Internkontroll resultat av granskning 2018 samt nämndernas internkontrollplaner 2019

Relevanta dokument
Intern kontroll - resultat av granskning 2017 och intern kontrollplan 2018

Intern kontroll - resultat av granskning 2016 och intern kontrollplan 2017

Intern kontroll resultat av genomförd granskning 2015 och intern kontrollplan 2016

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

Uppföljning intern kontroll Utbildningsnämnden

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Uppföljning intern kontroll Utbildningsnämnd

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Riskanalys. Förskolenämnden

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Intern kontrollplan 2018

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Ärendet Fritidsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2014 (se bilaga). Den innehåller följande granskningsområden:

Rapport intern kontroll 2016

Granskningspromemoria 2010

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Plan för intern kontroll 2015

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Internkontrollplan för 2018

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan för 2017

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Slutrapport 2017 års internkontroll

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Rapport avseende genomförd internrevision år 2016

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Riktlinje för Styrdokument bilaga till styrmodell

Uppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Kvartalsrapport mars med prognos

INTERNKONTROLLPLAN , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2017/0310 Handläggare Johan Nordenmark

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Svar på revisionens granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2017

Intern kontrollplan Utbildningsnämnden

att godkänna rapporten Särskild granskning upphandling Att upphandlade avtal följs i utbildningsnämndens verksamheter.

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Utförd egen- och internkontroll 2015

Återrapportering av internkontroll 2018 för kommunstyrelsen

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Internkontrollplan för 2017

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, Kungälv. Hemsida:

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Uppföljning av genomförda granskningar från 2009

Granskning intern kontroll

Granskning av avtalsefterlevnad

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018 Dnr KS18/

Uppföljning av intern kontroll 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014

Uppföljning för intern styrning och kontroll

S Intern kontroll Regler

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Avveckling av Danderyds kommuns hemtjänst i egen regi

Plan för intern kontroll 2014

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

Halvårsrapport internkontroll SN

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Transkript:

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (11) Kommunstyrelsen Internkontroll resultat av granskning 2018 samt nämndernas internkontrollplaner 2019 Ärende Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga nämnder tagit fram och följt upp sina interna kontrollplaner för 2018. Internkontrollplanerna grundas på risk- och väsentlighetsanalyser. Av nämndernas redovisningar framgår vilka granskningsområden som uppvisar avvikelser. Nämndernas granskningsområden 2019 framgår i bilaga till tjänstutlåtandet. Kommunledningskontoret kan konstatera att rutinerna inom de flesta granskningsområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring främst inom avtalsuppföljning och förtroendekänsliga poster. Under 2017 har fortsatt utveckling skett inom arbetet för intern kontroll och nämnderna övergår successivt till den nya metodiken. Från och med 2018 sker rapportering av internkontroll i kommunens beslutsstöd. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapport avseende resultat av granskning 2018 och planering av intern kontroll 2019. Bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt riktlinjer för intern kontroll. Av riktlinjerna framgår att nämnderna i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen ska redovisa resultatet av den genomförda interna kontrollen under året. Vidare anges att kommunledningskontoret, baserat på nämndernas redovisning samt resultatet av granskningen av gemensamma områden, ska sammanställa en rapport.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 2 (11) Sammanställning av nämndernas uppföljning av intern kontroll 2018 Nämnderna har i sina verksamhetsberättelser redovisat resultatet av genomförd intern kontroll 2018. Av redovisningarna framgår vilka granskningsområden som uppvisar avvikelser. Av bilaga till ärendet framgår en sammanställning av nämndernas förslag till planer för 2019. Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) Kommunstyrelsen har under 2018 haft 24 kontrollområden uppdelade utifrån funktion-er/avdelningar på kommunledningskontoret. Kansliavdelningen Kansliavdelningen har 6 kontrollområden 2018. Inga avvikelser har noterats. Inga avvikelser: - Diarieföring. Att handlingar som ska diarieföras inte blir korrekt diarieförda i diariet vilket påverkar sökbarheten. - Postöppning. Att handlingar blir liggandes för länge i väntan på registrering och att handlingar hamnar hos fel avdelning/förvaltning. - Utlämnande av allmän handling. Att allmänna offentliga handlingar inte lämnas ut alt inte lämnas ut skyndsamt samt att sekretessbelagd information lämnas ut. - Avslut av öppna ärenden. Kan ge en felaktig ärendebalans. - Återlämning av (internt) utlånade akter, avtal m.m. Om akterna inte lämnas tillbaka inom rimlig tid finns fisk för att handlingarna kan gå förlorade. - Arkivvård. Att arkivvård inte utförts korrekt. Ekonomi och verksamhetsstyrning (inklusive upphandling) Ekonomi och verksamhetsstyrning har haft 6 kontrollområden 2018. Inga avvikelser har noterats. Inga avvikelser: - Fakturakontroller. Att attest, kontering, belopp, moms m.m. inte är korrekt samt att attestbehörigheterna inte är korrekta. - Upphandling. Att LOU inte följs.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 3 (11) - Återkommande fasta arbetsuppgifter. Att arbetsmoment inom processerna för kund- och leverantörsreskontra inte blir utförda. - Representation. Intern- och extern representation samt att syfte och deltagare framgår. - Moms. Att specialreglerna för moms på representationskostnader inte följs. - Upphandling. Att avtalstroheten brister och att parterna inte följer ställda krav. HR-avdelningen Avdelningen har haft 4 kontrollområden 2018. Inga avvikelser noteras. Inga avvikelser: - Mötesarvoden. Att utbetalningar av arvoden blir felaktiga. - Lönerutinen. Att löneutbetalningar blir felaktiga. - Lönelistor. Att eventuella felaktiga löneutbetalningar inte upptäcks. - Bisyssla. Att medarbetare har otillåten bisyssla. Digitalisering och utveckling Digitalisering och utveckling har haft sex kontrollområden 2018. För ett område har avvikelse noterats. Inga avvikelser: - Regler om mutor och representation - Styrdokumentet Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation gicks igenom av på avdelningsmötet den 6 april 2018. - IT Servicedesk-process - Mäta och förbättra kundnöjdheten: Avdelningen har fungerande rutiner för att mäta och följa upp kundnöjdhet och jobba med förbättringsåtgärder. - IT- Driftprocess, driftstörning på grund av ogiltiga certifikat. Ingen samlad hantering av samtliga certifikaten finns än. Problematiken är uppmärksammad, men svårighet finns med att hitta en bra lösning. - IT Ändringsprocess - Checklista för systeminstallationer och uppgraderingar: Checklista finns för uppsättning av nya system och det

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 4 (11) är utpekade personer som har behörighet att sätta upp dessa. Dessutom finns Change-process definierad och följs vilket också bidrar till högre kvalitet. - Systemförvaltningsprocess - Brister i systemdokumentation gällande identitetshantering: Informationsmodellen finns dokumenterad i Sparx EA, även utvecklingsprocessen finns dokumenterad. - Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år - Avdelningen träffar leverantörer och följer upp de viktigaste avtalen. Det saknas en avtalsansvarig. Översyn av organisationen har skett under 2018 och i ny organisation ingår den tjänsten. Rollen är ännu inte tillsatt, men planeras att tillsättas under 2019. Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen har 3 kontrollområden. Inga avvikelser noteras. Inga avvikelser: - Information och interna/externa administrativa system som är kopplade från intranätet. Brister i beredskap och rutiner för att underhålla och uppdatera felsidan som visas vid serverstopp. - Information och e-tjänster på kommunens hemsida. Brister i serverdrift, personalberedskap och rutiner medför att störningar kan uppstå i kom-muninvånarnas och anställdas tillgång till information och e-tjänster på kommunens hemsida. - Publicerad information på kommunens hemsida och intranät. Brister i redaktörernas tillgänglighet och arbetsprioritering då felaktigheter och avsaknad av information i intern och extern webb rapporteras till ansvarig redaktör. Tekniska nämnden Tekniska nämnden har haft 10 kontrollområden 2018. För tre kontrollområden noteras mindre avvikelser och för ett har åtgärd genomförts. - Representation. Av de 22 stickprov som gjorts har 7 uppvisat brister, inget av allvarligare slag. Under 2019 kommer ytterligare utbildning erbjudas inom ekonomi på kontoret. - Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år. Kontroll av samtliga avtal har skett avseende alla ekonomiska förutsättningar

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 5 (11) såsom skatteskuld, fskatt, att bolaget är registrerat, kreditvärdighet samt att de är momsregistrerade. Samtliga uppfyller kraven. Uppföljning sker, men systematiken kan utvecklas. Det system som togs in för ändamålet avvecklades under året vilket försenat arbetet med systematiseringen. En inventering av samtliga avtal har genomförts där vikten av olika uppföljningspunkter har klassificerats - Inköp. Ej använder gällande avtal. Av de beställningar som Tekniska nämnden har gjort under 2018 har 92,6 procent gjorts hos avtalade leverantörer. De återstående 7,4 procent omfattar direktupphandlingar. Utbildning inom upphandling kommer att ges under 2019. Större avvikelse: - Att gällande delegationsordning inte följs. Det finns ingenting som talar för att beslut fattas av tjänstemän utöver gällande delegationsordning i någon större omfattning. Däremot fungerar inte anmälan av delegationsbeslut så som är beslutat av nämnden. Nya rutiner är under framtagande och utbildningar ska genomföras, varför förvaltningen räknar med att det under första halvåret 2019 kommer att ske avsevärda förbättringar i detta avseende. Utbildning inom Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och beslutsformalia kommer att erbjudas under 2019. Nya rutiner är under framtagande. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden har haft 6 kontrollområden 2018. För två kontrollområden noteras avvikelser. - Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år. Kontroll av samtliga avtal har skett avseende alla ekonomiska förutsättningar såsom skatteskuld, fskatt, att bolaget är registrerat, kreditvärdighet samt att de är momsregistrerade. Samtliga uppfyller kraven. Uppföljning sker, men systematiken kan utvecklas. Det system som togs in för ändamålet avvecklades under året vilket försenat arbetet med systematiseringen. En inventering av samtliga avtal har genomförts där vikten av olika uppföljningspunkter har klassificerats - Inköp. Ej använder gällande avtal. Av de beställningar som fastighetsnämnden har gjort under 2018 har 89,3 procent gjorts hos avtalade leverantörer. De återstående 10,7 procent omfattar

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 6 (11) direktupphandlingar. Utbildning inom upphandling kommer att ges under 2019. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har haft 11 kontrollområden 2018. För ett kontrollområde noteras avvikelse. - Inköp. Ej använder gällande avtal. Ett fåtal avvikelser har påträffats vid kontroll. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft 12 kontrollområden 2018. För tre områden har avvikelser noterats. - Kontrollera att beslut fattas inom viss tid enligt nämndens mål. Handläggningstiderna har blivit fördröjda på grund av att en tjänst varit vakant under hösten. - Delegationsordningen granskas med avseende på att laghänvisningarna är aktuella. Brister har konstaterats i delegationsordningen, beträffande laghänvisning. - All planerad tillsyn och kontroll enligt lagstiftning genomförs inte. 60 procent av livsmedelsverksamheterna har fått kontroll under året. 68 procent av miljöbalkens verksamheter har fått tillsyn. Främsta anledningen till att planerad tillsyn ej genomförts enligt plan är att miljöavdelningen haft tre vakanta tjänster, en tjänst har återbesatts från sommaren (livsmedel) men de övriga två tjänsterna (livsmedel och miljöbalken) har varit vakanta.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 7 (11) Socialnämnden Socialnämnden har haft 14 kontrollområden 2018. För fyra kontrollområden noteras avvikelser. - Genomförandeplaner hemtjänst, aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare. Vid kontrolltillfällena under året är genomförandeplanerna äldre än 6 månader för mellan 20-40 procent av kunderna sett över helåret. - Handläggningstider. Utredningar som inte avslutas inom lagstadgad tid. Ett flertal utredningar har inte genomförts inom lagstadgad tid. - Genomförandeplaner i insatser Familj. Genomförandeplaner vid alla insatsbeslut. Genomförandeplaner saknas i ett flertal ärenden. - Ekonomiskt bistånd. Aktuell genomförandeplan ska finnas i akten för samtliga brukare. Försämrat resultat mot föregående år, men arbetet med att upprätta handlingsplaner har intensifierats. Utbildningsnämnden Nämnden har haft 8 kontrollområden 2018, för två kontrollområden noteras mindre avvikelser. - Mottagande av nyanlända barn och elever. Processen och organisationen inom enheten för flerspråk är undersökt under 2018 och förslag på förändring av organisationen för optimal verksamhet ska tas fram. De ekonomiska förutsättningarna för enheten för flerspråk behöver ses över (fast budget, pengsystem, volymövervakning och antal språk) - Delegationsordning, Beslut fattas av fel instans alternativt att de inte kommuniceras med berörda eller inte anmäls till nämnden. Den ansvarsfördelning mellan Utbildningsnämnden och Produktionsutskottet som finns gällande ansvar enligt skollagen behöver förändras i och med att förvaltningsorganisationen förändrats från två kontor till ett.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 8 (11) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har haft 5 kontrollområden 2018. En avvikelse noteras. Avvikelse: - Representation, kontroll av fakturor för intern och extern representation. Under 2018 uppgick summan av dessa poster till 579 tusen kronor motsvarande 0,2 procent av nämndens totala kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 196 tusen kronor och utgjorde 34 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. En faktura avseende studieresa saknade underlag beträffande program och deltagare. Komplettering har skett i efterhand. - Representation, kontroll av fakturor för intern och extern representation, kontroll via stickprov har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation. Sammanfattningsvis bedöms egen regis verksamheter i huvudsak följa gällande riktlinjer för representation. Återkommande utbildning och lathundar behövs för att kontering och momshantering ska bli riktig. - Avtalstrohet inom livsmedelsområdet. Under 2018 inhandlades 25,7 procent utanför avtal hos avtalad leverantör jämfört med 39 procent 2016 och 31 procent 2017. Det kan till viss del förklaras av att vid en offentlig upphandling är det inte möjligt att styra över vilka specifika varor som kommer med i anbudet. Detta innebär att en icke anbudsvara kan ha bättre kvalitet och köps därför in eller att budget är så snäv så billigare alternativ ibland måste köpas in. En annan orsak kan vara att vi gör upphandling tillsammans med andra kommuner som har andra behov. Bildningsförvaltningen anser att kontrollmålet inköp utanför upphandlat sortiment hos avtalade leverantörer även ska finnas med vid 2019 år interna kontrollplan men att man troligen behöver höja procentmålet något för att få rimlighet i detta.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 9 (11) Produktionsutskottet Produktionsutskottets interna kontrollplan 2018 omfattade fem kontrollmoment. För två av dessa noteras avvikelser. - Representation, kontroll av fakturor för intern och extern representation, kontroll via stickprov har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation. Sammanfattningsvis bedöms egen regis verksamheter i huvudsak följa gällande riktlinjer för representation. Återkommande utbildning och lathundar behövs för att kontering och momshantering ska bli riktig. - Avtalstrohet inom livsmedelsområdet. Under 2018 inhandlades 25,7 procent utanför avtal hos avtalad leverantör jämfört med 39 procent 2016 och 31 procent 2017. Inköp utanför avtal går så sakteliga nedåt men är fortfarande högt. Det kan till viss del förklaras av att vid en offentlig upphandling är det inte möjligt att styra över vilka specifika varor som kommer med i anbudet. Detta innebär att en icke anbudsvara kan ha bättre kvalitet och köps därför in eller att budget är så snäv så billigare alternativ ibland måste köpas in. En annan orsak kan vara att vi gör upphandling tillsammans med andra kommuner som har andra behov. Bildningsförvaltningen anser att kontrollmålet inköp utanför upphandlat sortiment hos avtalade leverantörer även ska finnas med vid 2019 år interna kontrollplan men att man troligen behöver höja procentmålet något för att få rimlighet i detta. För kommunen gemensamma granskningsområden Förtroendekänsliga poster Under året har samtliga förvaltningar i uppdrag att genomföra stickprov via kontroll av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster. Noteringar har skett avseende området representation ovan för respektive styrelse/nämnd. Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år Avtalsägare ska följa upp avtal i enlighet med vad som framgår av avtalen, men minst en gång per år. En mall har tagits fram för vad som ska följas upp och hur frekvent, där annat inte framgår av avtalet. Uppföljningen ska dokumenteras och utrymme för detta finns under respektive uppföljningsområde. Samtliga uppföljningar ska förvaras i diariesystemet tillsammans med avtalet och andra tillhörande dokument. Ingen riskanalys behöver göras. Kommunledningskontoret kan konstatera att samtliga nämnder nu har en rutin för detta i sin uppföljning. Rutinerna skiljer sig dock åt mellan nämnderna.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 (11) Regler om mutor och representation Styrdokumentet Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation ska gås igenom vid APT eller motsvarande på samtliga arbetsplatser under 2018. Kommunledningskontoret kan konstatera att samtliga förvaltningar under 2018 har genomfört detta. Internkontrollplaner 2018 Nämnder och produktionsutskott har beslutat om interna kontrollplaner för 2018 under mars/april månad 2018. Dessa finns sammanställda gemensamt i separat bilaga. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret konstaterar att nämnder och produktionsutskott tagit fram och följt upp interna kontrollplaner för 2018 samt beslutat om kontrollplaner för 2019. Det är positivt att flera nämnder arbetar aktivt med sina kontrollplaner genom att kontrollpunkter utgår när resultatet förbättrats och att nya kontrollområden tillkommer där brister befaras. Det är av vikt att områden väljs ut utifrån väsentlighet och risk. Kontrollområden kan med fördel vara knutna till verksamhetens målsättningar. I den mån revisionens granskningsrapporter pekar på områden där den interna kontrollen brister ska dessa beaktas i val av kontrollområden. Kommunledningskontoret kan konstatera att rutinerna inom de flesta granskningsområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring främst inom avtalsuppföljning och förtroendekänsliga poster. Internkontrollplaner 2019 Nämnder och produktionsutskott har beslutat om interna kontrollplaner under mars/april månad 2019. Dessa finns sammanställda i separat bilaga till tjänsteutlåtandet. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga nämnder och produktionsutskott tagit fram och följt upp interna kontrollplaner för 2018 samt beslutat om kontrollplaner för 2019. Det är positivt att flera nämnder arbetar aktivt med sina kontrollplaner genom att kontrollpunkter utgår när resultatet förbättrats och att nya kontrollområden tillkommer där brister befaras. Det är av vikt att områden väljs ut utifrån väsentlighet och risk. Kontrollområden kan med fördel vara

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 11 (11) knutna till verksamhetens målsättningar. I den mån revisionens granskningsrapporter pekar på områden där den interna kontrollen brister ska dessa beaktas i val av kontrollområden. Kommunledningskontoret kan konstatera att rutinerna inom de flesta granskningsområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring främst inom avtalsuppföljning och förtroendekänsliga poster. Åsa Heribertson Kommundirektör Björn Wallgren Ekonomichef Handlingar i ärendet 1. Tjänsteutlåtande, Internkontroll resultat av granskning 2018 och intern kontrollplan 2019 för samtliga nämnder 2. Bilaga 1. Nämndernas förslag på internkontrollplaner 2019 Expedieras Samtliga nämnder