PFILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober 2015 1 (3) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.30 Ajournering kl. 10.28-10.47, 12.00-12.05 Beslutande: Observatörer: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Anders Nilsson Christer Olsson Patrik Fornander Bengt Sjöberg (KD), Peter Johansson (C), Ulla Olsson (FP), Övriga deltagande: Åsa Hååkman Felth, ordförande miljö- och byggnadsnämnden Hannes Fellsman, miljö- och stadsarkitektkontoret Ingela Svartnäs, socialfövaltningen Jan-Erik Andrén, barn- och utbildningsförvaltningen Christina Angberg, barn- och utbildningsnämnden Inge Nilsson Piehl, teknik- och service Sigrid Holfelt, teknik & service Anders Wennberg, ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Justerare Christer Olsson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 2015 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Ordförande Per Gruvberger Paragrafer 72 Justerande Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 14 September 2015 Anslagsdatum: 7 oktober 2015 Datum för anslags nedtagande: 29 oktober 2015 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Catrin Marsell
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober 2015 Au 72 Dnr 2015/54 Ekonomisk plan 2016-2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 maj 39 att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet med ekonomisk plan 2016-2018 med målsättningen att för år 2016 ha en budget med ett resultat om 5 mkr samt utrymme för avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. Kommunstyrelsen 27 maj 71 godkände kommunchefens information i ärendet, liksom kommunfullmäktige gjorde den 11 juni 66. Kommunchef Claes Hultgren redogör vid sammanträdet för arbetets fortskridande och tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och förvaltningscheferna presenteras förutsättningarna i föreliggande material. Vidare informeras om delårsbokslut 2015 och uppföljning augusti 2015. Det föreliggande materialet förslag till Ekonomisk plan 2016-2018 visar en prognos om ett underskott om -3,4 mkr. De förutsättningar som reviderats i materialet jämfört med föregående budgetberedning är ny skatteunderlagsprognos (SKL augusti) samt att undantag föreslås gällande den finansiella målsättningen om ett överskott motsvarande 1,5 % av skatteintäkterna. Förvaltningscheferna redogör för aktuell situation samt informerar om att befolkningsutvecklingen nu sedan 1 november föregående år, visar -61 personer. Möjliga åtgärder diskuteras, vilka tillsammans kan ge ett resultat om 0,8 mkr. Per Gruvberger yrkar att kommunchefen skall uppdras att till nästa sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. att kommunchefen uppdras att till nästa sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. Kommunchef Claes Hultgren och Britt-Inger Gustafsson presenterar det reviderade aktuella materialet Ekonomisk plan 2016-2018. Revideringarna består bl a i att befolkningsutvecklingen prognostiseras till 61 personer. Kommunstyrelsens ram är sänkt med 3,6 mkr, Miljöoch byggnadsnämnden är sänkt med 0,5 mkr, Barn- och utbildningsnämnden är ökad med 4,9 mkr och Socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober 2015 3 med 5,4 mkr. Om löneutvecklingen i materialet budgeteras till 2 % ger det ett sammantaget resultat om 1,2 mkr, inkluderat en avsättning till social investeringsfond om 2 mkr. Kommunchefen beskriver materialet tillsammans med förvaltningarna och ekonomstrateg. I samband med föredragningen besvaras även frågor. Efter föredragning och de härpå följande överläggningarna yrkar Per Gruvberger att följande prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar tillförs Ekonomisk plan 2016-2018: - Under 2016 lägga fram förslag till skolorganisation i kommunen och föreslå vilka lokaler som behövs. - Under 2016 starta en provverksamhet i hemtjänsten där gruppen och dess arbetsledare mer självständigt organiserar och fördelar arbetet. - Redovisa resultatet av den förändring av ansvarsområden mellan nämnderna och kommunstyrelsen som genomfördes 2015. - Ge förslag på förändringar i arbetssätt som förbättrar barn och ungas möjlighet till deltagande, inflytande och ansvarstagande. - Se på möjligheten att servera två valbara rätter inom skola och äldreomsorg. - Öka användningen av egenutredda familjehem - Starta utslussningsboende för ensamkommande ungdomar i egen regi. Christer Olsson yrkar bifall till Per Gruvbergers förslag. att revidera förvaltningarnas ramar utifrån löneökning 2 % att införa ytterligare sju nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt Per Gruvbergers förslag samt att med ovanstående förändringar överlämna förslaget till Ekonomisk plan 2016-2018 till kommunstyrelsen utan eget förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober 2015 Au 71 Dnr 2015/54 Ekonomisk plan 2016-2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 maj 39 att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet med ekonomisk plan 2016-2018 med målsättningen att för år 2016 ha en budget med ett resultat om 5 mkr samt utrymme för avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. Kommunstyrelsen 27 maj 71 godkände kommunchefens information i ärendet, liksom kommunfullmäktige gjorde den 11 juni 66. Kommunchef Claes Hultgren redogör vid sammanträdet för arbetets fortskridande och tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och förvaltningscheferna presenteras förutsättningarna i föreliggande material. Vidare informeras om delårsbokslut 2015 och uppföljning augusti 2015. Det föreliggande materialet förslag till Ekonomisk plan 2016-2018 visar en prognos om ett underskott om -3,4 mkr. De förutsättningar som reviderats i materialet jämfört med föregående budgetberedning är ny skatteunderlagsprognos (SKL augusti) samt att undantag föreslås gällande den finansiella målsättningen om ett överskott motsvarande 1,5 % av skatteintäkterna. Förvaltningscheferna redogör för aktuell situation samt informerar om att befolkningsutvecklingen nu sedan 1 november föregående år, visar -61 personer. Möjliga åtgärder diskuteras, vilka tillsammans kan ge ett resultat om 0,8 mkr. Per Gruvberger yrkar att kommunchefen skall uppdras att till nästa sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. att kommunchefen uppdras att till nästa sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. Kommunchef Claes Hultgren och Britt-Inger Gustafsson presenterar det reviderade aktuella materialet Ekonomisk plan 2016-2018. Revideringarna består bl a i att befolkningsutvecklingen prognostiseras till 61 personer. Kommunstyrelsens ram är sänkt med 3,6 mkr, Miljöoch byggnadsnämnden är sänkt med 0,5 mkr, Barn- och utbildningsnämnden är ökad med 4,9 mkr och Socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober 2015 3 med 5,4 mkr. Om löneutvecklingen i materialet budgeteras till 2 % ger det ett sammantaget resultat om 1,2 mkr, inkluderat en avsättning till social investeringsfond om 2 mkr. Kommunchefen beskriver materialet tillsammans med förvaltningarna och ekonomstrateg. I samband med föredragningen besvaras även frågor. Efter föredragning och de härpå följande överläggningarna yrkar Per Gruvberger att följande prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar tillförs Ekonomisk plan 2016-2018: - Under 2016 lägga fram förslag till skolorganisation i kommunen och föreslå vilka lokaler som behövs. - Under 2016 starta en provverksamhet i hemtjänsten där gruppen och dess arbetsledare mer självständigt organiserar och fördelar arbetet. - Redovisa resultatet av den förändring av ansvarsområden mellan nämnderna och kommunstyrelsen som genomfördes 2015. - Ge förslag på förändringar i arbetssätt som förbättrar barn och ungas möjlighet till deltagande, inflytande och ansvarstagande. - Se på möjligheten att servera två valbara rätter inom skola och äldreomsorg. - Öka användningen av egenutredda familjehem - Starta utslussningsboende för ensamkommande ungdomar i egen regi. Christer Olsson yrkar bifall till Per Gruvbergers förslag. att revidera förvaltningarnas ramar utifrån löneökning 2 % att införa ytterligare sju nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt Per Gruvbergers förslag samt att med ovanstående förändringar överlämna förslaget till Ekonomisk plan 2016-2018 till kommunstyrelsen utan eget förslag