Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

Relevanta dokument
Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut 2 jämte prognos

Framtidenkoncernen - Prognos 1, 2018

Tertialbokslut jämte prognos 1

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2007

Tertialbokslut jämte prognos 1

Tertialbokslut 1 jämte prognos

JUL Stockholms läns landsting i (D

Årsredovisning Kapellskärs Hamn AB

Tertialrapport 2 (tertial) jämte prognos 2 för 2013

Årsredovisning Kapellskärs Hamn AB

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september februari 1998

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september maj 1998

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018

Tertialbokslut 2 jämte prognos

Delårsrapport januari juni

JIL Stockholms läns landsting i (D

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under Perioden oktober-december. Perioden januari december

Tertialbokslut 1 jämte prognos

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport Stockholms Hamn AB 1 januari 31 augusti Koncernen Stockholms Hamnar

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Stabiliserad marknad goda volymer

Framtidenkoncernen mars 2019 utfall

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport. För perioden

Delårsrapport. För perioden

Resultaträkning

Delårsrapport januari juni 2005

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

Periodrapport OKTOBER

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Kilsta Metall AB (publ) Halvårsrapport januari juni 2009

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Rullande tolv månader.

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Delårsrapport januari - mars 2007

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari sepember) ) Kvartal 1-3 1

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr

Granskning av delårsrapport 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Pepins Group AB (publ)

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

Transkript:

KAPHAB 2015-09-22 Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed tertialbokslut 2 jämte prognos för helåret 2015 för Kapellskärs Hamn AB. Förslag Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015. Stockholm den 16 september 2015 Johan Castwall Mats Lundin

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Det finns fler osäkerhetsfaktorer i världsekonomin. Det som främst påverkar Stockholms Hamnar är den fortsatt svaga finska ekonomin samt konflikten mellan USA/EU och Ryssland. Den svenska ekonomin växer men risker kvarstår. Den inhemska efterfrågan drivs bland annat av hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren. Antalet färjeresenärer i Kapellskär uppgick perioden januari-juli 2015 till 547 000 en ökning med nästan en procent jämfört med samma period 2014. Färjeresenärerna har ökat i antal på både DFDS, Tallink och Finnlink. Dessa färjeresenärer är dock nästan uteslutande chaufförer vilka inte betalar passageraravgifter. Godsvolymerna ökade med fem procent under perioden januari-juli jämfört med samma period föregående år. Både Finnlinks och DFDS volymer ökade under perioden. Ekonomi Utfall per 2015-08-31 Rörelsens intäkter Både hamn och hanteringsintäkter överstiger utfallet från föregående år. Tack vare volymtillväxten ökar de totala intäkterna med drygt två Mkr jämfört med föregående år vilket motsvarar nästan fem procent i ökning mot samma period år 2014. Rörelsens kostnader Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till 24,1 Mkr vilket är 0,5 Mkr lägre jämfört med förra året. Driftkostnaderna ökar med drygt en halv Mkr jämfört med 2014 och mot budget. Det är mindre ökningar på ett flertal driftkostnadskonton, bland annat serviceavtal och tjänster utförda utav STHEAB. Underhållet släpar jämfört med budget då ett flertal projekt ännu inte satt igång. Det största underhållsprojektet i år består utav kajunderhåll. Projektet kommer inte att bli av i samma utsträckning som förutspåddes i budget. Totala underhållet är lägre än föregående år samma period. Personalkostnaderna släpar något. Det lägre utfallet jämfört med 2014 beror främst på ett flertal uppsägningar i stuveriet i början av året.

