Internkontrollplan 2017

Relevanta dokument
Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Förtroendefrågor med stora risker

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan för 2017

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Internkontrollplan 2019

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Riktlinjer för intern kontroll

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

KALLELSE. Datum

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Olle Lindström

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse. April. Månadsbokslut. Augusti. Helårsprognos. December. Enhetskonsultation. Kvalitetsundersökning. Augusti. och redovisning.

Utförd egen- och internkontroll 2015

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Kallelse till utbildningsnämnden

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Internkontrollplan, Miljönämnden

1. Sammanfattning sid Inledning/ utfört arbete sid Leverantörsfakturor sid Leverantörsfakturor som överstiger kronor sid 3

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Fastställd internkontrollplan SN

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Policy för intern kontroll

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden 18:00 18:30 Presentation av skolan 18:30 19:00 Fika och frågestund för allmänheten 19:00 Nämndsammanträde

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Reglemente för intern kontroll

2 Återrapportering av nämndens uppdrag gällande uppföljning av myndighetsbeslut. 4 Beslut efter nya rekommendationer-allégården

1 Yttrande över medborgarförslag - Bevara vattentornet i Tullingeberg som ett landmärke för kommunen

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Intern- och egenkontrollplan 2015

Internt kontrollreglemente

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

2 Information om aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan Planeringschef Lars Olsson

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Intern kontrollplan 2018

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

2 VA-investeringsfond för dagvatten i norra Botkyrka. 3 Tekniska förvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2017

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Frågor att ställa om IK

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Internkontrollplan 2019

Allmänt om intern kontroll

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Transkript:

Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

2 [7] Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi, HR och IT. Totalt finns 7 kontrollpunkter som ska kontrolleras mellan en fyra gånger per år. Rapportering av utförda kontroller görs kontinuerligt förvaltningschef. Utöver de kontroller som genomförs av vård och omsorgsförvaltningen, kontrolleras även ett antal moment av kommunledningsförvaltningen. Resultatet av samtliga kontroller rapporteras i samband med årsredovisningen. Kontrolleras av vård- och omsorgsförvaltningen 4 gånger per år Rehabilitering Representation Rekrytering/ lagefterlevnad Inköp och hyra av personbil Inventarieredovisning, datorer Kortanthantering Stadsbidrag Kontrolleras av kommunledningsförvaltningen 4 gånger per år Löneadministrativa processen Förtroendekänsliga fakturor Attestförteckning Representation Introduktion chefer Arbetsmiljö Upphandlingsform Ramavtal Direktupphandling

3 [7] Vad innebär Ekonomi 1 Representation Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler. Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning. Ekonomifunktionen 4 gånger 12 2 Inköp och hyra av personbil (leasing) Att rätt kostnadskonto används och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar. Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år Ekonomifunktionen 4 gånger 12

4 [7] Vad innebär 3 Korthantering Att kontrollera att det varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år. Ekonomifunktionen 4 gånger 12 4 Statsbidrag Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag. Finansiell förlust Ekonomifunktionen Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kontroll i maj och i oktober. 2 gånger 9 HR

5 [7] Vad innebär 7 Rehabilitering Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro. 8 Rekrytering/ lagefterlevnad Utdrag hämtas ur belastningsregister och diarieförs. Högre sjukfrånvaro, ohälsa. Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut. Kontroll att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4-6 gånger senaste året. HR-funktionen samt 20 stickprov, 1 gång år. HR-funktionen samt 9 16 IT 9 Inventarieredovisning, datorer Att lista över enhetens datorer finns och är uppdaterad. Vi betalar för datorer som inte finns eller Samtliga enheter ska lämna in en aktuell lista IT-funktionen. samt 9

6 [7] Vad innebär används. ITfunktionen. *16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: Försumbar = 1 Lindrig = 2 Kännbar = 3 Allvarlig = 4 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

7 [7] Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) Osannolik = 1 Mindre sannolik = 2 Möjlig = 3 Sannolik = 4 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Risken är mycket liten att fel ska uppstå Det finns risk för att fel ska uppstå Det är mycket troligt att fel ska uppstå