Bilagor Bilaga 1. Intern kontrollplan 2017 för Kretslopp och vattennämnden

Relevanta dokument
Bilaga 1: Intern kontrollplan kretslopp och vatten 2014 Övergripande granskningsområde

Uppföljning av intern kontrollplan 2014 för kretslopp och vattennämnden

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Anvisning för intern kontroll och styrning

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Internkontrollplan 2019

Intern styrning och kontroll

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

Idrottsnämndens system för internkontroll

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Uppföljning internkontrollplan 2013

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018 Dnr KS18/

Inköps- och upphandlingspolicy

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Plan för intern kontroll 2015

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Reglemente för intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Ombyggnad av Kodammarnas avloppspumpstation

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Riktlinjer för intern kontroll

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

2. Regler för försäljning av lös egendom, H 1994:256, P , 16, upphör att gälla. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Reglemente för internkontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Reglemente för intern kontroll

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2008 Christina Wannehag Dnr B 5 350/08

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster

Granskning av intern kontroll

Avgifter för sidoordnade verksamheter inom vatten och avlopp

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Granskning intern kontroll

Handlingsplan för persondataskydd

Intern kontrollplan 2018

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Upphandling och inköp

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

Ny riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Internkontrollplan et

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Årsbokslut 2017 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK

Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Ledningssystem för Informationssäkerhet

Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa internkontrollplan 2007 enligt förvaltningens förslag.

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Åtgärdsplan med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport år 2014

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB

Internkontrollplan 2017

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Riskhantering Landstinget Gävleborg Margareta Petrusson

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

REVISIONSPLAN DNR V 2017/87. Jan Sandvall. Till styrelsen vid Göteborgs universitet

Transkript:

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-01-04 Diariummer 0005/17 Kanslihet Mattias Lysell Telefon 031-368 71 67 E-post: mattias.lysell@kretsloppochvatt.goteborg.se Intern kontrollplan 2017 för Kretslopp och vattnämnd Förslag till beslut Kretslopp och vattnämnd godkänner förvaltnings förslag till intern kontrollplan Sammanfattning Enligt stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, gällande från 2017-01- 01, ska nämnders och bolagsstyrelsers styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad och ska med rimlig grad säkerställa att verksamhet bedrivs ändamålsligt och effektivt, med fokus på kvalitet för dem verksamhet riktar sig till. Att verksamhet långsiktigt bidrar till hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. Att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamhet följs. Samt att information om verksamhet och d finansiella rapportering är tillförlitlig och tillräcklig. Intern kontrollplan 2017 för Kretslopp och vattnämnd föreslås ta sin utgångspunkt i d riskanalys som gomfördes för verksamhet under början av 2014. Då flertalet av de högsta riskerna är av karaktär operationella risker blir dessa ånyo granskningsområd i d interna kontrollplan för Gomförande av kontroller inom granskningsområd föreslås i sina huvudsakliga delar att ske sast under september Enligt nya riktlinjer ska nämnder fastställa åtgärdsplan och intern kontrollplan inför kommande år i samband med beslut om budget sast 31 oktober. Under första kvartalet 2017 kommer ny riskanalys att tas fram i nära samarbete med Kretslopp och vattnämnd. Riskbedömningarna från riskanalys kommer att utgöra grund för åtgärdsplan och intern kontrollplan 2018. Kretslopp och vatt Hrik Kant Förvaltningschef Bilagor Bilaga 1. Intern kontrollplan 2017 för Kretslopp och vattnämnd 1(3)

Ärdet Kretslopp och vattnämnd har att besluta om intern kontrollplan för Enligt stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, gällande från 2017-01- 01, ska nämnders och bolagsstyrelsers styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad och ska med rimlig grad säkerställa: Att verksamhet bedrivs ändamålsligt och effektivt, med fokus på kvalitet för dem verksamhet riktar sig till, Att verksamhet långsiktigt bidrar till hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv, Att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamhet följs, Att information om verksamhet och d finansiella rapportering är tillförlitlig och tillräcklig. Enligt stads riktlinjer ska riskhantering vara integrerad del i styrning av d egna verksamhet och vara del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhets mål eller säkerställa verksamhets förmåga att utföra sitt uppdrag. Förvaltnings förslag till intern kontrollplan för 2017 redovisas i anslutning till detta tjänsteutlåtande (bilaga 1). Bakgrund Från och med 2017-01-01 gäller Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll (H 2016:133) som omfattar stads alla nämnder och helägda bolag. Enligt riktlinjerna ska nämnd varje år fastställa åtgärdsplan och intern kontrollplan i anslutning till att beslut om budget fattas för det kommande året, sast 31 oktober. ( 13) Åtgärdsplan består av verksamhets samlade riskbild och ska beskriva de riskreducerande åtgärder och kontrollaktiviteter som införts och vilka åtgärder som kommer att vidtas. ( 11) D interna kontrollplan utgår från åtgärdsplan där ett antal områd/processer valts ut för att särskilt granskas under kommande år för att verifiera att åtgärder och kontrollaktiviteter fungerar på ett tillfredställande sätt.( 12) Uppföljning av verksamhets riskbild och beslutade åtgärder ska ingå som del av d löpande uppföljning. Uppföljning av intern kontrollplan ska ske i d omfattning som fastställs av respektive nämnd. Utifrån slutsatser från uppföljning ansvarar nämnd för att fatta beslut om åtgärder för att komma till rätta med orsaker till allvarliga avvikelser och brister i kvalitet. I och med att stads nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll trädde i kraft 2017-01-01 kommer riktlinjerna att kunna tillämpas fullt ut först under 2018. Göteborgs Stad, Kretslopp och vatt, tjänsteutlåtande 2(3)

Intern kontroll på kretslopp och vatt 2017 Intern kontrollplan 2017 för kretslopp och vattnämnd har tagit sin utgångspunkt i d gomförda riskanalys från 2014 varvid samtliga tio idtifierade högsta (röda) risker har föreslagits som granskningsområd. Då flertalet av de högsta riskerna är av karaktär operationella risker blir dessa ånyo granskningsområd i d interna kontrollplan för Intern kontroll på Kretslopp och vatt 2018 Under andra kvartalet 2017 kommer ny riskanalys att tas fram i nära samarbete med Kretslopp och vattnämnd. Riskbedömningarna från riskanalys kommer att utgöra grund för åtgärdsplan och i nästa steg d intern kontrollplan för 2018. I anslutning till beslut om budget för 2018 ska Kretslopp och vattnämnd fastställa åtgärdsplan samt intern kontrollplan för 2018. Ekonomiska perspektivet Barnperspektivet (FN:s barnkonvtion) Jämställdhetsperspektivet Mångfaldsperspektivet Miljöperspektivet Omvärldsperspektivet Göteborgs Stad, Kretslopp och vatt, tjänsteutlåtande 3(3)

Bilaga 1: Intern kontrollplan kretslopp och vatt 2017 Risk/Frågeställning Metod för gomförande av granskning Styrande dokumt Ansvarig för kontroll- Nr Övergripande granskningsområde Granskningsområde Slutdatum 1 Övergripande Uppföljning av åtgärder från tidigare års intern kontroller 2 Övergripande Uppföljning revision Status för förbättringsåtgärder från tidigare års kontroller Status på förbättringsåtgärder utifrån rekommdationer mm i revisions- och granskningsrapporter Granska att planerade åtgärder gomförts. Gomgång av att rekommdationer mm i 2016 års gomförda revisioner och granskningar har omhändertagits. Riktlinjer för intern kontroll Aktuell lag, regler och rekommdationer. Revisionsrapporter. - Sep 3 Strategisk styrning Samverkan övriga förvaltningar i stad Hur säkras att KV kommer in tidigt i stads planprocess? Risk 12 och 23.Har roll- och kostnadsfördelning blivit tydligare i gemsamma uppdrags-beställningar? Rutin planprocess Budget 2016 Chef UP Sep 4 Ekonomi In- och utbetalningar Har in-/utbetalningar skett korrekt (finns underlag, rätt mottagare)? Rutiner i 5 Ekonomi Intäkter Har kontroller av fakturabelopp i samband med fakturering gomförts? Har rätt priser debiterats? 6 Ekonomi Anläggningar Hanteras anläggningstillgångar redovisningsmässigt korrekt? Dokumtgranskning samt stickprovskontroll av registrerade/fakturera de priser Taxeärd och avstämningsmallar Granskning av Redovisningsregler, nyckelprocesser inom ekonomihandbok anläggningsredovisnin g. Förteckning i matrisform över olika avskrivningstiderna. 7 Ekonomi Inköp, Avrop Gomförs inköp och avrop ligt LOU, LUF, Göteborgs Stads inköpsoch upphandlingspolicy, ramavtal, direktupphandling? 8 Politisk styrning Lagar och riktlinjer 9 Verksamhet Insamling avfall 10 Verksamhet Extremt väder/beredsk apsplaner Bevakas och analyseras branschförändringar i tillräcklig omfattning och i tid? Medverkan i samverkansgrupper? Risk 18. Begränsingar vad gäller ytor för avfallshantering, transportsystem mm kan leda till att uppsatta mål inte uppnås. Risk 23 och 24. Hur säkras att KV medverkar i stads utvecklingsarbete avsede extremt väder. Finns nödlägesplaner, är de uppdaterade och fastställda? Risk 29 Granska 10 inköp/avrop fördelade på flera avdelningar. Har inköp gomförts ligt gällande rutiner? Kontroll av att utsedda personer finns för omvärldsbevakning och deltagande i externa nätverk och grupper. Kontroll att utsedda personer deltar och att huvudsyfte är förtydligat. Uppföljning av stads arbete med extremt väder och KV:s represtation. Gomgång av status aktuella nödlägesplaner. LOU, LUF. Göteborgs Stads och KV inköpsoch upphandlingsrutiner. Tecknade ramavtal. Förteckning represtation i "Externa nätverk och grupper". AC, EC, SC Sep Chef STR Sep Stads budget Chef AV Sep Rutiner i Chef LN, Chef UP Chef PN Nov

11 Verksamhet Säker dricksvattfö rsörjning 12 Verksamhet Informationss äkerhet Klaras drift på vattverk och rörnät med bibehåll kvalitet och säkerhet under d intsiva utbyggnadsperiod som pågår? Risk 31 och 36. Hur är informationstillgångarna säkrade? Risk 40. 13 Verksamhet Intern kontroll Följs plan för intern kontroll? Uppföljning av att avvikelser dricksvatt dokumteras och följs upp samt att åtgärder vidtas. Uppföljning av att samråd sker ligt plan för samråd leveranssäkerhet dricksvatt. Uppföljning av läckaget samt att tillräckliga resurser läggs på läckagesökning. Kontroll av att intern kontrollplan 2016 har följts upp. Kontroll av att intern kontrollplan för 2017 har upprättats. Rutiner kring ansvar för framtagande och sammanställning av uppföljning av intern kontrollplan. Rutin avvikelsehantering Övriga rutiner i Rutiner för informationssäkerhet KL 6 kap 7. Riktlinjer och tillämpningsanvisning ar till riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad. Riktlinjer för budget och uppföljning. Intern kontrollplan 2016, förvaltnings rutiner. Chef LN, Chef UP Chef PN Sep Säkerhetschef Sep FC Sep Anmärkning Angivna risker ovan avser risker idtifierade i rapport "Övergripande riskanalys" KoV dat 2014-01-20 Förkortningar: FC-förvaltningschef, AC-avdelningschef, SC-Stabschef, EC-hetschef, UP-Utveckling och projektavdelning, LN-ledningsnätsavdelning, PN-Dricksvattproduktionsavdelning, AV-Avfallsavdelning, STR-strategiska samordningsstab