdnadshavare till barn som går i första och andra klass i grundskolan rätt till partiellt stöd. Hemvårdsstöd Antal hushåll 9 9*1 10+3* *hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd Nyckeltal för barnomsorgen Barnomsorg Daghemmet Kotten 23,5 25,5 22,5 24,5 22,5 Barn under 3 beräknas som 1,5 barn i sammanställningen då de kräver mer personal (22 inskrivna vs 23,5 i beräkningar av personal). Personal Föreståndare 100% 100% Barnträdgårdslärare 100% 100% Barnskötare 200% 200% Assistent 90% 90% Kök/Städ 100% 100% Familjedagvårdare ob-tid 10% - 44

45 Antalet barn som under året erhållit barnomsorg på Kotten Heldagsbarn Halvdagsbarn Totalt Därav under 3 år Förundervisningsbarn VT Förundervisningsbarn HT Nyttjandegrad 65,7 69,7 89,5 73,3 67,4 Inskrivningsdagar Öppetdagar Närvaro % 61,97 61,4 59,58 59,16 56,60 45

46 3.5 BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET C500 Bibliotek och kultur BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % INTERNA POSTER KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet. Verksamheten sköts av bibliotekssekreteraren. Tjänsten är inrättad på 44 procent och innehas av Lotta Marshall. Verksamhetsområde I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Utöver bibliotekets öppethållning sköter bibliotekssekreteraren klasstimmar i Geta skola med boktips och utlåning för eleverna. Sedvanliga arbetsuppgifter i ett bibliotek som medieurval, gallring, utlån/återlämning, katalogisering, tidskriftsprenumerationer, statistik m.m. Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet. Ekonomi Biblioteks- och kulturverksamheten underskred sin ram med cirka euro. Verksamhetsmål Att driva ett trivsamt bibliotek och ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredställa läsarna med material från dess egna hyllor, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats och förse besökare med tillgång till datorer, trådlöst nätverk och utlån av böcker även för ickeboende i kommunen. Verksamheten skall också stöda och uppmuntra vuxenutbildningen bland annat genom Medborgarinstitutet. Biblioteks- och kulturverksamheten strävar till att med känsla och omsorg stödja bevarandet av det som är viktigt för den egna kommunen såsom byggnader, föremål, skogsstigar och att skapa ett kulturens Geta. Till målen hör även att främja inflyttning till kommunen. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan och torsdagar klockan 13-17, det vill säga sammanlagt åtta timmar per vecka och en timmes skolbibliotek per vecka. Noteras kan att biblioteket är öppet och tillgängligt för skolan hela dagarna. Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme minst en gång varannan vecka. Daghemmet Kotten har också gjort besök i biblioteket under året och bibliotekssekreteraren har gjort i ordning 8 stycken bokkassar som finns på daghemmet och som föräldrar kan låna hem till sina barn. 46

47 I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar bjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna, alltså även Getabarnen till stadsbiblioteket på vimmelfest. Där uppträdde bland annat författaren Petter Lidbeck. Samma dag besökte Getas fjärdeklassare Källbo skola och fick träffa en isländsk författare. Geta har under 2015 samarbetat med de övriga norråländska kommunbiblioteken om en Bokcirkel som letts av Marie Stefansdotter. Utställningar Sommaren 2015 ställde Sara Bergman ut målningar med temat Djur och natur i biblioteket I november-december visade Christer Åkerholm målningar i biblioteket. Kura gryning Skolan firade Kura gryning 12 november på Pettas. Frederick Pastoor läste årets text för skolbarnen. Familjen Himmelstrand stod för musikunderhållningen. Kura skymning Kura skymning hölls den 9 november i Ålands fotografiska museum i Pålsböle gemensamt med Norra Ålands bibliotek (Vårdö, Sund, Saltvik, Finström och Geta). Temat var Vänskap i Norden. För underhållningen stod författaren Doris Ingman och musikgruppen Visavi. Julkultur Den 12 december arrangerade Geta poesi och visa Julkultur och bocksläpp. Biblioteket höll öppet hus under dagen med program av familjen Himmelstrand, Inger Skogberg, Ulla Boman, Mats Adamczak och Elspeth Randelin. Getabladet Getabladet har getts ut, sammanlagt 6 nummer under år Bladet har distribuerats till 240 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 460 hushåll, dessutom har varje nummer skickats som brev till 18 mottagare. Föreningsbidrag Bidrag om 650 euro har under året beviljats till Geta kulturförening r.f. för Geta poesi och visa. Medborgarinstitutet Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt i kommunen med Cina Mon Wallén som kontaktperson. Sammanlagt har 69 personer från Geta deltagit i Medborgarinstitutets kurser, 56 kvinnor och 13 män. 4 kurser förverkligades i Geta. Antalet Getabor som deltagit i Medis-kurser i Geta var 25 och i andra kommuner:

48 Getaborna har varit mest intresserade i följande kurser: Gymnastik, hälsa och dans 42% Musik 20,3% Språk 8,7 % Nyckeltal biblioteket Geta bibliotek Antal titlar Inköpta titlar Antal utlån/invånare 5,8 8,04 7,2 5,0 Antal utlån

49 3.6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadstillsyn C611 Byggnadstillsyn BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % INTERNA POSTER KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Byggnadsnämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. I slutet av år 2014 sade kommunen upp samarbetsavtalet med Finströms kommun. Hela år 2015 har kommunen skött byggnadsinspektionen i egen regi. Verksamhetsmål Effektivt och utan driftsproblem återflytta byggnadsinspektionsverksamheten från Godby till Vestergeta. Konstruera en effektiv och samhällsstödjande byggnadsinspektionsverksamhet Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare. Utreda lagstiftningen kring avlopp och kartlägga kommunens åtgärdsbehov. Inköp av program och IT utrustning Måluppfyllelse En stödtjänst för viss tid ( ) om 30% har bistått uppgiftsområdet för byggnadstillsyn. Driften har framskridit som planerat. Anskaffande av program (Befolkningsdatasystemet, BDS) och IT utrustning har påbörjats. Ekonomi Byggnadsnämndens intäkter överskred budget med cirka euro. På grund av de ökade intäkterna kom totala budgeten för byggnadstillsynen att underskridas med totalt cirka euro. 49

50 Nyckeltal Befattning Byggnadsinspektör 1 1 Sekreterare 0,3 0,2 Totalt 1,3 1,2 ByggnN Möten 7 11 Paragrafer * Ärenden Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Undantagsärenden Syner Utlåtanden Färdigställda * I år 2014 ingår samtliga paragrafer i den gemensamma byggnadsnämnden. 50

51 Byggnader och anläggningar C612 Byggnader och lokaler, uthyrning BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar underhåll och skötsel av kommunernas byggnader och anläggningar. Verksamheten leds av en deltidsanställd kommuntekniker på 40 procent av heltid. Det praktiska arbetet sköts av fastighetsskötaren, som handhar kommunens samtliga fastigheter och som ser till den övriga tekniska verksamheten i kommunen. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för kommunens personal och dess hyresgäster. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs. Kommunen strävar också till att energieffektivisera och att kostnadseffektivisera verksamheten. Måluppfyllelse Fastigheterna sköts och underhålls kontinuerligt. Hyreshusens lägenheter fräschas upp vartefter hyresgästerna flyttar ut. Vid daghemmet Kotten byttes plattläggningen mot asfalt. En cykelbana anlades samtidigt. Köket försågs med industridiskmaskin och ny golvmatta. I skolan anlades en värmeslinga på lastperrongen och skolans hängrännor och stuprör sågs över. Ekonomi Intäkterna har varit något högre än budgeterat. Verksamhetsbidraget överskreds dock med cirka euro, vilken till största del består av oförutsedda vikariekostnader samt ökade el-, materialoch renhållningskostnader. Behoven inom fastighetsskötseln är stora och det löpande underhållet har på grund av tidigare års inbesparingar blivit eftersatt. Uppföljning Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. 51

52 Nyckeltal Hyreslägenheter (antal) Tallgården Engården Hemgården

53 3.7 KOMMUNALTEKNIK Trafikleder och allmänna områden C615 Trafikleder och allmänna områden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Även här har fastighetsskötaren ett övergripande ansvar för den kontinuerliga driften. Kommunalvägar Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen m (belagd), Träskholmsvägen 780 m, Ramsdalsvägen 995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen m (belagd), Engesvägen 616 m, Snäckövägen m, Lökholmsvägen 630 m. Totalt tio stycken vägar, om 13,1 km, varav två är belagda till en längd av 6,3 km, motsvarande 48,1 procent av totala längden. Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd), Hemgårdsvägen 75 m (belagd), Laxvägen Hemgårdsvägen 210 m (belagd) Allmänna områden Höckböle rastplats (grusyta), Centrumtomten (gräsplan mm intill Getaboden), idrottsplatsen (markområdena), Lökholmen (småbåtshamn och uppläggningsplats för båtar). Verksamhetsmål Fortlöpande underhåll, besiktning av vägarnas skick samt utredning över statusen på vägarna. Vägunderhållet ligger fortfarande efter, varför ett fortsatt högt tryck bör ligga på investeringssidan. Måluppfyllelse Samtliga kommunalvägar är nu röjda från sly och kvistar, arbetet har utförts under en flerårsperiod. Skräddarsvängen och Norsträsksvägen dikades under året och nya trummor anlades. Vägen grusades. 53

54 Ekonomi Kostnaderna har hållits nere tack vare marginellt snöröjnings- och sandningsbehov. Avskrivningarna har varit något högre än budgeterat. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. Nyckeltal Kommunalvägar, km 13,1 13,1 13,1 Byggnadsplanevägar, GC-vägar, km 1,5 1,5 1,5 Avfallshantering C613 Avfallshantering BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokala renhållningsplaner och föreskrifter. Verksamhetsmål Målet för verksamheten är att tillhandahålla lagstadgad och för miljön nödvändig avfallshantering samtidigt som en strävan efter att minska avfallsmängderna efterlevs. Åtgärder Geta återvinningscentral hålls bemannad och tillgänglig för hushållen vid minst ett tillfälle per vecka. Under sommarhalvåret hålls återvinningscentralen bemannad under två veckodagar. Renhållningsplanen för kommunen hålls uppdaterad via kommunstyrelsen. 54

55 Måluppfyllelse Kontinuerlig information om sophantering till allmänheten genom Getabladet och hemsidan. Ekonomi Intäkterna för året blev marginellt större än budgeterat, men kostnaderna blev däremot större. Intäkterna täcker fortfarande kostnaderna och avskrivningar är gjorda enligt plan. Budgeten har därför överskridits med euro. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. Fr.o.m påförs personalkostnaderna vid återvinningscentralen denna enhet istället för på enheten för fastighetsskötsel. Nyckeltal Mängd sopor från ÅVC kg kg kg kg Mängd per invånare 199 kg 169 kg 178 kg 136 kg Vatten och avlopp C614 Vatten och avlopp BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER % KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR % INTERNA POSTER INTÄKTER % KOSTNADER % Interna totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Verksamhetsmål Att säkra vattenförsörjningen samt att bygga ut kommunens vatten- och avloppsnät i den takt som i möjligast mån tillfredsställer kommuninnevånarna. Att förhindra inläckage av dagvatten i avloppsledningsnätet. 55

56 Måluppfyllelse En tryckreducerare byttes ut i Olofsnäs. Projektering av dragning av vatten- och avlopp till Höckböle genomfördes under året. Förberedelser för anslutning av Långövatten vidtogs. Ekonomi Intäkterna blev cirka euro lägre än budgeterat, kostnaderna blev marginellt lägre än budget. Verksamhetsbidraget blev euro och efter avskrivningar blev resultatet euro. Flera läckage har åtgärdats under året. Nyckeltal Inköpt [m³] Debiterat [m³] Differens [m³] * m³/person (inköp) m³/person (debit) *Det negativa värdet beror på spolningar av ledningar och dylikt. Månadsvis vattenförbrukning [m³] Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa

57 3.8 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat 41 ärenden. Verksamhetsmål Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör även uppmuntras så att återväxten kan tryggas. Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens. Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet. Utföra syneverksamheten till fullo. Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut. Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår. Beslut i samråd med kåren angående ändamålsenliga utrymmen för brandstation. Måluppfyllelse Information och utbildning inom offentliga sektorn har uppnåtts. Samarbetet med kåren har fortgått. Geta kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats. Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom Arbetsgruppen angående utredning för en samarbetsplan av en gemensam räddningsmyndighet på Åland färdigställde sitt arbete inom mars 2015 vilken resulterade i två svar ett från vardera landskapsregeringen och ett från landskommunerna. 57

58 Kommunen har beslutet i budget för 2016 medel för planering av ändamålsenliga lokaler till brandkåren. Icke verkställda mål Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom Nyckeltal Brandsyn 16 7 Byggsyner Sotningar En syneintervall kan vara 1,2,3, eller 5 årig. Förebyggande verksamhet Förebyggande verksamhet och rådgivning en del i verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är alltjämt viktiga målgrupper. Under 2015 har informationen till äldreomsorgen inom räddningsområdets kommuner fortsatt där information och utbildning för personalen angående säkerhet har fortgått och varit en högt prioriterad verksamhet. Operativ verksamhet Psök BRAND BRAND BRAND AUT AUT AUT Trafik Dyk Totalt Totalt litet grund totalt litet grund totalt olycka alarm Geta Totalt RÅL totalt Fastighetsbränder har förekommit i Jomala varvid den mest omfattande var ungdomslokalen Frideborg som totalförstördes, därtill har byggnadsbränder i Finström och Lumparland förekommit. Drunkningstillbud har förekommit under året i Eckerö. Trafikolycka där kårer har utfört arbeten har fortlöpt lyckligtvis utan omkomna. Under verksamhetsåret har vi förskonats från större markbränder. Direkta översvämningar och större stormskador har lyckligtvis undvikits. 58

59 Eckerö har beslut om reservkraft till Solgården tagits och färdigställs under 2016 därtill har man monterat ny vinsch på E15 och i Jomala har taket på Gottby FBKs station målats. I Saltvik har man kommit igång med uppförande av brandstation för Västra Saltvik FBK och Östra Saltvik FBK har befintligt porthål förstorats. Kommunernas sektorplaner för brand- och räddningsväsendet har reviderats. Avtal om samverkan för oljeskadebekämpning har ingåtts. 59

60 3.9 LANTBRUKSNÄMNDEN C800 Lantbruksnämnden BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 BRUKSGRAD INTÄKTER KOSTNADER % VERKSAMHETSBIDRAG Totalt % Totalt % Kostnad per invånare Verksamhetsområde Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket. Handläggning av kartmaterial. Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar. Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Registerföringsuppgifter. Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur. Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket. Verksamhetsmål 2015 träder EU:s reformerade jordbrukspolitik i kraft. De nuvarande stödsystemen, såväl EU:s som de nationella jordbruksstöden, kommer att ändras. Nya stödsystem och ändrat regelverk kommer att innebära ökat behov av rådgivning. Saklig information och handledning till jordbrukarna kommer därför vid sidan av snabba och korrekta stödutbetalningar att utgöra de viktigaste verksamhetsmålen. En viktig målsättning är även att andelen elektroniska ansökningar utökas. Ett av de viktigaste verktygen för att kunna ge sakkunnig rådgivning och handledning är att personalen själv håller sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Det uppnås genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör förnyade stödformerna inklusive datasystemen som kommer att tas i bruk. Personlig handledning i elektroniska ansökningsförfarandet har visat sig vara ett fungerande koncept för att förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet varför det är en åtgärd som kommer att prioriteras i mån av tid. Måluppfyllelse Ändrade stödformer och stödvillkor till följd av den reformerade jordbrukspolitiken innebar som väntat ett intensivt år med frågeställningar och behov av rådgivning. Programhanteringen som 60

61 också förnyades tampades med diverse tekniska problem och gjorde registreringsarbetet långsamt och tungarbetat. Andelen elektroniskt inlämnade ansökningshandlingar ökade markant under året. Knappt nittio procent av gårdarna inom samarbetskommunerna lämnade in stödansökan elektroniskt. Under året kunde åländska kommunerna ansluta sig till elektroniska arkivet som Landsbygdsverket upprätthåller och ansvarar för. Lantbruksförvaltningen var föremål för flera granskningar under året. Statens ämbetsverk på Åland utförde kommungranskning på lantbrukskansliet varvid skötseln av lantbruksadministrationen för år 2014 i Saltvik granskades. Enligt övervakningsrapporten fanns inget att anmärka på. Under sommaren utförde Landsbygdsverkets interna revision en granskning av administrations- och kontrollsystemen i Finström. Genom granskningen säkerställdes att verksamheten och medelanvändningen i kommunen är förenliga med EU:s förordningar så att EU:s medel används effektivt och oklanderligt. Granskningsrapporten hade inget att anmärka beträffande stödhandläggningen. Rapporten påpekade däremot att kommunen saknar uppgifter om ekonomisk begränsning hos lantbruksförvaltningens personal. Kommunen uppmanades även uppdatera sin datasäkerhetsplan. Kommunen fastställde senare under året ekonomisk begränsning för lantbrukskansliets personal. Personalen deltog i flera utbildningstillfällen under året som Landsbygdsverket arrangerade via nätet beträffande nya stödformer och nya programhanteringar. Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna stannar något under budgeterat. Intäkterna däremot högre än budgeterat. Antalet stödärenden från jävsgårdar som överförts till Finström för handläggning var omfattande och tidskrävande och genererade därmed i betydligt högre försäljningsintäkter än beräknat. Personal Personalstyrkan oförändrad dvs. en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst på 60 % som lantbrukskanslist. För att uppfylla kravet på åtskiljande av arbetsuppgifter inom stödhandläggningen sker på basen av avtal från 2012 ett ömsesidigt utbyte av tjänster med södra Ålands två lantbrukssekreterardistrikt. 61

62 Nyckeltal Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Antal aktiva jordbrukslägenheter Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Antal ansökningningshandlingar Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000 Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 45 ansökningshandlingar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström för handläggning pga jäv. Utbetalda stödbelopp för dessa gårdar uppgick till totalt euro. 62

63 4. BOKSLUT 4.1 RESULTATRÄKNING 63

64 4.2 FINANSIERINGSANALYS FINANSIERINGSANALYS BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 URSP BUDGET 2015 SLUTG BOKSLUT 2015 Kassaflöde i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel SUMMA Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar SUMMA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Kassaflödet för finansieringens del Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring i kortfristiga lån (exkl. räntefria skulder) SUMMA Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och kapital Förändringar av fodringar Förändringar av räntefria skulder SUMMA KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel likvida medel likvida medel FÖRÄNDRING FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 46,16 % 98,29 % Intern finansiering av kapitalutgifter, % 42,03 % 90,60 % Låneskötselbidrag 3,52 11,58 Likviditet Kassabetalningar Likviditet, kassadagar Invånarantal

65 4.3. BALANSRÄKNING 65

66 66

67 4.4 NOTER TILL BOKSLUTET Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har gjorts enligt fullmäktiges fastställda avskrivningsplan: Byggnader och konstruktioner år Vägnät och soptipp 20 % Vattendistributionsnät 40 år Maskiner och inventarier 4-5 år/30 % Immateriella rättigheter 4 år Värderingen av placeringar utgår ifrån att aktier och andelar upptas till anskaffningspris. Vid uppställandet av resultaträkningen och balansräkningen har strävan varit att följa kommunsektionens anvisningar. Inga väsentliga ändringar eller rättelser har gjorts i uppställningarna som skulle försämra jämförbarheten med föregående period förutom att värdet på kommunens andelar kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt och De Gamlas Hem har justerats till samma värden som finns i kommunförbundens bokslut. Transaktionen sänker kommunens värden i balansen med ,62 och som motkonto har använts tidigare års resultat. Geta kommun har inte några sådana dottersamfund, intressesamfund eller övriga ägarintressesamfund som skulle göra det nödvändigt att upprätta ett koncernbokslut. 67

68 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 68

69 Genomsnittliga avskrivningar och investeringar Genomsnittliga avskrivningar och investeringar Genomsnit t Avskrivningar enligt plan Nettoinvesteringar Differens Differens % 117 % 48 % 50 % 82 % 62 % 66 % Donationsfondernas kapital Nordea Geta Cancerfond 2 260,33 Nordea Lennart Wiklund Blomsterfond 774,08 ÅAB Lennart Wiklunds Minnesfond 2 186,08 ÅAB Geta Cancerfond 7 013,20 ÅAB Geta Skolas Stipendiefond 91, ,45 69

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2016

GETA KOMMUN BALANSBOK 2016 GETA KOMMUN BALANSBOK 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Räkenskapsperiod 1.1.-31.12.2016 Behandlad i kommunstyrelsen 17.5.2017, i kommunfullmäktige 31.5.2017 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN Godkänd av fullmäktige 17.12.2015 Träder i kraft 1.1.2016 1 INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN Socialnämndens uppgiftsområden är de följande:

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 5/2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 23 oktober 2013 Klockan 19:00-21:10 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Behandlad i kommunstyrelsen 08.05.2013, i kommunfullmäktige 15.05.2013 Sida 1 av 51 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 28.2.2017 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 19:00-19.45 Kommunkansliet Beslutande Ersättare Frånvarande Övriga närvarande

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.0X.2012 Sida 1 av 51 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 BUDGETUTFALLET 5 UPPGIFTSOMRÅDENAS

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018 BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018 Oasen boende- och vårdcenter K.f Innehåll Budgetuppföljning... 2 Bindningsnivåer... 3 Allmän förvaltning, C10... 3 Institutionsvård, C22...

Läs mer

Budget 2016 Ekonomiplan 2017-2018 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6. Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015

Budget 2016 Ekonomiplan 2017-2018 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6. Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6 Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015 Fastställd i kommunfullmäktige 14.12.2015 1 2 Innehåll B U D G E T 2 0 1 6... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 4 1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 2.3.2016 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdagen den 2 mars 2016 kl. 19:00-20:00 Kommunkansliet Beslutande Frånvarande Gun-Britt Lyngander, ordförande

Läs mer

GETA KOMMUN B U D G E T

GETA KOMMUN B U D G E T GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 7 Fastställd i kommunstyrelsen 29.11.2016 Fastställd i kommunfullmäktige 7.12.2016 1 2 Innehållsförteckning B U D G E T 2 0 1 7... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 4 1.1 EKONOMISK

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

Budget 2014 och ekonomiplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Budget 2014 och ekonomiplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 och ekonomiplan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 arbetet... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 10 SOCIALVÅRDEN... 14 Annan barn- och familjevård... 16 Service för

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

ALLMÄN INLEDNING... 4

ALLMÄN INLEDNING... 4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 Kommundirektören har ordet... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 6 ens innehåll... 7 Styrelsens förslag till förändringar... 8 Utveckling av kommunen förslag

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018

Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018 Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018 Godkänd av socialnämnden i Geta kommun den 13.09.2017 61 Arvode justeras årligen, justerat inför 2018 Vad innefattar stöd för närståendevård?

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2017

GETA KOMMUN BALANSBOK 2017 GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH Räkenskapsperiod 1.1.-31.12. Behandlad i kommunstyrelsen 8.5.2018, i kommunfullmäktige 13.6.2018 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. KOMMUNDIREKTÖRENS

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 INSTRUKTION för Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 Instruktionen träder i kraft den 1 januari 2016 INSTRUKTION FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2012 kl. 19:00-21:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Enkät om psykisk ohälsa

Enkät om psykisk ohälsa Vår referens: Mikael Granholm Tel: (0)18-528 626 PROJEKTRAPPORT Dnr: 2017-279-3 18.9.2017 Distribution: Ålands handikappförbund, åländska socialmyndigheter, Ålands landskapsregering Enkät om psykisk ohälsa

Läs mer

Geta kommun, sammanträdeskallelse

Geta kommun, sammanträdeskallelse GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 5/2015 SAMMANTRÄDESKALLELSE Tid och plats Onsdag 7 oktober 2015 Klockan 19:00-20:30 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 19.09.2013 3/13 Sammanträdestid Torsdagen den 19 september 2013, kl. 19.00 21.20 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons,

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Datum Ärende 2016-11-09 LF 23/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T Fastställd i kommunfullmäktige

Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T Fastställd i kommunfullmäktige GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 3 Fastställd i kommunfullmäktige 12.12.20122 GETA KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-2015 1. EKONOMISK ÖVERSIKT 3 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 3.4.2019 2/19 Sammanträdestid Onsdagen den 3 april 2019 kl. 18.00 19.40 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Berndtsson Kjell, ordförande - Åkerholm Christer - Nordlund-White

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 11.02.2014 02/14 Sammanträdestid Tisdagen den 11 februari 2014 kl 18.00 18.50. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.02.2015 01/15 Sammanträdestid Tisdagen den 3 februari 2015 kl 18.00 20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 22.09.2015 06/15 Sammanträdestid Tisdagen den 22 september 2015 kl 18.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Idrottscentrets sammanträdesrum

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 15.11.2017 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdagen den 15 november 2017 kl. 19:00-19.25 Geta kommunkansli Beslutande Ersättare Frånvarande Övriga närvarande

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 19.01.2012 1/12 Sammanträdestid Torsdagen den 19 januari 2012, kl. 19.00 21.50. Beslutande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons, ordförande x Sundberg, Ines, viceordf

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2011-2012 Allmän förvaltning Arbetet fortsätter enligt nuvarande verksamhetsmål; att ge god service till kommuninvånarna och till kommunens enheter. Under ekonomiplanens period fortsätter arbetet

Läs mer

Bakgrundsuppgifterna fylls i med tanke på din anhörig som behöver stöd. Fyll alltså inte i dina egna bakgrundsuppgifter.

Bakgrundsuppgifterna fylls i med tanke på din anhörig som behöver stöd. Fyll alltså inte i dina egna bakgrundsuppgifter. Bakgrundsuppgifterna fylls i med tanke på din anhörig som behöver stöd. Fyll alltså inte i dina egna bakgrundsuppgifter. BAKGRUNDSUPPGIFTER 1. Ålder. Hur gammal är din anhöriga som behöver stöd? 0-6 7-12

Läs mer

GETA KOMMUN BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Fastställd i kommunstyrelsen

GETA KOMMUN BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Fastställd i kommunstyrelsen GETA KOMMUN BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 Fastställd i kommunstyrelsen 22.11.2017 Fastställd i kommunfullmäktige 11.12.2017 Innehållsförteckning BUDGET 2018... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 1.1

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdag 29 juli 2015 Klockan 19:00-20:00 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

GETA KOMMUN BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN Fastställd i kommunstyrelsen

GETA KOMMUN BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN Fastställd i kommunstyrelsen GETA KOMMUN BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 Fastställd i kommunstyrelsen 6.11.2018 Fastställd i kommunfullmäktige 28.11.2018 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

INNEHÅLL BUDGET 2016 & EKONOMIPLAN

INNEHÅLL BUDGET 2016 & EKONOMIPLAN INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET... 3 BEFOLKNINGSPROGNOS... 4 BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER... 5 KOMMUNENS NYA ORGANISATION... 7 DRIFTSDEL... 8 NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET... 8 ORSAKER TILL

Läs mer

Instruktion för korttidsvård dygnet runt

Instruktion för korttidsvård dygnet runt Instruktion för korttidsvård dygnet runt 1.1.2017 Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2016 Esbo stad 2016 Instruktion om korttidsvård 1.1.2017 2 Allmänt Med korttidsvård dygnet runt avses här tillfällig

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

Lag om särskild med anledning av funktionshinder

Lag om särskild med anledning av funktionshinder Lag om särskild med anledning av funktionshinder 1. 1. Bakgrundsinformation om svararen Förnamn Efternamn E-post Carola Linden carola.linden@jakobstad.fi Organisation som svaret representerar Social- och

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.09.2014 06/14 Sammanträdestid Tisdagen den 23 september 2014 kl 18.00 21.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.12.2015 6/15 Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 19.00 20.50 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons,

Läs mer

BUDGET 2017 EKONOMIPLAN

BUDGET 2017 EKONOMIPLAN BUDGET 2017 EKONOMIPLAN 2018-2019 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 BEFOLKNINGSPROGNOS... 4 BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 7 DRIFTSDEL... 8 NÄMNDERNAS FÖRSLAG

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 1mars 2012, kl. 19.00 22.00. Beslutande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons, ordförande x Asp

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.06.2012 5/12 Sammanträdestid Tisdagen den 5 juni 2012 kl 18.00 19.10, rundvandring till 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande PÅLSBÖLE DAGHEM x Karlsson

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2 PROTOKOLL Nummer 22 28.8.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Socialvårdsbyråchef

Läs mer

RP 207/2018 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om rehabilitering av frontveteraner ska ändras.

RP 207/2018 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om rehabilitering av frontveteraner ska ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rehabilitering

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 14.04.2015 03/15 Sammanträdestid Tisdagen den 14 april 2015 kl 18.00 18.40 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 18.4.2018 1/18 Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2018 kl. 18.30 20.00 Beslutande Kommunkansliet i Geta X Berndtsson Kjell, ordförande X Åkerholm Christer (åhörare)

Läs mer

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE 0 Nr 7 Tid Tisdagen den 0 kl.19.00 Plats Daghemmet Kotten Ärenden: Innehåll 44 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 45 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 46 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Bilaga E Stfge 155. Socialnämndens. Verksamhetsplan 2018

Bilaga E Stfge 155. Socialnämndens. Verksamhetsplan 2018 Bilaga E Stfge 155 Socialnämndens Verksamhetsplan 2018 Socialnämnden Verksamhetsområde och verksamhetsidé Social service Socialvårdens syfte är att med olika typer av social service och understöd främja

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Torsdagen 17 november 2011 Klockan 19:00-20:55 Geta skolas matsal, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.10.2013 06/13 Sammanträdestid Tisdagen den 1 oktober 2013 kl 18.00 20.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5 1 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 DRIFTSDEL... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 9 SOCIALVÅRDEN... 13 Annan barn- och familjevård... 14 Service för

Läs mer