INTERNKONTROLLPLAN 2018

Relevanta dokument
Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik

Östra Göteborg. Självdeklaration 2013 Verifiering av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte. Februari 2014

Reglemente för internkontroll

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Vi skyddar din information. Vårt informationssäkerhetsarbete och skydd av personuppgifter

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra?

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9)

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Plan för intern kontroll 2017

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Anvisning för intern kontroll och styrning

Angered. Självdeklaration 2013 Verifiering av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte. Februari 2014

Intern styrning och kontroll

#JohnRosenbaum. Senior Social Media Advisor, Infomedia SE

Internkontrollplan 2019

Riktlinjer för internkontroll

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

HR & Kommunikationschef

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för intern kontroll

Uppföljning av tidigare granskning

Internkontrollplan 2019

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Uppföljningsrapport IT-generella kontroller 2015

Yttrande över motion 2012:1 om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK

Frågor att ställa om IK

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Nya regler om styrning och riskhantering

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun

Risk- och sårbarhetsanalys 2018

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

Internkontrollplan 2018

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0902/15

Intern styrning och kontroll Policy

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Bolagsstyrningsrapport Gävle Energi AB

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7564/16

Styrelsehandling Bilaga 14. Anvisning för intern styrning och kontroll i Bostadsbolaget

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun

Riktlinjer för riskhantering

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Färdtjänstförvaltningens internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Skellefteå Kraft Energihandel

Riktlinje för riskhantering

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Internkontrollplan 2017

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Enkätundersökning 2009

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

Miljö- och hälsoskyddsarbetet

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

Uppföljning internkontrollplan 2013

Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Intern kontroll Uppföljning 1 april. Nämnd: Socialnämnden Datum: Beslutsnummer:

Reglemente för intern kontroll

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Redogörelse för ersättningar i Coeli Asset Management AB

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Transkript:

INTERNKONTROLLPLAN Syftet med Internplanen Internplanen är ett instrument bland flera för uppföljning av den interna styrningen och en. Målet med uppföljningen är att era att det interna systemet fungerar tillfredsställande inom verksamheten. Det sker genom att utvärdera effektiviteten i de er som omfattas av interplanen. Internplanen skall informera om risker utifrån: Vilken avdelning risken är kopplad till Vilken riskhantering som ska följas upp Vem som är ansvarig för riskhanteringen Hur risken ska utvärderas Vem som ansvarar för att genomföra en När en ska vara s arbete med intern utgår som övriga förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad - ifrån COSOs ramverk, som är en internationell standard för intern styrning och. Verksamhetens risker identifieras i respektive verksamhetsplan och aggregeras sedan till affärsplanens riskanaly s som är grunden i den internplan som sätts. erna utförs genom stickprov, intervjuer och insamling av dokumentation. Utöver internen upprättas även beskrivningar av finansiella ny ckelprocesser med tillhörande testplaner. Avrapportering av utfört arbete enligt 2017 års internplan erna i Internplanen för 2017 testas och utvärderas löpande under året. Utvärderingen sker genom att stickprov väljs ut och granskas för att verifiera att dokumenterad rutin fungerar eller för att upptäcka eventuella felaktigheter. Av de punkter i 2017 års Internplan som hittills utvärderats och testats har inga väsentliga felaktigheter påträffats. Arbetet med Internplanen fortgår dock året ut.

Bilaga 1 - Förslag Internplan Perspektiv/Kategori Risk Avdelning Riskhantering Ansvarig Gäster / Strategisk Gäster / Strategisk/Operativ Medarbetare / Strategisk felaktig produktmix och prisstrategi gästsäkerhet rekryteringsprocess Gästenkäter, gästreaktioner och press. Diversifierad prissättning. Benchmarking. Följa upp och analysera omsättningen per capita. Priselasticitetsundersökning. Strategiska framtida investeringsplaner. Krishanteringsplan, utbildning, praktiska övningar, rutiner och säkerhetsprogram. Samarbeten med polis och räddningstjänst. Ärendehantering och incidentrapportering. Kommunikation med medarbetare. Utbildning av vakter/värdar. Medvetenhet kring extern hotbild. Långsiktig underhållsplan för attraktioner. Utbildning och ledarskapsutvecklingsprogram. Medarbetarsamtal, enkätundersökningar och uppföljning av personalomsättning. Samarbete inom organisationen. Företagsledning Teknik & Säkerhet AC Säkerhet AC Mekaniska Attraktion Genomförd och utvärderad benchmarking Genomförd och analyserad priselasticitetsundersökning Uppföljning av gästenkäter och press Uppföljning av försäljning per capita Granskning av att Affärsområden arbetar med priselasticiteten utifrån Gunde Granskning av strategiskt framåtriktat arbete med investeringsplaner Uppdaterad krishanteringsplan och säkerhetsdirektiv dokumenterade rutiner och a övningar och utbildningar Uppföljning av incidentrapportering Granskning av säkerhetsaspekten i serviceoch arbetsplatsutbildning Upprättad, framåtriktad underhållsplan av attraktioner och utförda besiktningar a internutbildningar och ledarskapsutvecklingsprogram Genomförda enkätundersökningar och medarbetarsamtal Genomförd analys av personalomsättning Granskning av samarbete inom organisationen

Perspektiv/Kategori Risk Avdelning Riskhantering Ansvarig Medarbetare / Strategisk Medarbetare / Legal Ekonomi / Strategisk Ekonomi / Finansiell kompetensbrist efterlevnad i förtroendefrågor framtida störningar och ekonomiska konsekvenser i samband med byggnation felkalkylering och feldisponering i samband med stora projekt Goda relationer med branschen samt övriga entreprenörer. Strategiskt arbeta med frågan. Arbeta med Employer branding och mot att bli Sveriges bästa arbetsplats. Vridning inom organisationen till det digitala. Uppdaterade, tillgängliga och tydliga styrdokument. Informera medarbetare och föra diskussioner i ledningsgrupper och på personalmöten. Uppföljning. God planering av verksamheten. Kompensationskalkyleringar och förhandlingar gällande externa byggen, t.ex. Västlänken. Aktiv dialog med Staden och Trafikverket. Noggrann planering och konsekvensanalys av interna byggen, t.ex. Jubileumsprojektet. Grundliga och väl genomgångna kalkyler. God planering och framförhållning i projekt. Löpande uppföljning. Upprättad åtgärdsplan. Ekonomi Uppföljning av strategiskt långsiktigt arbete och Employer branding Granskning av arbetet med att bli Sveriges bästa arbetsplats, GPTW Genomförd varumärkesmätning Uppföljning av skiftning mot det digitala Granskning av uppdaterade direktiv Stickprov på uppföljning av efterlevnad Uppföljning av informationsspridning och diskussioner Granskning av planerat och pågående arbete Uppföljning av löpande dialog med Staden och Trafikverket kompensationskalkyleringar kalkyler och löpande uppföljning Uppföljning av planerade projekt Granskning av åtgärdsplan

Perspektiv/Kategori Risk Avdelning Riskhantering Ansvarig Ekonomi / Strategisk Varumärke / Strategisk Varumärke / Legal Hållbarhet / Operativ Hållbarhet / Strategisk verksamhetsstyrning otillräcklig eller felaktig marknadsföring försvagat varumärke oavsiktlig miljöpåverkan bristfällig medvetenhet i organisationen inom hållbarhetsfrågor Marknad/ Upprätta långsiktsplaner. Förkalkyler och tillräckligt underbyggda beviljningsansökningar. Relevanta och väl framtagna beslutsunderlag. Upprättad marknadsplan. ROI analyser. Implementering av kommunikationsplattform. Uppföljning och mätning av kampanjer, varumärkesstudier, BMI. Uppdaterad kommunikationspolicy. Närvara där kommunikationen sker. Bevakning av sociala medier, media, gästenkäter, undersökningar och varumärkesmätning. Utvärdering, besiktning och service. Rapportering, egen och åtgärder. Utbildning och utrustning. Miljöanpassad verksamhet. Använda MaintMaster. Visuellt uppmärksammande. Information till och utbildning av anställda. Rutiner kring arbetsuppgifter kopplat till hållbarhet. Långsiktig plan och löpande arbete med att behålla och öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor. Ekonomi Marknad Stab Granskning av att: Långsiktsplan är upprättad Förkalkyler och beviljningsansökningar är upprättade, godkända och diarieförda Styrelse och Företagsledning fått ta del av förkalkyler, beviljningsunderlag och övriga relevanta beslutsunderlag Stickprovsmässig granskning av: Upprättad marknadsplan och kommunikationsplattform Genomförd och analyserad varumärkesstudie ROI analyser Genomförd varumärkesstudie Stickprov på hur gästkommentarer följs upp Uppdaterad kommunikationspolicy Stickprov av respons på sociala medier besiktning, service och egen Uppföljning av certifieringar Genomförd utbildning Sammanställt material från rapportering och åtgärdande Uppföljning av utförda informationskampanjer och utbildningsinsatser Granskning av långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor rutiner

Bilaga 2 - Förslag Finansiell Riskanalys Finansiella processer Ansvarig Bokslutsprocessen Ekonomi Försäljningsprocessen (Entré & Biljett samt Lyckohjul) Ekonomi, Entré & Biljett och Lyckohjul IT IT-chef Kontanthanteringsprocessen Ekonomi Lager och kostnad sålda varor Lager och Ekonomi Lönehanteringsprocessen HR och Ekonomi