Internkontrollplan 2019

Relevanta dokument
Förtroendefrågor med stora risker

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Internkontrollplan för 2017

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2019

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

KALLELSE. Datum

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Kallelse till utbildningsnämnden

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Justering. 1 Internbudget Internkontrollplan Anmälan om delegationsbeslut. 4 Ungdomsgarantins syfte och innehåll

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Policy för intern kontroll

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Riktlinjer för intern kontroll

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba, lokal konferensrummet. 1 Internkontrollplan för 2018, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Xenter, konferensrummet, Utbildningsvägen 3 i Tumba

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Intern kontrollplan 2018

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Reglemente för attest

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Internt kontrollreglemente

Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa internkontrollplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden ...

Riktlinje för attestering

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Reglemente för intern kontroll

Attest- och utbetalningsreglemente

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Verksamhetsberättelse. April. Månadsbokslut. Augusti. Helårsprognos. December. Enhetskonsultation. Kvalitetsundersökning. Augusti. och redovisning.

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Allmänt om intern kontroll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Internkontrollplan 2016

Olle Lindström

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Fastställd internkontrollplan SN

Reglemente för intern kontroll

Rapport intern kontroll 2016

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2018

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0902/15

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Internkontrollplan 2017

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Transkript:

1 [6] Internkontrollplan 2019 : Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden Nr Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras till Risk 1 16* 1 Ramavtal med rangordning Att rangordning i ramavtalen följs.. Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontroller sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis. 16=4x4 2 Rekrytering/lagerterlevna d Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattning där detta krävs. och interna beslut. 10 procent av alla nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september). 16=4x4 3 Informationssäkerhet Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA. och interna rutiner. Kontroll av att alla verksamhetssystem är informationssäkerhetsklassade med stöd av verktyget KLASSA. Kontroll 1 gång per år (oktober). 12=3x4 4 Korthantering Att korthantering sker enligt Felaktiga utbetalning Kontroll av att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvit kvalitets Kommunsty 12=3x4

2 [6] gällande regelverk. ar. Förtroendeskada. ton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. chef relsen, Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov. 5 Ramavtal Att ramavtalen används. och policy. Registeranalys. Stickprov, totalt 180 fakturor konterade på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74, 75 samt 76. Delkontroller genomförs varje kvartal. 12=4x3 6 Direktupphandling Att krav på dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor uppfylls. och policy. Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till 500 000 kronor mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign. 12=4x3 7 Representation, kurser och konferenser Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser., policy och riktlinjer. Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 12 = 4x3

3 [6] verifikationer per kvartal. 8 Löneprocessen Frånvaro och registrerad tid för timavlönade attesteras korrekt i lönesystemet. Kontroll att föregående månads inlagda frånvaro och registrerad tid för timavlönade är attesterad av chef i lönesystemet. finansiellt, verksamhet 12 =4x3 Kontroll 1 gång per månad, dag efter sista attestdag. 9 Statsbidrag och övriga bidrag Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag. förtroendeskada. Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kontrollera vad som sökts, 2 gånger per år (maj och oktober). 10 Introduktion Nya ledare deltar i det kommungemensamma introduktionsblocken. verksamhet. Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i kommunen. Kontroll 1 gång per år (september) 11 Rehabilitering Rehabiliteringsinsats görs vid upprepade korttidsfrånvaro. Högre sjukfrånvaro, ohälsa, finansiell förlust. Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars

4 [6] och september). 12 Arbetsmiljö Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd. Brott mot AML/risk för ohälsa och olycksfall. Stickprov för dokumentationen Riskbedömningen och uppföljning samlas in för 10 procent av enheter/förvaltning, dock minst 3 enheter/förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september). 13 Personuppgiftsförteckning. Kontroll av förteckning 1 gång per år (oktober). Att aktuell personuppgiftsförteckning finns (årlig uppdatering). Personuppgiftsombud 14 Meningsfullt och självständigt liv Att avvikelser i daglig verksamhets turbundna resor dokumenteras och följs upp tillsammans med transportcentralen för att förhindra återkommande avvikelser Måluppfyllelse Kontroll att samtliga avvikelser kring daglig verksamhets turbundna resor skickas och följs upp med kommunens transportcentral. Uppföljning sker delårsvis. på daglig verksamhet 12=4x3 15 Livslångt lärande Att kontroll av prioriteringsnivåer görs vid antagning till gymnasial vuxenutbildning så att verksamheten uppfyller Måluppfyllelse, brott mot lagstiftning Kontroll av antal sökande till gymnasial vuxenutbildning som omfattas av rättighetslagstiftningen, för att säkra hur många på Vuxenutbildning 16=4x4

5 [6] rättighetslagstiftningen, dvs. att erbjuda gymnasial vuxenutbildning till de som har rätt till det. utöver dessa som kan få studera gymnasial vuxenutbildning. Kontroll sker i samband med antagning, dvs. 5 ggr/år *Risk 1 16 grundar sig på genomförd risk och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: Försumbar = 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen

6 [6] Lindrig = 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun Kännbar = 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun Allvarlig = 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) Osannolik = 1 Mindre sannolik = 2 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Risken är mycket liten att fel ska uppstå Möjlig = 3 Det finns risk för att fel ska uppstå Sannolik = 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå