Tertialrapport 2 år 2011

Relevanta dokument
Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Månadsrapport för november 2009

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Månadsrapport september 2011

STADSREVISIONEN November 2012 DNR /2012. Rapport 2012 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Månadsrapport november 2016

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport för juli 2013

Månadsrapport februari 2014

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2010 SID 2 (14)

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

5 Tertialrapport för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Månadsrapport mars 2016

Godkännande av månadsrapport september 2016

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

12 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Svar på remiss angående begäran om yttrande över förslag till handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer i säkra boendeförhållanden

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

8 Verksamhetsplan med budget för år 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

REDOVISNINGSPRINCIPER

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - åtgärdsplan för Stockholms stad

Månadsprognos per mars 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Godkännande av månadsrapport november 2016

Månadsprognos per februari 2013

Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation

Kvartalsrapport mars med prognos

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Avveckling av Norra hemtjänstenheten

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

tillämpningsanvisning

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Månadsprognos per mars 2014

Ann-Christine Mohlin

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport februari 2016

stadsdelsförvaltning

Information om ej verkställda beslut

Sammanträde Torsdagen den 2 februari 2017 klockan 18:00 Spånga Folkan, Spångavägen 353

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

1 September

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder

Socialnämndens månadsbokslut

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Ansökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

5 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2008

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Månadsrapport för juli 2012

Utveckling av hemtjänsten

Svar på stadsrevisionens årsrapport 2018

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Månadsrapport februari 2014

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Avveckling av Akalla vård- och omsorgsboende

Svar på remiss om slutrapport från utredning av servicehus

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:

Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti Avesta kommun. Oktober Robert Heed

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Transkript:

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Klas Robinson (måluppföljningen) Sara Hallström (ekonomiavsnittet) Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.- 490-2011 SID 1 (8) 2011-09-20 SDN 2011-09-29 Tertialrapport 2 år 2011 Förslag till beslut 1. Tertialrapport 2 för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden begär 1,2 mnkr för projekt mot hemlöshet 3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för tomgånghyror i Rinkeby servicehus. 4. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,0 mnkr. 5. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 2 261 788 kr. 6. Nämnden fastställer nytt nämndmål och två nya aktiviteter under kommunfullmäktiges mål Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa 7. Nämnden fastställer nya målvärden för indikatorerna Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd samt Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 8. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart. Olle Johnselius stadsdelsdirektör Ärendet Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2011 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera eventuella r av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen. Verksamhetsuppföljningen redovisas i bifogad målbilaga. Bilagor: 1. Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål 2. Delårsbokslut

SID 2 (8) Sammanfattning I stadens budget för 2011 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Till dessa inriktningsmål finns verksamhetsspecifika mål och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är det två som inte helt uppnås. Av stadsdelsnämndens 34 egna mål beräknas samtliga uppnås i sin helhet. I bilaga 1 redovisas måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges och stadsdelsnämnden mål samt aktiviteter och indikatorer som visar i vilken mån målen nåtts. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr resultatöverföring. över årsutfallet per verksamhetsområde Tabell 1: årsutfall per verksamhetsområde och totalt, belopp i mnkr Budget i tertialrapport 2 slutlig budget mot ny budget Åtgärder åtgärder Ingående utgående res.överf. Social omsorg 143,2 0,0 143,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder 203,5 0,0 203,5 1,1 0,0 1,1 1,1 Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning 61,5-6,2 55,3 1,4 0,0 1,4 1,4 Förskola m.m. 280,5 0,1 280,6 9,1 0,0 9,1 10,8 12,5 7,4 Äldreomsorg 232,2 0,1 232,3-7,3 0,0-7,3-7,3 Omsorg om personer med funktionsnedsättn. 275,8 0,9 276,7-5,3 0,0-5,3 8,0 3,8-1,1 Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel 52,5 0,0 52,5 5,6 0,0 5,6 5,6 Totalt 1249,2-5,1 1244,1 4,6 0,0 4,6 18,8 16,3 För året prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr. I det beräknade resultatet ingår 7,1 en engångsdisposition om 4,8 mnkr ( som övergår till nämnden). Nämndens resultatenheter beräknas, inklusive avvecklad, sammantaget minska erna med 2,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet resultatöverföring uppgår till 7,1 mnkr. erna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

