Protokoll från mötet i Angered med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 27 april 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från mötet i Angered med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 27 april 2016"

Transkript

1 Protokoll från mötet i Angered med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 27 april 2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Västfastigheter Delårsrapport mars 2016[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

13

14 Publicerat: [Document::PublishDate] Identitet: [Document::Prefix] [Document::Number] Version: [Document::Version].[Document::Draft] Diarienummer: [MetaData::Diarienummer] Titel: [Document::Title] Dokumentägare: [Role::Dokumentägare] Fastställt av: [Role::Fastställare] Sammanfattning Investeringsnivån 2016 ligger fortfarande på en hög nivå. Prognosen för investeringar har påverkats av att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta med att starta program- och systemhandlingsarbetet i väntan på beslut om investeringsplan Projektet Sahlgrenska Life har ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Detaljplanprocessen pågår och pågående arkitekttävling kommer att offentliggöra vinnaren 27 april. Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet beräknas pågå fram till hösten Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 11 mnkr. Det budgeterade resultatet per mars är 6 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 64 mnkr. Västfastigheter har budgeterat ett resultat om 9 mnkr. Den positiva avvikelsen jämfört med budget beror främst på lägre avskrivningsoch räntekostnader. Prognosen för nyckeltalet driftkostnad exklusive media per m 2 bedöms till 192 kr/ m 2. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 180 kwh/m 2. Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 95 mnkr och utrustningsinvesteringar 12 mnkr. Sjukfrånvaron är oförändrad, 4,4 procent jämfört med motsvarande period Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 3 av 22

15 Titel: [Document::Title] En attraktivare arbetsgivare Lönestruktur Under hösten planerar Västfastigheter att färdigställa en handlingsplan för lönebildning. Planen innehåller tidplan, arbetssätt, förutsättningar och gemensamma lönepolitiska ställningstaganden och är en utgångspunkt vid överläggningar och avstämningar med förbunden. Lönekartläggning och analys av löneläget föregår arbetet med handlingsplanen och det sker en jämförelse med önskvärt löneläge. Vårt styrtal 1 har ökat till 99,7 procent jämfört med mars 2015 då det låg på 99,3 procent. Analys av lika och likvärdigt arbete sker också samt jämförelser av medel och medianlön för de grupper där vi har både män och kvinnor anställda. En stor utmaning är vårt behov av nyrekrytering inom yrkesgrupper med ett högt marknadslöneläge. De återfinns framför allt inom grupperna byggprojektledare och tekniska specialister. Skälen till rekryteringsbehovet är en hög investeringstakt, nya förvaltningsobjekt och en mycket snabb teknikutveckling. I 2015 års löneöversynsförhandling var ingen yrkesgrupp prioriterad. Utfallet på 2015 års löneöversyn blev 2,7 procent. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Västfastigheters mål för lönespännvidden 2015 Titel Antal Mål Resultat Byggprojektledare 51st 50% 60% Fastighetsförvaltare 30 st 25% 40% Tekniskförvaltare 35st 24% 17% Drifttekniker 194st 25% 26% I Västfastigheter arbetar vi aktivt med en differentierad lönesättning vilket är en av anledningarna till att lönespännvidden under de senaste åren har ökat för samtliga grupper. Chefsförutsättningar I Västfastigheter pågår ett engagerat arbete med att ta fram nya lönekriterier. Samtliga chefer i Västfastigheter har blivit erbjudna en utbildning om utvecklingssamtal och andra svåra samtal vilket var mycket uppskattat. På våra chefsnätverksträffar är lönesättning en av de frågor vi har för rutin att lyfta. Inför löneöversyner arbetar Västfastigheter fram, enligt fastställd rutin, en handlingsplan som innehåller information om avtal, målsättningar, lönespännvidd och tidplan. Samtliga chefer bjuds därefter in till informationstillfällen där möjlighet ges till dialog om löneöversynsprocessen. Detta görs inför varje löneöversyn. I Västfastigheter arbetar HR och chefer i ett nära och förtroendefullt samarbete kring rekryteringar. Rekryteringsprövningen innehåller bland annat befattning, arbetsuppgifter, placeringsort, orsak till rekrytering och tänkt lönespann. Efter godkänd rekryteringsprövning av förvaltningschef upprättas kravprofil och introduktionsplan. Detta arbetssätt säkerställer en hög kvalitet på rekryteringsarbetet och att Västfastigheters chefer har rätt förutsättningar som lönesättande chef. 1 Riktvärde för lönenivå inom respektive basvärdering Sida 4 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

16 Titel: [Document::Title] Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är oförändrad, 4,4 procent jämfört med motsvarande period 2015 och är fortfarande på en låg nivå. Korttidsfrånvaron har minskat sedan samma period förra året. Däremot har långtidssjukfrånvaron ökat något men omfattar fortfarande ett fåtal medarbetare. Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,8 5,9 Män 4,2 3,9 Totalt 4,4 4,4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys En personalvolymökning har skett jämfört med samma period Antalet nettoårsarbetare 2 har ökat med 35 och uppgår nu till 412. Under året har Västfastigheter genomfört ett omfattande rekryteringsarbete och står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsvolymen och de kommande pensionsavgångarna. Antal anställda uppgår till 441 personer och det är 37 fler än för ett år sedan. Av dessa är elva personer timavlönade. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 5 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalkostnaderna uppgår till 73,2 mnkr och är 13,6 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 65,8 mnkr. Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2016 uppgått till 3 tkr och betalas ut avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har hittills under 2016 uppgått till cirka 1,1 mnkr jämfört med cirka 1,5 mkr under samma period förra året. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. 2 summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 5 av 22

