Fritidsnämndens redovisning - bokslut tertial

Relevanta dokument
Mål och budget

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Årsbokslut. Förslag till beslut. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/ Fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Organisation av simskola

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter

Tertialbokslut 2. Förslag till beslut. Sammanfattning. Ärendet TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/ Fritidsnämnden

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter 2015

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter 2017

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Bilaga 1) Anläggningsobjekt

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Tertialbokslut för naturreservatsnämnden

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

55 Tjänsteskrivelse 1 (5)

Bokslut 2013 för fritidsnämnden

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Tjänsteskrivelse 1 (9)

Mål & Budget för

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Uppföljning av investeringar

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Inriktning på ny simhall vid Myrsjö idrottsplats

Fritidsnämndens årsbokslut 2011

Fritidsnämndens bokslut 2012

Månadsbokslut mars 2013

Redovisning besöksundersökning ishallar 2012

Tilläggsbudget för år 2015

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Projektbidrag hösten år 2015

Projektbidrag hösten 2014

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Resultat

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler

Upphandling kolloverksamhet

Planering för utegym och näridrottsplatser

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Projektbidraget våren 2014

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Fritidsnämndens årsbokslut 2016

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Mål och budget

Sporthall och 7-spelarplan på Kvarnholmen

Under 2013 har följande uppföljningar och undersökningar genomförts;

Projektbidrag hösten 2018

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Register Fritidsnämndens beslut FEBRUARI Fritidsnämndens årsbokslut Dnr FRN 2007/94

Redovisning av föreningsenkät 2017

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018

Aktivitetslokal i Fisksätra centrum

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial

Redovisning av besökare på fritidsgårdar 2014

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Kvartalsrapport mars med prognos

Mål och budget för kulturnämnden

Handlingsalternativ för Näckenbadet

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Anders Mebius, Nadia Izzat, Thomas Kindblad, Thomas Sass, Love Edenborg ( 65), Johanna Balic

Projektbidrag våren 2016

Ny taxa för ridanläggningen Erstavik

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Uppdragsbeskrivning. Drift av idrottsanläggningar

Uppdragsbeskrivning. Drift av idrottsanläggningar

Internbudget kulturnämnden 2018

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr KFN13/78

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Inomhusanläggning för hundidrott

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Månadsrapport per september 2012

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Transkript:

