Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam

Relevanta dokument
Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam

Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2017 Planen gäller från och med 1 jan 2017 till och med 31 dec 2017

Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

KALLELSE Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund kallas härmed till sammanträde

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

Verksamhets och aktivitetsplan 2012 Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå

Våga se framåt, där har du framtiden!

Överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors i Örebro län

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013

Ansökan om bidrag för 2016

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan Budget 2007

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan för. Beslutad; Ansvarig: Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

Årsredovisning för verksamhetsåret 2015

Budget 2013 med inriktning till 2015

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

Verksamhetsplan Budget 2013 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

Mottganingsteamets uppdrag

Verksamhetsplan 2017

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan 2016

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2017

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2018 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

Verksamhetsplan och budget 2013

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje

Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen

Verksamhetsplan 2015 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Verksamhetsplan 2015

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan 2018

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan för. Beslutad; Ansvarig: Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2018 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsberättelse 2005 för Samordningsförbundet Umeå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Verksamhetsplan 2009

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida

Handlingsplan för Mysam Gävle år

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Verksamhetsplan 2011

Norra Västmanlands Samordningsförbund. Norbergsvägen FAGERSTA ÅRSREDOVISNING. September December 2005

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Projekt/insats Syfte Behovsgrupp Mål

VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan Budget 2012 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, Örebro

Samordningsförbundet Umeå

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret För en hållbar samverkan

Verksamhetsplan

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Verksamhetsplan 2017

Verksamhets- och budgetplan 2013

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 samt inriktning av 2015 års verksamhet

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

Transkript:

Förslag till Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014 Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam

VÄSTERBERGSLAGENS SAMORDNINGSFÖRBUND - FINSAM Verksamhetsplan och budget för 2014 Fastställd av förbundsstyrelsen den 2013-11-29 Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Förbundet bildades 1 januari 2005. Medlemmar i förbundet är: Ludvika kommun Smedjebackens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Parternas avtalsmässiga förhållanden regleras i en särskild förbundsordning. De ingående parterna har olika uppgifter, ansvar och befogenheter inom rehabiliteringsområdet. Det viktigaste är att arbetet mellan parterna bygger på förtroende och respekt. Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Vi arbetar i fyra huvudspår; Teamsamverkan genom vårt rehabkonsulentteam Ökad samverkan Förebyggande insatser Projektstöd/projektmedverkan genom särskilda insatser. I denna verksamhetsplan kommer vi att beskriva planerade aktiviteter och förväntat resultat för verksamhetsåret 2014 för dessa fyra huvudspår separat. Verksamheten bedrivs i Ludvika och Smedjebackens kommuner, med vårt kansli/verksamhetshus Björkhaga i Ludvika centrum som utgångspunkt. Den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet i Västerbergslagen syftar mer övergripande till att samhällets totala kostnader ska minskas, samt till att den enskilde individen skall förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. Vi arbetar för att samverkan även ska medföra rätt insats i förhållande till behov, samt bidra till ett minskat behov av stödinsatser från våra ingående parter. Insatserna skall också bidra till upplevd förbättrad hälsa och livskvalité för individen. Vi samverkar för en ökad välfärd! 2

Arbetsorganisation Samordningsförbundets verksamhet leds av en av parterna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen dels i en av styrelsen fastställd arbetsordning. Enligt förbundsordningen ska styrelsen svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Insatserna, såväl individ-som strukturövergripande, registreras i SUS för uppföljning och utvärdering. I styrelsen ingår, Ulla-Britt Mikaelsson, ordförande Ludvika kommun Susanne Salomonsson, ersättare - - Ingo Tängerby, vice ordförande Försäkringskassan Per Helin, ersättare - - Anne Unge Arbetsförmedlingen Anneli Furunäs, ersättare - - Ingemar Hellström Smedjebackens kommun Calle Morgården, ersättare - - Lena Ludvigsson-Olafsen Landstinget Dalarna Rigmor Andersson, ersättare - - För att planera, genomföra och ansvara för förbundets verksamhet har samordningsförbundet en ansvarig verkställande tjänsteman/samordnare anställd på heltid. Den verkställande tjänstemannens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. För övergripande planering och avstämning av sin verksamhet ska förbundet samråda med LSG, den lokala samverkansgruppen, som är gemensam för de båda kommunerna. Teamsamverkan För planering, genomförande och uppföljning av de operativa rehabiliteringsinsatserna har förbundet tillgång till ett för de ingående parterna gemensamt Rehabkonsulent-team, som har sina anställningar inom ramen för huvudmännens befintliga organisation. Konsulenterna representerar respektive huvudman och är utlånade till Finsams teamsamverkan på olika tjänstgöringsgrad, reglerat via ett Tjänsteköpsavtal och en Överenskommelse om delegering av arbetsledning. Övrig tid arbetar de i sin ordinarie organisation. Rehabkonsuletteamets arbete är vår huvudsakliga verksamhetsinriktning. 3