17 Titel: [Document::Title] Goda förutsättningar för verksamheterna Moderna och energieffektiva lokaler Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. Några viktiga händelser Investeringsnivån 2016 ligger fortfarande på en hög nivå. Prognosen för investeringar har påverkats av att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta med att starta program- och systemhandlingsarbetet i väntan på beslut om investeringsplan Detta har lett till fördröjningar i projektplanerna. Flera viktiga projekt väntar också på genomförandebeslut: SkaS Skövde, Nytt Centra för Specialisttandvård i samverkan SU Sahlgrenska sjukhuset, Låghuset etapp 3B SU Sahlgrenska, Ombyggnad av operationssalar för steril SU Östra sjukhuset, Kompletterande finansiering Tillbyggnad Barn Projektet Sahlgrenska Life har ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Byggnaden ska integreras med en byggnad på Medicinareberget med tillhörande överbyggnad över Per Dubbgatan. Västfastigheter och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans genomföra byggprojektet. Västfastigheter ansvarar och kommer att äga byggnationen på Sahlgrenska tomten medan Vitartes Development ansvarar och kommer att äga delen över gatan samt på Medicinareberget. Detaljplanprocessen pågår och pågående arkitekttävling kommer att offentliggöra vinnaren 27 april. Första spadtaget för framtidens närsjukhus Alingsås lasarett genomfördes 30 mars med grävskopa, tal och en nyskriven sång av en av sjukhusets sjuksköterskor. Efter om- och tillbyggnaden kommer sjukhuset att få en större lokalyta och kunna ta ett större ansvar för den planerade vården. Strax efter midnatt lördagen den 16 januari inträffade en brand på en psykiatrisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. TiB organisation (Tjänsteman i Beredskap) och beredskapsorganisation hanterade incidenten och på måndag var vi tillbaka i ordinarie driftrutiner. Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Juryns motivering löd: Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde". Västfastigheter bjöd in till en smått unik tvärvetenskaplig konferens för att uppmärksamma problematiken kring EMC i sjukhusmiljöer, ett problem som både vi och sjukhusen identifierat. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och innebär att en elektrisk apparat ska fungera i den miljö där den är installerad utan att störa eller störas av andra apparater. Störningar i vårdens mätinstrument kan leda till osäkerhet om hur patienten på exempelvis en thoraxoperation ska behandlas. Drygt 50 personer samlades i Sida 6 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

18 centrala Göteborg för att diskutera och dela erfarenheter. Föreläsare och besökare kom från Västerbotten i norr till Skåne i söder och från en rad discipliner såsom forskning, medicinteknik, fastighet, vårdverksamhet och IT. Även Elsäkerhetsverket fanns på plats. Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet beräknas pågå fram till hösten Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd. Ett omfattande process- och verksamhetsutvecklingsarbete pågår sedan flera år. Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt en rollstyrd portal kommer att fortgå under Västfastigheters mål i verksamhetsplan I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Partnerskap med kund För att möta kundernas framtida lokalbehov måste Västfastigheter fortsätta utveckla arbetssätt för att skapa mervärde för kunderna. Västfastigheter har under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner Lansera en rollstyrd portal Utveckla vår kommunikation avseende parkeringsverksamheten Titel: [Document::Title] Arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner fortskrider på flera av våra sjukhus. Bland annat pågår en intressant utveckling av planerna i Skövde där sjukhusets fysiska utveckling ses över för att effektivisera samband och förbättra den invändiga logistiken. Lansering av nytt betalningssystem för parkering är under införande med start i april/maj. Västfastigheter kommer att erbjuda kunderna betalning via webb, app och SMS och de gamla betalapparaterna kommer att bytas ut. Parallellt med detta införs de nya priserna för parkering. Vi samarbetar med respektive sjukhus kommunikationsenheter för att nå ut och sprida information om förändringarna. Område Drift och Service har genomfört en organisationsjustering, som är anpassad mot respektive förvaltning, med en chef som har kundkontakt och ska utveckla både serviceavtal och föra en övergripande dialog. Det innebär även ett effektivt utnyttjande av Västfastigheters resurser. Informationssystemen ska i framtiden kunna publicera information i en rollstyrd portal. Arbetet kommer att pågå under hela Västfastigheter kommer att genomföra en kundenkät under Förberedelser pågår för att sända ut kundenkät i maj. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal Prognos Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 22

