PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-12:00, ajournering kl. 11:10-11:15 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy Skoog (C) Andreas Erlandsson (S) Yvonne Bergvall (S) Mathias R Karlsson (S) Mathias J Karlsson (FP) Ingemar Lennartsson (KD) Britt-Marie Sundqvist (SD) Dan Bengtsson (SD) Anders Stenberg (M) Icke tjänstgörande ersättare Thina Andersson (S), Anton Holmgren (S), Ingmar Hjalmarsson (V), Gunnar Westling (MP), Miriam Karlsson (C), Catrin Alfredsson (S), Sven-Åke Johansson (S) Rebecka Englund (KD) och Jan Johansson (SD) Övriga deltagare Projektledare Rolf Persson, ekonomichef Armin Avdic, biträdande ekonomichef Eva Svensson, controller Sandra Gustavsson, ekonom Marie Sjölin, utredningssekreterare Elin Johansson samt kommunsekreterare Per Nygren Paragrafer 272-279 Justeringens plats och tid Stadshuset 2015-11-09 Underskrifter Peter Wretlund (S) Ordförande Eva-Marie Hansson (M) Justerare Per Nygren Elin Johansson Sekreterare ej 272 Justerare 272 Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: 2015-11-10 Anslaget tas ned: 2015-12-02 Förvaringsplats för protokollet: KS:s sekretariat Underskrift Per Nygren
PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 272 Ekonomifrågor gällande IK Oskarshamn 3 273 Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 samt taxor och avgifter för 2016 7 274 Revidering av investeringsbudget 2015 och 2016-2019 21 275 Exploateringsbudget 2017-2019 23 276 Kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun 24 277 Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2016 25 278 Taxor och taxeföreskrifter 2016 - KSRR 27 279 Anmälningsärenden 28
PROTOKOLL Sida 3 272 Dnr KS 2015/000165-21 Ekonomifrågor gällande IK Oskarshamn s beslut 1. Bildningschefen/fritidschefen får i uppdrag att teckna ett nytt avtal med IK Oskarshamn som reglerar den nya hyran och som kopplas mot allsvenskt spel. 2. IK Oskarshamn beviljas ett extra bidrag på 192 tkr som hyreskompensation för höstsäsongen 2015. Finansiering sker genom att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 3. Marknadschefen får i uppdrag att teckna ett nytt marknadsavtal för åren 2016-2018. Jäv Kommunsekreterare Per Nygren anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendet Samlat förslag angående uppdraget från KS 2015-03-17: Kommundirektören får i uppdrag att se till att en dialog startar med IKO om framtida ekonomiska åtaganden som hyresnivåer, bidrag med anledning av hockeygymnasiet samt marknadsstöd. Kommundirektören får i uppdrag att se till att en dialog startar med IKO om framtida investeringar i ishallen. I fördjupad skrivelse finns en detaljerad beskrivning av hyresnivån och de delar den består av samt mer detaljerade beskrivningar av förslagen kring investeringar, idrottsspecialisering på gymnasiet och marknadsstödet. Hyran Totalt betalade föreningen ca 973 tkr/år i hyror under 2014. Förslag på framtida upplägg gällande hyrorna är ett nytt avtal skrivs som gäller så länge IKO spelar i allsvenskan. Förslaget innebär att får IKO får sänkt hyra med 384 tkr/säsong. Beloppet behöver kompenseras i bildningsnämndes ram. Då IKO redan påbörjat säsongen 2015/2016 och förslaget ovan gäller från 1 januari 2016 är förslaget att IKO får ett extra bidrag på 192 tkr som kompensation för hyrorna hösten 2015. Investeringar i Arena Oskarshamn; Ishallen Förslaget är att ett nytt avtal skrivs. Avtalet skall gälla för IKO i allsvenskan. Avtalet kompletteras med en tydlig gränsdragningslista på vem som äger, underhåller och svarar för nyinköp. Vid större nyinvesteringar som är kopplade till en tänkt ambitionshöjning för IKO (utanför förbundskrav och behov för fastigheten) ska diskussion följas gällande eventuell hyreshöjning. Idrottsspecialisering - ishockey på gymnasiet Idrottsspecialisering lockar elever till gymnasiet och stärker skolans rykte i övriga Sverige. Idrottsspecialisering finns idag för ishockey och fotboll. Skola och förening vinner båda på samarbetet, skolan får hjälp med elevrekrytering och föreningen får möjlighet att locka elever som förstärker deras ungdomslag och ger dessutom föreningen möjlighet till träning på dagtid. Idag finns 32 elever på hockeyinriktningen, 26 av dem kommer från andra kommuner.