SID 3 (8) Social omsorg Tabell 2: över årsutfallet för verksamhetsområdet social omsorg, belopp i mnkr Budget i tertialrapport 2 slutlig budget mot budget Åtgärder åtgärder Barn och ungdom 104,5 104,5 0,0 0,0 Missbruk/vuxna 25,0 25,0 0,0 0,0 m.m. 13,7 13,7 0,0 0,0 Totalt 143,2 0,0 143,2 0,0 0,0 Oförändrat prognostiseras inte någon mot budget. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Tabell 3: årsutfall för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, belopp i mnkr Budget i slutlig tertialrapport 2 budget mot budget Åtgärder åtgärder Ekonomiskt bistånd 189,6 189,6-2,0-2,0 Arbetsmarknadsåtgärder 13,9 13,9 3,1 3,1 Totalt 203,5 0,0 203,5 1,1 1,1 För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 1,1 mnkr. Ekonomiskt bistånd Ett underskott om 2 mnkr prognostiseras. Arbetsmarknadsåtgärder Ett överskott om 3,1 mnkr prognostiseras. Överskottet avser främst feriearbete. Sammanlagt har 8,8 mnkr budgeterats för feriearbete, inklusive 3,7 mnkr från Järvalyftet. Kostnaderna beräknas uppgå till 6,3 mnkr.

SID 4 (8) Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande Tabell 4: över årsutfall för verksamhetsområdet förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande, belopp i mnkr Budget tertialrapport 2 budget budget Åtgärder åtgärder Flyktingmottagning 18,5-6,2 12,3 1,2 1,2 Förebyggande ungdomsinsatser 25,0 25,0 0,0 0,0 Medborgarkontor, kultur m.m. 8,0 8,0 0,2 0,2 m.m. 10,0 10,0 0,0 0,0 Totalt 61,5-6,2 55,3 1,4 1,4 För flyktingmottagning prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 och föregående rapport till nämnden är det en förbättring med 1,7 mnkr. Antalet flyktinghushåll som får introduktionsersättning av nämnden har minskat snabbare än beräknat. Förskoleverksamhet Tabell 5: över årsutfallet verksamhetsområdet förskoleverksamhet, belopp i mnkr Budget i tertialrapport 2 slutlig budget mot budget Åtgärder åtgärder Ingående utgående res.överf. Förskola 262,9-1,8 261,1 6,6 6,6 10,8 12,5 4,9 Kollo, parklek, öppen förskola 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 m.m. 13,9 1,9 15,8 2,5 2,5 2,5 Totalt 280,5 0,1 280,6 9,1 9,1 10,8 12,5 Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 9,1 mnkr, vilket är ökning 7,4 med 3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ökningen beror på fler inskrivna barn än vad som tidigare prognostiserats. En nybyggd förskola har blivit fullbelagd tidigare än beräknat. Resultatenheterna beräknas öka fonderna med 1,3 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 7,4 mnkr.

SID 5 (8) Äldreomsorg Tabell 6: över årsutfallet för verksamhetsområde äldreomsorg, belopp i mnkr Budget tertialrapport 2 budget budget Åtgärder åtgärder Beställarenhet 215,6 0,1 215,7-2,8-2,8 Utförarenheten 0,0 0,0-8,8 0,0-8,8, Äldrecentrum m.m. 16,6 16,6 4,3 4,3 Totalt 232,2 0,1 232,3-7,3 0,0-7,3 För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 7,3 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1 och med 3,4 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden. Den största förbättringen avser hemtjänsten. Underskottet för hemtjänsten beräknas nu till 3,7 mnkr vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. En genomförd schemaändring före sommaren har inneburit minskade vikariekostnader om ca 1 mnkr. Även anpassning av bemanningen beräknas innebära en kostnadsminskning om ca 1 mnkr. Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning Tabell 7: över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning, belopp i mnkr. resultat- resultat- Ingående utgående Budget tertialrapport 2 budget budget Åtgärder åtgärder fond fond res.överf. Beställarenhet 222,2 0,9 223,1-6,4 0,0-6,4-6,4 Utförarenheter (resultatenheter) 0,0 0 1,0 0,0 1,0 8,0 3,8 5,2 Utförarenheter (ej resultatenheter) 0,0 0 0,5 0,0 0,5 0,5 m.m. 10,6 10,6 2,8 0,0 2,8 2,8 Totalt 232,8 0,9 233,7-2,1 0,0-2,1 8,0 3,8 2,1 Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 2,1 mnkr, vilket är ett minskat överskott om 4,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Minskningen avser beställarenheten och beror till stor del på en lägre budgetjustering än beräknat. I det beräknade resultatet ingår en för en avvecklad resultatenhet (gruppbostad) som upphandlats. Fonden, som uppgår till 4,8 mnkr, övergår till

SID 6 (8) nämnden. Verksamhetens resultat denna engångsdisposition beräknas till ett underskott om 2,7 mnkr. Budget tertialrapport 2 budget budget Åtgärder åtgärder Ingående utgående res.överf. Daglig verksamhet 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,0 Avvecklad enhet 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 Gruppbostad 2 0,0 0,0 0,6 0,6 2,8 3,0 0,4 Totalt 0,0 0,0 1,0 1,0 8,0 3,8 5,2 Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning Tabell 8: över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning, belopp i mnkr. Budget tertialrapport 2 budget budget Åtgärder åtgärder Beställarenhet 38,1 38,1-2,7-2,7 Utförarenhet 2,3 2,3-0,8-0,8 m.m. 2,6 2,6 0,3 0,3 Totalt 43,0 0,0 43,0-3,2-3,2 För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,2 mnkr, vilket är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Huvuddelen av underskottet, 2,7 mnkr, avser beställarenheten. Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel Ett överskott om 5,6 mnkr prognostiseras. Överskottet avser främst den buffert (5,0 mnkr) som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning. Övrigt Investeringsplan Nämnden har av kommunfullmäktige fått medel för investeringar inom verksamhetsområdet stadsmiljö (2,5 mnkr) samt för investeringar i maskiner och inventarier (6,1 mnkr). Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas uppgå till 2,8 mnkr, vilket innebär ett överskridande av budgeten med 0,3 mnkr. För maskiner och inventarier beräknas 4,1 mnkr tas i anspråk under året vilket innebär en mot budget med 2,0 mnkr.

SID 7 (8) Omslutningsförändringar Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,0 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen. Medel för lokaländamål I enlighet med beslut av kommunfullmäktige pågår ett arbete med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandling till trygghetsboende. Förvaltningen beräknar att det med anledning av detta kommer att uppstå kostnader för tomgångshyror för servicehuslägenheter under år 2011 med 0,6 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär dessa medel. Resultatenheter Nämndens resultatenheter beräknas öka erna med 2,3 mnkr. Avvecklingen av en (4,8 mnkr) avseende en resultatenhet som upphandlats innebär att erna sammantaget beräknas minska med 2,5 mnkr. Nämndens resultatenheter finns inom förskola och omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning. Analys av balansräkning Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 119 123 tkr, vilket motsvarar en minskning med 2 379 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har ökat från 8 381 till 13 442tkr. Ökningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat från 31 668 tkr till 22 652 tkr. Minskningen beror i huvudsak på lägre bidrag från Järva Lyftet med 1 300 tkr, samt introduktionsersättning till flyktinghushåll med 1 900 tkr som bedrivs gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 27,8 mnkr vars förfallodag inträffar månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat från 32 974 till 29 397 tkr. I denna grupp ingår periodiserade timlöner vilka har minskat från 8 569 tkr till 7 000 tkr som utbetalas under september månad. Nedskrivning av osäkra fordringar Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2 regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskriva osäkra fordringar om 2 261 788 kr.

SID 8 (8) Kommunövergripande projekt budget och skuldrådgivning Kommunstyrelsen beslutade år 2009 att ge Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvaret för ett stadsgemensamt projekt med syfte att utveckla en effektiv budget- och skuldrådgivning. Den totala budgetramen för projektet är 7,2 mnkr. I syfte att minska stadsdelsnämndernas köer har projektet rekryterat 6 budget- och skuldrådgivare med placering på de stadsdelsförvaltningar som haft längst kö. Vidare har projektet arbetat fram förslag på riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning. Projektet beräknas vara slutfört i början av år 2012. Projektet har därutöver beviljats 1,75 mnkr för att utveckla en stadsgemensam e- tjänst. Dessa medel beräknas förbrukas i sin helhet under 2011. Boendeprojekt unga vuxna Nämnden beviljades under år 2011 1,0 mnkr av kommunstyrelsen för ett boendeprojekt. Dessa medel beräknas förbrukas i sin helhet under 2011. Boendeprojekt barnfamiljer Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om 1,2 mnkr för ett projekt för att minska hemlösheten bland barnfamiljer. Projektet är ett samarbete mellan verksamhetsområdena social omsorg och ekonomiskt bistånd. Övriga redovisningar Synpunkter och klagomål Under årets första åtta månader har ett 40-tal synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i bemötande, arbetssätt, rutiner, handläggningstid och bristande information. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att arbetslagen och medarbetarna diskuterar bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande.