Budget 2015 Nordmalings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Nordmalings kommun"

Transkript

1 Budget 2015 Plan

2 Innehållsförteckning Budget 2015 Nordmalings kommun Inledning 2 Mål och resultatstyrning 2 Kommunfullmäktiges mål 3 Budgetdirektiv de borgerliga partierna 4 Kommunledningskontorets kommentarer av budget Målstyrning av verksamheten 9 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden Finansiella mål 10 Framräkning av verksamheternas skattemedel Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Verksamhetens nettokostnad Finansiella nettokostnader 12 Investeringar 12 Omvärldsanalys 13 Budgetprocess 14 Sammanfattning och slutsatser 14 Utdebitering 14 Budgetdirektiv socialdemokraterna 15 Budget 2015, plan

3 Inledning Nordmalings kommun använder sig av målstyrning och rambudgetering. Utifrån ekonomiskt läge, gällande resursfördelningsprinciper och budgetunderlag tilldelas nämnderna anslag (skattemedel) för verksamheten. I budgetunderlaget har skattemedlen räknats upp med förväntat utfall av budgetårets lönerörelse och övriga kostnader och intäkter har indexjusterats. För att inte kommunens ekonomi ska äventyras är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och styrelser tar sitt ansvar och håller sig inom de budgetanslag som beslutas av kommunfullmäktige. Vid befarade negativ budgetavvikelser måste åtgärder omedelbart sättas in som säkerställer kommunens budgeterade resultat. För att den kommunala verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt måste det ske en ständig omprövning utifrån behov och ekonomi. Kommunfullmäktige tilldelar styrelse/nämnd en ekonomisk ram för att bedriva verksamheten. Budgetramen är kopplad till direktiv och resultatmål. Budgetmedlen fördelas sedan av styrelse/nämnd genom budgetering av kostnader och intäkter till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. Nämnd och förvaltningschef ska tillse att alla ekonomiskt ansvariga accepterat budgeten innan årsskiftet. 1 Budgetdirektiv har lämnats av de borgerliga partierna och socialdemokraterna, varav de borgerliga partiernas budgetdirektiv för ramtilldelning per verksamhet har tagits hänsyn till. Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär i korthet att kommuner och landsting inte får budgetera ett negativt resultat, och uppstår ett sådant resultat ska det återställas under de närmast följande tre åren. Nordmalings kommun har redovisat negativa resultat åren År 2011 års underskott kvittades mot en öronmärkning som gjorts av hela 2010 års överskott, ett överskott som motsvarade 1,3 procent av de tilldelade skattemedlen. De övriga två årens underskott ska återarbetas genom att i budget åren 2014 och 2015 lägga resultatmål motsvarande minst 2 procent av tilldelade skattemedel. 2 Mål- och resultatstyrning Finansiella mål behövs för att markera att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet spelplanen utifrån kommunens egna förutsättningar. Verksamhetsmål behövs för att ange hur mycket av de olika verksamheterna som ryms på spelplanen (dvs koppling till ekonomin). klargöra uppdraget gentemot medborgarna. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 1 Ekonomistyrningspolicy Nordmalings kommuns årsredovisning 2013 Budget 2015, plan

4 Kommunfullmäktiges mål Vision Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. Inriktning Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Vi ska stärka Nordmaling som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig kommunal service på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och möten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. Perspektivmål I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år. Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att det ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. God ekonomistyrning med resultat motsvarande minst 2 procent av tilldelade skattemedel. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser. Nordmaling växer med 75 personer per år. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Budget 2015, plan