19 Titel: [Document::Title] Affärsmässighet För att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet behöver arbetet ständigt utvecklas. Västfastigheter har under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Utveckla nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning Utveckla organisation och nytta i PTS (Program för teknisk standard) arbetet Genomföra ekonomiutbildningar Framtagande av nyckeltal för styrning och uppföljning pågår. Till exempel kommer ledtid för arbetsorder att följas upp samt felorsak för felavhjälpande underhåll. Program för Teknisk Standard (PTS) är ett samverkansprojekt mellan 15 regioner och landsting i Sverige, med mål att skapa en nationell standard för vårdbyggnader och vårdlokaler. Tillsammans utvecklar vi planeringshjälpmedel, lär av varandra och återanvänder bra lösningar. Det ger en högre kvalitet genom hela lokalförsörjningsprocessen. Två pilotprojekt är igång där vi utvecklar arbetssätt utifrån PTS. I planeringen av psykiatrins kvarter i Borås och på Öckerö vårdcentral utvecklar vi standardiserade typrum för psykiatriska avdelningar och vårdcentraler. Det betyder att vi utvecklar standardrum utifrån VGR:s verksamhet och andra landstings samlade erfarenhet. Det är rum som kan återanvändas i andra byggprojekt och av andra landsting. Under året har Västfastigheter startat upp möten med koncerninköp på strategisk nivå i syfte att skapa synergier för att nå förbättrad affärsmässighet. För att öka kunskap och insikt om kostnadseffektivitet, affärsmässighet och ekonomistyrning har ett utbildningspaket tagits fram. Målgrupperna är förvaltare, projektledare, tekniska förvaltare och drifttekniker. Paketet innehåller ett utbildningsmaterial för introduktionsutbildning, grundutbildning och fortsättningsutbildning. Mått Driftkostnad exklusive media kr/ m² Måltal/Budget Prognos Energi och Miljö För att uppnå de energi- och miljömål som finns i VGR:s miljöprogram har Västfastigheter under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Arbeta med att skapa engagemang hos våra kunder att förbruka mindre elenergi Bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning Ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger om och bygger nytt Koncernstab regional utveckling håller på att ta fram ett förslag organisationsstruktur i VGR, som ska arbeta med att minska verksamhetsel. Västfastigheter har en viktig roll i processen. Västfastigheter har påbörjat att kartlägga externa hyreskontrakt avseende möjligheten att påverka elanvändning. Ett arbete som syftar till att ge hyresgästerna möjlighet att påverka elanvändningen. Sida 8 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

20 För att bli oberoende av fossil energi behöver utsläppen av växthusgaser minska med 80 procent från 1990 till Västfastigheter arbetar fortsatt med att fasa ut de fossileldade värmeanläggningarna genom att byta till annat fossilfritt alternativ. Faktorer om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finns alltid med när vi bygger om eller bygger nytt. I arbetet ingår att under 2016 ta fram en hållbarhetsplan för Västfastigheter, med mål och åtgärder. Titel: [Document::Title] Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall Måltal/Budget Prognos Den goda arbetsplatsen För att utveckla ledarskapet och ge alla medarbetare goda förutsättningar att göra skillnad och att trivas, har Västfastigheter under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Upprätta handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkät och hälsoprofiler och följa upp på arbetsplatsträffar. Identifiera utbildningsbehov och genomföra utbildning utifrån resultat i medarbetarenkät och hälsoprofiler. Implementera Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. En gemensam handlingsplan håller på att tas fram utifrån resultatet i medarbetarenkäten och hälsoprofilerna. Den kommer att fastställas under maj månad. Utifrån handlingsplanen kommer förvaltningsövergripande utbildningsbehov och insatser för chefer och medarbetare att arbetas fram och genomföras med start under Implementering av Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete pågår. Chefer, skyddsombud, HR-specialister och fackliga representanter har erbjudits utbildning. I utbildningen ingick genomgång av Västfastigheters samlade systematiska arbetsmiljöarbete med aktuell lagstiftning, regelverk och styrdokument. En årsplan har publicerats som ett verktyg för att underlätta det löpande arbetsmiljöarbetet för chefer och skyddsombud. Årsplanen innehåller direktlänkar till verktyg och aktuella checklistor för arbetsmiljöronder och uppföljning. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Måltal Utfall Måltal/Budget 2016 Ingen mätning Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 22

21 Titel: [Document::Title] Ett Västfastigheter Grundtanken med Ett Västfastigheter är att verksamheten har en gemensam bild av vad visionen och målen står för. Verksamheten ska utvecklas likartat i hela organisationen i enlighet med värdegrunden. Västfastigheter har under första kvartalet 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta utveckla våra processer och internkontroll utifrån dessa Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem och rollstyrd portal med kvalitetssäkring Arbeta fram ett gemensamt arbetssätt för hantering av förvaltningsinformation I det förändringsarbete som pågår inom Västfastigheter tar vi fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-stöd för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Vi har förstärkt organisationen med verksamhetsutvecklare/processutvecklare. Den fortsatta utvecklingen av vårt verksamhetssystem CaneaVF pågår med bland annat koppling av styrande dokument till processkartorna, identifiering av dokument som är av allmänt intresse samt planering för inläggning av dessa. Ärendemodulen är under framtagande och tester kommer att genomföras under våren. Projektmodulen ska utvecklas för att förbättra den ekonomiska uppföljningen. För att enkelt tillgängliggöra alla våra IT-system håller en rollstyrd portal för Västfastigheter på att tas fram. Ett förslag på grundläggande design och utseende finns framme. Nu sker ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som vi vill presentera i portalen. Arbetet kommer att pågå under hela 2016 med införande våren Vi har startat upp arbetet med att utveckla och förstärka organisationen inom dokumenthantering. Kvalitetssäkring och säkerhetsklassificering av förvaltningsinformation är några viktiga arbetsområden. För att utvecklas arbetar vi med ständiga förbättringar i kvalitetsarbetet och till stöd för detta är en utvecklad internkontrollplan framtagen. Uppföljningen sker efter riskanalys och identifierade kontrollpunkter. När våra IT-stöd är lanserade i sin helhet ska det finnas stöd att arbeta efter goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa. Tydliga rutiner ska finnas för Västfastigheters arbetsprocesser som stöd i det dagliga arbetet och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa ett Västfastigheter. En budget i balans Västfastigheter har en ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat Helårsprognosen bedöms till 64 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 9 mnkr. Avvikelsen om 55 mnkr beror främst på lägre avskrivnings- och räntekostnader. Det är föranlett av tidsförskjutningar i investeringsprojekt (19 mnkr), tidsförskjutna energiprojekt som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med erhållet koncernbidrag (15 mnkr) och att avskrivningskostnaderna har blivit för högt budgeterade (14 mnkr). En felbudgetering som föranleder genomgång av metod och rutiner för hur investeringsprojekt ska aktiveras. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 11 mnkr. Det budgeterade resultatet per mars är 6 mnkr. Sida 10 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

