Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2012-10-01, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se. I enlighet med den nya styrmodellen kommer fullmäktigemötena från och med 2012 att innehålla momentet Nämnd i fokus (punkt 5 på dagordningen). Det innebär att nämnder, samverkansorgan och bolag i kommunen redogör för sin verksamhet och dess utmaningar följt av en politisk diskussion. Vid detta tillfälle är Vingåker Vatten och Avfall AB och utvecklingsnämnden inbjudna. Ärenden 1. Val av justerare 2. Frågor från allmänheten 3. Frågor från fullmäktigeledamöter 4. Interpellation 5. Nämnd i fokus 6. Delårsbokslut för perioden januari till och med juli 2012 7. Kostpolitisk plan 8. Åtgärdsplan med anledning av revisorernas påpekanden, rekommendationer och förbättringsområden 9. Fullmäktigeberedning gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 10. Förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län 11. Inkomna ärenden och delgivningar 12. Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Kristina Jonsson Ordförande Anders Edlund Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, 643 80 Vingåker senast torsdag den 27 september 2012. För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. VK300S v1.0 040416, Kungörelse till hemsidan.doc
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-10-01 16 Sida Kf Dnr 250/2012 035 Interpellation om förkolan i Baggetorp Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om förskolan i Baggetorp. Fredrik Appelgren ställer följande frågor: När skall ombyggnationen av förskolan ske? Är det tänkt att det skall bedrivas verksamhet samtidigt som förskolan förvandlas till en byggarbetsplats? Vilka konsekvenser får detta för barnen, med tanke på maskiner och dylikt som vistas i samma område? När skall utemiljön anläggas som skulle ersätta den som försvann vid försäljningen av skolan? Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Från: Fredrik O Vera [mailto:vera.app@telia.com] Skickat: den 14 september 2012 07:00 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Interpellation ställd till Ks-ordförande Camilla Anglemark Vingåker 14sep.2012 Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Anglemark. Socialdemokraterna var delaktiga i beslutet 2009 att lägga ner Baggetorpsskola. Trots detta beslut så fanns utemiljön vid skolan kvar. Detta område nyttjas flitigt av fritids men även förskolan. Sen var socialdemokrater delaktiga i beslutet att en försäljning av skolan skulle ske. Nu är beslutet taget i kommunfullmäktige att så skall ske. Detta beslut får stora konsekvenser för barnen i Baggetorp. På grund av detta så försvinner lekplatsen där många barn spenderar sin fritid. Camilla Anglemark och Viking Jonsson sade i kommunfullmäktige den 27sep. att då är det väl bara att bygga upp ett nytt område för barnen som står på kommunens mark. Med anledning av detta uttalande så ställer jag mina interpellationsfrågor till Camilla Anglemark: 1) När skall ombyggnationen av förskolan ske? 2) Är det tänkt att det skall bedrivas verksamhet samtidigt som förskolan förvandlas till en byggarbetsplats? http://w3d301/ D2_DOWNLOAD /36368a88-c620-4a0b-936f-71f011800e25/meddelandehtml.html[2012-09-20 08:16:53]
3) Vilka konsekvenser får detta för barnen,med tanke på maskiner och dyligt som vistas i samma område? 3) När skall utemiljön anläggas som skulle ersätta den som försvann vid försäljningen av skolan? Fredrik Appelgren Kf-ledamot för VtL http://w3d301/ D2_DOWNLOAD /36368a88-c620-4a0b-936f-71f011800e25/meddelandehtml.html[2012-09-20 08:16:53]
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-10-01 17 Sida Ks 142 Dnr 213/2012 042 Delårsbokslut för perioden januari till och med juli 2012 Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige: Överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande Kommunstyrelsen besluta för egen del Godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Uppdra till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden att redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för att hålla budgeten för 2012. Beskrivning av ärendet I delårsbokslutet för 2012 görs för första gången en bedömning av kommunens måluppfyllelse i relation till de nya kommunövergripande målen och delmålen beslutade av fullmäktige (2011-05-30, 60). Fortfarande återstår ett arbete med att implementera målen i organisationens alla delar. Redovisningen av måluppfyllelsen tar hänsyn både till de indikatorer som valts för att mäta måluppfyllelse och den verksamhet som pågår inom de olika förvaltningarna för att närma sig kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Genomgående är bedömningen av måluppfyllelsen svår då mål och delmål är nya och indikatorerna i flera fall saknar mätvärden för mer än ett tillfälle. I delårsbokslutet redovisas inte indikatorerna vilket kommer göras i årsbokslutet. Under respektive delmål följer en kortfattad redogörelse av aktiviteter samt en analys av måluppfyllelsen. Urvalet av aktiviteter gör inte anspråk på att vara heltäckande utan visar hur kommunen arbetar utifrån aktuellt delmål. Redovisningen av måluppfyllelsen fokuserar också de av fullmäktige beslutade målen och delmålen. För en mer genomgripande redovisning av måluppfyllelse i relation till nämnderans övriga mål hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse som bilägges delårsrapporten. En utförligare redogörelse för måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen kommer att göras i samband med årsredovisningen för 2012. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-10-01 18 Sida Forts Ks 142 Även om måluppfyllelsen är svårbedömd bör framhållas att flera mål bedöms som delvis uppfyllda då betydande aktiviteter pågår i syfte att föra kommunen närmare målsättningarna. I några fall nås ej någon godtagbar måluppfyllelse och där behövs ett intensifierat arbete från alla verksamheter i kommunen. Ekonomiskt resultat Kommunens resultat efter sju månader uppgår till 14.202 tkr och årsprognosen för 2012 beräknas innebära ett positivt resultat på 12.168 tkr. Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till 5.735 tkr med hänsyn till beviljade tilläggsanslag och detta innebär att det prognostiserade resultatet är 6.433 tkr bättre än budgeterat. Prognosen för årets resultat innebär att det finansiella målet om att kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att årets resultat som procent av skatter och statsbidrag uppgår till 2,75 procent. Målet angående finansiering av investeringar med egna medel beräknas också att uppfyllas då det inte är planerat att uppta några nya lån. Även målet om en årlig minskning av kommunens lånevolym med minst 2,5 mkr kommer att uppfyllas i och med amortering av lån med 2,7 mkr under 2012. Kommunstyrelsen redovisar efter sju månader en positiv avvikelse mot budget på 662 tkr framförallt beroende på att kostnaderna inom den tekniska verksamheten av olika anledningar varit lägre än beräknat. Årprognosen beräknas innebära att kommunstyrelsen håller tilldelad budget. Utvecklingsnämnden lämnar en negativ budgetavvikelse på 116 tkr, vilken förklaras av dels lägre intäkter från miljötaxorna än beräknat och dels av en felaktig budgetering av intäkten för energieffektiviseringsprojektet. Prognosen för 2012 innebär en negativ avvikelse mot budget på -150 tkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet en positiv budgetavvikelse på 201 tkr dels på grund av att tjänsten som bibliotekschef varit vakant under en del av året och dels på grund av att anslaget för oförutsedda kostnader för samlingslokaler hittills inte har använts. Kultur- och fritidsnämndens prognos beräknas till +125 tkr jämfört med budget. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-10-01 19 Sida Forts Ks 142 Barn- och utbildningsnämnden redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 121 tkr medan årsprognosen beräknas innebära en negativ avvikelse på 3.260 tkr jämfört med budget. Det är framförallt grundskolan som inte klarar att hålla budget dels beroende på att intäkterna från interkommunala ersättningar blir lägre på grund av lägre antal barn från andra kommuner som väljer Vingåkers skolor och dels beroende på högre kostnader än budgeterat för de elever som valt friskola. Även kostnaderna för asylverksamheten beräknas innebära en negativ budgetavvikelse på 800 tkr beroende på att gymnasieeleverna är fler till antalet. Socialnämnden redovisar till och med juli en mindre positiv avvikelse mot budget på 63 tkr. Prognosen för helåret beräknas bli negativ mot budget med -705 tkr och bygger på att ytterligare en avdelning inom äldreomsorgens särskilda boende kan stängas under hösten samt att antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen inte ökar. Den finansiella verksamheten lämnar en positiv budgetavvikelse efter sju månader på 9.927 tkr med en årsprognos på +10.423 tkr jämfört med budget. Det är dels en återbetalning av premierna för avtalsgruppsförsäkringar och avgiftsbefrielseförsäkringar för åren 2007 och 2008 på totalt 7,8 mkr och dels senast kända prognos för intäkterna från skatter och generella statsbidrag på +5,4 mkr jämfört med budget, som bidrar till den positiva prognosen. Finansen belastas även med realisationsförlusten på 1,6 mkr från försäljningen av en del av fastigheten Lindberga 2:1. Kommunens investeringar har under perioden januari till och med juli uppgått till 4,0 mkr. Total investeringsbudget inklusive tilläggsanslag uppgår till 27,3 mkr. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-10-01 20 Sida Forts Ks 142 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2012-08-24 Delårsbokslut 2012 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-23, 36 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden Utvecklingsnämnden 2012-08-28, 86 Verksamhetsberättelse utvecklingsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29, 62 Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden 2012-08-31, 89 Verksamhetsberättelse socialnämnden AB Vingåkershem, 2011-08-31 Vingåkers kommunfastigheter, 2011-08-31 Vingåker Vatten och Avfall AB, 2011-09-01 Expediering Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Utvecklingsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-08-24 Vår handläggare Anders Edlund 015119108, 0708215020 anders.edlund@vingaker.se Vår beteckning Dnr 213/2012 042 Till Kommunstyrelsen 1 (4) Delårsbokslut för perioden januari till och med juli 2012 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande Uppdra till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden att redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för att hålla budgeten för 2012. Sammanfattning I delårsbokslutet för 2012 görs för första gången en bedömning av kommunens måluppfyllelse i relation till de nya kommunövergripande målen och delmålen beslutade av fullmäktige (2011-05-30, 60). Fortfarande återstår ett arbete med att implementera målen i organisationens alla delar. Redovisningen av måluppfyllelsen tar hänsyn både till de indikatorer som valts för att mäta måluppfyllelse och den verksamhet som pågår inom de olika förvaltningarna för att närma sig kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Genomgående är bedömningen av måluppfyllelsen svår då mål och delmål är nya och indikatorerna i flera fall saknar mätvärden för mer än ett tillfälle. I delårsbokslutet redovisas inte indikatorerna vilket kommer göras i årsbokslutet 1. Under respektive delmål följer en kortfattad redogörelse av aktiviteter samt en analys av måluppfyllelsen. Urvalet VK101S v1.0 060208, Tjut delårsbokslut 2012.doc 1 I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse görs ett första försök att redovisa indikatorerna. Dessa kommer redovisas för hela kommunen i årsbokslutet. Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
av aktiviteter gör inte anspråk på att vara heltäckande utan visar hur kommunen arbetar utifrån aktuellt delmål. Redovisningen av måluppfyllelsen fokuserar också de av fullmäktige beslutade målen och delmålen. För en mer genomgripande redovisning av måluppfyllelse i relation till nämnderans övriga mål hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse som bilägges delårsrapporten. En utförligare redogörelse för måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen kommer att göras i samband med årsredovisningen för 2012. 2 (4) Även om måluppfyllelsen är svårbedömd bör framhållas att flera mål bedöms som delvis uppfyllda då betydande aktiviteter pågår i syfte att föra kommunen närmare målsättningarna. I några fall nås ej någon godtagbar måluppfyllelse och där behövs ett intensifierat arbete från alla verksamheter i kommunen. Ekonomiskt resultat Kommunens resultat efter sju månader uppgår till 14.202 tkr och årsprognosen för 2012 beräknas innebära ett positivt resultat på 12.168 tkr. Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till 5.735 tkr med hänsyn till beviljade tilläggsanslag och detta innebär att det prognostiserade resultatet är 6.433 tkr bättre än budgeterat. Prognosen för årets resultat innebär att det finansiella målet om att kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att årets resultat som procent av skatter och statsbidrag uppgår till 2,75 procent. Målet angående finansiering av investeringar med egna medel beräknas också att uppfyllas då det inte är planerat att uppta några nya lån. Även målet om en årlig minskning av kommunens lånevolym med minst 2,5 mkr kommer att uppfyllas i och med amortering av lån med 2,7 mkr under 2012. Kommunstyrelsen redovisar efter sju månader en positiv avvikelse mot budget på 662 tkr framförallt beroende på att kostnaderna inom den tekniska verksamheten av olika anledningar varit lägre än beräknat. Årprognosen beräknas innebära att kommunstyrelsen håller tilldelad budget. Utvecklingsnämnden lämnar en negativ budgetavvikelse på 116 tkr, vilken förklaras av dels lägre intäkter från miljötaxorna än beräknat och dels av en felaktig budgetering av intäkten för energieffektiviseringsprojektet. Prognosen för 2012 innebär en negativ avvikelse mot budget på -150 tkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet en positiv budgetavvikelse på 201 tkr dels på grund av att tjänsten som bibliotekschef varit vakant under en del av året och dels på grund av att anslaget för oförutsedda kostnader för samlingslokaler hittills inte har använts. Kultur- och fritidsnämndens prognos beräknas till +125 tkr jämfört med budget.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 121 tkr medan årsprognosen beräknas innebära en negativ avvikelse på 3.260 tkr jämfört med budget. Det är framförallt grundskolan som inte klarar att hålla budget dels beroende på att intäkterna från interkommunala ersättningar blir lägre på grund av lägre antal barn från andra kommuner som väljer Vingåkers skolor och dels beroende på högre kostnader än budgeterat för de elever som valt friskola. Även kostnaderna för asylverksamheten beräknas innebära en negativ budgetavvikelse på 800 tkr beroende på att gymnasieeleverna är fler till antalet. 3 (4) Socialnämnden redovisar till och med juli en mindre positiv avvikelse mot budget på 63 tkr. Prognosen för helåret beräknas bli negativ mot budget med -705 tkr och bygger på att ytterligare en avdelning inom äldreomsorgens särskilda boende kan stängas under hösten samt att antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen inte ökar. Den finansiella verksamheten lämnar en positiv budgetavvikelse efter sju månader på 9.927 tkr med en årsprognos på +10.423 tkr jämfört med budget. Det är dels en återbetalning av premierna för avtalsgruppsförsäkringar och avgiftsbefrielseförsäkringar för åren 2007 och 2008 på totalt 7,8 mkr och dels senast kända prognos för intäkterna från skatter och generella statsbidrag på +5,4 mkr jämfört med budget, som bidrar till den positiva prognosen. Finansen belastas även med realisationsförlusten på 1,6 mkr från försäljningen av en del av fastigheten Lindberga 2:1. Kommunens investeringar har under perioden januari till och med juli uppgått till 4,0 mkr. Total investeringsbudget inklusive tilläggsanslag uppgår till 27,3 mkr. Ärendets beredning Samtliga nämnders verksamhetsberättelser har behandlats av respektive nämnd under augusti och lämnats in till kommunstyrelsen. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 september, i kommunstyrelsen den 17 september och i kommunfullmäktige den 1 oktober. Revision äger rum i september. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen anser att de nämnder som i delårsbokslutet redovisar att de förväntas lämna negativa budgetavvikelser vid årets slut ska redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder de vidtar för att hålla tilldelad budget. I de anvisningar som fastställts av kommunstyrelsen inför arbete med delårsbokslut (2011-12-19, 319) framgår att nämnderna, i de fall en negativ prognos lämnas, ska redovisa de åtgärder nämnden vidtar för att hålla
budget/minimera den negativa avvikelsen. I årets delårsbokslut förväntas barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden redovisa negativa budgetavvikelser vid årets slut på sammanlagt 4.115 tkr. Vid bokslutet för verksamhetsåret 2011 redovisade dessa nämnder tillsammans en negativ budgetavvikelse på 5.840 tkr. Problemen kvarstår. Dessa nämnder har svårigheter att hålla tilldelad budget, vilket också har framgått vid vårens boksluts- och budgetdagar. 4 (4) Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden ska redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder de vidtar för att hålla budget för 2012. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Slutligen föreslår kommunledningsförvaltningen att delårsbokslutet för 2012 lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Tommy Gustafsson Tf Kommunchef Anders Edlund Enhetschef Nämndservice Elin Höghielm Enhetschef Ekonomi
Delårsbokslut 2012 Vingåkers kommun Januari - juli 2012
Sammanfattning Vingåkers kommun redovisar för perioden januari till juli 2012 ett positivt resultat på 14,2 mkr. Årets resultat beräknas enligt prognosen uppgå till +12,2 mkr. Kommunens nettoinvesteringar har under perioden uppgått till 3,4 mkr och den totala investeringsbudgeten för 2012 uppgår till 27,3 mkr inklusive tilläggsanslag. Kommunen har tre finansiella mål som har fastställts av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan för 2012-2014. Målen omfattar kommunens resultat, finansiering av investeringar samt amorteringar på kommunens lån. Prognosen som lämnades i samband med delårsrapporten visar att resultatmålet gott och väl kommer att uppfyllas för 2012. Målet angående finansiering av investeringar med egna medel beräknas också att förverkligas då det i dagsläget inte är planerat att uppta några nya lån under 2012. Målet avseende en årlig minskning av kommunens lånevolym kommer också att uppfyllas. Amorteringar på lån genomförs under året med 2,7 mkr. Utifrån kommunens vision har utarbetats tre kommunövergripande mål samt ett antal delmål som gäller från och med 2012. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Måluppfyllelse och det arbete som skett för att nå målen, utvärderas nu för första gången vid delårsbokslutet 2012. Kommunstyrelsen redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 668 tkr. Kommunstyrelsens resurs till förfogande har hittills under året använts till finansiering av konsultstöd vid kommunchefsrekrytering, kommunens organisationsöversyn samt till medfinansiering av fibernät/bredband i Läppe. Kostnader för kommunens feriearbetande ungdomar tillkommer. Efter sju månader redovisar kommunalteknik en positiv avvikelse jämfört med budget, vilket främst förklaras av lägre kostnader för gatubelysning och vägar. Totalt för kommunstyrelsen beräknas tilldelad budget att hålla. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 201 tkr efter sju månader, vilket delvis beror på att tjänsten som bibliotekschef har varit vakant under våren/sommaren samt att anslaget för oförutsedda kostnader för samlingslokaler hittills inte har använts. Kultur- och fritidsnämnden beräknas lämna en budgetavvikelse på +125 tkr för 2012. Utvecklingsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 116 tkr och en årsprognos på -150 tkr beroende på en felaktig budgetering av ett projekt. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse efter sju månader på 121 tkr. Årsprognosen innebär dock en negativ avvikelse på 3.260 tkr jämfört med budget. Förskoleverksamheten visar en negativ avvikelse med 1.231 tkr jämfört med budget. Barnantalet har varit högre än budget under vårterminen, men väntas sjunka under hösten. Två av förskolorna har under vårterminen haft stödresurser av säkerhetsskäl och föräldraprotester. Grundskolan visar i delårsrapporten en negativ budgetavvikelse på 2.186 tkr. Två nya friskolor startar till hösten i Katrineholm och cirka 30 Vingåkerselever har sökt till en av dem. Kostnaden för dessa elever på halvårsbasis beräknas till 1.047 tkr. Årsprognosen för grundskoleverksamheten innebär en negativ budgetavvikelse på 1.800 tkr. Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse på 2.441 tkr jämfört med budget. Preliminära uppgifter inför höstterminen påvisar en elevminskning med 16 elever, men eleverna har valt dyrare program läsåret 2012/2013. Socialnämnden redovisar i delårsrapporten en smärre positiv avvikelse på 63 tkr jämfört med budget. Nämnd och gemensam förvaltning har en positiv budgetavvikelse på 1.346 tkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att det i budgeten finns avsatta medel för att kunna öppna den säbo-avdelning som stängdes hösten 2011, men dessa medel kommer inte att användas. Individ- och familjeomsorgens verksamheter redovisar efter sju månader en negativ avvikelse på 2.125 tkr. Årsprognosen beräknas bli -2.300 tkr jämfört med budget och den bygger på att de placeringar som pågår kan avslutas som planerat och att i princip inga nya tillkommer. Äldreomsorgens årsprognos beräknas till +1.000 tkr jämfört med budget. Behovet av särskilt boende fortsätter att minska och nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att stänga ännu en säboavdelning. Årsprognosen för socialnämnden beräknas totalt bli negativ jämfört med budget med 705 tkr. Den finansiella verksamheten redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 9,9 mkr och en årsprognos på +10,4 mkr, vilket framförallt beror på att premierna för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring har sänkts och återbetalts för 2007 och 2008, vilket innebär att Vingåkers kommun får tillbaka 7,8 mkr. Försäljningen av fastigheten Lindberga 2:1 i Österåker medför en realisationsförlust på 1,6 mkr som belastar finansens resultat. Vingåkers kommuns befolkning har minskat med 16 personer sedan årsskiftet 2011/2012 och uppgick till 8.808 personer den 30 juni. Minskningen beror på utflyttning från kommunen. 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSUTVECKLING... 3 PRISER OCH LÖNER... 3 KOMMUNERNAS EKONOMI... 3 KOMMUNEN... 4 BEFOLKNING... 4 ARBETSMARKNAD... 4 BOSTADSMARKNAD... 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012... 6 KOMMUNENS MÅL... 6 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL OCH DELMÅL... 7 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING... 13 OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKDOMSRELATERAD FRÅNVARO... 13 FRISKVÅRDEN... 13 GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE ARBETEN... 14 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS... 15 ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVET... 15 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 15 FINANSIELLA MÅL... 16 PENSIONER... 16 LIKVIDITET... 17 SKULDSÄTTNINGSGRAD... 17 SOLIDITET... 18 DRIFTREDOVISNING OCH PROGNOS... 18 FINANSIERING... 22 INVESTERINGSREDOVISNING... 23 KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND... 25 AB VINGÅKERSHEM OCH VINGÅKERS KOMMUN FASTIGHETER AB... 25 VINGÅKER VATTEN OCH AVFALL AB... 25 VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST... 26 FRAMTIDEN... 27 SLUTORD... 28 RESULTATRÄKNING... 29 BALANSRÄKNING... 30 KASSAFLÖDESANALYS... 31 NOTHÄNVISNING, RESULTATRÄKNING... 32 NOTHÄNVISNING, BALANSRÄKNING... 33 NOTHÄNVISNING, KASSAFLÖDESANALYS... 36 DRIFTREDOVISNING... 37 REDOVISNINGSPRINCIPER... 39 2
Omvärldsutveckling Efter en period av tilltagande optimism både i de finansiella marknaderna och i världsekonomin i allmänhet, har stämningsläget återigen försämrats påtagligt under våren. Risken är stor att den globala konjunkturen återigen går in i en svagare fas. Sverige har hittills klarat sig relativt väl med en stark inledning på 2012 och överraskande god utveckling på arbetsmarknaden, vilket är goda nyheter för kommunsektorn. Mycket talar för att Sverige även fortsättningsvis kommer att klara sig bättre än många liknande länder, men skulle den globala ekonomin åter drabbas av en djup nedgång drabbar det även den svenska ekonomin. Under första kvartalet steg världens börser kraftigt då man trodde att krisen i Grekland var över. Under våren har dock det politiska läget förändrats med stor framgång för ytterlighetspartierna som förespråkar att Grekland ska gå ur Eurozonen. Utvecklingen i Spanien har dessutom skapat oro den senaste tiden. I takt med ökad politisk oro kring Grekland och växande osäkerhet runt Spanien har konjunkturbarometrarna runt om i världen åter vänt nedåt eller åtminstone slutat stiga. Inte mycket talar för att de finansiella knutarna runt Europas skuldsatta ekonomier kommer att lösas upp inom en snar framtid. Trots att vissa länder överraskade positivt i början av året fanns det dock även tecken på att skuldkrisen i Europa påverkade andra delar av världen negativt. USA:s ekonomi bromsade in påtagligt efter en förhållandevis stark avslutning 2011 samtidigt som Kina, de senaste årens lokomotiv i världsekonomin, liksom Indien, redovisade den svagaste tillväxten sedan 2009. Det finns anledning att vara relativt optimistisk om svensk ekonomi, så länge den globala utvecklingen inte blir markant sämre. Förutsättningarna är att arbetsmarknaden inte försämras påtagligt och räntorna är låga. De svenska statsfinanserna är i gott skick, vilket innebär att Sverige inte behöver genomföra smärtsamma besparingsprogram. Mycket tyder på att Sverige har en starkare underliggande tillväxtpotential än många andra mogna industriländer. Sammantaget talar således mycket för att Sverige kan komma att klara sig relativt väl i en miljö av fortsatt global skuldavveckling och måttlig konjunktur. 