5 Budgetdirektiv De borgerliga partierna Kommunstyrelsen, kommunledningskontorets verksamhetsområden Personal Arbetsgivaren behöver avsätta medel för att klara att göra riktade insatser utifrån statistiska underlag. 750 tkr IT För att möjliggöra en effektiv organisation är en väl fungerande IT struktur och styrning avgörande. Där kommunen behöver göra en insats är licenser för kommunikation mellan dator och server och för de programvaror som vi använder. Nästa område är licenser för Windows och terminaluppkopplingar. Skolan planerar att alla lärare snart skall ha Chromebook istället för riktig dator. Det innebär att vissa uppgifter inte kan nås direkt, mejlsystem endast via webb, att någorlunda säkert lagra dokument. Uppskattad kostnad ca 20 tkr och skall alla elever kunna köra system som ännu inte kan köras på Chromebook och motsvarande för eleverna ca 150 tkr Då Windows 2003 försvinner nästa år behövs det licenser mot terminalservrar vilket kostar ca 75 tkr. I samband med att Windows 2003 försvinner kommer det att innebära att vi måste uppgradera licenser mellan dator och server, därför bör vi uppgradera Windows-server-versionen från Kostnad ca 20 tkr för skolan och 70 tkr för övriga kommunen. Licenskostnader gällande kommunikation dator server för ca 335 tkr. Den Office-version som körs, 2007 har passerat Microsofts bäst före datum men dör inte förrän Office 2010 dör Den skulle dessutom fungera bättre med e-postservern då den har fullt stöd för Exchange 2010, den dör även den Pris på Office licens för 200 datorer är 524 tkr. Kommunens antivirusprogramvara är på väg att gå ut under 2015, kostnad tkr. I Umeåregionen pågår diskussioner om gemensamma IT lösningar. Grundkrav för integration mellan kommunernas framtida gemensamma system är bland annat automatisering av dagens manuella rutiner. Beräknad kostnaden för Nordmaling tkr tkr Ekonomi En helt avgörande faktor för att lyckas med uppdraget god ekonomisk hushållning är att öka delaktigheten och medvetenheten hos alla ekonomiskt ansvariga i kommunen i kombination med tydlig ekonomistyrning. Tydliga politiska direktiv ger controllerverksamheten legitimitet. Det innebär bland annat utveckling av arbetssätt, rapportering och verktyg. Ekonomrollen internt liksom kraven utifrån har ändrats i takt med tiden. Från att vara regelrätt redovisningsinriktad är fokus numera inriktat på ett breddat uppdrag som controller. En controller arbetar ofta med analys av nyckeltal, organisations-, och styrfrågor samt bevakar en organisations inre effektivitet. Ekonomiavdelningen har de senaste åren fått utökat uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut att fastställa verksamhetsmål och att dessa ska följas upp i form av balanserat styrkort och bör dessutom vara drivande i arbetet med nyckeltalsjämförelser. Det nya sättet att kommunicera spär på behovet av förbättrad tillgänglighet till ekonomisk information. Sammantaget leder detta till ökade krav på ekonomiavdelningen internt såväl som externt. En utredning bör fastställa om byte av ekonomisystem leder till förbättrad ekonomisk styrning. Utveckling Medfinansiering av EU-projekt För 2014 avsattes inga speciella medel på grund av att inga nya projekt beräknades komma igång förrän vid årsskiftet 2014/2015. För 2015 uppskattas det årliga medfinansieringsbehovet till samma belopp som tidigare projektperioder. Projektverksamhet 700 tkr Ansvarstagande i Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum Styrelsen för stiftelsen har under flera år påpekat det svåra ekonomiska läget för stiftelsen, och står inför valet att helt lägga ner den utåtriktade verksamheten. Det vore en marknads- och imagemässig stor förlust för kommunen, och utökade resurser krävs omgående för att rädda verksamheten vid museet 100 tkr Budget 2015, plan

6 Administrativt stöd Nya arbetsuppgifter som tillkommer för kommunkansliet är det ökade administrativa stödet som blir följden av den nya politiska organisationen. Administrativt stöd till två nya kommunfullmäktigeberedningar och sekreterarskap i ett ytterligare kommunstyrelseutskott. Vidare ingår också i den nya organisationen att samla verksamheterna i en gemensam förvaltning. Samordnare/ utredare 500 tkr Åtgärdsinsatser med anledning av arbetsmiljöronder En flerårsplan för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön håller på att tas fram. För 2015 prioriteras insatser för 100 tkr. budgeteras för tkr Höjning av hemsändningsbidraget till lanthandlarna Under många år har det kommunala hemsändningsbidraget till lanthandlarna varit bland de lägsta i länet. Stödet till lanthandeln subventioneras dessutom av länsstyrelsen med 50% upp till summan 200:- per sändning. Vi vill höja bidraget till 175:-/sändning för att vara i nivå med övriga kommuner i länet 140 tkr Föreslag till åtgärder för att minska kostnaderna Gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndaradministration Minskade kostnader tkr Avgiften till länstrafiken Med anledning av återbetalningen vid slutredovisning för 2013 föreslås en minskning med 600 tkr för Minskade kostnader för affärsverksamhet -300 tkr Minskade kostnader pedagogiskt verksamhet -300 tkr Investeringar Typ av investering (tkr) Ekonomisystem 500 Uppgradering backup-system 100 Brandvägg 2 st 200 Div inventarier 100 Nätverk kommunen SUMMA Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden Det övergripande inriktningsmålet under de senaste åren för samhällsbyggnadskontoret har varit att hålla sig inom tilldelade budgetmedel. På samma gång har kontoret haft att tackla en ständigt ökande kravnivå både från kommunmedborgarna och utomkommunala intressen. Förvaltningen har krympt personellt till en miniminivå, samtidigt pågår relativt stora pensionsavgångar. Med högre kompetens och ny styr- och övervakningsteknik finns möjlighet att göra ett lika bra eller bättre arbete med färre anställda. Kontoret avser fortsätta med ett balanserat externt tjänsteköp via ramavtal inom de stora verksamhetsområdena, samtidigt ges kommunalt anställda och avtalsentreprenörer möjlighet att jämföra sina prestationer vilket vitaliserar och sporrar till ett effektivare arbetsresultat för båda parter. Mot bakgrund av det ovan sagda ses en besparingspotential i personella resurser om 500 tkr under 2015 jämfört med personalkostnader Budget 2015, plan

7 Lokalbanken, d.v.s. de kommunalägda lokaler där verksamhet helt eller delvis saknas, belastar för 2014 kommunens budget med drygt tkr, detta före eventuella kommunala beslut om nedläggning av gruppboenden i Gräsmyr och Norrfors. En process pågår om avyttring av redan nedlagda skolor, utfall osäkert. Investeringar Typ av investering (tkr) Gator Fastigheter Räddningstjänst, msb et I och II Affärsverksamhet VA och Avfall Terminal Rundvik* Summa *Förhandling med huvudintressent om finansiering återstår. Förutsätter EU-medel med 50% Socialnämndens verksamhetsområden Förslag har kommit från Socialstyrelsen om Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Dessa skulle träda i kraft den 31 mars 2015, och kunna betyda behov av utökad personal inom äldreomsorgen, men diskussioner pågår fortfarande mellan SKL och regeringen kring finansieringen av förslaget och något beslut i frågan finns ännu inte. Arbetsmiljöåtgärder inom individ och familjeomsorgen KPMG genomförde granskning av arbetsmiljö och arbetsbelastning hos socialsekreterare och IFO chef. Socialnämnden gav socialchef och IFO chef uppdraget att ta fram en handlingsplan med nödvändiga åtgärder. I handlingsplanen ingår bl.a. behov av ökad personalbemanning för att avlasta socialsekreterare och IFO chef. Det behövs en närmare ledning för att ge stöd till socialsekreterare och minska samt förebygga kostnader inom verksamhetsområdet. Föreslagen åtgärd; Utöka 1,5 årsarbetare socialsekreterare, varav 0,5 årsarbetare i form av 1:e socialsekreterare. Utöka 1,5 årsarbetare 750 tkr Anhörigstöd och samordning av insatser från frivillig organisationer Kommunens har skyldighet att ge stöd till anhöriga, 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Nordmaling saknar en funktion som kan arbeta för och samordna stödet till anhöriga. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning av kommunen. Frivillig organisationerna utför insatser till äldre och funktionsnedsatta personer. En viktig förebyggande insats. Det saknas en funktion som kan ha kontakter med frivillig organisationerna för att samordna och planera för olika insatser. 250 tkr Investeringar Typ av investering (tkr) Taklyft 4 st till Tallbacken 150 Vårdsängar 150 Datorer med tillbehör 150 Möbler och inventarier 150 Summa 600 Budget 2015, plan

8 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden bedriver lagstadgade verksamheter i egen regi inom bibliotek (folk- och skolbibliotek), förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg, öppen förskola, skolbarnsomsorg (fritidshem), förskoleklass, grundskola 7-16 år, grundsärskola, grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (Särvux), svenska för invandrare (SFI). Förutom verksamhet i egen regi köper nämnden även utbildningsplatser inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och gymnasial vuxenutbildning (Komvux) av andra kommuner. Kommunal musikskola är en icke obligatorisk verksamhet inom nämndens område. De tre stora verksamhetsområdena är förskola, grundskola och gymnasie-utbildning. Beträffande förskolan skall kommunen erbjuda plats inom fyra månader efter det att vårdnadshavarnas anmält önskemål. Detta klarar Nordmalings kommun av. Grundskolan skall ge förutsättningar för alla elever att nå målen i grundskolan, dvs få minst betyget E (godkänt) i alla ämnen och, för de elever om klarar av betyget E, att nå så långt som möjligt utifrån elevens förutsättningar. Kommunens skall tillhandahålla plats på alla nationella program och inriktningar inom gymnasieskolan för elever som påbörjar sin gymnasieutbildning senast första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Det elever som inte är behöriga att söka ett nationellt program skall erbjudas plats på ett introduktionsprogram. Det betyder i praktiken att elever som inte har betyg i tillräcklig omfattning från grundskolan går 4 år på gymnasieskolan istället för 3. Om en elev har fått betyget F på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen. Om en elev har fått betyget F på en stor andel av kurserna förlängs i regel studietiden med ett år. Byte av studieväg innebär också i regel att studietiden förlängs med ett år. Prioriteringar Förslag på satsningar inom barn- och utbildningsnämndens område syftar till att höja måluppfyllelsen inom grundskolan på ett mer kostnadseffektivt sätt. Effekt av gjorda satsningar kan vara svåra att avläsa samma år som de genomförs. Insatser som minskar behovet av extra stödinsatser inom grundskolan bör prioriteras liksom insatser som minskar kostnaderna för gymnasieutbildning. Effekt av en insats t ex inom förskolan får effekt några år senare när barnen börjar grundskolan. Insatser inom grundskolan som ger ökad måluppfyllelse, dvs att fler elever lämnar grund-skolan med fullständiga betyg, innebär lägre kostnader för gymnasieutbildning på sikt i och med att färre elever behöver gå introduktionsprogram ett år och färre elever behöver en extra studieår på gymnasiet pga kurser som inte klaras. En satsning i de tidigare åren ger minskade kostnader för gymnasieutbildning som totalt sett ger en lägre kostnad för förskola, grundskola och gymnasium sammantaget. Lagkrav Barn- och utbildningsnämnden klarar lagkraven inom förskolan och gymnasieskolan. Beträffande grundskolan är måluppfyllelsen låg, eftersom 28% av eleverna lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen. Förslag på satsningar Verksamhet förskola Färre barn per anställd Nationellt finns ett mål om 5 barn per anställd inom förskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om att höja barnantalet från 5 till 6 barn/anställd. Under hösten har beslutet verkställts vilket har medfört en rad negativa konsekvenser. Vårdnadshavare uttrycker mer trötta barn, mindre tid för kontakt med personal och en mer stressad situation inom förskolan. Arbetstagarna uttrycker problem med arbetsmiljön och arbetsbelastningen. Särskilt påtagligt blir situationen tidig morgon och sen eftermiddag eftersom visteletiden under det senaste året har ökat. De flesta barn har redan från ettårsåldern heltidsarbetande vårdnadshavare. Strukturen med enavdelningsförskolor förstärker effekten av ett ökat antal barn morgon och kväll när inte all personal arbetar samtidigt. Erfarenheter från tidigare perioder med högre barnantal i förskolan visar på mer oroliga barn och större behov av stödinsatser när barnen börjar grundskolan. Budget 2015, plan

