Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare

Relevanta dokument
Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Plan- Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för internkontroll

Internt kontrollreglemente

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll

NÄMNDERNAS/FÖRVAL TNINGARNAS INTERNKONTROLL2014

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Revidering av attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Reglemente för intern kontroll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Gustaf Adolfssalen, kl Se sidan 2

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Dnr 2017/ Anställning av arbetstagare inom ramen för arbetsmarknadspoli=

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

' SALA. MålinISelldén ahln an L. a_n. I,". KOMMUN [[LZÄQÄ/ä/ZLCl/k Paragrafer / '." WMP-'".. Carola-Gunnarsson [C]

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Granskning intern kontroll

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Riktlinjer för intern kontroll

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

Intern styrning och kontroll Policy

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016

Internkontrollplan 2017

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Plan för intern kontroll 2015

Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267

Barn och utbildningsnämnden

Reglemente för internkontroll

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning. Uppfyllt. l ålnk. om 81. Kultur- och fritidsnämnden. », Mr vwc/ / 4. Intern kontrollplan 2017

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Plan Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLL

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Reglemente för intern kontroll

S Intern kontroll Regler

Granskning av Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning Dnr KS 2005/156 Hid

Tidsfrister för rengöring (sotning)

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Intern kontrollplan. Nybro kommun 2015

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Gustaf Adolfssalen, kl Sesidan c'i~-;t; ~~-~~~~~~-~-;--c cf\

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Intern kontrollplan år 2018

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Sammanträdesdatum Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser i Sala kommun

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år

Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Jan-Olof Larsson (S) Stig Roos (S) Magnus Johansson (V) Lill Grimani (KD) 08:45-10:

Transkript:

SA LA LEDNIN GS UTSKDTTET KOMMUN Sammanträdesdatum SAM MANTRÄDESPROTOKD LL 2017-11 28 255 Dnr 2017/14-01 % Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare INLEDNING Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätt håller en tillfredsställande intern kontroll. Beredning Bilaga KS 2017/225/1, missiv Bilaga KS 2017/225/2, intern kontrollplan 2018 kommunstyrelsens verksamheter Bilaga KS 2017/225/3, intern kontrollplan 2018 överförmyndare Yrkanden Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar a_tt fastställa intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för överförmyndare i enlighet med Bilagor KS 2017/225/2-3. BESLUT Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ag fastställa intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för överförmyndare i enlighet med Bilagor KS 2017/225/2-3. Utdrag kommunstyrelsen lusterandes sign Utdragsbestvrkande

[Silas-,2: KS 201.7/225/1 & SA LA 2017-1å- 211) KOMMUN JENNY NOLHAGE KOMMUNSTYRELSEN t... H Håll-XXI nur -.:'.'..;5!'!Jllgj Ink. av!!!!!!!!' Förslag till Intern kontrollplan 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter samt Överförmyndare Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mäl uppnås: o Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet I Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa intern kontrollplan 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter samt för Overförmyndare. Jenny Nolhage kommunchef

Rapportering till Riskbedömning KontorSChef Mindre MK sannolik/ kännbar Kontorschef Möjlig/kännbar MK Samhällsbyggnadschef Möjlig/kännbar Samhällsbyggnadschef Möjlig/kännbar Bygg- och Möjlig/Kännbar _ miljönämnd &5 Bygg och Möjlig/Allvarlig miljönämnd Metod Sökning i ephorte Sökning i ephorte Genomgång av fakturor och ingångna avtal. Avtalfbeställningar, personalbeslut etc. ås i enom. Analys av beslut från överprövande instans Analys av utfall Frekvens 2 ggr/ vid delårsoch årsbokslut 2 ggr/ vid delårsoch årsbokslut 2 ggr/år 2 ggr./år Nästkommande nämndsammanträde ] ggr/år Intern kontrollplan 2018 Kommunstyrelsens verksamheter Process rutin/s stem Medbor arkontor Protokoll ska inlämnas från styrelsemöten i SHE, SalabOStäder och Sala Silvergruva Delegationsbeslut/delegationslista till KS så att besluten vinner laga kraft Samhällsb Upphandling Delegation nadskontor B - och mil'ökontor Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade Kontrollmoment Kontrollera att protokoll har inlämnats hån styrelsemöten i berörda bola Slumpvis valda ärenden (5 st), kontrolleras att de är rätt behandlade i ephorte så att de kommer med på delegationslistan till KS Avtalstrohet och otillåtna direktupphandlingar inom SBK Huruvida delegation tillämpas korrekt inom SBK Följa upp överklagade beslut Kontrollansvar Medborgarkontoret/ administrativa enheten Medborgarkontoret/ administrativa enheten Samhällsbyggnadskontor verksamhetsutvecklare Samhällsbyggnadskontor verksamhetsutvecklare! berörd handläggare Kontroll av måluppfyllelse i Plan för Byggenhetens arbete och Plan för Mil'öenhetens arbete Utvärdering i samband med verksamhetslanerin

Mindre sannolik/lindrig Mindre sannolikindrig Mindre sannolik /allvarlig Räddningschef Räddningschef Personalchef Stickprov Stickprov av inkommande månadsunderlag Löpande Löpande 2 ggr/år Vid delårsbokslut och årsbokslut Kontroll av faktiskt utbetalda deltidslöner som jämförs mot utryckningar, övningar etc. Kvitton kontrolleras mot fakturor, men sparas ej Operativ chef Mottagningsattestant Stickprov att det finns Lönechef relevanta underlag till lönejusteringar. Räddnin st'änst Deltidslöner Bensinkortsanvändning Personalkontor Korrekta underlag lönejusteringar

Riskbedömning Möjlig/kännbar Möjlig/kännbar Rapportering till Metod Frekvens En gång per år Varje uttagsmedgivande Intern kontrollplan 2018 Överförmyndare Process Kontrollmoment Kontrollansvar rutin/s stem Årsräkningar Kontrollera att alla Handläggare huvudmäns konton, förutom transaktions konton, är spärrade för uttag för alla utom för huvudmannen (ÖFspärrade) Uttagsmedgivanden Kontrollera att Handläggare verifikat firms till uttagsmedgivanden