2014-05-09 Reviderad 20140514 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/62-041 Fritidsnämnden Fritidsnämndens redovisning - bokslut tertial 1 2014 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari-april år 2014 Sammanfattning Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,3 mnkr för tertial 1. Det innebär en avvikelse med 1,3 mnkr jämförelse med budget för perioden om 46,6 mnkr. Ärendet Fritidsnämnden redovisar verksamhetsresultat, insatta resurser, investeringsredovisning samt en specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter. Verksamhetsresultat Ökat öppethållande av idrottsplatser Det har varit en fotbollsvänlig vinter detta år. Förberedelserna inför vinterfotbollen har skett genom dialoger med föreningarna men till följd av det milda klimatet, jämfört med andra nederbördsrika vintrar, har fotbollsplanerna kunnat öppnas för spel flera veckor tidigare vilket ger glada föreningar och glada aktiva barn och unga. Förbättringar av idrottsanläggningarna I Nacka ishall pågår förberedelser för att byta den gamla ishockeysargen mot en ny. Den nya sargen monteras under vecka 18. På Älta IP har en ny läktare monterats inför starten av damfotbollens säsong i elitettan då damernas spel lockar fler besökare än vad den befintliga läktaren har utrymme för. Den nya läktaren har kapacitet för hundra åskådare varav tio sittplatser med tak som ska vara till för pressen. Nya fotbollsmål enligt den nya normen finns också på plats. Ny resultattavla för fotbollen ska levereras. Idrottsplatsens omklädningsrum har blivit vattenskadade och åtgärder för detta har påbörjats. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (10) Det har kommit synpunkter om luften och städningen i Nacka simhall. För att förbättra vattenkvalité, luften och städningen i simhallen har verksamheten köpt en ny och effektiv bottensug som tar upp slam och andra partiklar som hamnar på bassängbotten. Nyligen har verksamheten monterat två stycken UV-ljus för att öka reningen av badvatten. UV-ljus är en miljövänlig och effektiv metod för att desinficera och döda mikroorganismer effektivt. Båda simhallarna har fått nya skurmaskiner för att lättare kunna hålla golvytorna rena. Nya skurmaskinen förbättrar även arbetsergonomin för de som arbetar i simhallarna.. Upphandlingar Två upphandlingar som har uppmärksammats är dels att verksamheten och driften av Nacka simhall och Näckenbadet har upphandlats nya entreprenören Meadley AB kommer fro m den 1 augusti att driva simhallarna. Dels har arbetet med upphandling av fritidsgårdsverksamhet för unga med funktionsnedsättning resulterat i att verksamheten nu äntligen får en anordnare och det är kommunens egen produktion inom Välfärd som var vinnande anbudsgivare. Simskoleverksamheten Simskoleverksamheten har ökat antalet simlärare i barngrupperna och nu är det alltid 2 stycken simlärare per 12 stycken barn i de simskolor som drivs av kommunens idrottsdrift. Avsikten är att öka kvalitén på simskolor och att simkunnigheten ökar. Delaktighet inflytande Anläggningsråd, brukarråden på sportanläggningarna annonseras på hemsidan och avsikten är att öka informationen om vad som händer och sker på dessa dialogmöten. Under två dagar på skolornas sportlov arrangerades en ungdomsmässa i Nacka sportcentrum. På mässan kunde lediga unga pröva på olika former av fritidsaktiviteter, diskutera ung livsstil, få ökade kunskaper i hur man söker jobb mm. För att öka fritidsaktiviteter som riktar sig till enbart flickor har nämnden beslutat att införa ett föreningsbidrag för öppen fritidsverksamhet för flickor i åldern 12 18 år. Bidragets tillgängliga medel motsvarar nämndens budgeterade medel för verksamheten Tjejverkstan för 2014 då denna verksamhet försatts i konkurs i december 2013. I april hölls en work-shop om sportlokaler och sportanläggningarnas kapacitet i Nacka. Work-shopen var ett samarrangemang mellan Nackas Idrotts Allians och fritidsnämndens ledamöter. På work-shopen presenterades resultaten av den kapacitetsutredning som nämnden beslöt att göra under 2013. Föreningarna diskuterade utredningens resultat samt bidrog med egna förslag om förbättringar och behov. Som ett led i nämndens mål om trygga fritidsanläggningar har verksamheten inom idrottsdriften utvecklat sina kunskaper i lättare sjukvård. Alla medarbetare deltog i en Förstahjälpen utbildning

3 (10) Enkätundersökning Den enkätundersökning som skett under hösten 2013 om behov och efterfrågan av fritidsaktiviteter för bland annat föreningen Attention Nackas medlemmar har redovisats. Resultatet och slutsatser av enkäten kommer att ligga till grund för fritidsnämndens satsningar för fritid för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är du nöjd med din fritid? Det är 7 % som svarat att de är mycket nöjd med sin fritid. 21 % som svarat att de är ganska nöjda. 37 % har svarat att de ibland är nöjda och ibland inte nöjda. 25 % har svarat att de inte är nöjda med sin fritid. 9 % har svarat att de inte vet om det är nöjda. Flicka/kvinna har svarat att 0% är mycket nöjd med sin fritid. 27 % är ganska nöjda med sin fritid. 45 % har svarat att de ibland är nöjda och ibland inte nöjda över sin fritid. 27 % är inte nöjd med sin fritid. Pojke/man har svarat att 12 % är mycket nöjda med sin fritid. 18 % är ganska nöjda med sin fritid. 32 % är ibland nöjda och ibland inte nöjda med sin fritid. 23 % är inte nöjd med sin fritid, 15 % vet inte om de är nöjda med sin fritid. Finns det något du skulle vilja göra på din fritid men som du avstår från? Det är totalt 64,2 % som svarat att de avstår från något som de vill göra på sin fritid, det är totalt 35,8 % som anger att det inte avstår från något som de vill göra. Det är 69 % av flicka/kvinna som avstår från något de vill göra. 60,5% av pojke/man som avstår från att göra något på sin fritid som de vill.