9 För att sänka barnantalet inom förskolan till 5,5 barn per anställd behöver ca 15 platser tillskapas. Under hösten har 2 dagbarnvårdare gått i pension och inom en 6- års period behöver ytterligare ca 30 platser tillskapas pga pensionsavgångar. Om barnantalet skall sänkas behöver 1 ny avdelning iordningställas. Investeringskostnaden utreds. Minska antalet barn per anställd till 5, tkr Praktiksamordnare i kommunen Behovet av praktikplatser för olika utbildningar är stort från studerande vid universitet och högskolor, KY- utbildningar, gymnasieskolor, PRAO elever från grundskolan och för nyanlända språkpraktik och yrkespraktik. Trots att kommunen är en stor arbetsgivare ges få möjlighet att göra praktik hos kommunen. En bra praktik för studerande är ett bra sätt att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare inför de rekryteringsbehov som kommunen står inför. För att kunna möjliggöra för fler att göra praktik hos kommunen behöver någon ha tid att ha kontakt med de olika utbildningsanordnarna samt att internt samordna så att fler arbetsplatser, och i större omfattning, har möjlighet att erbjuda praktikplatser. Praktiksamordnare i kommunen 110 tkr Musikskola behålls i kommunal regi Nordmaling har i många år haft en stolt tradition med en framgångsrik musikskola i kommunal regi. I fjolårets besparingsbeting beslutades att resurserna ill musik-skolan skulle halveras, med resultatet att den var nedläggningshotad. Ett försök att skapa en alternativ musikskola med hjälp av utomstående intressenter blev inte som det var tänkt, och de negativa effekterna av resursnedskärningarna blev stora. I vårt budgetförslag förblir i kommunalregi inom den tidigare ramen. 750 tkr Kommunalt stöd till kulturarrangemang Nordmaling har med sitt geografiska läge och sina utmärkta lokaliteter och tekniska utrustning stora möjligheter att ta emot och medarrangera kulturevenemang av alla de slag. Många gånger görs stora satsningar på kvalitativ kultur, som med stöd av kommunen kunde komma innevånarna till del. Vårt förslag är att pengar till kulturstöd läggs som en egen budgetpost. 200 tkr Vuxenutbildning undersköterskor Kommunen har svårt att få sökande med föreskriven utbildning vid rekrytering till undersköterskor. En satsning på utbildning till undersköterskor skulle underlätta för kommunen att rekrytera undersköterskor med föreskriven utbildning samtidigt som ett stort antal som saknar förankring på arbetsmarknaden skulle få en anställning. Vuxenutbildning undersköterskor 800 tkr Investeringar Investeringar Typ av investering (tkr) Utbyte av skolmöbler Utbyte av inventarier för läromedel Summa Budget 2015, plan

10 Kommunledningskontorets kommentarer Budget 2015 Målstyrning av verksamheten Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser avseende både personal och pengar kostnadseffektivt. För det ändamålet har ekonomiska mål fastställts av kommunfullmäktige i ekonomistyrningspolicy samt verksamhetsmål som tar avstamp i vision Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra perspektiv, medborgare och ekonomi som avser kommunens externa relationer, samt processer/utveckling samt medarbetare som avser kommunens interna relationer. Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden Vision 2020 Inriktning Nordmalings kommun - den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Vi ska stärka Nordmaling som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig kommunal service på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och mö ten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. Perspektiv Framgångsfaktorer Mål Yttre kvalitet/ Medborgare Mått Ekonomi Mått bemötande handlingsberedskap tillgänglighet hög kostnadseffektivitet 1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år. 2. Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. personalindex kommunranking kundnöjdhet 1. Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att det ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. 2. God ekonomistyrning med resultat motsvarande minst 2 procent av tilldelade skattemedel. 3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. soliditet investeringsnivå Årliga resultat kostn/ inv Utveckling & Processer förebyggande och resurseffektiva processer, tillväxt, attraktivitet 1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. 2. Utveckling av verksamhetsoch kvalitetsprocesser. 3. Nordmaling växer med 75 personer per år. Mått kommunranking företagsklimat Vhtplan Antal Inre kvalitet/ Medarbetare motivation, ledarskap kompetens 1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. 2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Mått personalindex personalindex Ett balanserat styrkort ger möjlighet att omsätta strategi i praktiskt handling, strategin för att uppnå kommunens vision, en vision som utgår från kommunmedborgarnas behov och förväntningar. Genom att specificera avgörande mål och regelbundet mäta dessa ges verksamheten möjlighet att följa upp att man är på rätt väg. Det balanserade styrkortet är ett verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur de fyra perspektiven hänger ihop och samverkar. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål ska kommunstyrelsen besluta styrkort i samband med verksamhetsplanen. Lagar/policys/program/planer etc, som styr verksamhet kan med fördel kopplas till perspektiv och perspektivmål. Budget 2015, plan

