Årsredovisning för Brf Norra Tangen Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-6 Underskrifter 6
Brf Norra Tangen 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Norra Tangen,, med säte i får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017, föreningens 6:e räkenskapsår. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen äger fastigheten i Västra Sälen 5:510 med tre lägenheter samt en uthyrningsdel. Uthyrningen sker via Skistar under vintersäsongen. Flerårsöversikt Belopp i kr 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 105 578 99 660 103 450 96 240 Resultat efter finansiella poster -119 037-57 648 36 595 9 832 Soliditet, % 30 34 36 35 Förändringar i eget kapital Fond för Balanserat Insatser yttre underhåll resultat Årets resultat Vid årets början 989 825 21 020-47 291-57 648 Disposition enl årsstämmobeslut -57 648 57 648 Årets resultat -119 037 Vid årets slut 989 825 21 020-104 939-119 037 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -223 977 behandlas enligt följande: Belopp i kr balanserat resultat -104 939 årets resultat -119 038 Totalt -223 977 disponeras för balanseras i ny räkning -223 977 Summa -223 977 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Brf Norra Tangen 2(6) Resultaträkning Belopp i kr Not 2017-01-01-2016-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 105 578 99 660 Övriga rörelseintäkter 47 935 47 905 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 153 513 147 565 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -216 975-163 248 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -16 930-14 590 Summa rörelsekostnader -233 905-177 838 Rörelseresultat -80 392-30 273 Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 2-38 645-27 375 Summa finansiella poster -38 645-27 375 Resultat efter finansiella poster -119 037-57 648 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -119 037-57 648 Skatter Årets resultat -119 037-57 648
Brf Norra Tangen 3(6) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 2 590 422 2 603 771 Inventarier, verktyg och installationer 4 3 580 7 161 Summa materiella anläggningstillgångar 2 594 002 2 610 932 Summa anläggningstillgångar 2 594 002 2 610 932 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 18 - Summa kortfristiga fordringar 18 - Kassa och bank Kassa och bank 18 607 29 834 Summa kassa och bank 18 607 29 834 Summa omsättningstillgångar 18 625 29 834 SUMMA TILLGÅNGAR 2 612 627 2 640 766
Brf Norra Tangen 4(6) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 989 825 989 825 Fond för yttreunderhåll 21 020 21 020 Summa bundet eget kapital 1 010 845 1 010 845 Fritt eget kapital Balanserat resultat -104 939-47 291 Årets resultat -119 037-57 648 Summa fritt eget kapital -223 976-104 939 Summa eget kapital 786 869 905 906 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 715 000 1 714 996 Summa långfristiga skulder 1 715 000 1 714 996 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 828 16 675 Skatteskulder 6 930 3 189 Övriga skulder 100 000 - Summa kortfristiga skulder 110 758 19 864 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 612 627 2 640 766
Brf Norra Tangen 5(6) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar % per år Immateriella anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 0,5 -Inventarier, verktyg och installationer 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter 2017-01-01-2016-01-01- Räntekostnader, övriga 38 645 27 375 Summa 38 645 27 375 Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 2 669 825 2 669 825 2 669 825 2 669 825 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -66 054-55 045 -Årets avskrivning enligt plan -13 349-11 009-79 403-66 054 Redovisat värde vid årets slut 2 590 422 2 603 771
Brf Norra Tangen 6(6) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 17 903 17 903 Vid årets slut 17 903 17 903 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -10 742-7 161 -Årets avskrivning anskaffningsvärden -3 581-3 581 Vid årets slut -14 323-10 742 Redovisat värde vid årets slut 3 580 7 161 Underskrifter Malung-Sälen 2018-10-22 Johan Lekberg Katarina Winberg Stina Major Min revisionsberättelse har lämnats den 2018 Leif Fransson