22 Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Titel: [Document::Title] Resultaträkning Resultaträkning Utfall per mars (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per mars samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd. Helårsbedömning / prognos/ utfall Hyresintäkter 429,0 435,7 402,4 6,6 % 1 743, , ,3 6,7 % Försäljning material, varor och tjänster 40,0 49,1 42,2-5,2 % 211,3 225,7 201,7 4,7 % Övriga intäkter 18,6 17,2 18,6-0,3 % 69,5 68,9 77,0-9,7 % Verksamhetens intäkter 487,6 502,1 463,2 5,3 % 2 024, , ,0 5,8 % Personalkostnader -73,2-86,8-65,8 11,2 % -309,7-323,4-266,9 16,0 % Lokalkostnader -153,9-151,8-152,8 0,7 % -657,6-658,9-676,1-2,7 % Material, varor och tjänster m.m. -54,2-38,0-53,2 1,7 % -160,6-167,9-164,8-2,6 % Avskrivningar -185,3-201,8-163,4 13,4 % -770,7-807,1-683,6 12,7 % Verksamhetens kostnader -466,6-478,4-435,2 7,2 % , , ,5 6,0 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -62,2-70,0-58,5-268,6-279,9-239,0 Resultat före speciella beslut -41,2-46,3-30,5-142,9-198,8-117,5 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 52,0 52,0 51,7 206,9 207,9 190,8 Resultat 10,8 5,7 21,2 63,9 9,1 73,3 Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår för perioden januari mars till 488 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 14 mnkr lägre än budget. Hyresintäkterna uppgår för perioden till 429 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Det beror på att budgeten är periodiserad i tolftedelar och inte tar hänsyn till planerade hyresstarter längre fram under året. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar avviker mot periodens budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är i nivå med budget. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och stora färdigställda projekt. Försäljning material, varor och tjänster uppgår för perioden till 40 mnkr vilket är 9 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 211 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter både för perioden och helåret beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen samt minskad debitering av projektledare i planerat underhålls- och investeringsprojekt. Övriga intäkter uppgår för perioden till 19 mnkr och prognosen för helåret uppgår till 70 mnkr. Utfallet för period och årsprognos motsvarar budgeterad nivå. Under året har försäljning av en bostadsrätt i Kungälv genomförts. Reavinsten från försäljningen exklusive försäljningsomkostnader kommer att betalas till moderförvaltningen i samband med årsbokslutet. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 22

23 Titel: [Document::Title] Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår för perioden januari mars till 467 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är 59 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 73 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Flera rekryteringar kommer att ske och belasta andra halvåret. Prognos för helåret uppgår till 310 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna för perioden uppgår till 154 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Prognos för helåret uppgår till 658 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen för perioden beror främst på högre el- och värmekostnader på grund av högre energikostnader för Bild- och interventionscentrum än budgeterat. Denna ökade energikostnad förväntas balanseras under året på grund av sänkta energikostnader till följd av övriga energieffektiviseringar. Avvikelse mot helårsprognos beror på lägre evakueringskostnader för projektet Åtgärder golv, nya vårdbyggnaden Sahlgrenska sjukhuset. Samtliga evakueringskostnader i detta projekt vidarefaktureras till Peab Sverige AB. Kostnader för material, varor och tjänster för perioden uppgår till 54 mnkr vilket är 16 mnkr högre än budget. Prognos för helåret uppgår till 161 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen för perioden beror på att det i periodutfallet ingår ankomstregistrerade fakturor med 27 mnkr. Denna avvikelse påverkar inte helårsprognosen då de ingår i övriga kostnadsprognoser. Kostnaden för kundservice är 10 mnkr lägre än budget och beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. Detta påverkar även helårsprognosen. Avskrivningar för perioden uppgår till 185 mnkr vilket är 16 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 771 mnkr vilket är 36 mnkr lägre än budget. Prognosen för avskrivningar bedöms lägre än budget på grund av tidsförskjutningar i investeringsprojekt (12mnkr) och energiprojekt (10 mnkr) samt felbudgetering (10 mnkr). Finansiella kostnader för perioden uppgår till 62 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 269 mnkr vilket är 11mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investerings- och energiprojekt. Erhållna bidrag för perioden uppgår till 52 mnkr vilket motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 207 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på betalning av reavinst till moderförvaltningen efter försäljning av en bostadsrätt i Kungälv. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Ersättningen för energikartläggning används för att täcka evakueringskostnader. Eget kapital Ingående eget kapital 2016 Resultatdispositioner Resultat 2016 Utgående eget kapital ,8 mnkr 0 mnkr 63,9 mnkr 171,7 mnkr Sida 12 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