11 Finansiella mål I december 2013 fastställde kommunfullmäktige en reviderad ekonomistyrningspolicy. De finansiella målen har skärpts och numera ingår även verksamhetsmålen som följs upp i form av styrkort i policyn. Kommunfullmäktige har förutom verksamhetsmål fastställt fem finansiella mål. Resultat minst 2 % Nämndernas resultatavvikelse > 0 kr Soliditet minst 40 % Soliditet inklusive pensionsförpliktelse förbättras; långsiktigt minst 10 % Nettolåneskuldsförändring ej öka Den lagda budgeten innebär att alla mål uppfylls. Framräkning av verksamheternas skattemedel 2015 Från och med november 2014 så inträder en ny politisk organisation i Nordmalings kommun. Ramfördelning som tidigare gjorts per nämnds fördelas från och med budget 2015 per verksamhetsgren. För att beräkna det ekonomiska läget för Nordmalings kommun har bland annat följande faktorer vägts in Respektive verksamhetsgrens skattemedel (ram) i Budget 2014 har använts som basunderlag. Full kompensation har lagts ut i ramarna för uppskattad lönerevision och indexuppräkning av övriga kostnader/intäkter. Personalomkostnadspålägg för 2015 antas vara 41,5 procent. Det innefattar 38,5 procent enligt SKL:s rekommendation + 3 procent för utbetalda pensioner inkl löneskatt. Utökningar motsvarande 10 Mkr samt besparing och effekter av tidigare fattade beslut motsvarande 3,5 Mkr har fördelats enligt politiska direktiv. Resultaträkning Budget Budget Prognos Budget Plan Plan (Löpande prisnivå, tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Årlig förändring 1,8% 2,5% 4,8% 2,9% 3,1% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Årlig förändring 1,9% 4,6% 4,1% 2,8% 2,7% Finansnetto Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Budget 2015, plan

12 Balansräkning Utfall Prognos Plan Plan Plan (Löpande prisnivå, tkr) 31 dec dec dec dec dec 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet 38,1% 43,7% 47,5% 50,7% 53,2% Verksamhetens nettokostnad 2015 Utfall Budget Budget Plan Plan Gemensam verksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Kultur och fritid Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg samt IFO Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensamma kostnader/intäkter Verksamhetens nettokostnad Skattemedel Finansnetto Resultat I jämförelse med budget 2014 planeras verksamheten år 2015 utifrån en nettokostnadsökning med 4,8 procent för att därefter öka med 2,9 procent (2016) och 3,1 procent (2017). Budget 2015, plan

13 Finansiella nettokostnader Medel reserverade för förlust vid avyttring av mark i samband med att tomter skänkts bort motsvarande 0,5 Mkr återförs till verksamheten. Effekter av omsättning av lån förväntas ge oförändrad ränta under perioden. Positivt resultat i kombination med investeringar i beslutad nivå möjliggör fortsatt amortering. Investeringar Budget Prognos Budget Plan Plan (löpande prisnivå, kr) Inventarier, kommunkontor Datorer, IT system kommunhuset BU-kontor Inventarier BU-kontor IT system Socialkontoret Inventarier Socialkontoret IT system Total Gemensam verksamhet (IT, möbler) Fastigheter Energisparåtgärder Barnvagnsförråd Skogsdung Tallbacken vent. etapp Tallbacken fönstb etapp Tallbacken relining avlop Tallbacken Carport o förr Tallbacken utemiljö Strandholmen carport o fö Strandholmen utemiljö Juliagården mattbyte Tobiasgården mattbyte Dagcenter carport Artediskolan parkering Maskiner VM Total Gemensam verksamhet (Fastigheter) Gator Återköp tomt Maskiner GS Notholmen, nytt bostadsområde Storg. N-ling väg o trott Klöverv. beläggning Rökdykning Skogsbrandutrustning Brandsläckning MSB etapp 1 och 2 (Räddningstjänst) Total Infrastruktur, skydd mm VA och avfall Industrispår i Rundvik Total Affärsverksamhet TOTALT Budget 2015, plan

14 Omvärldsanalys Demografisk utveckling Nordmalings kommun hade invånare, en ökning med 25 invånare jämfört med samma tidpunkt året innan. Prognosen framåt från ERUP 3 är en befolkningsminskning. Diagrammet nedan visar hur befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper förväntas bli % 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% kvinnor 2023 män 2023 kvinnor 2012 män 2012 Fram till år 2023 förväntas antalet invånare i åldersgrupperna 10-19, 20 29, 40 49, 50 59, samt 90+ att minska. Ökning kommer att ske i åldersgrupperna 0 9, 30 39, samt Försörjningskvoten förväntas öka från 0,87 till 0, Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg IFO Diagrammet visar att Nordmalings kommuns strukturjusterade standardkostnad avviker för de flesta verksamhetsgrenarna, framförallt vad gäller äldreomsorg. 3 Enheten för regional utvecklingsplanering, Region Västerbotten Budget 2015, plan

