Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)



Relevanta dokument
Delårsrapport augusti 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

5. Bokslutsdokument och noter

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET Förslag inför styrelsen

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport augusti 2017

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport september 2015 Turistrådet Västsverige AB 1 (8)

Budget för Västsvenska Turistrådet 2014

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Rullande tolv månader.

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Delårsrapport januari-juni 2013

Redovisningsprinciper

Rullande tolv månader.

Delårsrapport januari september 2007

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Delårsrapport för januari-mars 2015

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Rullande tolv månader.

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

1 (9) Årsredovisning Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Resultaträkning

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari sepember) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport januari - mars 2008

Rullande tolv månader.

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under Perioden oktober-december. Perioden januari december

Delårsrapport januari juni 2005

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Ekonomiska rapporter

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal )

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Hagöns Camping Halmstad

Delårsrapport för kvartal Rapporten har inte granskats av revisor.

Relation and Brand AB (publ) Kvartalsrapport Januari-September 2008.

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Delårsrapport januari-september 2018

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport januari-juni 2019

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Delårsrapport. 1 januari 30 september Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Transkript:

Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

2 (9) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2012 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på www.vastsverige.com. Bra Verksamhetsperspektivet Bra Medarbetarperspektivet Kommentar: Verksamhet drivs inom prioriterade destinationer; Skaraborg med fokus på Göta kanal, Bohuslän med fokus på Fjällbacka, Dalsland med utveckling av Kanotmaraton och nystartad destinationsutveckling i Sjuhärad. Ytterligare stödjande affärsverksamhet ryms exempelvis inom projektet Hållbar besöksnäring. Kommentar: Arbetet med att arbeta om VTs affärsplan fortsätter. Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 776 Tkr t.o.m. mars 2012. Balansomslutningen uppgår per 2012-03-31 till 17,9 Mkr. Omsättningen uppgick till 13,7 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 37,8 %. Prognosen för helår är ett resultat nära noll.

3 (9) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som ett viktigt tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näring, kommuner, andra turismorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta uppskattade och inkomstbringande turismregion. Ägaruppdraget, utmaningen i visionen och verksamhetsinriktningen i affärsplanen ligger till grund för affärsidén: Västsvenska Turistrådet ska med strategisk inriktning och operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar utveckling inom turistnäringen i Västra Götaland. Primära målgrupper för Turistrådets verksamhet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörda för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. De strategiska målen för verksamheten är att Turistrådet ska vara och uppfattas som ledande inom kunskap och kompetens för turistnäringens hållbara utveckling ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation 2. MARKNADSUTVECKLING Statistiken för år 2011 visar en positiv utveckling. Nästan 5,2 miljoner besökare övernattade i länet på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är en ökning med 1,8 procent eller 129 000 gästnätter i jämförelse med föregående år. Det är framförallt ett starkt inhemskt resande som bidrar till den positiva utvecklingen. Tillväxten på hotell, vandrarhem och stugbyar i hela Sverige under 2011 var 1,5 procent. Antalet gästnätter på camping uppgick till drygt 2,9 miljoner under 2011 vilket innebär att Västsverige är den region i landet som har flest övernattningar inom detta segment. I jämförelse med år 2010 har det skett en ökning med 1,3 procent. Ökningen nationellt för campingen uppgick till 1,5 procent. Under januari-februari ökade antalet gästnätter på HSV med 5,5% (till 601 000) och på camping med 35% (till 84 000). Av totalt 601 000 gästnätter på HSV svarade de svenska gästnätterna för 77% (463 000). När det gäller camping så svarade de svenska gästnätterna för nästan 70% av den totala volymen och de norska för 28,5%.

4 (9) 3. VERKSAMHET 3.1 Affärsplanen Turistrådet arbetar för närvarande med följande områden: Destinationsutveckling Skaraborg Destinationsutveckling Bohuslän Destinationsutveckling Sjuhärad Maritim turism Naturturism Kulturturism Mötesindustrin Måltidsturism Omvärlds & marknadsanalys Marknadskommunikation Utvecklingsprojekt Nedan redovisas arbetet under januari-mars inom utvalda programområden, några stödjande utvecklingsprojekt och marknadskommunikation. 3.2 Utveckling inom några programområden Destinationsutveckling Skaraborg Ett förslag till handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av turismen i Skaraborg har tagits fram av Västsvenska Turistrådet och levererats till Skaraborgs kommunalförbund. Verksamheten i området under perioden har inneburit ett flertal möten av varierande karaktär. Bland annat har ett möte genomförts för att tydliggöra rollerna för evenemanget Trandansen vid Hornborgasjön. Möten har också genomförts med Göta kanalbolag AB, Visit Östergötland och Västsvenska Turistrådet för att förbereda kanalkommunerna för en rad gemensamma workshops under våren 2012 och också för att tydliggöra framtida roller mellan de tre aktörerna. Destinationsutveckling Bohuslän Arbetet med destinationsutvecklingen i Bohuslän är påbörjad i Fjällbackaskärgården som består av ett nätverk i Fjällbacka och ett i Grebbestad. Under året har dessa nätverk samverkat för att föra destinationsutvecklingsprocessen framåt. Fokus är bland annat att stärka tydliga tematiska områden så som skaldjur och kajakpaddling. Ett flertal möten är inplanerade framöver och följer den nationella strategins riktlinjer. Destinationsutveckling Sjuhärad Under sommaren och hösten 2011 genomfördes ett antal analyser i Sjuhärad, bland annat en företagsanalys med huvudfokus på boendeanläggningar samt en undersökning gällande svenskars association till Sjuhärad, Borås respektive begreppet knalle. Dessa presenterades den 30 januari på ett stormöte i Borås. Under dagen diskuterades bland annat den gemensamma turistiska målsättningen som i samklang med den nationella strategin för svensk besöksnäring är fastställd till en dubblering fram till 2020. För Sjuhärad innebär detta att dagens 750 miljoner i turismomsättning skall fördubblas till 1,5 miljarder. Arbetet går nu vidare med bl a inventering av företag, hjälp med tillgänglighetsdatabasen, förstärkta resanledningar samt riktade marknadssatsningar och matchmaking med t ex researrangörer och charteraktörer.

5 (9) Mötesindustrin Inom affärsområde Mötesindustrin arbetar Västsvenska Turistrådet strategiskt för att utveckla regionen till en stark mötesdestination. Arbetet delas in i företagsmöten och organisationsmöten. Inom organisationsmöten har arbete inletts med att göra en stor satsning på att bredda kunskapen kring vad möten kan betyda för den egna forskningens och verksamhetens utveckling för den person som står som värd för en kongress eller större möte. Detta arbete är en viktig del i att hjälpa regionens Convention Bureauer (CVBer) att aktivt komma igång med sitt arbete med att skapa en arbetsmodell och att bredda kunskapen om vad CVBerna kan hjälpa till med. CVBer finns i Göteborg, Borås och Skövde men även Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg för diskussioner om att starta CVBer. Måltidsturism Göteborg har utsetts till årets Matlandethuvudstad år 2012 inom satsningen Sverige det nya matlandet. VT har bidragit till ansökan och säkerställt att hela Västsverige är del av denna utmärkelse. Redan inplanerade evenemang och händelser sätts i ett större sammanhang då de marknadsförs under den gemensamma avsändaren Matlandethuvudstaden och förstärks ytterligare genom samordning. Till exempel används publiciteten från utdelningen av Kungsfenan och det stora evenemanget. 3.3 Exempel på stödjande utvecklingsprojekt Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring är ett projekt som drivs på uppdrag av Tillväxtverket och har som syfte att arbeta fram ett nytt nationellt system för hållbarhets- och kvalitetssäkring av den svenska besöksnäringen. Tre ytterligare regioner (Småland, Jämtland-Härjedalen och Västmanland- Sörmland) ingår i projektet. Arbetet har i år fokuserats på att skapa struktur och innehåll för bedömningskriterier som skall användas i det svenska kvalitetssäkringssystemet. Under maj kommer första versionen att vara klar för att sedan kunna användas i sommar då arbetet påbörjas med att kvalitetssäkra 100 verksamheter i de fyra pilotregionerna, varav 40 i VGregionen. Dex destinationsutveckling för export DEX är ett projekt som ska kombinera Hållbar besöksnäring och den nationella strategin för besöksnäringen med VTs egna destinationsutvecklingsinsatser. Allt för att uppnå en framgångsrik destinationsutveckling med fokus på exportmarknaden. Projektet stöds av EUs regionala utvecklingsfond. Arbete pågår i Dalsland kopplat till Kanotmaraton, Göta kanalområdet samt Fjällbackaskärgården. DOFT- Destinationsutveckling Östfold-Fyrbodal I samarbete med Östfold fylkeskommune har VT blivit beviljat projektmedel från Interreg till och med augusti 2014. Projektet har som syfte att bedriva gemensam marknadsföring av området Fyrbodal/Östfold med särskilt fokus på området kring den marina nationalparken Koster-Hwaler. Projektet kommer att innehålla flera marknadsföringskampanjer bl.a. i samarbete med Ryanair. TÖP Turistisk översiktsplanering Projektet TÖP handlar om att utveckla hjälpmedel och metoder för att kunna underlätta för besöksnäringen i den kommunala planeringen i hela Västra Götaland. Det andra delprojektet

6 (9) inom TÖP är snart avslutat och kommer att presenteras i en rapport i slutet av april. Avsikten är att databasen och de besöksnäringsfilter som skapats inom projektet skall vara tillgängliga att användas av planerare och beslutsfattare i slutet av året. Arbete återstår avseende att säkerställa kvaliteten, finna rutiner för uppdatering, ägarskap och drift. 3.4 Marknadskommunikation För att förbättra tillgängligheten och för att göra det enklare för researrangörer från Tyskland att paketera och sälja resor till södra Sverige gick Västsvenska Turistrådet tillsammans med åtta andra regioner samt VisitSweden in i ett partnerskap 2009 som syftar till att bedriva chartertrafik mellan Tyskland och Sverige. Charterways driver trafiken som baseras på veckovisa turer Hamburg-Jönköping under sommarmånaderna. I Jönköping väntar sedan bussar för grupper och hyrbilar för resenärer som vill resa på egen hand. Chartern har medfört att 30 nya researrangörer har tagit in Sverige i sina produkter och att ca 2.000-2.500 köpkraftsstarka resenärer årligen åker till södra Sverige. Dessa skulle troligen inte köpa paketen om inte charterförbindelsen fanns. Sedan 2012 är trafiken till Jönköping fullt etablerad på marknaden och fungerar helt utan ekonomisk medverkan från svensk sida. Arbetet mot researrangörer på den brittiska marknaden har intensifierats under våren. Möten med noggrant utvalda arrangörer har genomförts och flera arrangörer har tagit in västsvenska produkter i sina program. Ytterligare aktiviteter riktade mot den brittiska marknaden omfattar Västsvenska Turistrådets deltagande i aktiviteterna kring Sverige det nya matlandet. Aktiviteterna görs tillsammans med Visit Sweden och först på programmet är en social media-aktivitet där före detta Årets kock-vinnare gästar kända brittiska matbloggare. PR planerna för Norge och Danmark för 2012 har fokus på Mat, Fjällbacka och Läckberg, Outdoor, Göta Kanal och Kosteröarna. Ett sommarmagasin riktat mot den norska och danska marknaden har nyligen distribuerats. 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Ett första utkast till ny affärsplan för Västsvenska Turistrådet har presenterats för styrelsen. Beslut om affärsplanen fattas troligen i juni. Ett av de viktiga områden som tas upp i planen är rollfördelningen mellan Västsvenska Turistrådet, den kommunala verksamheten och företagen inom besöksnäringen. Genom att tydliggöra rollerna och få alla att samverka mot gemensamma mål kan destinationerna nå exportmognad. I planen väljs några destinationer ut som prioriterade områden för att skapa exportmogna destinationer. Det kommer att krävas att Västsvenska Turistrådet besitter bred kompetens för att kunna förverkliga de mål som är uppsatta för verksamheten. Såväl generalister som har bred kompetens kopplad till besöksnäringens förutsättningar och behov och specialister med spetskompetens inom särskilt utpekade områden kommer att behövas. VT kommer även fortsättningsvis att arbeta med en flexibel organisation. Basen utgörs av tillsvidareanställd personal som kompletteras med visstidsanställda och upphandlade experter utifrån aktuella behov och pågående projekt. Arbetet med att ta fram ett miljöledningssystem i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer fortsätter. I samråd med Miljösekretariatet har VT valt att genomgå Göteborgs stads miljödiplomering. De flesta medarbetare har fått miljöutbildning under våren.

7 (9) 5. EKONOMIPERSPEKTIV Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Omsättningen t.o.m. mars 2012 uppgick till 13,709 Tkr (f.år 15,141 Tkr), vilket är något lägre än budget. Några planerade verksamheter/projekt har fördröjts en aning. Detta kommer inte att påverka resultatet nämnvärt eftersom vi räknar med att hinna ifatt. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 13,100 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 3,554 Tkr. Årets resultat per 31 mars uppgår till 776 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 2012-03-31 till 17,910 Tkr (f.år 14,003 Tkr). Soliditeten är 37,8 % (i bokslutet 2011-12-31 var den 42,8 %). Not Utfall Utfall Resultaträkning 1203 1103 Verksamhetens intäkter 13 709 15 141 Verksamhetens kostnader -12 931-14 970 Avskrivningar och nedskrivningar -51-46 Verksamhetens nettokostnader 727 125 Finansnetto 49 26 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 776 151

8 (9) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1203 1103 Löpande verksamhet Årets resultat 776 151 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 51 46 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 827 197 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -1 141-1 901 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 3 131 3 455 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 817 1 751 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -93-13 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -93-13 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 2 724 1 738 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 988 1 987 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 9 712 3 725 Förändring av likvida medel 2 724 1 738 Differens 0 0

9 (9) Not Utfall Utfall Balansräkning 1203 1112 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 613 571 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 279 279 Summa anläggningstillgångar 892 850 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 7 306 6 165 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 9 712 6 988 Summa omsättningstillgångar 17 018 13 153 Summa tillgångar 17 910 14 003 Eget kapital Eget kapital 0 0 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 776 217 Summa eget kapital 6 764 5 988 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 11 146 8 015 Summa skulder 11 146 8 015 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 910 14 003 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg 2012-05-25 Gunilla Mitchell