~:~tie:~~ ~ ( '; r I -.: l<.~ / ~/)0~ J '2Jtf_5'1 '----'----' ' ~

Relevanta dokument
Uppföljningsrapport internkontroll. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

~n~~ber.g.!!_~ol'.lm u n

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Reglemente för intern kontroll

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Reglemente för internkontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Reglemente för internkontroll

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Granskning intern kontroll

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Intern kontrollplan år 2018

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Internt kontrollreglemente

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

f9191ljusnarsbergs ~KOMMUN

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Granskning av intern kontroll

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Reglemente för intern kontroll

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Granskning av Intern kontroll

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för internkontroll

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Plan- Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

KALLELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Plan för intern kontroll 2015

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Bergqvist (S)

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Intern kontrollplan 2018

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Granskning av intern kontroll

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Internkontrollplan 2017

Riktlinjer för internkontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollplan 2019

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Reglemente för intern kontroll

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Reglemente för intern kontroll

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Uppföljning intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Ärende 17. Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet

Internkontrollplan, Miljönämnden

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

PROTOKOLL

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. 1 Information till nämnden 2019 MN 19/2

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB

Internkontrollplan 2018

Riktlinjer för intern kontroll

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Transkript:

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016 f-- ---------- - - ------ --------------- ---1 Bcre:slagcns Miljö- och Byggnämnd Sanunanträdesdatum 2016-08-17 / LJusr arsbergs f<ommun ~ ~:~tie:~~6 08 1 7 --- -- nr Kommun I 102 BMB Årencle Uppföljningsrapport internkontroll 1 januari - 30 juni 2016 l<.~ / ~/)0~ J '2Jtf_5'1 '----'----'--- --------'---- ---~ r - Dnr A- 2016-140 Beslut Bergslagens Miljö- och Byggnämnd godkänner halvårsuppföljning av intern.kontrollplanen för 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. Ärende Uppföljningsrapport internkontroll 1 januari - 30 juni 2016 Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kornmunfulhnäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom att konununstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: o Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet o Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Meddelas för lchnnedom: Lindesbergs kommun Nora kommun Hällefors kommun Ljusnarsbergs kommun Bilaga: Uppföljningsrapport intemkontroll Jan11ari--j1111i 20 I 6 r I -.: ~ ( ';,)

Rl.,. :BMB I Bergslagens 191911:' 1 li i ) Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg -.- Ljusnarsberg Nora - -... LjusnarstJerns r<ommun ~...-.. -..:. ~,-....,,... ~. Anlc 20;3 -GJ- t 7 ö~ ic:;n:ni,~-. --- Uppföljningsrapport internkontroll januarijuni 2016 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Bergslagens Miljö- och Bygg nämnd, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016 2(7)

Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sammanfattning av kontrollmiljön... 4 3 Uppföljning och testning av internkontroll... 5 Verl<samhet... 5 Verkställighet av nämnd beslut... 5 I11köp... 5 Hanclläggningsticler på bygglov... 5 Rättssäker handläggning på bygglov... 6 Pe1 sonal... 6 Ko111petens... 6 Ekonomi... 6 Faktt11 e1 ing... 6 4 Slutsatser av uppföljning... 7 5 Förslag till beslut... 7 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016 3(7)

1 Inledning Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 2 Sammanfattning av kontrollmiljön Inför att internkontroll planen för år 2016 antogs, gjordes riskbedömningar utifrån nämndens verksamheter. De risker som bedömdes som mest angelägna att minimera togs med i planen och dessa följs upp under året vid ett eller flera tillfallen. I följande redovisning framgår resultatet av uppföljningen för fl:irsta halvåret 2016. Processer/rutiner Risker Verkställighet av nämndbeslut ~ Beslut fattat av nämnd har inte Kontrollera att fattade n!hnndbeslut genomförts har genomförts Inköp Att ingå i avtal utan delegation Kontroll att avtalen är undertecknade eller att avtalen inte följs av rätt person och att avtalen följs Handläggningstider på bygglov Handläggningstider på bygglov Kontroll så att handläggningstiderna lliljs inte. följs Rättssäker handläggning på bygglov Rättsosäkra beslut Kontrollera beslut i ärenden Kompetens Brist i överföring av kompetens Att säkerställa att kompetensen hos när personal slutar eller långtidssjuka nyckelpersoner överllirs till fler handläggare Fakturering Bygglov faktureras inte. Kontroll att fattade bygglovsbeslut faktureras @ Fattade avgiftsbeslut inom livsmedelsavdelningen faktureras inte. Kontroll att fattade avgi ftsbeslut faktureras ~ Uppdrag på mätningskontoret Kontrollera att uppdrag på faktureras inte mätningskontoret faktureras Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016 4(7)

3 Uppföljning och testning av internkontroll Område: Verksamhet Processer/rutiner: Verkställighet av nämnclbeslut Beslut fattat av nämnd har inte genomförts Kontrollera att fattade nämnd bes I ut har genom furts Ingen avvikelse Ingen avvikelse har noterats i fattade nänmdbeslut ilir respektive enhet. Processer/rutiner: Inköp Att ingå i avtal utan delegation eller att avtalen inte följs - Kontroll att avtalen!lr undertecknade av r!ltt person och att avtalen fillj s Inte kontrollerat Inte kontrollerat. Kontrolleras till he!årsredovisningen. P recesser/rutiner: Handläggningsticler på bygglov Handläggningslider på bygglov följs inte. + Kontroll så att Mindre avvikelse handl!lggningstiderna följs Genomsnittlig handl!lggningstid lir beslutade ärenden lir fbrsla halvåret 2016 är ca 6 veckor, vilket visar på en mindre avvikelse. Endast ärenden som inkommit från 2016-01-01 har tagits med i urvalet. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Uppföljnlngsrapport internkontroll januari-juni 2016 5(7)

Processer/rutiner: Rättssäker handläggning på bygglov Rättsosäkra beslut Vad kan gå fel Sökanden får olika beslut beroende på handläggare - Kontrollera beslut i ärenden Inte kontrollerat Inte kontrollerat. Kontrolleras till helårsredovisningen. Område: Personal Processer/rutiner: Kompetens Brist i överföring av kompetens när personal slutar eller långtidssjuka Vad kan gå fel Tappar kompetensen när personer med nyckelkompetens slutar Avsaknad av backup system I) Att säkerställa att kompetensen Ingen avvikelse hos nyckelpersoner överfors till fler handläggare Område: Ekonomi Processer/rutiner: Fakturering Bygglov faktureras inte. + Kontroll att fattade bygglovsbeslut faktureras Mindre avvikelse En avvikelse har noterats och kommer att faktureras. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016 6(7)

Fattade avgiflsbeslut inom livsmedelsavdelningen faktureras inte. (> Kontroll att fattade avgiftsbeslut Mindre avvikelse faktureras Uppdrag på mätningskontoret faktureras inte Samtliga utom två avgiftsbeslut hade debiterats vid uppfoljning. De två som saknades har nu debiterats. I) Kontrollera att uppdrag på mätningskontoret faktureras Ingen avvi~else Alla avslutade!trenden är fakturerade. 4 Slutsatser av uppföljning Att aktivt arbeta med riskerna i verksamheterna gör att kvaliteten på verksamheten förbättras. et i uppföljningen visar att enheterna har arbetat med att minimera de risker som finns så långt det är möjligt. I de fall mindre avvikelser rapporterats har dessa avvikelser genast åtgärdats. I de fall ett kontrollmoment inte är kontrollerat till delårsredovisningen kommer kontroll göras till helårsredovisningen. 5 Förslag till beslut Bergslagens Miijö- och Byggnämnd godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollplanen för 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016 7(7)