15 Budgetprocess Kommunens budgetprocess är under förändring främst vad gäller tidplan och budgetunderlaget och att budgeten numera även omfattar styrning via balanserat styrkort. Anvisningar för budgetunderlag, som ska utgöra beslutsunderlag för ekonomiberedningen (KSau) skickas ut i mars. Tjänstemannaförslaget som innehåller förslag på justerade målformuleringar samt effektiviseringrapport läggs via ledningsgruppen fram inför presidieträff med ekonomiberedningen i april månad. Budgetberedning sker i maj och utifrån politiska direktiv framställs budget 2015, plan , som beslutas av kommunfullmäktige i november (valår). Kommunstyrelsen beslutar mål och detaljerad budget 2015, det vill säga verksamhetsplan 2015, under december månad. Sammanfattning och slutsatser Resultatet bedöms i Budget 2015 uppgå till 8,8 Mkr. Resultatet innebär att balanskravet infrias och motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls resultatmålet enligt ekonomistyrningspolicyn. För 2016 beräknas resultatet bli 8,6 Mkr (2 procent) och för ,3 Mkr (1,6 procent). Budgeterat resultat bör ligga på en nivå motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Motivet är bland annat möjligheterna att möta försvagade skatteintäktsprognoser samt oförutsedda kostnadsökningar utan att behöva göra för stora ingrepp innevarande år i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Skattesatsen 2015 uppgår till 23,25 % per beskattningsbar hundralapp, vilket är oförändrat jämfört med Befolkningen per den 1 november 2015 beräknas uppgå till 7 015, vilket skulle innebära en oförändrad nivå från föregående mättillfälle för beräkning av skatter och bidrag. Utdebitering Kr Kommunalskatt 23,25 23,25 Budget 2015, plan

16 Budget 2015, plan

Budget Nordmalings kommun

Budget Nordmalings kommun Budget 2017 Plan 2018 2019 1 Innehållsförteckning Budget 2017 2019 Nordmalings kommun Inledning 2 Mål och resultatstyrning 2 Kommunfullmäktiges mål 3 Kommunledningskontorets kommentarer budget 2017-2019

Läs mer

Budget 2014. Plan 2015-2016

Budget 2014. Plan 2015-2016 Budget 2014 Plan 2015-2016 Innehållsförteckning Budget 2014 Nordmalings kommun Kommunfullmäktiges mål 2 Politiska direktiv 3 Kommunledningskontorets kommentarer av budget 2014 5 Målstyrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2018 Plan

Budget 2018 Plan Budget 2018 Plan 2019 2020 1 Innehållsförteckning Budget 2018 2020 Nordmalings kommun Inledning 2 Mål och resultatstyrning 2 Kommunfullmäktiges mål 3 Kommunledningskontorets kommentarer budget 2018-2020

Läs mer

Budget 2013, plan

Budget 2013, plan Budget 2013, plan 2013-2015 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-06-25 58 Innehållsförteckning Budget 2013 Nordmalings kommun Kommunfullmäktiges mål 2 Politiska direktiv 3 Kommunledningskontorets kommentarer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget Dokumenttyp Budget 2019 För revidering ansvarar Uppföljning och tidplan Dokumentet gäller. Dokumentet gäller till och med

Budget Dokumenttyp Budget 2019 För revidering ansvarar Uppföljning och tidplan Dokumentet gäller. Dokumentet gäller till och med Budget 2019 Dokumenttyp Budget 2019 Diarienummer Fastställt För revidering ansvarar Uppföljning och tidplan Dokumentet gäller Dokumentet gäller till och med Innehåll 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Övertorneå kommun Conny Erkheikki Aukt revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun 2(5) 1 Syfte Kommunfullmäktige anger i denna policy vad som gäller för den styrning, målstyrning som ska tillämpas i Hällefors kommun och som

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11.

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11. Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer