Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ
|
|
- Oskar Hellström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013
2 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning Periodens resultat är -380 mnkr, vilket är 392 mnkr sämre än föregående år. Landstingets helårsresultat beräknas till -394 mnkr, vilket är 414 mnkr lägre än budgeterat resultat. I periodens och det prognostiserade resultatet finns en engångskostnad på 314 mnkr avseende förändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden. Omvärldsanalys Olika finansinstitut bedömer att BNP för euro-länderna som helhet, blir oförändrad mellan 2012 och Det är framförallt utvecklingen i södra Europa som hämmar tillväxten. Det kommer att krävas flera år av skuldsanering inom både offentlig och privat sektor i ett antal euroländer som innebär att BNP-tillväxten hålls tillbaka. Den svaga utvecklingen på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader fortsätter att hålla tillbaka exporttillväxten den närmaste tiden. Först i slutet av året, då efterfrågan från omvärlden gradvis stärks förväntas en viss exportökning. För tillfället bidrar den starka kronan till att något bromsa exportuppgången. Samtidigt ökar efterfrågan på importerade varor och tjänster då de blir relativt sett billigare än tidigare. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7 procent första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal Ökningen är betydligt över europasnittet. Inflationstakten var -0,5 procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då den var 0,0 procent analys Periodens resultat Landstingets resultat per maj uppgår till -380 mnkr (12 mnkr). et är 392 mnkr sämre än motsvarande period förra året. Hälso- och sjukvårdsverksamheterna inkl tandvård redovisar ett underskott på -166 mnkr (-79 mnkr). Övriga verksamheter redovisar ett överskott på 16 mnkr (11 mnkr). Landstingsgemensamt ger ett underskott på -230 mnkr (80 mnkr). Helårsprognos Helårsprognosen uppgår till -394 mnkr (133 mnkr), vilket är 414 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen är oförändrad från delårsbokslutet per april. Nettokostnader 1 Nettokostnaderna uppgick för perioden till mnkr (3 030 mnkr). Nettokostnadsutvecklingen för januari-maj uppgår till 4,9 procent (1,5 procent). Prognostiserad nettokostnadsökning uppgår till 3,3 procent procent. Prognosen innebär att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 101 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår per maj till 598 mnkr (563 mnkr) och har ökat med 3,8 procent mellan åren justerat för vissa jämförelsestörande poster. Patientavgifter har ökat med 4,8 procent mellan åren och uppgår till 46 mnkr. Patientavgifterna för tandvård har ökat med 4,1 procent och uppgår till 63 mnkr totalt. Den sålda vården inklusive Värmlandsavtalet har ökat med 2,4 procent till 176 mnkr. Intäkterna för såld vård vid USÖ är ca 3 mnkr högre än föregående år. Den sålda vården till Värmland är inom den avtalade korridoren. Intäkterna från kommunerna för medicinskt färdigbehandlade patienter har ökat kraftigt jämfört med föregående år och är redan nu 1 mnkr högre än helårsutfallet för 2012 och 6 mnkr högre än januari maj Försäljning av material, medicinska och andra tjänster uppgår till totalt 82 mnkr och har ökat med 7 mnkr eller 9,4 procent. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår under januari maj till mnkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår ökningen av verksamhetskostnaderna till 4,7 procent mellan åren vilket är betydligt högre än föregående år. Kostnadsökningarna avser främst personal, där lönekostnadsökningen för de fem första månaderna uppgår till 5,5 procent (2,6 procent). Till och med april har antalet anställda, omräknat till årsarbetare, ökat med 76 personer (exklusive Länstrafiken). Kostnadsökningen för inhyrd personal har ökat med 4 mnkr (14,2 procent) till 32 mnkr. Kostnadsökningen finns huvudsakligen inom psykiatrin. Inom primärvården har kostnaden för årets första månader minskat med 2 mnkr. Landstingets sammantagna läkemedelskostnader har minskat med 1,0 procent eller 3 mnkr och uppgår till 347 mnkr. Det är läkemedel inom förmånen som minskar medan kostnaden för rekvisitionsläkemedel ökar. Kostnaden för köpt somatisk vård har ökat med 21 mnkr eller 23,6 procent till 108 mnkr. Ökningen avser köpt vård av Universitetssjukhuset, inom främst medicin, barn- och ungdoms- samt neuroklinikens verksamhetsansvar. Kostnaderna för köpt valfrihetsvård har minskat något (0,4 mnkr) medan utfallet för köpt vårdgarantivård ökade i maj och nu ligger i nivå med 2012 vilket innebär 3,2 mnkr. Ökningen har skett inom ortopedi. Avskrivningarna har ökat med 3,0 procent eller 3 mnkr i jämförelse med 2012 och uppgår till 104 mnkr. 1 Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter
3 Skatteintäkter och generella statliga bidrag och utjämning Tillväxten under 2013 förväntas bli relativt låg. Den svaga tillväxten medför en svag uppgång i arbetslösheten. Under sensommaren förväntas arbetslösheten nå 8,2 procent. Det är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet för ifjol. Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt i år. En bidragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner. SKL:s bedömning för 2013 är en skatteunderlagstillväxt med 3,4 procent. I förhållande till budgetbeslutet i november 2012 har SKL reviderat upp skatte-underlagstillväxten. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 62 miljoner kronor eller 2,7 procent jämfört med föregående år. Skatteintäkterna för 2013 beräknas överstiga budgeterat belopp med 28 miljoner kronor eller 0,5 procent. Uppgifterna ovan baseras på den prognos som SKL upprättade april. Sedan dessa har ny statistik över lönesummans utveckling inkommit. Denna visar att ökningstakten till och med april i år är lägre än den ökningstakt SKL räknade med i prognosen som presenterades i ekonomirapporten april. SKL överskattade även första kvartalets lönesumma. Den huvudsakliga förklaringen är att de Nationalräkenskaper som låg till grund för SK:Ls prognos visade fler arbetade timmar fjärde kvartalet 2012 än enligt senare reviderade uppgifter. Detta innebär att SKL sannolikt överskattat utvecklingstakten mellan 2012 och 2013 något. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras i augusti Generella statsbidrag och utjämning för 2013 beräknas understiga budgeterat belopp med 35 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre statsbidrag för läkemedelsförmånen. När det gäller storleken på statsbidraget för läkemedelsförmånen för 2013 finns ingen överenskommelse mellan staten och SKL. Den preliminära utbetalningen för läkemedelsförmånen innebär en negativ budgetavvikelse för helår med 27 mnkr. Finansnetto Finansnetto uppgår till -318 mnkr och innehåller en finansiell kostnad med -314 mnkr för omräkning av pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Justerat för denna post är utfallet -4 vilket är i nivå med föregående år. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -349 mnkr att jämföra med budgeterade -50 mnkr. Finansiell ställning Investeringar Under perioden har materiella investeringar gjorts för 185 mnkr (162 mnkr), varav 125 mnkr avser byggnader och 60 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen beräknas till 565 mnkr med fördelningen 360 mnkr på byggnader och 205 mnkr för utrustningsinvesteringar. Den totala investeringsbudgeten för 2013 uppgår till mnkr varav 436 mnkr är överfört från 2012 års budget (med fördelningen 294 mnkr för byggnader och 142 mnkr för inventarier). Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgick per maj till 464 mnkr, varav 339 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 562 mnkr, vilket innebär en ökning med 33 mnkr sedan årsskiftet. I maj har 45 mnkr investerats i pensionsmedelsförvaltningen. Resterande placeringar, upp till den budgeterade nivån på 230 mnkr, kommer att ske under året. Hittills har mnkr placerats för att följa utvecklingen av pensionsåtaganden intjänade efter Marknadsvärdet på placeringarna uppgår per sista maj till mnkr. Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,0% 4,8% Skatteintäkter 2,8% 1,5% Verksamhetens nettokostnader 2,3% 4,9% 2,5% 3,0% Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013 Jan Maj Helår 3,8% Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 2,6% 5,5% 3,8% 2,7% 4,4% 4,3% Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013 Jan Maj Helår
4 räkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan maj jan maj Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT { Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
5 Driftredovisning (mnkr) Prognos HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Universitetssjukhuset Örebro -99,6-28,4-115,0-36,6 Karlskoga lasarett -18,8-15,3-24,0-12,6 Lindebergs lasarett -19,0-10,5-22,0-5,9 Psykiatrin -19,4-11,3-9,0 3,1 Primärvården -14,7-21,2-14,0-3,9 Habilitering och hjälpmedel -4,2 4,5 0,0 6,0 Folktandvården 1,5-0,9 1,0 1,5 Hälsovalsenheten 6,4 2,6 12,0 9,3 Tandvårdsenheten 1,7 1,4 3,0 4,0 Summa -166,1-79,1-168,0-35,1 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,3 0,6 0,0 1,2 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE 5,1 7,9 0,0 13,9 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING 1,8 5,8 0,0 2,9 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 1,0 2,4 0,0 1,0 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 1,1 0,1 0,0 0,1 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige -0,4 0,3 0,0-0,1 Revisionsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 Patientnämnden 0,1 0,2 0,0-0,1 Summa -0,2 0,6 0,0-0,1 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,2 0,3 0,0 1,0 Ledningskansliet och projekt 6,3-6,9 8,0 13,5 Summa 6,5-6,6 8,0 14,5 SUMMA VERKSAMHETER -150,5-68,3-160,0-1,6 LANDSTINGSGEMENSAMT -229,7 80,0-234,0 137,3 TOTALT -380,2 11,7-394,0 135,7 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Landstingsgemensamt är budgeterat till 19,6 mnkr. Investeringar (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan maj jan maj helår Byggnader Inventarier Aktier SUMMA
6 Uppföljningsrapport med analyser per 31 maj 2013 Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per 31 maj 2013 om inget annat anges. Tillgänglighet specialiserad vård vårdgaranti och kömiljard ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kömiljardens krav för besök uppnås 2500 Vårdgaranti väntande 91 dagar eller längre - ÖLL 2390 operation/åtgärd besök MÅL jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING sep-11 nov-11 jan-12 mar maj jul-12 sep nov-12 jan-13 mar-13 Antal länsbor som väntat mer än 90 dagar på mottagningsbesök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar. Sedan april 2010 är också frivilligt väntande inräknade. Kömiljard 2013 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar - ÖLL (inkl läkargruppen) Procent inom 60 dagar - besök Procent inom 60 dagar - operation/behandling 100 Målvärde Procent grundkra v: 73% 64 grundkra v: 68% 78% 59 70% 83 79% 67 68% % 62 64% 65 76% 65% 20 0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 Kömiljarden. Andel genomförda besök och operationer inom högst 60 dagar. Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins dagar för mottagningsbesök och operation/ behandling. Mål och regler för kömiljarden: För kömiljarden 2013 är ett av en att minst 70% av de väntande ska ha väntat högst 60 dagar vid avstämning. Ersättning baseras sedan på faktiska väntetider där minst 70% av patienterna ska ha genomfört ett första besök eller en operation/ behandling inom högst 60 dagar från det att beslut om första besök eller operation/behandling har fattats. Klaras 80% så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 31 maj 2013 Utfall vårdgarantin: Per sista maj väntade patienter på ett första besök inom den specialiserade vården, 90% av dessa hade väntat 0-90 dagar. Antalet patienter som per sista maj väntade på en operation/behandling var 3 430, varav 81% hade väntat 0-90 dagar. Utfall för Kömiljarden: Landstinget uppnår kömiljardens mål för besök på 70%-nivån, men uppnår inte kömiljardens mål för operation/behandling. Besök: et för besök uppnått, 76% av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Av de genomförda besöken hade 79% av patienterna väntat högst 60 dagar. Operation/behandling: et för operation/behand- fortsättning på nästa sida
7 ling uppnås inte, 65% av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Analys: Sammanlagt väntade patienter per sista maj på ett besök eller en operation/behandling. Tretton procent av dessa väntade vid avstämningen utanför vårdgarantins gräns per sista maj. Totalt sett har antal väntande ökat med knappt 0,5% mellan april och maj medan antalet som väntat över 90 dagar har ökat med 22% (251 patienter). Under maj månad genomfördes besök och operationer/behandlingar av de verksamheter som följs inom ramen för vårdgaranti/kömiljard. Sjuttiosex procent av dessa genomfördes inom högst 60 dagar. Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 0 dagar: Målet nås för sjätte månaden i rad Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga länets vårdcentraler. Mål: Mer än 90 procent. Utfall: Medeltal under perioden var 92 %. Analys: Telefontillgängligheten i medel för samtliga vårdcentraler var 92 % under maj För sjätte månaden i rad nås målet. Jämfört med maj 2012 (84%) är måluppfyllelsen högre. 24 vårdcentraler hade över 90 % telefontillgänglighet, vilket är det högsta antalet hittills. Variationen var %. Sedan 12/ är det möjlighet att mäta antal unika telefonnummer som det ringts ifrån och som inte genererat en uppringningstid. Den rapport som finns i Uppföljningsportalen visar detta från och med januari. Totala antalet samtal är antal lyckade samtal samt antal unika nummer som inte kommit fram. % Målvärde: 90% SKEBÄCKS VC LINDESBERGS VC OLAUS PETRI VC ÄNGENS VC HALLSBERGS VC HÄLLEFORS VC KARLA VC Andel besvarade samtal samma dag, maj 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon , Örebro läns landsting ASKERSUNDS VC LILLÅNS VC STORÅ VC Medelvärde KUMLA VC MIKAELI VC HAGA VC ODENSBACKEN VC Andelen patienter, i procent, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Målvärde är 90 procent. ADOLFSBERGS VC PILGÅRDENS VC VIVALLA VC LAXÅ VC BAGGÄNGENS VC BRICKEGÅRDENS VC TYBBLE VC BRICKEBACKENS VC KAROLINA VC KOPPARBERGS VC NORA VC VARBERGA VC FELLINGSBRO VC FRÖVI VC LEKEBERGS VC Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 7 dagar: Samma resultat som månaden innan - något under målet Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: 90 procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: Medeltal under perioden var 88 %. Analys: Medeltalet för läkarbesök inom 7 dagar för samtliga vårdcentraler var 88 %, vilket är samma som för april. Jämfört med maj 2012 (89%) ligger medeltalet något lägre. Variationen under maj 2013 var mellan % och 13 vårdcentraler nådde målet 90 %. % Målvärde: 90% Lindesbergs vårdcentral Karolina vårdcentral Kumla vårdcentral Ängens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömning maj 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon , Örebro läns landsting Adolfsbergs vårdcentral Brickebackens vårdcentral Haga vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Nora vårdcentral Tybble vårdcentral Askersunds vårdcentral Fellingsbro vårdcentral Karla vårdcentral Odensbackens vårdcentral Medelvärde Baggängens vårdcentral Laxå vårdcentral Skebäcks vårdcentral Varberga vårdcentral Frövi vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Lillåns vårdcentral Storå vårdcentral Lekebergs vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Vivalla vårdcentral Hällefors vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Mikaeli vårdcentral Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: 90 procent. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 31 maj 2013
8 Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon: Telefax:
Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merDelårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL
Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport 2011 APRIL Delårsrapport april l Resultat januari april 6 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,3 % (4,7 %) l Skatter och statsbidrag 3,3 % (6,7
Läs merPeriodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER
Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport 2011 OKTOBER l Resultat januari oktober 88 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 5,3 % (3,6 %) l Skatter och statsbidrag 2,1 % (5,5 %) l Helårsprognos 14 mnkr
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2016
Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2018
Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merPeriodrapport. September
Periodrapport September 2015 Ekonomi l Resultat januari september 161 mnkr (281 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merPeriodrapport. Oktober
Periodrapport Oktober 2015 Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk rapport januari-juli 2013
Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merMånadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Maj 2018
Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merAnmälan av budget år 2005
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merPlaneringsunderlag Vårdbegäran samt patientinformation
Planeringsunderlag Vårdbegäran samt patientinformation Granskning avser patienter utskrivna under augusti 218 n=58 st Slumpmässigt utvalda patienter under augusti 218 där samtliga patienter föll ut med
Läs merRevisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009
Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Juli 2016
Periodrapport Region Örebro län Juli 2016 Ekonomi Resultat januari juli 208 mnkr (181 mnkr) Nettokostnadsökning 3,6 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 5,3 % (4,3 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2019
Periodrapport Region Örebro län Februari 2019 Ekonomi Resultat januari februari -3 mnkr (-28 mnkr) Nettokostnadsökning 2,9 % (4,1 %) Skatter och statsbidrag 4,9 % (2,4 %) Helårsprognos 120 mnkr (150 mnkr)
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Läs merKONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Läs merPeriodrapport Region Örebro län November 2017
Periodrapport Region Örebro län November 2017 Ekonomi Resultat januari november 144 mnkr (280 mnkr) Nettokostnadsökning 6,4 % (2,7 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (5,7 %) Helårsprognos 125 mnkr (261 mnkr)
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs merNu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län
Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral Hälsoval Örebro län 2 Valet är ditt! I januari 2010 infördes Hälsoval Örebro län. Det innebär utökade möjligheter för dig att fritt välja vårdcentral i
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Mars 2016
Periodrapport Region Örebro län Mars 2016 Ekonomi Resultat januari mars 30 mnkr (31 mnkr) Nettokostnadsökning 2,5 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 4,6 % (5,2 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (11) Perioden januari februari i korthet Resultatet per sista februari uppgår till 791 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 972 miljoner
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merRegionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning
Läs merGranskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013
Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.
Läs merBudget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.
LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merPeriodrapport. Region Örebro län Mars (inklusive resultat april 2017)
Periodrapport Region Örebro län Mars 2017 (inklusive resultat april 2017) Ekonomi Resultat januari mars -9 mnkr (30 mnkr) Nettokostnadsökning 6,2 % (2,5 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (4,6 %) Helårsprognos
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Läs mer