3 Priser och löner Det svaga arbetsmarknadsläget de senaste åren har bidragit till att påtagligt dämpa löneutvecklingen. De löneavtal som slutits hittills under 2012 innebär avtalade löneökningar på runt 2,6 procent och totala löneökningar på runt 3,2 procent i år. Produktionens svaga utveckling mellan 2011 och 2012 är förenad med en lika svag utveckling av produktiviteten. Näringslivets produktivitet beräknas öka med enbart 1,3 procent 2012. I kombination med relativt höga lönepåslag innebär detta att företagens kostnader per producerad enhet stiger högst väsentligt. Uppbromsningen i ekonomin 2012 innebär att inflationstrycket hålls tillbaka. Bedömare tror att den underliggande inflationen kommer att hålla sig på cirka 2 procent. Inflationen bedöms bli fortsatt låg 2013. Efter två rekordår i kommuner och landsting 2009 och 2010, som bland annat berodde på konjunkturstöd och andra engångsposter, sjönk resultatet för 2011. Den främsta anledningen till resultatförsämringen är en omvärdering av pensionsskulden med anledning av den låga marknadsräntan. Kommunernas ekonomi Kommunerna hade ett starkt resultat även för 2011. Trots starka resultat har allt fler kommuner svårt att nå en ekonomi i balans. Mer än dubbelt så många kommuner visade negativa resultat 2011 jämfört med året innan. Även 2012 väntas ökade skatteintäkter och tillfälliga tillskott bidra till ett starkt resultat. Efter flera år med resultat som överstiger vad som anses som god ekonomisk hushållning 1, beräknas överskotten därefter minska. Högre skatteintäkter än beräknat och engångsintäkter bidrar tillfälligt till ett bra resultat för 2012. Därefter leder ökade demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram till fallande resultat framöver. 1 Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar gäller generellt för samtliga kommuner och landsting att ett resultat som motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag kan anses vara god ekonomisk hushållning.
Kommunen Befolkning Befolkningen i Vingåkers kommun har minskat med 16 personer sedan årsskiftet 2011/2012 och uppgick den 30 juni till 8.808 personer. Minskningen beror på utflyttning från kommunen. Sett till den senaste 20-årsperioden har invånarantalet stadigt minskat. Vingåkers kommun har också en befolkningsstruktur med en större andel äldre än riksgenomsnittet. Befolkningsutveckling 1990-2012 (juni). Arbetsmarknad Utvecklingen på arbetsmarknaden i Vingåkers kommun har visat på ett minskat antal sysselsatta. Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten (18-24 år) minskat stadigt, men inför sommaren har den ökat kraftigt. Arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 år ligger stadigt på samma nivå, men smärre förändringar under året. Andelen öppet arbetslösa juli 2011 juni 2012 Andelen öppet arbetslösa juli 2011-juni 2012. 4
Enligt Arbetsförmedlingens prognos för Sörmland bedöms sysselsättningen i länet sjunka med cirka 1.000 personer under resten av 2012. Under 2013 beräknas sysselsättningen öka med cirka 600 personer totalt i länet. Antalet totalt inskrivna arbetslösa uppgick till 14.100 personer som ett genomsnitt för sista kvartalet 2011. Fram till sista kvartalet 2012 väntas den totala arbetslösheten att stiga med 1.300 personer och uppgå till 15.400 personer för länet. Flyktingförläggningarna i Flen och Vingåker är bidragande till den höga arbetslösheten bland utrikesfödda, i den meningen att man gärna etablerar sig i närområdet. I Vingåker uppgick arbetslösheten bland utrikesfödda till 50 procent och i Flen till 34 procent. Den starkaste utvecklingen förutses inom byggbranschen samt inom privata tjänster som handel, företagstjänster, transporter samt information och kommunikation. I Vingåkers kommun har 10 företag startat under de första sju månaderna 2012. Bostadsmarknad Bostadsmarknaden i Vingåkers kommun har under de senaste åren karaktäriserats av en relativt hög efterfrågan och sakta stigande fastighetspriser. Statistiken visar att snittpriset för sålda villor i Vingåkers kommun var 913 tkr medan snittpriset för fritidshus var 848 tkr under 2011. I kommunen finns ca 4.300 bostäder, ungefär 65 procent av dessa utgörs av småhus medan övriga finns i flerbostadshus. Byggandet av nya bostäder har legat på en låg nivå de senaste åren. Under årets första sju månader har två bygglov för nybyggnation av permanentbostäder, ett bygglov för nybyggnation av fritidshus, sex bygglov för tillbyggnad av permanentbostäder (utökning av boendeytan) och tre stycken bygglov för tillbyggnad av fritidshus beviljats. Utöver detta har elva ansökningar om bygglov som avser annan typ av bygglovspliktig byggnation vid permanentbostäder inkommit. När det gäller ansökningar om bygglov för verksamheter har det inkommit åtta stycken under årets första sju månader, avseende bland annat skyltar, upplag av timmer, vindkraftverk, radiomast samt nybyggnation av kontor. Därutöver inkom även 16 stycken bygglov rörande annan typ av bygglovspliktig åtgärd, exempelvis fasadförändringar samt nybyggnation av garage/- komplementbyggnader. Antalet ansökningar om bostadsanpassningar har varit 41 stycken under årets första sju månader. Den trend som kan ses är att det under det första halvåret främst har kommit in ansökningar som avser att utöka den befintliga boarean samt att man vid ombyggnation av fritidshus i större grad väljer att utföra dessa i samma standard som permanentbostäder. Vidare ses en ökning i antalet bygglov för komplementbyggnader. Boende väljer i större grad att bygga till och förbättra i befintligt boende än att bygga nytt. Kommunen har under året gjort en satsning på att marknadsföra kommunens lediga tomter, framförallt i Baggetorp där det i slutet av maj arrangerades en tomtvisningsdag. Representanter från kommunen fanns på plats och berättade om tomterna. 5
Viktiga händelser under 2012 Våren 2012 har varit händelserik i Vingåkers kommun. Två viktiga händelser som inträffade under våren var att rekrytering av ny kommunchef påbörjades samt att beslut fattades om ny förvaltningsorganisation. Förslag på ny förvaltningsorganisation arbetades fram av en konsult från företaget Public Partner. Kommunstyrelsen beslutade därefter om ny förvaltningsorganisation i maj. Förslaget innebär i korthet att de kommunala verksamheterna organiseras i en gemensam förvaltning. Syftet är i första hand att skapa gemensamma administrativa resurser, förenkla flexibilitet och minimera gränsfrågor. För arbetet med rekrytering av ny kommunchef anlitades företaget Source. I juni intervjuade förvaltningschefer, enhetschefer inom kommunledningsförvaltningen och fackförbund de två kvarstående kandidaterna. Den 24 juli beslutade kommunstyrelsen på ett extrainsatt sammanträde att anställa Marita Skog som kommunchef. Hon kommer att tillträda sin tjänst den 1 november 2012. Under våren har även arbetet fortsatt med att utreda en gemensam fastighetsförvaltning för de kommunala fastigheterna. Arbetet sker i samverkan med Vingåkers kommunfastigheter AB. Skolfrågan, som varit aktuell under lång tid i Vingåkers kommun, har även under våren 2012 varit föremål för debatt och politiska beslut. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige i juni att den tidigare skolfastigheten i Baggetorp skulle säljas, vilket fullmäktige dock beslutade avvakta med. Förslaget från förvaltningen är att göra Stora besöksdagen till en årligen återkommande aktivitet, vilket kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i augusti ställde sig bakom. Under våren har avtal för ett nytt gemensamt verksamhetsprogram för hela socialförvaltningen slutits. Ett ettårigt projekt har startats under våren för att införa systemet, som kommer att beröra samtliga anställda på socialförvaltningen. Planeringen är att verksamhetsprogrammet ska vara i skarp drift i samtliga verksamheter i april 2013. Under våren har friskoleetableringar i Katrineholm meddelat att skolverksamhet kommer att startas under hösten. Detta väntas medföra att ett antal elever väljer detta som alternativ skolgång. I dagsläget finns det exempelvis uppgifter om att 30 elever från Vingåker kommer att välja Kunskapsskolan i Katrineholm. I februari premiärvisades det digitala museet som handlar om Vingåkers konfektionshistoria. Museet har få motsvarigheter i landet och mottagandet har blivit mycket positivt. Tanken är att innehållet ska utvecklas successivt bland annat med hjälp av allmänheten. Kommunens mål Vingåkers kommun arbetar med flera olika typer av mål och målnivåer. Målen kan för det första delas in i verksamhetsmål och finansiella mål. Verksamhetsmålen tar sin utgångspunkt i den vision för Vingåkers kommun som kommunfullmäktige beslutade om 2009. Visionen pekar ut färdriktningen på en övergripande nivå och den konkretiseras sedan i form av kommunövergripande mål och delmål. Dessa befinner sig fortfarande på en principiell nivå och utgör i huvudsak en politisk målsättning rörande vissa kategorier frågor snarare än att spegla inställningen i enskilda frågor. De övergripande målen, bestämda av fullmäktige, ges sedan en uttolkning och ett konkretare innehåll i nämndplanerna. I maj 2012 genomfördes för första gången Den stora besöksdagen. Över 70 företag i Vingåkers kommun från olika branscher och geografiska lägen fick besök av tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas synpunkter samt skapa engagemang i utvecklingsarbetet, i enlighet med vision för Vingåkers kommun. 6
Visionen för Vingåkers kommun antogs av kommunfullmäktige hösten 2009. Visionen framtogs inom ramen för en fullmäktigeberedning och lyder: Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer framgång. Vi vågar bry oss. Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd. Därför lyckas vi. Utifrån visionen utarbetades sedan kommunövergripande mål av kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. I maj 2011 beslutade kommunfullmäktige att fastställa de kommunövergripande målen och delmålen. Måluppfyllelse och det arbete som skett för att nå målen, utvärderas nu för första gången vid delårsbokslutet 2012. Nedan redovisas kommunövergripande mål och delmål. Under respektive delmål följer en kortfattad redogörelse av aktiviteter samt en analys av måluppfyllelse. Urvalet av aktiviteter gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan visar hur kommunen arbetar utifrån aktuellt delmål. Utöver verksamhetsmålen finns också tre finansiella mål vilka fastställs i samband med fullmäktiges budgetbeslut för aktuell period. Målen rör kommunens resultat, investeringar och amorteringar. Lydelsen och uppfyllelsen av de finansiella målen redogörs för i avsnittet Ekonomisk översikt och analys på sidan 17. De indikatorer som utgör underlag för bedömningen av måluppfyllelsen används, som nämnts ovan, för första gången i delårsbokslutet 2012. Det innebär dels att det för vissa av dem saknas statistik tillbaka i tiden. Det innebär också att det fortfarande återstår ett arbete med att bedöma hur väl indikatorerna fungerar. För vissa mål kan indikatorerna behöva kompletteras/bytas ut. I detta avsnitt kommer vissa av indikatorerna lyftas fram som exempel. Kommunövergripande mål och delmål Mål (A): Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål (A1): Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Delmålet strävar mot ett attraktivt näringsliv i hela Vingåkers kommun. Målet har en sådan karaktär att ansvaret för att nå målsättningen delas av flera olika aktörer såväl inom den kommunala organisationen som utanför. Av naturliga skäl har kommunen störst möjlighet att påverka arbetsmiljöoch ledaskapsfrågor i den egna organisationen. Aktiviteter Under våren 2012 har personalenheten arbetat med att analysera resultatet från den arbetsklimatmätning som gjordes under 2011. Respektive enhet i kommunledningsförvaltningen har också fått i uppdrag att välja ut ett till två områden i enkäten som anses särskilt angelägna att jobba vidare med. De valda områdena har sedan inrapporterats till personalenheten som under hösten ska gå vidare med synpunkterna och bearbeta resultatet 2. Barn- och utbildningsnämnden har under våren arbetat med att ge alla verksamheter tid för reflektion och dokumentation. Arbetet har startat med en kartläggning av nuvarande förutsättningar och i det arbetet har revisorernas granskning av styrning och ledning varit ett värdefullt underlag. Socialnämnden har under våren betonat arbetet med tydlig information till medarbetare gällande olika arbetsmiljörelaterade policyer. Regelbundna arbetsplatsträffar genomförs och varje medarbetare skall genomföra medarbetarsamtal med sin chef. 7 2 För kommunen som helhet visar mätningen inga stora förändringar utan resultaten är ungefär detsamma som vid mättillfället 2009.
Måluppfyllelse Indikatorerna för detta delmål; Betyg inom området ledarskap samt personlig utveckling i arbetsklimatmätningen visar på en stabil trend då utfallet är detsamma för 2009 och 2011 då arbetsklimatmätningen genomfördes. 63 respektive 47 procent. Inom de flesta förvaltningar genomförs regelbundet aktiviteter som syftar till att stärka arbetsmiljöfrågorna. Vingåkers kommuns ambition är dock bred och eftersträvar god arbetsmiljö och gott ledarskap hos alla företag i Vingåker. Resultatet i hela kommunen är inte uppmätt och därför anses målet endast delvis uppfyllt. Delmål (A2): Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalitet Målet syftar mot en öppen och tillgänglig kommun där det är lätt för medborgarna att komma i kontakt med kommunen och där den service man efterfrågar erbjuds med hög kvalitet och effektivitet. Målet kan också förstås i ett bredare perspektiv där målsättningen är att lokalsamhället i mer generell mening ska vara tillgängligt, till exempel för personer med funktionshinder. Aktiviteter Ett arbete har påbörjats för att utveckla och stärka kvalitetsarbetet i kommunen. Det innebär till exempel tydligare uppföljnings- och utvärderingsmetoder. Detta innebär bland annat implementering av kommunens nya styrmodell samt formulering av kvalitetsdeklarationer. Kvalitetsdeklarationer ska utformas för samtliga verksamheter i samtliga nämnder. I slutet av maj beslutade kommunstyrelsen att fastställa ett nytt förslag på förvaltningsorganisation. Den nya organisationen innebär att nuvarande förvaltningar sammanförs i en gemensam förvaltning och bedöms kunna underlätta flexibilitet och minimera gränsfrågor. På utvecklingsenheten, inom miljöområdet, har ett arbete påbörjats under våren med att upprätta skriftliga rutiner och mallar för att effektivisera arbetet samt öka rättssäkerheten. Ekonomienheten har under våren fortsatt sitt arbete med utredning och utveckling av ekonomisystemet. Ambitionen är att införa elektronisk scanning och attest av leverantörsfakturor samt möjliggöra mottagning och utskick av e-fakturor. Socialförvaltningen kommer under året att åtgärda de brister på kommunens hemsida som har uppmärksammats genom Öppna jämförelsetal. Socialnämnden har inom sin verksamhet infört kvalitetsgarantier. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen är svår att entydigt bedöma då tre av fyra indikatorer inte har några mätresultat före 2011. En av indikatorerna, betyg gällande webbinformation, visar dock en klar förbättring varför bedömningen är att utvecklingen går i rätt riktning. Med utgångspunkt i den verksamhet som fortgått under våren är bedömningen också att utvecklingen går i rätt riktning. Målet är relativt brett. Flera olika åtgärder har genomförts/pågår som syftar till att förbättra kommunens service. Det går inte entydigt att säga att målet är uppfyllt. Sannolikt behöver arbetet pågå under en längre tidsperiod för att säkerställa den positiva utvecklingen. Den sammantagna bedömningen är dock att målet är delvis uppfyllt. Delmål (A3): Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt Kommunen strävar efter att i så många avseenden som möjligt bedriva verksamheten med så stor hänsyn tagen till miljöfaktorer som möjligt. I alla verksamheter ska ett miljötänkande genomsyra arbetet. Syftet är att så lite som möjligt belasta miljön och påverka de gemensamma naturresurserna negativt samt att effektivisera den kommunala förvaltningen för att få ut så mycket verksamhet som möjligt ur begränsade resurser. Inräknat i detta delmål ingår en rad differentierande indikatorer. Aktiviteter Kostverksamheten har under våren 2012 arbetat med framtagande av en kostpolitisk plan, i vilken konkretiserade målsättningar av delmålet om användandet av naturresurserna kommer att skrivas in. Planen beräknas vara färdigställd för antagande i kommunfullmäktige under 2012/2013. Översynen av lokaler har fortsatt under 2012 och framförallt arbetet med att få ett sammanhållet kommunhus. I början av juni beslutade kommunfullmäktige att utredning och kostnadsberäkning avseende flytt och integrering av Högsjö förskola och fritidshem ska göras i samråd med Vingåkers kommunfastigheter AB. 8
Energi och miljöplan handlingsplan för ett hållbart Vingåker har fastställts. Detta har till stor del bidragit till att Vingåkers kommun har klättrat på Miljöaktuellts rankning över Sveriges bästa miljökommuner, från plats 243 under 2011 till plats 88 under 2012. Socialförvaltningen arbetar med att kommunicera policyn för ett hållbart Vingåker till alla enheter. Måluppfyllelse Utfallet på indikatorerna är även i detta fall svårbedömt eftersom få eller inga jämförelsepunkter finns till de utfall som presenteras, vilket i sin tur detta år ger en trendmarkering som varken är positiv eller negativ. Inom kommunledningsförvaltningen pågår dock flera olika aktiviteter och projekt som syftar till att förbättra och effektivisera resursanvändningen. Även inom de andra nämnderna pågår verksamhet som syftar till en effektivare resursanvändning. Sammantaget görs därför bedömningen att målet är delvis uppfyllt. Delmål (A4): Vingåker ger förutsättning för en god folkhälsa Folkhälsofrågorna är centrala för kommunens ansvar för att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare. Många faktorer är till exempel strukturella, som utbildning och sysselsättning. Aktiviteter I början av året beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett nytt hälso- och trygghetsråd. Syftet med det nya hälso- och trygghetsrådet är att bedriva ett långsiktigt arbete för att främja hälsa och trygghet samt att förebygga ohälsa. Under våren 2012 har projektet Äldres hälsa fortsatt, projektet startades i augusti 2011. Cirka 122 personer mellan 60-75 år deltar i projektet. Folkhälsosamordnaren har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att förbättra hälsan bland barn och ungdomar i Vingåkers kommun. Ett mål för socialförvaltningen är att det ska finnas en hundraprocentig registrering i Senior Alert och Palliativregistret. Under första delen av 2012 kan en positiv trend skönjas. Måluppfyllelse Bilden som framträder av måluppfyllelsen är något splittrad. Vissa av indikatorerna pekar i en positiv riktning medan andra har en negativ trend. Framförallt är det utvecklingen av ungdomars hälsa som har en oroande utveckling. Flera olika aktiviteter pågår under 2012 för att förbättra folkhälsan. Samtidigt är dessa av sådan karaktär att de positiva effekterna kommer först senare. Inom den kommunala organisationen pekar resultaten på en förbättrad folkhälsa då ohälsotalen stadigt sjunkit under ett antal år. Detta är givetvis lättare för kommunen att påverka, men arbetet ut mot lokalsamhället i dessa frågor finns all anledning att stärka, särskilt riktat mot ungdomar. Sammantaget kan sägas att målet är delvis uppfyllt. Delmål (A5): Vingåker har effektiva, säkra, tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter Möjligheterna till effektiva och funktionella kommunikationer är centralt för en liten kommun som Vingåker. Många kommuninvånare arbetspendlar ut till andra kommuner. Likaså är bra kommunikation via bredband viktigt för företag och boende för att göra kommunen attraktiv. Aktiviteter Fortsatt arbete med att stärka kollektivtrafiken pågår. Utbyggnad av bredband i kommunen pågår, för tillfället pågår en sådan satsning i Läppe. Beslut har tagits att ställa sig bakom Länstrafikens principiella förslag i kommunöversyn för Vingåkers kommun. Målet är att skapa en effektivare och enklare busstrafik i länets nio kommuner. Förslaget innebär bland annat att det kommer gå fler turer från och till Vingåker på vissa sträckor. I slutet av maj godkände kommunstyrelsen förslag på införande av kommunikationssystemet Rakel för Vingåkers kommun. Måluppfyllelse Indikatorerna saknar även här jämförelsepunkter för att kunna bedöma trender. Kommunikationer har också den karaktären att frågan i flera avseenden är svår att påverka för kommunen. Det måste i många fall ske genom påtryckningar på andra myndigheter och liknande och i andra fall i form av samverkan. Ett arbete sker dock ständigt och vinsterna får antas vara långsiktiga. Måluppfyllelsen är alltså väldigt svår att ha en klar uppfattning om. Bedömningen är att målet ändå är delvis uppfyllt. 9
Mål (B): Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Delmål (B1): Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Här har kommunen en stor betydelse och ett stort ansvar. Skol- och barnomsorg pekas till exempel ofta ut som särskilt viktiga arenor eftersom barn och ungdomar befinner sig där under en lång och betydelsefull del av uppväxten. Aktiviteter Som tidigare nämnts har folkhälsosamordnaren tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att förbättra hälsan bland barn och ungdomar i Vingåkers kommun. En arbetsplan för introduktion av nyanlända elever från andra länder ska utarbetas för grundskolan under år 2012. Kultur- och fritidsförvaltningen har som mål att uppnå 98 procent simkunnighet i simskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen ska samarbeta med föreningslivet för att öka antalet medlemmar i föreningslivet. Särskilda prova på tillfällen kommer bland annat att anordnas. Måluppfyllelse Målet är brett och en rad olika verksamheter hos kommunstyrelsen har betydelse för möjligheten att skapa goda uppväxtvillkor. Endast för en indikator finns statistik över flera år, vilket innebär att en trend går att bedöma. Eftersom indikatorerna är många kan dessa inte anses ge stöd för en positiv trend. De aktiviteter som genomförts är både av långsiktig och av kortsiktig karaktär. Sammantaget bedöms målet delvis uppfyllt. Delmål (B2): Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer En grundförutsättning för en framgångsrik kommun är tillgängligheten till attraktiva boendemiljöer. För Vingåkers kommun är det centralt att kunna erbjuda attraktiva boenden i varierande lägen då kommunen har en relativt stor arbetspendling ut från kommunen. Aktiviteter Detaljplan för del av fastigheten Sävstaholm 2:325 med flera (Tennisparken) har antagits. Planen kan i framtiden innebära att attraktiva boendemiljöer skapas. Detaljplan för fastigheten Smeden 4 (Systembolagets tidigare butikslokal) har antagits. I och med detta frigörs centralt belägna bostäder med god tillgänglighet. Arbetet med att få ett sammanhållet kommunhus har fortsatt under 2012. En viktig utgångspunkt i förändringen är att skapa attraktivt belägna samt tillgängliga bostäder i och med att Apotekshuset frigörs. Måluppfyllelse Indikatorerna ger ingen tydlig bild av måluppfyllelsen. Under våren 2012 har dock flera aktiviteter genomförts som syftar till att skapa ett bättre utbud av tillgängliga fastigheter i Vingåker. Aktiviteterna är dock långsiktiga och har ännu inte fått något konkret utfall med avseende på tillgång till bostäder/fastigheter. Målet bedöms inte vara uppfyllt. Delmål (B3): Vingåker är en attraktiv besökskommun Målet är relativt brett och innefattas av en rad indikatorer. Dock kan Vingåkers kommun endast påverka en av dessa indikatorer direkt, Antal besökare till Säfstaholms slott. Detta kan medföra en viss svårighet att påverka måluppfyllelsen. Olika aktiviteter pågår dock som indirekt i ett längre perspektiv ska kunna påverka bilden av Vingåker som en attraktiv besökskommun positivt. Ett exempel är utvecklingsenhetens marknadsföring av kommunen vid olika mässor. Aktiviteter Under sommaren 2012 har arbetet med att byta ut den gamla reningsanläggningen i badhuset genomförts. Kultur- och fritidsförvaltningen siktar på att öka antalet besökare genom att skapa intressanta program och göra en fördjupad marknadsföring. Måluppfyllelse Resultatet för indikatorerna visar en splittrad bild. Antalet besökare till Vingåkers Factory Outlet samt antalet gästnätter har ökat. Däremot har antalet besökare till Säfstaholms slott minskat. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. 10