För verksamhetsåret 2014 ser den planerade tjänstgöringsgraden för Rehabkonsulentteamet ut som följer; Försäkringskassans representant arbetar 75 % i Finsam Arbetsförmedlingens representant arbetar 75 % i Finsam (70 % from 1/3, då ny representant tillträder) Landstingets representant arbetar 50 % i Finsam Ludvika Kommuns representant arbetar 50 % i Finsam Smedjebackens kommuns representant arbetar 75 % i Finsam Behovsgruppen för Rehabkonsulentteamets insatser är: Personer som är i behov av samordnat stöd, och är aktuell hos minst en av parterna är boende i Ludvika eller Smedjebackens kommun har psyko-social eller annan komplex problematik saknar egen försörjning samt stämmer in på något av nedanstående; 1. är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen, sedan minst ett år 2. är långtidssjukskrivna sedan minst ett år 3. erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan 4. erhåller långvarigt försörjningsstöd via kommunens socialtjänst (minst 6 månader under den senaste 12-månadersperioden) 5. eller i annat fall, av synnerliga skäl (som bedöms av Finsams Rehabkonsulentteam) Beredningsgruppen i respektive kommun väljer ut individer som bedöms ingå i förbundets målgrupp, utifrån de kriterier som ställts upp. Dessa remitteras sedan till Finsam. Verksamhetsplanering för Rehabkonsulentteamet 2014; För kommande verksamhetsår, 2014, kommer vi att fortsätta arbeta för att nå vår vision; Vägen till egen försörjning genom stöd och rehabilitering. Vår ledstjärna är att bidra till att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med ett arbete eller annan sysselsättning i gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden. Ett samhälle där det finns möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar för att uppnå en hållbar god livskvalitet. Vi vet att de individer vi möter i vår verksamhet ofta upplever en känsla att stå utanför - inte ingår i något sammanhang, att de upplever att de inte mår bra, att de inte sällan har en livsstil som är direkt belastande för hälsan, att de sällan har ett gott socialt stöd och skyddande nätverk omkring sig - samtliga kraftiga riskfaktorer för ohälsa. Därför fortsätter vi, även under 2014 att beakta den hälsofrämjande modellen; Sju landmärken för hälsa och en hållbar utveckling, i våra deltagarinsatser. De 7 basala beteendeområdena handlar om; mer kroppsrörelse i vardagen grönare mat på tallriken plats för föräldraskapet plats för mänskliga möten balansera stressen närhet till naturen närhet till kulturen 4

Vi kommer att se de 7 landmärkena som en riktning för verksamheten under 2014 och avser att, i olika stor utsträckning, täcka alla beteendeområden. Vår övertygelse är att om dessa basala livsvillkor inte är uppfyllda, helt eller delvis, så försvåras möjligheterna att få ett hållbart liv och nå till målet; egen försörjning. I alla fall om resultatet skall ha en chans att bli varaktigt! Så här går det till när en person kommer till Finsams teamsamverkan; När en ny deltagare erbjuds stöd i Finsam, har tackat ja och är aktuell att börja hos oss tar en kartläggningsfas (steg 1) vid, där deltagarens fysiska, psykiska, sociala och emotionella förutsättningar kartläggs för att vi skall kunna upprätta en plan tillsammans med deltagaren för hur det fortsatta gemensamma arbetet skall se ut. I och med det förs de över till steg 2, där vi arbetar med personlig utveckling genom olika insatser i grupp eller individuellt. När deltagaren är redo går de vidare till steg tre, där vi har fokus på Rehabprocessen och Arbete/studier. Genom alla tre stegen, som löper med olika tidslängd över en 24-månadersperiod, använder vi olika former av samtal som en viktig insats. Samtalen har olika fokus i de tre stegen, Steg 1; kartläggande och motiverande samtal, Steg 2; terapeutiska samtal, Steg 3; Motiverande och vägledande samtal. Samtliga övriga insatser som blir aktuella för våra deltagare bygger på varje individs egna, individuella behov. Därför ser insatserna olika ut över tid; det kan exempelvis handla om; gruppdynamisk verksamhet med olika inriktning, prova-på-studier, KBT/ACT, olika former av prövningsplatser (social träning, arbetsträning, arbetspraktik), friskvårdsinsatser, kulturinsatser, frukost, studiebesök. Oavsett var deltagarna befinner sig på den här tidslinjen, är det viktigt att de själva har en motivation och en vilja att arbeta med sin egen utveckling för att nå en framgångsrik rehabprocess, tillsammans med oss. För att säkerställa kvaliteten på vårt arbete jobbar vi med handledning och behovsbaserad processutveckling för hela teamet och verkställande tjänsteman, för att fungera så bra som möjligt. Förväntat resultat för Rehabkonsulentteamets insatser 2014, är: Att erbjuda ett snitt på 50 rehabiliteringsplatser Att tidsbegränsa rehabprocessens längd till max 24 månader (med möjlighet till 12 månaders förlängning vid särskilda skäl) Att minst 10 personer skall avslutas under 2014, med resultat att de: 1. nått egen försörjning genom arbete eller studier (med eller utan subvention), eller, 2. förbättrat sina möjligheter till egen försörjning och kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed kan ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud (sk jobb-ready ) eller, 3. nått så långt i sin rehabiliteringsprocess att de, som är aktuella för det, kan gå över i AF/FK-samverkan 5

Projektstöd/projektmedverkan Vi kommer att under 2014 fortsätta arbeta med det spår vi kallar Projektstöd/projektmedverkan, både genom att fortsätta stötta redan beslutade projekt, men också arbeta för att förstärka nya insatser/projekt hos våra huvudmän. Beslutade projekt som kommer att pågå under hela/eller delar av 2014 är: Kompetensbyrån Vägval Framtid - VBU En väg in för nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken- Integration Ludvika Kommun Upplevelsebaserad svenskinlärning Smedjebackens Kommun Unga till arbete- funktionshinder inget hinder Smedjebackens Kommun Resurskarta över insatser för vuxna - AME Verksamhetsplanering för projektstöd/projektmedverkan 2014; Kompetensbyrån - för socialt företagande. Ett länstäckande esf-projekt där vi medfinansierar en halvtidstjänst under hela projektperioden 120901-140331 för att arbeta med det lokala perspektivet, med anställning i Västerbergslagen samordningsförbund. Vår projektmedarbetare kommer under 2014 att fortsätta stötta igångsättandet av de två sociala företagsideér som arbetats fram under 2013; Återvinning och Hunddagis. Vi kommer också att, tillsammans med styrgruppen för de sociala företagen, arbeta för att långsiktigheten säkras, nu när vår finansiering av projektmedarbetare avslutas 140331. Vägval framtid - ett esf -projekt, där vi ingår i ett tvärsektoriellt partnerskap, dock helt utan medfinansiering från Västerbergslagens samordningsförbund. Projektet genomförs av VBU, Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Vägval framtid handlar om att erbjuda stöd till ungdomar, 16-24 år som varken jobbar eller studerar, via teoretisk utbildning, yrkesutbildning eller jobb. Vi kommer att under 2014 ingå i projektets styrgrupp, samt anvisa finsamdeltagare som stämmer in på projektets målgrupp in i projektet. En väg in för nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projektet pågår sept 2013 till augusti 2014 och har för avsikt att ge nyanlända flyktingar i Ludvika/Smedjebacken en väg in till samhällets resurser. Projektet skall, genom renodlade insatser mot målgruppen, ge målgruppen en högre grad av kunskap och förståelse för samhällets funktioner, bidra till att målgruppen kan uppvisa förmåga att veta vart de skall vända sig gällande ex sjukvård, samt slutligen bli medvetna om en hälsofrämjande livsföring och egenvård. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av Ludvika och Smedjebackens kommun. Upplevelsebaserad svenskinlärning - Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projektet, riktat till nyanlända i Smedjebacken som trots fullgjord SFI inte kan tillämpa svenska språket, pågår sept 2013 till augusti 2014. Projektet har för avsikt att öka det naturliga användandet av det svenska språket 6

för deltagarna genom att koppla orden till verkligheten i konkreta aktiviteter kopplade till våra sinnen, och på så vis öka svenskakunskaperna och göra det tillämpbart. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av Smedjebackens kommun. Unga till arbete- funktionshinder inget hinder - Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projektet är riktat till unga personer i Smedjebacken med funktionsnedsättning, som bedöms klara en anställning (med anställningsstöd) på den öppna arbetsmarkanden. Projekttiden är okt 2013 till september 2014. Projektets avsikt är att identifiera arbetsplatser i Smedjebacken som kan tänka sig att ta emot unga med funktionshinder för praktik och eventuellt anställning, samt matcha deltagarna i projektet mot de arbetsgivare som identifierats och på så vis öka möjligheten till egen försörjning. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av Smedjebackens kommun. Resurskarta över insatser för vuxna - Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projekttiden är dec 2013 till april 2014. Projektets avsikt är att identifiera alla insatser i Ludvika och Smedjebacken som rör rehabilitering och andra stödåtgärder för vuxna från 18 år, och som främjar vägen till egen försörjning. Detta genom att kartlägga, intervjua och sammanställa en digital resurskatalog, som kommer att skickas ut till alla aktörer, samt göras tillgänglig på kommunernas och Finsams hemsida. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av AME, Ludvika kommun. Förväntat resultat för Projektstöd/Projektmedverkan är: Vi skall under 2014 medverka i minst 6 samverkansprojekt (Finsamfinansierade, ESF eller annat) Förebyggande verksamhet Målgruppen för förebyggande verksamhet är: I självhjälpsgrupper - Invånare i Ludvika och Smedjebackens kommuner över 18 år Verksamhetsplanering för Förebyggande verksamhet 2014 Vi kommer under 2014 arbeta för att sprida än mer kunskap och kännedom om självhjälpsgruppsmetoden hos våra parter och möjligheten att starta sådana med hjälp av en igångsättare från Finsam. Självhjälpsgrupper är samtalsgrupper med olika teman, där vi riktar oss till såväl deltagare i Finsams verksamhet som befolkningen i våra båda kommuner. Vår avsikt är att utbilda Landstingets representant i teamet i metoden. Förväntat resultat för förebyggande verksamhet är: Vi skall medverka till att minst 2 självhjälpsgrupper kommer till stånd under 2014. 7

Ökad samverkan Målgruppen för Ökad Samverkan är: Våra parter, alltså; Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen, Ludvika Kommun och Smedjebackens kommun och vid behov även övriga aktörer i samhället Verksamhetsplanering för Ökad Samverkan 2014: Vi kommer att arbeta för att skapa ett flertal arenor, där vi bjuder in till dialog för ökad samverkan mellan våra parter under 2014, i form av Dialogträffar, utbildningar, seminarier och/eller nätverksträffar. Vi är övertygade om att det fysiska mötet är en mycket viktig form för möjligheten till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och samverkan. Vi kommer för övrigt att delta vid länsvisa, regionala och nationella Finsamsammankomster av olika slag, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nätverksbyggande och för att bevaka våra intressen. Förväntat resultat för Ökad Samverkan är: Vi skall medverka till att skapa minst 4 arenor för samverkan mellan parterna under 2014, på lokal och länsnivå (ex utbildningar, seminarier, Dialogträffar, nätverk) Utvecklingsarbete Den planerade Dialogträffen i september 2013 blev inställd på grund av för få anmälda. Avsikten med Dialogträffen var att diskutera med våra ägare kring hur de vill att vi arbetar under 2014, vilken målgrupp som skall prioriteras och hur de ser på den riktning vi arbetar utifrån idag. Istället genomför vi, i början av 2014, ett processmöte med den lokala chefsgruppen i LSG (Lokala Samverkansgruppen för Ludvika-Smedjebacken). Vi vill ge våra ägare en bild över de brister samordningsförbundets team ser i det dagliga arbetet, gällande den målgrupp som idag är aktuell för samordningsförbundets insatser. Teamet och Verkställande tjänsteman beskriver läget och våra parters chefer får en chans att diskutera Finsams framtida inriktning tillsammans med styrelse, team och verkställande tjänsteman. Detta arbete kan komma att påverka 2014 års verksamhetsinriktning, även sedan Verksamhetsplan för 2014 beslutats i denna form den 29 november 2013. 8

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam Budget avseende 2014 (belopp i tkr) Proj nr Intäkter Årsbudget 101-104 Bidrag 3730 Kostnader Administration 201 Styrelsen -137 202 VT kostnader -496 203 Ekonomi -87 204 Revision -55 205 Lokaler -187 206 Bilkostnader -55 207 Information och marknadsföring -20 208 Övriga administrationskostnader -84 Summa -1121 Deltagarinsatser 301 Teamsamverkan -1965 Projekt / särskilda insatser 401 Samverkansarenan -200 402 Kompetensbyrån -65 407 Samverkan AME/SOC L-a kommun -287 408 En väg in för nyanlända flyktingar -300 409 Upplevelsebaserad svenskinlärning -150 410 Unga till arbete, funktionshinder inget hinder -169 Övriga tillkommande projekt -530 Summa -1701 Totala kostnader -4787 Finansiella intäkter 0 Periodens resultat -1057 Eget kapital vid årets ingång 1357 = prognos Budgeterat resultat -1057 Eget kapital vid periodens utgång 300 9

Ludvika 2013-11-29 Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam.. Ulla-Britt Mikaelsson ordf. Ludvika kommun.. Ingo Tängerby vice ordf. Försäkringskassan.. Ingemar Hellström Smedjebackens kommun Lena Ludvigsson-Olafsen Landstinget Dalarna.. Anne Unge Arbetsförmedlingen 10