PROTOKOLL Sida 4 272 fortsättning IK Oskarshamn ersätts sedan några år med 5 000 kr/elev samt 25 000 kr i ett årligt bidrag. Föreningen får samma bidrag för externa och interna elever. Före jul 2014 lovades IK Oskarshamn dessutom ett extra bidrag på 150 000 kr för år 2015 av bildningsförvaltningens förväntade överskott. Om kostnaden för tränartiden beräknas som om tränarna har en genomsnittlig lärarlön täcker bidragen kostnaden med marginal. Under hösten 2014 erbjöds föreningen en höjning av ersättningsnivåerna till 6000 kr/elev och 30 000 kr i årligt bidrag samt en överenskommelse om årlig indexuppräkning av beloppen Detta erbjudande ersattes med erbjudandet om 150 000 kr extra för 2015. Beloppet togs ur bildningsförvaltningens överskott 2014 och kan inte garanteras årligen. Förslaget för 2016 och framåt är att föreningen ersätts med 7 000 kr/ elev. Beloppet ska från 2017 och framåt följa elevpengens utveckling och beräknas för varje nytt budgetår. Hyran för ishallstiden för träningar under skoltid föreslås ingå i den nya hyran (se ovan). Marknadsstöd IK Oskarshamn 2016-2018 Våren 2015 behandlades frågan om marknadsvärde/stöd i kommunstyrelsen. I det sammanhanget genomfördes en studie om IKO:s medieexponering och annonsvärde samt marknadsvärde. Redan då kunde konstateras att förhållandet att IKO spelar i hockeyallsvenskan skapar uppmärksamhet och ett marknads/pr- värde som ingen annan lokal idrott kan jämföras med. Detta ger genomslag och exponering i olika medier lokalt, regional och nationellt, vilket bidrar till att stärka Oskarshamns identitet och image och är en av flera byggstenar i det gemensamma arbetet kring platsens varumärke. Det är omöjligt att få fram exakt hur kommuner har värderat marknadsvärde och vad som ligger till grund för de olika nivåerna på stödet. Vid en jämförelse av beslutade marknadsvärden i de 13 andra kommunerna med hockeylag på allsvensk nivå framkommer att nuvarande marknadsstöd till IKO på 350 tkr ligger på en rimlig nivå. Vid en ny jämförelse och en bedömning av Oskarshamns kommuns insats kan en höjning av marknadsstödet med 100 tkr övervägas utifrån delvis nya förutsättningar för kommunens samlade insats och det förhållandet att IKO tar ett mycket stort socialt ansvar. Som tidigare medför klubbens placering i ishockeyallsvenskan en fortsatt medieexponering som är mer omfattande än för någon annan lokal idrott och idrottsförening. Detta skulle innebära att IKO hamnar på en jämförbar nivå på kommunalt marknadsstöd som Mora, Västerås och Ängelholms kommuner. I samband med att kommunstyrelsen tar ställning till IKO:s framtida marknadsvärde/stöd behöver även värdet av IK Oskarshamns framtida motprestationer bedömas. Vissa insatser finns redan reglerade i nuvarande marknadsavtal. Det som i så fall kan diskuteras är ytterligare motprestationer i form av exempelvis marknadsföringsinsatser vid bortamatcher och eventuella fribiljetter till kommunal personal som en personalfrämjande åtgärd. Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande från kommundirektören och bildningschefen föreslås följande: 1. beslutar att sänka IKO:s årliga hyra med 384 tkr, till 558 tkr, från och med 2016. 2. ger i uppdrag till bildningschef/fritidschef att teckna ett nytt avtal med IKO som reglerar den nya hyran och som kopplas mot allsvenskt spel. 3. beslutar att bevilja IKO ett extra bidrag på 192 tkr som hyreskompensation för höstsäsongen 2015.
PROTOKOLL Sida 5 272 fortsättning 4. beslutar att IKO skall ha ett förhöjt marknadsstöd på totalt 100 tkr/år från 2016. 5. ger marknadschefen i uppdrag att teckna ett nytt marknadsavtal för åren 2016-2018. 6. beslutar att rekommendera budgetberedningen att kompensera bildningsnämnden med 384 tkr och strategi- och näringslivsenheten med 100 tkr från budgetåret 2016. s arbetsutskott beslutade 2015-10-06, 170, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens budgetsammanträde. Dagens sammanträde Ordföranden förtydligar att beslutspunkterna 1, 4 och 6 hanteras inom budgetberedningens förslag i ärendet Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 samt taxor och avgifter för 2016. Peter Wretlund (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till punkterna 2, 3 och 5 i tjänstemannaförslaget. Peter Wretlund (S) yrkar tillägget, gällande punkt 3, att finansiering för 2015 ska ske genom att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Anders Stenberg (M) yrkar bifall till punkterna 2, 3 och 5 i tjänstemannaförslaget. Mathias J Karlsson (FP) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar avslag på punkterna 2, 3 och 5 i tjänstemannaförslaget. Dan Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förändringsförslag gällande punkt 3: Hyreskompensationer för 2015 med 85 00 kronor som avser hyresfrihet för träning matchhyror ungdomar. Ordföranden meddelar att punkterna 2, 3 och 5 ska prövas var för sig och kommunstyrelsen godkänner detta. Punkt 2 Peter Wretlunds (S) och Anders Stenbergs (M) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (FP) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande. Punkt 3 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla Peter Wretlunds (S) och Anders Stenbergs (M) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (FP) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande samt Dan Bengtssons (SD) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Peter Wretlunds (S) tilläggsyrkande, gällande finansieringen för 2015, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Punkt 5 Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla Peter Wretlunds (S) och Anders Stenbergs (M) yrkande och avslå Mathias J Karlssons (FP) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande.
PROTOKOLL Sida 6 272 fortsättning Beslutsunderlag IKO- förslag till investeringar, idrottsspecialisering på gymnasiet och marknadsstöd. s arbetsutskott 2015-10-06, 170. Skickas till Bildningschefen och fritidschefen Marknadschefen Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
PROTOKOLL Sida 7 273 Dnr KS 2015/000844-2 Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 samt taxor och avgifter för 2016 s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2016 avsätts 29 598 tkr, år 2017 avsätts 36 941 tkr och år 2018 avsätts 41 841 tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 2 245 tkr år 2016 och 1 245 tkr/år för 2017-2018. 3. Till resultatenheternas regleringspost avsätts 8 800 tkr år 2016 och 5 800 tkr/år 2017-2018. 4. De finansiella intäkterna fastställs till 40 524 tkr år 2016, 41 404 tkr år 2017 samt 39 814 tkr år 2018. 5. De finansiella kostnaderna fastställs till 13 310 tkr år 2016, 14 190 tkr år 2017 samt 12 350 tkr år 2018. 6. Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: 9 514 9 504 8 966 Räddningstjänsten: 917 922 823 Tekniska nämnden: 20 340 22 646 26 478 Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunkontoret: -30 975-31 078-31 210 Kommunkontoret, IT avdelning: - 3 721-3 916-4 251 Strategi- och näringslivsenheten: -28 551-27 836-27 837 NOVA: -5 896-5 887-5 898 Räddningstjänsten: -27 630-28 630-28 721 Tekniska nämnden, övrigt: -25 306-26 159-27 350 Tekniska nämnden, kost o service: -39 408-9 908-9 096 Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: 41 288 40 775 40 457 Samhällsbyggnadsnämnden: -24 777-25 056-24 182 Bildningsnämnden: -589 002-621 257-629 966 Socialnämnden: -543 720-541 580-535 130 Valnämnden: -2-2 - 392
PROTOKOLL Sida 8 273 fortsättning 7. Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2016, verksamhetsplan 2017-2018 med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 9. Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2016 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. 10. Tekniska nämndens förslag på regelverk för tomtköer antas. 11. Projekt vattentäkt Oskarshamn finansieras till 100 % genom VA-taxan. 12. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016. 13. Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 35 punkter 2016. s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan har ekonomichefen rätt att, för kommunstyrelsens räkning, under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016. Reservationer Mathias J Karlsson (FP) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig till förmån för Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018. Eva-Marie Hansson (M) och Anders Stenberg(M) reserverar sig till förmån för Moderaternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018. Britt-Marie Sundqvist (SD) och Dan Bengtsson (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018. Ärendet Fyra budgetförslag har inkommit från de politiska partierna avseende budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018. Dessa är: - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag. - Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. - Moderaternas förslag. - Sverigedemokraternas förslag. Vidare föreligger förslag till taxor och avgifter för 2016. Budgetberedningens förslag s budgetberedning behandlade förslagen vid sitt sammanträde 2015-10-20 och beslutsförslaget blev följande: Budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag.
PROTOKOLL Sida 9 273 fortsättning Dagens sammanträde Controller Sandra Gustavsson redogör för ärendet. Lena Granath (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till budgetberedningens förslag. Mathias J Karlsson (FP) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Anders Stenberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Löneöversyn och omställningsåtgärder 2015-2017 Budgetberedningens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2016 avsätts 29 598 tkr, år 2017 avsätts 36 941 tkr och år 2018 avsätts 41 841 tkr. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag För löneöversyn och omställningsåtgärder år 2016 avsätts 27 598 tkr, år 2017 avsätts 34 941 tkr och år 2018 avsätts 41 841 tkr. budgetberedningens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 2 245 tkr år 2016 och 1 245 tkr/år för 2017-2018. Moderaternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 1 245 tkr år 2016 och 3 245 tkr/år för 2017-2018. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 2 445 tkr år 2016 och 3 245 tkr/år för 2017-2018. Sverigedemokraternas förslag För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 0 tkr för 2016-2018. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.
PROTOKOLL Sida 10 273 fortsättning Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts 8 800 tkr år 2016 och 5 800 tkr/år 2017-2018. Moderaternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts 5 800 tkr år 2016 och 8 800 tkr/år 2017-2018. Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts 0 tkr år 2016 och 8 800 tkr/år 2017-2018. Sverigedemokraternas förslag Till resultatenheternas regleringspost avsätts 0 tkr år 2016-2018. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Finansiella intäkter Budgetberedningens förslag De finansiella intäkterna fastställs till 40 524 tkr år 2016, 41 404 tkr år 2017 samt 39 814 tkr år 2018. Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till 41 310 tkr år 2016, 42 190 tkr år 2017 samt 40 600 tkr år 2018. Sverigedemokraternas förslag De finansiella intäkterna fastställs till 42 310 tkr år 2016, 44 190 tkr år 2017 samt 42 600 tkr år 2018. budgetberedningens förslag samt avslå Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Finansiella kostnader Budgetberedningens, Folkpartiets, Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag De finansiella kostnaderna fastställs till 13 310 tkr år 2016, 14 190 tkr år 2017 samt 12 350 tkr år 2018. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
PROTOKOLL Sida 11 273 fortsättning Nämndernas budgetramar år 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetberedningens, Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag Budgetram Kommunkontoret: 9 514 9 504 8 966 Räddningstjänsten: 917 922 823 Tekniska nämnden: 20 340 22 646 26 478 Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunkontoret Verksamhetsplan: -30 625-30 728-30 860 Budgetberedningens förslag: -30 975-31 078-31 210 Subventionerade studentresor 100 tkr 100 tkr 100 tkr Överförmyndarverksamhet 250 tkr 250 tkr 250 tkr Summa 350 tkr 350 tkr 350 tkr Verksamheten förväntas i budget 2016 inom ram ta kostnad för: - Verksamhetsutvecklare 750 tkr. - Överförmyndarverksamhet 500 tkr. Moderaternas förslag: -32 350-32 453-32 585-100 tkr årligen för resesubventioner för folkbokförda i kommunen som studerar på annan ort. Avser gymnasie- eller högskola inom Kalmar län. - 125 tkr årligen för feriearbete. - 1 500 tkr årligen för utökad bredbandsutbyggnad. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -32 100-29 228-29 360 Förändring mot verksamhetsplan 2016: - Bredband 500 tkr. - Resesubventioner för studerande 100 tkr. - Överförmyndarverksamhet 750 tkr. - Feriearbetare 125 tkr.
PROTOKOLL Sida 12 273 fortsättning Sverigedemokraternas förslag: -30 625-30 728-30 860 budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Kommunkontoret, IT-avdelningen Verksamhetsplan: -2 501-2 501-2 416 Budgetberedningens förslag: - 3 721-3 916-4 251 Nätverksavgift 600 tkr 600 tkr 600 tkr Ny arkivlokal 120 tkr 120 tkr 120 tkr Bredbandsutbyggnad 500 tkr 500 tkr 500 tkr E-arkiv 0 tkr 195 tkr 615 tkr Summa 1 220 tkr 1 415 tkr 1 835 tkr Moderaternas förslag: -2 501-2 501-2 416 Sverigedemokraternas förslag -2 501-2 501-2 416 Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -2 746-2 501-2 416 Förändring mot verksamhetsplan 2016: - Ny arkivlokal 120 tkr. - E-arkiv 125 tkr. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Strategi- och näringslivsenheten Verksamhetsplan: -21 751-21 986-22 112 Budgetberedningens förslag: -28 551-27 836-27 837 Skärgårdstrafik 200 tkr 200 tkr 200 tkr Mobilsamåkning/Bilpool i Kristdala 50 tkr 50 tkr 0 tkr Politik 600 tkr 600 tkr 600 tkr Ölandstrafik 125 tkr 125 tkr 125 tkr Kalmar län (IUC)erbjuder regional samverkan 75 tkr 75 tkr 0 tkr Bidrag till Bråbo skola 200 tkr 0 tkr 0 tkr Arbetsmarknadspengar 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Marknadsstöd till IK Oskarshamn 100 tkr 100 tkr 100 tkr Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård 2 000 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr Näringslivsutveckling utanför centralorten 250 tkr 0 tkr 0 tkr
PROTOKOLL Sida 13 Landsbygdsutvecklare 450 tkr 700 tkr 700 tkr Påse för miljöförbättringar 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Bidrag till Stiftelsen Strandagården 750 tkr 0 tkr 0 tkr Summa 6 800 tkr 5 850 tkr 5 725 tkr Moderaternas förslag: -22 476-22 686-22 662-200 tkr för årlig satsning på skärgårdstrafiken. - 50 tkr för årlig satsning på bilpool. - 125 tkr för årlig satsning på Ölandstrafiken. - 75 tkr för årlig satsning på skolbusstrafik till och från Mysingsö. - 75 tkr 2016 och 2017 för satsning på Kalmar län (IUC) regional samverkan. - 100 tkr 2016 och 75 tkr 2017 för upprustning av Bråbo skola. - 100 tkr årligen för stöd till IK Oskarshamn. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -22 126-20 486-20 612 Förändring mot verksamhetsplan 2016: - Skärgårgdstrafik 200 tkr. - Mobilsamåkning 50 tkr. - Ölandstrafik 125 tkr. Sverigedemokraternas förslag: -21 241-21 351-21 427 - Minskat partistöd med 285 tkr årligen. - Allmänt sparbeting med 400 tkr årligen - Mobilsamåkning/Bilpool i Kristdala 50 tkr 2016-2017. - Ölandstrafik 125 tkr 2016. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Nova Verksamhetsplan: -5 896-5 887-5 898 Budgetberedningens förslag: -5 896-5 887-5 898 Moderaternas förslag: -5 896-5 887-5 898 Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -5 896-5 887-5 898 Sverigedemokraternas förslag: -5 896-5 887-5 898 Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Räddningstjänsten Verksamhetsplan: -27 630-27 830-27 921 Budgetberedningens förslag: -27 630-28 630-28 721 Sverigedemokraternas förslag: -27 630-28 630-28 721
PROTOKOLL Sida 14 273 fortsättning Säker brandvattenförsörjning 0 tkr 800 tkr 800 tkr Summa 0 tkr 800 tkr 800 tkr Moderaternas förslag: -27 630-28 980-29 071-800 tkr för satsning på säker brandvattenförsörjning 2017-2018. - 350 tkr för satsning på brandingenjörs kompetens 2017-2018. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -27 630-27 830-27 921 budgetberedningens och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag och Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Tekniska nämnden, övrigt Verksamhetsplan: -23 856-24 709-25 900 Budgetberedningens förslag: -25 306-26 159-27 350 Gatuunderhåll 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Återvinningsstationer 350 tkr 350 tkr 350 tkr Projekt I love Oskarshamn 100 tkr 100 tkr 100 tkr Summa 1 450 tkr 1 450 tkr 1 450 tkr Moderaternas förslag: -24 856-25 209-26 900-1 000 tkr per år för gatuunderhåll Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -24 656-25 509-26 700 - Asfalt 500 tkr. - Försköning av kommunen 300 tkr. Sverigedemokraternas förslag: -23 782-24 635-25 826 - Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 74 tkr årligen budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag.
PROTOKOLL Sida 15 273 fortsättning Tekniska nämnden, kost och service Verksamhetsplan: -39 058-9 558-8 746 Budgetberedningens förslag: -39 408-9 908-9 096 Frukt till barn i förskoleklass, årskurs 1 och 2 350 tkr 350 tkr 350 tkr Summa 350 tkr 350 tkr 350 tkr Moderaternas förslag: -39 058-9 558-8 746 Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -39 058-9 558-8 746 Sverigedemokraternas förslag: -39 058-9 558-8 746 budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Verksamhetsplan: 41 288 40 775 40 457 Budgetberedningens förslag: 41 288 40 775 40 457 Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: 41 288 40 775 40 457 Sverigedemokraternas förslag: 41 288 40 775 40 457 Moderaternas förslag: 44 788 44 275 43 957 - Genomföra en effektivisering av fastighetsunderhåll på kommunala fastigheter genom sammanslagning av Byggebos fastighetsunderhåll och förvaltningens fastighetsavdelning. Detta bedöms ge 3 500 tkr i effektivisering. budgetberedningens, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag samt avslå Moderaternas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan: -23 277-23 256-23 232 Budgetberedningens förslag: -24 777-25 056-24 182 Utredningar detaljplaner 1 000 tkr 800 tkr 800 tkr Ekokommun 150 tkr 150 tkr 0 tkr Byggnadsinspektör och VVS 150 tkr 0 tkr 0 tkr Deltagande i BTH:s projekt Hållbar kommun 50 tkr 50 tkr 0 tkr Tillgänglighetskonsulent 150 tkr 150 tkr 150 tkr Uppgradering ECOS 0 tkr 650 tkr 0 tkr Summa 1 500 tkr 1 800 tkr 950 tkr
PROTOKOLL Sida 16 273 fortsättning Moderaternas förslag: -24 477-24 106-24 032 - Snabba på utredning av detaljplaner, 1 000 tkr 2016, 800 tkr 2017 och 800 tkr 2018. - Utökad budgetram för byggnadsinspektörsresurs samt VVS, 150 tkr 2016. - Förlängning av samverkansavtalet mellan kommunerna och Emåförbundet inom befintlig ram 2016, 2017 och 2018. - 50 tkr 2016 och 2017 för deltagande i BTH:s projekt Hållbar kommun och regionutveckling. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -25 027-24 356-24 332 - Detaljplaner 1 000 tkr. - Mätningsingenjör 600 tkr. - Byggnadsinspektör/vvs 150 tkr. Sverigedemokraternas förslag: -23 353-23 182-23 158 - Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 74 tkr årligen. - Byggnadsinspektör och VVS 150 tkr 2016. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Bildningsnämnden Verksamhetsplan: -576 115-607 341-614 642 Budgetberedningens förslag: -589 002-621 257-629 966 Minskad elevpeng 470 tkr 470 tkr 470 tkr IKT 4 518 tkr 6 897 tkr 8 580 tkr Idrottsprofil på fler program 400 tkr 400 tkr 400 tkr Ungdomscafé 108 tkr 108 tkr 108 tkr Teknik- & Vårdcollege 625 tkr 975 tkr 700 tkr Underhåll Arena Oskarshamn 300 tkr 600 tkr 600 tkr Utökat stöd till kulturföreningar 60 tkr 60 tkr 60 tkr Utökat stöd till vuxenföreningar 50 tkr 50 tkr 50 tkr Biostad 700 tkr 700 tkr 700 tkr Ungdomsfrågor, såsom LUPP och regional samverkan 200 tkr 200 tkr 200 tkr Hyresnivå Ishallen 384 tkr 384 tkr 384 tkr Hyra 1 500 tkr 0 tkr 0 tkr Havslätts camping 1 522 tkr 1 022 tkr 1 022 tkr Kompensation för arbetsgivaravgifter 1 500 tkr 1 500 tkr 1 500 tkr Finansiering av aktiviteter inom ramen för avgiftsfri skola 200 tkr 200 tkr 200 tkr Fritidsledare till Kristdala 350 tkr 350 tkr 350 tkr Summa 12 887 tkr 13 916 tkr 15 324 tkr
PROTOKOLL Sida 17 273 fortsättning Moderaternas förslag: -579 047-610 410-617 436 - Genomförande av befintlig IKT-plan. Genom inköp istället för leasing blir kostnaden 650 tkr 2016, 650 tkr 2017, 650 tkr 2018. - Satsning på Teknik- och vårdcollege tillsammans med Västerviks kommun (kostnad 625 tkr 2016, 975 tkr 2017, 700 kr 2018). - Satsning på Yrkesvux (kostnad 950 tkr per år). - Bidrag till Ung aktiv (kostnad 60 tkr per år). - Bidrag till Djurskyddet (kostnad 50 tkr per år). - 70 tkr 2016 kopplat till LUPP för avsättning av medel för att genomföra åtgärder i syfte att öka ungas upplevelse av jämställdhet, trygghet och inflytande/delaktighet i Oskarshamns kommun. - 65 tkr 2016 kopplat till LUPP för avsättning av medel för projektet "Ungdomsåret". - 78 tkr 2016 för Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län 2014-2016. - 384 tkr årligen för stöd till IK Oskarshamn. Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -582 115-613 341-620 642 - Katthemmet 50 tkr. - Ung aktiv 60 tkr. - Minskning elevpeng 1 000 tkr - Arena underhåll 300 tkr. - Ungdomskafé 108 tkr. - Teknik och vårdcollege/teknik 625 tkr. - Språklyftet 500 tkr. - Yrkes Komvux 950 tkr. - IKT 2 350 tkr. Sverigedemokraternas förslag: -574 993-606 219-613 520 - Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 146 tkr årligen. - Slopad hemspråksundervisning och modersmålsstöd, minskad ram med 2 184 tkr årligen. - Föreningsbidrag och djurskydd 100 tkr årligen. - Ungdomscafé 108 tkr årligen. - Ramförstärkning 1 000 tkr årligen. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Socialnämnden Verksamhetsplan: -538 847-536 707-530 257 Budgetberedningens förslag: -543 720-541 580-535 130 Specialistutbildning för sjuksköterskor 800 tkr 800 tkr 800 tkr Havslätts camping 273 tkr 273 tkr 273 tkr Kompensation för arbetsgivaravgifter 3 800 tkr 3 800 tkr 3 800 tkr Summa 4 873 tkr 4 873 tkr 4 873 tkr
PROTOKOLL Sida 18 273 fortsättning Moderaternas förslag: -539 647-537 507-531 057 Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -539 647-537 507-531 057 - Satsning på vidareutbildningspott på 800 tkr årligen för specialistsjuksköterskor. Sverigedemokraternas förslag: -538 035-535 395-528 445 - Slopande av 2:e vice ordf. ger minskad ram med 112 tkr årligen. - Nollavtal flyktingmottagande, minskad ram med 1 500 tkr 2016, 2 000 tkr 2017, 2 500 tkr 2018. - Specialistutbildning sjuksköterskor 800 tkr årligen. budgetberedningens förslag samt avslå Moderaternas förslag, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag. Valnämnden Verksamhetsplan: -2-2 -392 Budgetberedningens förslag: -2-2 -392 Moderaternas förslag: -2-2 -392 Folkpartiet och Kristdemokraternas förslag: -2-2 -392 Sverigedemokraternas förslag: -2-2 -392 Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens, tillika samtliga partiers, förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Revisionen Verksamhetsplan: -966-979 -992 KF:s presidiums förslag: -1 066-1 079-1 092 Ordföranden meddelar att budgeten 2016 och verksamhetsplanen 2017-2018 för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen. Övrigt Budgetberedningens förslag: - Uppdrag och kommentarer i dokumentet Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun fastställs. - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2016, verksamhetsplan 2017-2018 med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
PROTOKOLL Sida 19 273 fortsättning Taxor och avgifter Budgetberedningens förslag - Föreliggande förslag till taxor och avgifter för år 2016 gällande räddningstjänsten, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden, kommunkontoret samt strategi- och näringslivsenheten inklusive Nova fastställs. - Tekniska nämndens förslag på regelverk för tomtköer antas. - Projekt vattentäkt Oskarshamn finansieras till 100 % genom VA-taxan. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nyupplåning och omsättning av lån Budgetberedningens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016. - Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan har ekonomichefen rätt att, för kommunstyrelsens räkning, under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Borgens- och internbanksavgift Budgetberedningens förslag Borgensavgift och internbanksavgiften fastställs till 35 punkter för år 2016. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Övriga förslag och yrkanden från Moderaterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Moderaternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Folkpartiet och Kristdemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Folkpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa.
PROTOKOLL Sida 20 273 fortsättning Övriga förslag och yrkanden från Sverigedemokraterna Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden om uppdrag i Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Beslutsunderlag - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag till budget 2016 och VP 2017-2018. - Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2016 och VP 2017-2018. - Moderaternas förslag till budget 2016 och VP 2017-2018. - Sverigedemokraternas förslag till budget 2016 och VP 2017-2018. - Ett välfärdskontrakt för hela Oskarshamns kommun, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. - Sammanträdesanteckningar från budgetberedningens sammanträden. - Förslag till budget 2016, VP 2017-2018, Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-27. - Taxor och avgifter 2016, Bilaga till budget 2016. - Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, 2015-10-22. - Checklista kommunstyrelsen 2015-11-27.
PROTOKOLL Sida 21 274 Dnr KS 2015/000845-1 Revidering av investeringsbudget 2015 och 2016-2019 s beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Reviderad investeringsbudget 2016-2019 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag enligt nedan: Avgiftsfinansierad investering Tekniska nämnden Finansiering Ernemar reningsverket 30 000 tkr 20 000 tkr 0 Vattentäkt Hummeln 25 000 tkr 0 0 Vattentäkt Hummeln omfördelning av medel från projekt 9327 Pumpstationsrenovering (500 tkr) samt från 9502 VA-verk upprustning och förnyelse (1 000 tkr) 1 500 tkr 0 0 Avgiftsfinansierad investering Kommunkontoret Begäran om utökad investeringsbudget för 2016 Oskarshamn Hamn 7 000 tkr 0 0 Skattefinansierad investering Kommunkontoret IKT 4 350 tkr 4 350 tkr 4 350 tkr Skattefinansierad investering Strategi- och näringslivsenheten Södra infarten och kombiterminal Kvastmossen, investeringsmedel 1 000 tkr 1 000 tkr 0 2. Medel om 4 350 tkr avsätts i 2015 års investeringsbudget för IKT i skolan. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår 2015-10-20 reviderad investeringsbudget 2016-2019 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets förslag. Dagens sammanträde Controller Sandra Gustavsson föredrar ärendet.
PROTOKOLL Sida 22 274 fortsättning Tommy Skoog (C) yrkar för Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bifall till budgetberedningens förslag med tillägget att medel om 4 350 tkr avsätts i 2015 års investeringsbudget för IKT i skolan. Anders Stenberg (M), Mathias J Karlsson (FP), Ingemar Lennartsson (KD) och Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till Tommy Skoogs (C) tilläggsyrkande gällande investeringsbudget 2015. Ordföranden meddelar att först ska budgetberedningens förslag gällande investeringsbudget 2016-2019 prövas och därefter ska Tommy Skoogs (C) tilläggsyrkande gällande investeringsbudget 2015 prövas. godkänner detta. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar godkänna detta. Ordföranden ställer proposition på Tommy Skoogs (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar godkänna detta. Beslutsunderlag Reviderad investeringsbudget 2016-2019, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Budgetberedningen 2015-10-20. Reviderad investeringsbudget 2016-2019, Moderaterna.
PROTOKOLL Sida 23 275 Dnr KS 2015/000846-1 Exploateringsbudget 2017-2019 s beslutsförslag till kommunfullmäktige Exploateringsbudget 2017-2019 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår 2015-10-20 att exploateringsbudget 2017-2019 fastställs enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Exploateringsbudget 2017-2019, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Budgetberedningen 2015-10-20.
PROTOKOLL Sida 24 276 Dnr KS 2015/000842-1 Kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun s beslutsförslag till kommunfullmäktige För år 2016 fastställs det kommunala partistödet till totalt 788 000 kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-09, 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår 2015-10-20 att för år 2016 fastställs det kommunala partistödet till totalt 788 000 kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Dagens sammanträde Anders Stenberg (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-03-09, 29. Regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Budgetberedningen föreslår 2015-10-20.
PROTOKOLL Sida 25 277 Dnr KS 2015/000843-1 Fastställande av utdebitering till allmän kommunalskatt för år 2016 s beslutsförslag till kommunfullmäktige Den kommunala skattesatsen för år 2016 ska vara 22:26 per skattekrona. Reservation Mathias J Karlsson (FP), Ingemar Lennartsson (KD), Britt-Marie Sundqvist (SD), Dan Bengtsson (SD), Eva-Marie Hansson (M) och Anders Stenberg(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Ärendet Utdebiteringen till allmän kommunalskatt för år 2016 ska fastställas. För år 2015 är denna 21:51 per skattekrona. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår 2015-10-20 att den kommunala skattesatsen för år 2016 ska vara 22:26 per skattekrona. Dagens sammanträde Mathias J Karlsson (FP), Ingemar Lennartsson (KD), Anders Stenberg (M) och Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad, 21:51 per skattekrona. Ordföranden meddelar att budgetberedningens förslag och Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande ska prövas mot varandra. godkänner detta. budgetberedningens förslag och avslå Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag. Nej-röst för bifall till Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla budgetberedningens förslag avslå Mathias J Karlssons (FP) med flera yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 26 i protokollet. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2015-10-20.
PROTOKOLL Sida 26 OMRÖSTNINGSLISTA 277 Ja-röst: 7 Nej-röst: 6 Nr Ledamot Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 1. Lena Granath (V) X 2. Elisabeth Wanneby (MP) X 3. Tommy Skoog (C) X 4. Andreas Erlandsson (S) X 5. Yvonne Bergvall (S) X 6. Mathias R Karlsson (S) X 7. Mathias J Karlsson (FP) X 8. Ingemar Lennartsson (KD) X 9. Britt-Marie Sundqvist (SD) X 10. Dan Bengtsson (SD) X 11. Eva-Marie Hansson (M) X 12. Anders Stenberg (M) X 13. Peter Wretlund (S) X
PROTOKOLL Sida 27 278 Dnr KS 2015/000798-2 Taxor och taxeföreskrifter 2016 - KSRR s beslutsförslag till kommunfullmäktige Taxor och taxeföreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Enligt ändrad rättspraxis ska medlemskommunerna fatta beslut om Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR:s) taxor och taxeföreskrifter. Förbundsledningen lägger fram bifogade taxor och taxeföreskrifter. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några undantag, liksom taxeföreskrifterna. Förbundsdirektionen förslag till taxor 2016 innebär oförändrade taxor med följande undantag: Ny taxa för kärl enbart för matavfall från verksamheter, cirka 50 % av normal taxa. Sänkt taxa med 18 % för underjordsbehållare. Sänkt taxa för tillägg för extratömning av slam inom 10 dagar från 257 till 100 kr. Specialtaxa för latrin för Oskarshamns kommun tas bort. Ärendets behandling Budgetberedningen föreslår 2015-10-20 att taxor och taxeföreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Taxor 2016 för KSSR. Taxeföreskrifter 2016 för KSSR. Budgetberedningen 2015-10-20.
PROTOKOLL Sida 28 279 Anmälningsärenden beslut Nedanstående ärenden noteras som anmälda. Dnr KS 2015/000835 BN 2015/000118-10 - Bildningsnämndens resursfördelningsmodell. Dnr KS 2015/000856 Omfördelning av investeringsmedel TN, 2015-10-12, 121.