4 (10) Insatta resurser Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,3 mnkr, vilket beror på kapitalkostnader för investeringsprojekt som kommer stängas under året samt tjejverkstans medel som avsatts för fritidsaktiviteter som riktar sig mot flickor där ansökan för föreningarna går ut i maj och utbetalningarna kommer ske i augusti. Idrott och fritidsenheten visar ett underskott med 0,5 mnkr och driften av idrottsverksamheten redovisar motsvarande överskott. Prognos för helåret är ett resultat i balans. Omstrukturering av idrotts och fritidsenheten samt att Medley övertar driften av simhallarna kan komma att påverka resultatet. Information om ev extra ordinära omstruktureringskostnader kommer att redovisas i tertial 2 Lokaluthyrning Under januari var Saltsjöbadens simhall stängd på grund av osäkerhet angående hållbarheten av bassängkonstruktionen. Särskild elektronisk övervakning har installerats och fortsatt utredning utförs av Sweco. I övrigt har lokalerna varit fullbokade för perioden.

5 (10) Ekonomisk redovisning tertial 1 Verksamhet, tkr Utfall 2014-04-30 Periodiserad Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Netto budget 2014-04-30 Budget 2014 Prognos 2014 Kontantstöd -3 042-3 042-3 023-9 070-9 070 Fritidsanläggningar 3583-29 006-25 423-26 708-79 127-79 127 Idrott och fritidsenheten -6 890-6 890-6 333-19 000-19 000 Öppen fritid och lovverksamhet -8 267-8 267-8 814-26 442-26 442 Nämnd och nämndstöd -366-366 -400-1 200-1 200 Myndighet & huvudmannauppgift -1 300-1 300-1 300-3 900-3 900 Summa 3 583-48 871-45 288-46 578-138 739-138 739 Investeringsredovisning Breddning av Nacka bollhall har skjutits fram från år 2014 till år 2015. Björknäs IP har flyttats från år 2016 till år 2015. Projektering av idrottsplatsen pågår. Se vidare separat tjänsteskrivelse fritidsnämndens investeringar beslutsuppföljning Bilagor Bilaga 1 Investeringsredovisning Bilaga 2 Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter tertial 1 2014 Margareta Rindö Verksamhets controller Åsa Engwall tf chef för idrottsdriftsenheten

2014-05-09 Reviderad 20140514 6 (10) Bilaga 1 TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/62-041 Utfall i År tertial 1 2014 Återstående Prognos 2014 Projektbenämning Total Projektram IB Totalt Ack Utfall Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Björknäs IP -15 000 0-142 -142-858 -14 000 Boovallen parkering -10 000 0 0 0-2 645 0 0 Duvnäs Utskogen aktivitetspark -9 000-2 465-782 -3 247-5 753 0 0 Energieffektivisering -3 000 0 0 0-1 000-1 000-1 000 Energiåtgärder ishallar -2 000-1794 0-1794 -206 0 0 Idrott reinvesteringar -5 800-2 471-545 -3 017-2 784 0 0 Lekplatser 2014-2015 -2 500 0-439 -439-2 061-2 500 0 Lekplatser tidigare planering -12 500-100 -686-786 -1 745 0 0 Myrsjö Ip -10 000-6 170-72 -6 241-3 759 0 0 Nacka bollhall breddning -15 000-157 -96-253 0-14 747 0 Nacka ip konstgräs -5 000-3 419-172 -3 591-1 409 0 0 Nyinvest. inom befintliga anlägg. -13 000 0 0 0-5 887 0 0 Ridhus Älta o Fisksätra -36 000-953 0-953 0 0-35 047 Sicklavallen konstgräs -5 500-1 152-1 993-3145 -2 355 0 0 Skuru IP -5 000-5 000 Spontan näridrottsarenor -6 000-784 0-784 -5 216 0 0 Tillbyggnad Nacka simhall -10 000 0 0 0 0 0-10 000 Utredning simhallar -2 000 0 0 0-2 000 0 0 Älta sporthall -20 000-20 000 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

Summa -187 300-19 465-4 927-24 392-37 678-37 247-46 047-20 000 7 (10)

2014-04-15 8 (10) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/62-041 Bilaga 2 Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter tertial 1 2014 Redovisning i tkr Not Period.budget Budget 2014 jan-april Utfall 2014 Differens Intäkter Skattefinansierad ram för idrott och fritid 138 739 46 578 46 578 0 Intäkter avgifter och taxor 1 10 000 3 333 3 583 250 Summa intäkter 148 739 49 911 50 161 250 Kostnader Administrationsbidrag 2-2 500-833 -833 0 Aktivitetsbidrag verksamhetsbidrag 3-4700 -1 567-1567 0 Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning 4-800 -267-275 -8 Projektbidrag 5-100 -33 0 33 Stöd till Pensionärsföreningar 6-250 -83-225 -142 Produktion/IT stöd 7-250 -83-82 1 Utvecklingsstöd fritid för unga 8-470 -157-60 97 Summa kontantstöd -9 070-3 023-3042 -19 Idrott och fritidsenheten 9-19 000-6 333-6 890-557 Drift av idrottsanläggningar 10-8 900-2 968-2 782 186 El-kostnader 11-4 300-1 800-1737 63 Verksamhet/administration 12-2 900-966 -951 15 Hyror idrott och fritid 13-34 745-11 582-11356 226 Hyror simhallar 13-9 610-3 203-3126 77 Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad -20062-6 652-6184 468 Övrig idrott och fritid 15-1 645-548 -578-30 Lekplatser 16-6 965-2 322-2 322 0 Summa idrottsanläggningar -108 127-36 374-35 926 448 Öppen fritid och lovverksamhet 17-26 442-8 814-8267 547 Nämnd nämndstöd 18-1 200-400 -336 64 Huvudmannauppgifter 19-3 900-1 300-1 300 0 Summa totala kostnader -148 739-49 911-48 871 1040 Resultat tertial 1 2014 20 1 290 1 290 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

Not 1 Lokalintäkter för idrottsanläggningar, och simhallar Not 2 Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. Periodisering har gjorts utifrån budget utbetalning sker i juni Not 3 Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år. Periodisering har gjorts utifrån budget Utbetalning sker vår och höst. Not 4 Bidrag till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om uppdrag av aktiviteter Not 5 Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som beslutas av nämnden. Se separat tjänsteskrivelse projektbidrag våren 2014. Not 6 För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsföreningar som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Utbetalning har gjorts för helåret Not 7 Produktionskostnader: IT kostnader, Licensavgifter för Systemet Royal Boka, inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd. Not 8 Kostnader avser överenskommelser och avtal för utveckling av fritid för unga. Exempel är nämndens beslut om att stödja idrottslyftet och föreningsutveckling Utmärkt förening genom avtal med SISU. Not 9 Idrotts och fritidsenheten ansvarar för skötsel av kommunens idrottsanläggningar och kommer from 1 maj ingå en omstrukturering. Underskottet kommer att täckas av intäkter av framförallt arbete med valet. Not 10 Drift av idrottsanläggningar varav simhallar och sportcenter 884 tkr Not 11 Avser kostnader för idrottsanläggningarnas förbrukning av el Not 12 Administration i form av direktör, jurist, controller, kommunikatör informationstjänster och övrig administration. för att bistå verksamheterna med utvecklingsfrågor specialistkompetens kvalitetssäkring, hantering av budget bokslut. Not 13 Hyror för simhallar, sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar. Lokalhyran höjs med 5% årligen from 1 juli 2013 till år 2015. Not 14 Kapitalkostnader i form av avskrivningar 4 251 tkr och räntor 1 933 tkr. Internräntan är fastställd till 3% Överskottet gäller investeringar som inte färdigrapporterats som konstgräsplaner på Nacka IP och Sickla IP Not 15 Simskola, information, annonser, försäkringar, utredningar, utveckling och samarbete med externa aktörer mm. Not 16 Skötsel av lekplatser på allmän platsmark ingår i tekniska nämndens entreprenadavtal för parkverksamheten och tekniska nämndens övriga parkverksamhet. Ersättningen till tekniska nämnden sker enligt fördelning med 12 delar. Not 17 Öppen fritid och lovverksamhet: Fritidsgårdar, Fisksätra katthem, träffpunkter, sommarverksamhet. Överskottet beror på att medel för tjejverkstan inte förbrukats. Föreningar kommer kunna söka bidrag tom 15 maj utbetalning sker till hösten Not 18 Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av sekreterare 9 (10)

Not 19 Huvudmannaenheten, ansvarar för beredning av ärenden till nämnden, uppföljning av verksamhet inom fritidsområdet samt utveckling av nämndens investeringsprojekt. Från och med 1 maj ingår enheten i en omstrukturering och sammanslagning med kulturenheten. Not 20 Överskott för tertial 1 2014 är 1290 tkr som främst gäller medel för tjejverkstan, räntor och avskrivningar samt något högre intäkter. 10 (10)