Avskrivningarna är något lägre än budget men likvärdig med föregående års nivå för samma period. Resultat efter finansnetto Räntekostnaderna stiger nu i takt med investeringarna. Jämfört med föregående år har räntekostnaderna ökat med 2,8 Mkr. Det totala resultatet efter finansnetto uppgick efter åtta månader till 27,7 Mkr vilket överstiger det budgeterade resultatet med 6,7 Mkr. Föregående års resultat efter finansnetto för samma period var 27,5 Mkr. Projekt och investeringar Arbetet med utvecklingsprojektet Kapellskärs Hamn är nu i full gång. De totala investeringarna per augusti 2015 uppgick till 203,9 Mkr varav 186,3 Mkr motsvarar utvecklingsprojektet. Utvecklingsprojektet har en budgeterad totalkostnad för helåret 2015 på 305,2 Mkr. Finansiering och kassaflöde Per sista augusti hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 276,4 Mkr. Det är en ökning av skulden sedan april 2015 med 110,9 Mkr. Personal Medelantalet anställda har minskat med två personer jämfört med samma period föregående år. Detta beror på uppsägningarna inom stuveriet på grund utav färre fartygsanlöp. Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB uppgick under perioden till 15 personer.

Kapellskärs Hamn AB 201508 201408 2015 2015 2014 Utfall Utfall Prognos Budget Utfall Volymer Godsomsättning, tusen ton 1 405 1 334 2 399 2 439 2 264 Passagerare, tusental 547 543 915 902 916 Investeringar, Mkr 203,9 108,3 394,9 334,0 157,0 Resultaträkning, Mkr Rörelsens intäkter 56,3 53,9 81 78,4 79,8 Rörelsens kostnader Underhållskostnader -0,5-0,9-3,9-7,7-2,3 Driftskostnader -10,9-10,2-16,6-15,2-16,0 Personalkostnader -7,3-8,4-11,1-11,9-11,3 Avskrivningar -5,4-5,2-8,1-8,6-7,9 Summa rörelsens kostnader -24,1-24,7-39,7-43,4-37,5 Räntenetto -4,5-1,7-6,5-7,1-2,3 Resultat efter finansnetto 27,7 27,5 34,8 27,9 40,0 Resultatmarginal 49,2 51,0 43,0 35,6 50,1 Balansomslutning 567,4 319,4 738,0 701,1 360,3 Nyckeltal Avkastning totalt kapital, % 6,9 11,0 7,5 6,5 14,7 Synlig soliditet, % 38,4 58,4 30,3 30,7 54,2 Personal Medeltal anställda 15 17 16 17 17 Omsättning per anst, Mkr 3,8 3,2 5,1 4,6 4,7 Lönekostnad/omsättning, % 13,0 15,6 13,7 15,2 14,2 Prognos 2 2015 För 2015 prognostiseras en omsättningsökning på 2,7 Mkr jämfört med den budgeterade omsättningen på 78,4 Mkr. Intäktsökningen jämfört med förra året beror främst på ökade godsvolymer. Antalet färjeresenärer förväntas att minska något jämfört mot 2014. Intäktsökningen samt minskade underhållskostnader slår igenom på resultat efter finansnetto som förbättras jämfört med budget.

De totala kostnaderna är 3,7 Mkr lägre än budget, några konton har ökat medan andra minskat. Underhållskostnaderna blir lägre på grund av att ett flertal projekt ännu inte har startat trots att de fortfarande har en planerad starttid under 2015. Driftkostnaderna har ökat med 1,4 Mkr jämfört med budget men ligger oförändrat mot föregående år. Ett resultat efter finansnetto på 34,8 Mkr är 6,9 Mkr bättre än budget och innebär en resultatmarginal på 49,2 procent. Investeringsprognosen för år 2015 är 394,9 Mkr vilket motsvarar 60,9 Mkr mer än vad som budgeterats (totalt 334,0 Mkr). Majoriteten av investeringarna består av utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn som startade i oktober år 2013. Det pågår en modernisering av hamnen vilket omfattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta upp emot cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Projektet går enligt plan. Per 2014-12-31 är 205,3 Mkr upparbetat. Prognosen för 2015 är ytterligare 358,9 Mkr. Nettoupplåningen per 31 december 2015 beräknas till 399,0 Mkr vilket är 265,6 Mkr mer än nettoupplåningen per sista december 2014. För 2015 väntas medelantalet anställda uppgå till 16 personer vilket är en minskning med en person jämfört med budgeten. Bilaga - Bilaga 1: Volymuppgifter