24 Investeringar Titel: [Document::Title] Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 95 mnkr och utrustningsinvesteringar 12 mnkr. Prognosen för fastighetsinvesteringar inom ram är 178 mnkr lägre än budget. Det beror dels på försenade nomineringsbeslut och det ger i sin tur fördröjda genomförandebeslut av regionstyrelsen jämfört med investeringsbudgeten. Vi väntar bland annat på beslut för om: SkaS Skövde, Nytt Centra för Specialisttandvård i samverkan SU Sahlgrenska sjukhuset, Låghuset etapp 3B SU Sahlgrenska, Ombyggnad av operationssalar för steril SU Östra sjukhuset, Kompletterande finansiering Tillbyggnad Barn Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt regionens hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 850 mnkr. Därför ingår inte projektet i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Nytt barnsjukhus på Östra sjukhuset har en lägre prognos 2016 med anledning av nya montagetider av betongstommen, vilket har medfört tidsförskjutning i projektet. Projektet "nytt parkeringsdäck Ågatan" vid Mölndals sjukhus har en lägre prognos jämfört med budget 2016 och parkeringsdäcket kommer inte bli klart Om- och tillbyggnad vårdavdelningarna vid Kärnsjukhuset i Skövde har en lägre prognos än budgeterat, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar är pausad fram till dess att "Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvård" är klart. Om- och tillbyggnaden på Alingsås Lasarett har lägre prognos än budgeterat vilket beror på sen produktionsstart, omprioriteringar håller på att göras, vilket har påverkat tidplanen. Fastighetsnämndens ram är totalt 225 mnkr 2016 och bedömningen är att allt kommer att användas under året. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr. Under första kvartalet har 37 mnkr upparbetats. Prognosen bedöms till 150 mnkr. Ett stort projekt som är igång är Sahlgrenska sjukhuset, höghuset ventilationsaggregat. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 22

25 Titel: [Document::Title] INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2016 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Sahlgrenska sjukhuset Nybyggn Bild- och interventionscentr, et Bild- och interventionscentrum, etapp Ombyggnad produktionskök Ombyggnad Transfusionsmedicin Golvåtgärder, fuktskada, by Renrum för APL Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus Ombyggnad ny MR-enhet CK Återställning mottagning CK Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, nybyggn forskn- och undervisn lokaler Nytt parkeringsdäck Ågatan Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Uddevalla sjukhus Ombyggn BUP, familje- och ungdomscenter Övrigt Summa Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggn barn och kvinnosjukvården Omb vårdavdeln i samband med PCB-sanering Ombyggn av kirurgavdelning Om- och tillbyggn barn och kvinnosjukvården, huvudetapp Ombyggn av barnvårdavd Unilab ombyggnad patologen Övriga investeringar Sida 14 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

26 Titel: [Document::Title] Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggn. adm. lokaler, Regionstyrelsen Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Skene lasarett Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad, Alingsås lasarett Övriga investeringar Summa Alingsås lasarett Rågården Rättspsykiatri Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Övriga fastigheter Verksamhetsdrivna investeringar ej beslutade Enkelt avhjälpta hinder Energieffektivisering Fastighetsnämndens låneram TOTALT UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Regionens Hus Göteborg UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar * Merparten av Fastighetsnämndens investeringsram fördelas ut på fastigheterna i takt med att beslut skrivs fram under 2016 och ingår då i respektive fastighets investeringsutfall och prognos för Enligt prognos kommer hela ramen gå åt under året. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 22

27 Titel: [Document::Title] Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Utfall Årsprognos 2016 Budget 2016 Diff. Not *) Verksamhetens intäkter Hyror 429, , ,9-0,5 1 Fastighetsunderhåll 3,0 16,9 18,8-1,9 2 Aktiverade personalkostnader 10,5 46,3 47,0-0,8 3 Kundservice 25,5 143,5 155,1-11,6 4 Reavinst 1,1 1,1 1,1 5 Övriga intäkter 18,5 73,1 73,6-0,5 6 S:a verksamhetens intäkter 487, , ,4-14,2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -73,2-309,7-323,4 13,7 7 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -14,3-62,9-62,1-0,8 FAU - Felavhjälpande underhåll -5,8-22,5-21,3-1,2 8 Planerat underhåll -28,7-210,0-210,0 0,0 Kundservice -14,9-98,3-108,4 10,1 9 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -25,3-97,8-98,0 0,2 10 Media -74,4-235,6-235,4-0,2 11 Övriga kostnader -44,6-91,1-91,6 0,6 12 Avskrivningar -185,3-770,7-807,1 36,4 13 S:a verksamhetens kostnader -466, , ,3 58,7 Verksamhetens nettoresultat 21,0 125,7 81,1 44,6 Finansiella kostnader -62,2-268,6-279,9 11,3 14 Finansnetto -41,2-142,9-198,8 55,9 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 57,0 227,9 227,9 0,0 15 Lämnade koncernbidrag spec beslut -5,0-21,1-20,0-1,1 16 S:a region- koncernbidrag 52,0 206,9 207,9-1,1 TOTALT RESULTAT 10,8 63,9 9,1 54,8 *) Avser kommentarer till årsprognos Sida 16 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

28 Titel: [Document::Title] Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 2 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -1-1 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 22

29 Titel: [Document::Title] Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Sida 18 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

30 Titel: [Document::Title] Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 634,3 mnkr och inhyrda lokaler med 61,1 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 48,0 mnkr, varav 0,4 mnkr avser bostadshyror. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 9). Avvikelsen beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. 5. Avser reavinst från försäljning av bostadsrätt i Kungälv. 6. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 1,0 mnkr. Intäkterna från parkeringsverksamheten beräknas uppgå till 60,0 mnkr vilket understiger budget med 1,9 mnkr. Här ingår även en obudgeterad ersättning från Botaniska trädgården på 0,3 mnkr för att täcka utlägg till tidigare leverantör. 7. De sänkta personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 8. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 1,2 mnkr. 9. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). Avvikelsen beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. 10. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 73,1 mnkr, tomträttsavgälder med 20,4 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 4,2 mnkr. 11. Kostnader för allmän el ingår med 121,7 mnkr, uppvärmning 81,3 mnkr, fjärrkyla 12,1 mnkr och vatten med 20,5 mnkr. 12. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 13. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 764,9 mnkr och utrustning 5,5 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar investeringsprojekt 12 mnkr och energiprojekt 10 mnkr samt felbudgetering 10 mnkr. 14. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 267,4 mnkr avser fastigheter och 1,0 mnkr utrustning. Övriga bankkostnader uppgår till 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investeringsoch energiprojekt. 15. Avser ersättning för hantering av externa inhyrningar med 6,8 mnkr, lämnade bidrag avseende sänkta kostnader för konsulter -4,5 mnkr, bidrag för konstenheten 4,6 mnkr, ersättning för energikartläggningar 10,8 mnkr ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 67,0 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 22

31 Titel: [Document::Title] mnkr, ersättning ökade kostnader IS/IT röda tjänster 0,6 mnkr samt ersättning enligt ny hyresmodell 142,6 mnkr. 16. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. Avvikelsen beror på återbetalning av reavinst vid försäljning av en bostadsrätt i Kungälv. 17. Avskrivningar har minskat bokfört värde med 185,3 mnkr (2015: 683,8 mnkr), investeringar har ökat värdet med 382,2 mnkr (2015: 1 431,1 mnkr). 18. Förråd har minskat med 0,3 mnkr (2015: minskning med 1,7 mnkr). 19. Kundfordringar ingår med 87,9 mnkr (2015: 85,9 mnkr), momsfordringar 53,9 mnkr (2015:84,7 mnkr), förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,3 mnkr (2015: 9,3 mnkr). Ankomstkonto ingår med 30,1 mnkr (2015: 45,3 mnkr), avräkning interna likvider 6,3 mnkr (2015:15,1 mnkr), periodiseringskonto 18,1 mnkr (2015: 24,1 mnkr). 20. Långfristiga skulder uppgår till 9,9 mnkr (2015: 10,0 mnkr), avser investeringsbidrag. 21. Leverantörsskulder ingår med 266,1 mnkr (2015: 349,6 mnkr), skulder till anställda 14,8 mnkr (2015: 11,9 mnkr), upplupna kostnader 3,6 mnkr (2015: 18,5 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 819,8 mnkr (2015: 2 636,9 mnkr), periodiseringskonto intäkter 11,5 mnkr (2015: 7,8 mnkr). Sida 20 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

32 Titel: [Document::Title] Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 20 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde -5 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivning 3 Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 21 av 22

33 Titel: [Document::Title] Specifikation pågående investeringar/inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -108 Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 108 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 Restvärde Sida 22 av 22 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

34 1 (3) Förslag till remissyttrande Datum Diarienummer MN Diarienummer FAST Miljönämnden Remissyttrande miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Sammanfattning Fastighetsnämnden ställer sig i stort positiv till förslaget till miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter , men vill lämna kommentarer till några punkter inom områdena Energi och Medicinska gaser. Energi (mål 3-5) Investeringsramen för energiinvesteringar i det egna fastighetsbeståndet skapar nödvändiga förutsättningar för att genomföra åtgärder i den föreslagna miljöplanen (mål 3, åtgärd 1). Regionövergripande riktlinjer och arbetssätt, men även resurser för att jobba med den verksamhetsrelaterade elanvändningen behöver sannolikt skapas i verksamheterna för att säkerställa att det långsiktiga energimålet 2030 nås. (mål 3, åtgärd 2) Fastighetsnämnden föreslår att ordet avsevärt tas bort i mål 5. Relaterad åtgärd kan ersättas med att ta fram formulering och skapa rutin för att alltid upplysa externa hyresvärdar om Västra Götalandsregionens ambitioner och önskemål på lokalers energi- och miljöprestanda. En annan åtgärd kan vara att ta fram en vägledning för miljökrav på externa lokaler som byggs för uthyrning till (enbart) Västra Götalandsregionens verksamheter. Medicinska gaser (mål 11): Åtgärd 1 uppfattas som en direkt verksamhetsrelaterad åtgärd. Fastighetsnämnden önskar därför ett förtydligande av vilket stöd som förväntas från fastighetsnämnden. Åtgärd 4, Västfastigheter stöttar kring åtgärden på verksamhetens beställning och via avtal. Fastighetsnämnden saknar en åtgärd om att ansluten utrustning ska kontrolleras kontinuerligt och åtgärdas. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

35 Remissyttrande från fastighetsnämnden på VGR miljöplan (3) Fastighetsnämndens synpunkter på föreslagen miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Fastighetsnämnden väljer att yttra sig över de avsnitt i den föreslagna miljöplanen, där nämnden ges ett huvudansvar eller utses som stöd till en annan nämnd/styrelse för någon av de föreslagna åtgärderna. Fastighetsnämnden ställer sig i stort positiv till förslaget till miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter , men vill lämna kommentarer till några punkter inom områdena Energi och Medicinska gaser. Energi Synpunkter på mål 3 Västfastigheter har idag väl inarbetade riktlinjer, rutiner och strategier för arbetet med att minska energianvändningen och koldioxidutsläpp som är relaterade till fastighetsenergin i de egna lokalerna. Investeringsramen för energiinvesteringar i det egna fastighetsbeståndet skapar nödvändiga förutsättningar för att genomföra åtgärder i den föreslagna miljöplanen (mål 3, åtgärd 1). En identifierad utmaning för energimålet är dock den verksamhetsrelaterade elanvändningen, som visar en tydligt ökande trend. Här har Västfastigheter kunnat öka kunskapsläget och bidra med energikompetens vid inköp av energikrävande utrustning, men den verkliga rådigheten ligger hos de verksamheter som verkar i lokalerna. Regionövergripande riktlinjer och arbetssätt, men även resurser för att jobba med denna fråga i verksamheterna behöver sannolikt skapas för att säkerställa att det långsiktiga energimålet 2030 nås. (mål 3, åtgärd 2). Synpunkter på mål 4 En av åtgärderna anger att Tydligare använda egna fastigheter i regionalt utvecklingsarbete, i synnerhet med solel. [ ]. Den konkreta åtgärd som handlar om att utreda praktiskt genomförbar solenergiproduktion kan hanteras på egen hand av Västfastigheter, medan handfast stöd kring övrigt regionalt utvecklingsarbete kommer att krävas från miljönämnden/regionutvecklingsnämnden. Bland annat med kunskap om olika regionala utvecklingsområden, metoder samt eventuellt ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt, mm. Synpunkter på mål 5 Inom målområdet energi att Västra Götalandsregionen ska verka för att energianvändningen ska bli avsevärt effektivare i hyrda lokaler. Till målet är kopplad en åtgärd som lyder Definiera gröna avtal och utreda konsekvenserna av att teckna sådana avtal. Fastighetsnämnden bedömer att påverkansmöjligheterna på och förutsättningen att följa upp detta mål (bland annat samla in energidata) är begränsade och föreslår därför att ordet avsevärt stryks. Möjligheterna för Västfastigheter att teckna gröna avtal vid externa inhyrningar bedöms som små. Det är alltid fastighetsägaren som skriver avtalen i samband med en förhyrning. Västfastigheter kan i samband med inhyrningar ha som rutin att skriftligen lämna önskemål om att våra samarbetspartners (hyresvärdar) har ett arbetssätt där man prioriterar ett grönt förhållningssätt. På grund av

36 Remissyttrande från fastighetsnämnden på VGR miljöplan (3) hyresmarknaden framför allt i Göteborgsregionen finns dock ofta små möjligheter att välja en annan lokal om hyresgästens gröna profil anses ha brister. Om Västfastigheter, tillsammans med hyresgästen, ändå önskar gröna anpassningar av lokalen, påverkar detta sannolikt hyran. Det finns risker i samverkan med en hyresvärd kring åtgärder som kräver investeringar. Det får inte finnas en risk att ett enskilt företag gynnas eller att anpassningar som bekostas av skattemedel gynnar andra hyresgäster i hyresvärdens lokaler. Det som dock är möjligt att göra, är att ställa specifika energi- och miljökrav på nya byggnader som uppförs där Västra Götalandsregionens verksamheter hyr hela byggnaden. En direkt påverkansmöjlighet på energianvändningen i externa lokaler är de åtgärder hyresgästerna vidtar för att minska den verksamhetsrelaterade energianvändningen. Detta hanteras då under mål 3. Sammanfattningsvis föreslår fastighetsnämnden att målet justeras enligt förslag ovan. Åtgärd kan ersättas med att ta fram formulering och skapa rutin för att alltid upplysa externa hyresvärdar om Västra Götalandsregionens ambitioner och önskemål på lokalers energi- och miljöprestanda. En annan åtgärd kan vara att ta fram en vägledning för miljökrav på externa lokaler som byggs för uthyrning till (enbart) Västra Götalandsregionens verksamheter. Medicinska gaser Synpunkter på mål 11 Åtgärd 1, Insamling av lustgas till destruktion effektiviseras, som är kopplad till handhavande av utrustning mm. uppfattas som en direkt verksamhetsrelaterad åtgärd. Fastighetsnämnden önskar därför ett förtydligande av vilket stöd som förväntas alternativt att stöd-ansvaret tas bort för fastighetsnämndens del. Åtgärd 4, Läckor i tak- och väggmonterade enheter kontrolleras kontinuerligt och åtgärdas. Västfastigheter stöttar vid åtgärden på verksamhetens beställning enligt avtal. Fastighetsnämnden saknar därtill en åtgärd om att ansluten (ej monterad) utrustning ska kontrolleras kontinuerligt och åtgärdas. Effekten av övrig läcksökning kan delvis utebli om det finns läckor i väggansluten utrustning. Fastighetsnämnden Västra Götalandsregionen Anna-Lena Holberg Fastighetsnämndens ordförande Lars Jansson Fastighetsdirektör

Delårsrapport 2016-03-31

Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport 2016-03-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: 2016-05-12 Identitet: PRSP-1133 Version: 1.0 Diarienummer: FAST 19-2016 Titel: Delårsrapport 2016-03-31 Dokumentägare:

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31

Delårsrapport 2015-08-31 Delårsrapport 2015-08-31 Sammanfattning Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 september 2015

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 september 2015 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 september 2015 [Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat:

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter

Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter Sida 1(21) Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter 1. Sammanfattning Östra sjukhuset är i en stor omvandling. Idag planerar Västfastigheter tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för ett

Läs mer

[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer [Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: [Document::PublishDate] Identitet: [Document::Prefix]- [Document::Number] Version: [Document::Version].[Document::Draft]

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 september 2016

Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 september 2016 Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 september 2016 Delårsrapport 2016-08-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sida 1(27) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter

Sida 1(27) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter Sida 1(27) Delårsrapport mars 2015 Sida 2(27) Sammanfattning s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och

Läs mer

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Protokoll från mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Protokoll från mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Protokoll från mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 Sida 1(27) Västfastigheter Datum 2015-04-28 Diarienummer Fast 19-2015 Västfastigheter

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,

Läs mer

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC

Läs mer

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och

Läs mer

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter

Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter 7. Övrig rapportering 7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Västfastigheters verksamhet Uppdrag/Verksamhetsidé Västfastigheters uppdrag utgår

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 23 september 2014

Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 23 september 2014 Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 23 september 2014 Sida 1(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Västfastigheter Delårsrapport augusti

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård

Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(13) Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2017-03-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: 2017-05-03 Identitet: PRSP-2035 Version: 1.0 Diarienummer: FAST 2017-00212 Titel: Delårsrapport 2017-03-31 Dokumentägare:

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 6 februari 2017

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 6 februari 2017 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 6 februari 2017 Västfastigheter Datum 2017-02-06 Diarienummer FAST 2017-00009 Västfastigheter

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 7 juni 2017

Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 7 juni 2017 Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 7 juni 2017 1 (2) Förslag till yttrande Datum 2017-05-02 Diarienummer RS 2017-00557 Diarienummer

Läs mer

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 maj 2017

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 maj 2017 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 3 maj 2017 Västfastigheter Datum 2017-05-03 Diarienummer Fast 2017-00212. Västfastigheter Delårsrapport

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Koncernen Öckerö Fastighets AB

Koncernen Öckerö Fastighets AB 1(13) Delårsrapport per 2016-08-31 för Koncernen Öckerö Fastighets AB 556495-9665 2(13) Organisation Från januari 2014 organiserar sig Öckerö kommuns fastighetsbolag i en koncern. Öckerö kommun Öckerö

Läs mer

Årsrapport Fastighetsnämnden Diarienummer REV

Årsrapport Fastighetsnämnden Diarienummer REV Årsrapport Fastighetsnämnden 2016 Diarienummer REV 2017-00045 Behandlad av revisorskollegiet den 15 mars 2017 Dnr: REV 2017-0045 1(5) Årets granskning av Fastighetsnämnden 1. Inriktning I den årliga revisionen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport per för Öckerö Bostads AB

Delårsrapport per för Öckerö Bostads AB 1(9) Delårsrapport per 2013-08-31 för 556495-9665 2(9) Verkställande direktören för får härmed avge delårsrapport för perioden 2013-01-01 -- 2013-08-31. Rapportens utformning är ej till fullo utformad

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Protokoll från mötet i Alingsås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 22 mars 2016

Protokoll från mötet i Alingsås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 22 mars 2016 Protokoll från mötet i Alingsås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 22 mars 2016 DELEGERINGSSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGERING AV FASTIGHETSNÄMNDEN 2016-03-22

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-8283 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden

Läs mer

Delårsrapport för kvartal Rapporten har inte granskats av revisor.

Delårsrapport för kvartal Rapporten har inte granskats av revisor. Nettointäkter under Q1-Q3 MSEK 1,2 (3,4) Periodens rörelseresultat MSEK - 7,7 (-7,6) Periodens Resultat MSEK - 6,2 (-6,3) Orderstock vid periodens slut 0 (3,5) MKR Disponibla likvida medel 766 TSEK Antalet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr

ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr ÅRSREDOVISNING 2018 HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN Org nr. 702000-8020 Org Nr: 702000-8020 HSB Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm 2018-01-01 2017-01-01 Resultaträkning 2018-12-31 2017-12-31

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Brf Flaggan 9. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Flaggan 9. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Flaggan 9 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer [Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: Identitet: Version: Diarienummer: Titel: [Document::Title] Dokumentägare: [Role::Dokumentägare] Fastställt av: [Role::Fastställare]

Läs mer

Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016

Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 1 (1) Föredragningslista 2016-10-12 Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-11.30 Inledande formalia Hålltid kl. 09.15-09.20 Mötets

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 420

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Pressmeddelande

Pressmeddelande Pressmeddelande 2018-11-22 Delårsrapport kvartal 3 2018 Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2) Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7) Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2) Orderstock vid periodens

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr ) Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ängsö i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ängsö i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769612-4143 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Fastighetsnämndens budget för 2017 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål.

Fastighetsnämndens budget för 2017 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål. Sida 1(14) Detaljbudget 2017 Västfastigheter 1. Sammanfattning Fastighetsnämndens budget för 2017 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål. Västfastigheters

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer