Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Relevanta dokument
Internkontrollplan 2017

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Förtroendefrågor med stora risker

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan 2019

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Internkontrollplan, Miljönämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Reglemente för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll

Plan för intern kontroll 2015

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Internkontrollplan 2019

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

Revisionsrapport Uppföljande granskning av rapporten Attester och utbetalningsrutiner

Frågor att ställa om IK

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Allmänt om intern kontroll

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Plan för intern kontroll inklusive riskanalys

Verksamhetsberättelse. April. Månadsbokslut. Augusti. Helårsprognos. December. Enhetskonsultation. Kvalitetsundersökning. Augusti. och redovisning.

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

KALLELSE. Datum

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Redovisning av internkontroll 2014

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2018

Intern kontrollplan 2018

Riktlinje för attestering

Riskanalys. Förskolenämnden

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Uppföljning intern kontroll Utbildningsnämnden

Handlingsplan för internkontroll 2019, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017

Reglemente för attest

Utbildningsnämnden. Internkontrollplan 2019

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Regler. Fö r ekönömiska transaktiöner. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Fastställd internkontrollplan SN

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016

Attestreglemente för Tierps kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017 Barn- och ungdomsnämnden

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018 delårsrapport 1

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollplan för 2018

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Kallelse till utbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Missiv internkontrollplan 2018 delårsrapport 1 överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Utförd egen- och internkontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Internkontrollrapport Socialnämnden 2017

Transkript:

1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg. 2 Korthantering Att kontrollera att det varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. 3 Representation Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare Vad innebär risken? Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende för kommunen. Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende. Hur kommer kontrollen att ske och ofta? Vem är ansvarig? Till vem och hur ofta rapporteras kontrollerna? Stickprov 4 gånger per år Ekonomichef, soc /Nämnd Stickprov 4 gånger per år. Ekonomichef, soc Nämnd Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år. Ekonomichef, soc /Nämnd Vilket riskvärde är bedömt? -16 -

2 [7] kategori/beskrivning överensstämmer med gällande regler. 4 Inköp och hyra av personbil (leasing) 5 Leverantörsfakturor Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar. Att fakturor tidsmässigt betalas enligt avtal eller betalningsvillkor. Förtroendeskada samt inkasso och räntefakturor. Stickprov 3 gånger per år Ekonomichef, soc Nämnd Stickprov 2 gånger per år Ekonomichef, soc 6 Statsbidrag 7 Utbetalning av förmedlade medel och ekonomiskt bistånd Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika statsbidrag Effektuering av förmedlade medel och ekonomiskt bistånd sker inte på planerad dag Finansiell förlust för den enskilde. Kontroll av förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kontroll i maj och oktober. Kontroll av antal fällen effektuering inte skett enligt planering vid halvårsskiftet. Ekonomichef, soc Nämnd

3 [7] kategori/beskrivning Verksamhet 8 Delegation, anmälan och ändamålsenlighet Följsamhet gällande delegationsordning och regler för anmälan vad gäller personaladministrativa beslut. Att beslut inte fattas av behörig delegat Stickprov 1gg/år -16 Sekretess Endast behöriga handläggare tar del av ärenden i nämndens verksamhetssystem Att obehörigha handläggare tar del av nämndens ärenden i nämndens verksamhetssystem Stickprov enligt rutin. Uttag av logg Ej bedömt 10 Kraftsamling De lokala samverkansgrupperna träffas minst 5 gånger per år för att utveckla samverkan i sitt område och följa Kraftsamlings handlingsplan för året. Låg närvaro på möten innebär att det förebyggande arbetet brister vilket kan ge konsekvenser för barn och unga på sikt. Kontroll av antalet genomförda möten (minst 5), samt närvarofrekvens (minst 80 procent per deltagare) genom kontroll av protokoll. Kontroll efter 1 år. Styrgruppen för kraftsamling

4 [7] kategori/beskrivning 11 Uppföljning av riktlinjer för flyktingmottagande Att arbetet med flyktingmottagandet följs upp enligt riktlinjerna för enskilda att kommunens strategiska beslut inte följs upp. Kontroll av att berörda förvaltningar har följt upp och redovisat sina åtaganden i enlighet med riktlinjen för flyktingmottagande, förvaltningsövergripande samordningsgrupp för flyktingmottagande Övervägande av vård för barn och unga placerade på HVB och familjehem Vården övervägs kontinuerligt inom 6 månader i alla ärenden där barn under 18 år är placerade i hem för vård och boende (HVB) respektive familjehem. För ungdomar över 18 år där utredningsenheten för barn och unga beslutat att placera i hem för vård och boende (HVB) respektive familjehem följs vården kontinuerligt upp inom 6 måna- för enskilda. Kontroll av att vården har övervägts eller följts upp. Stickprov 1 gång per år.

5 [7] kategori/beskrivning der utifrån uppföljningsdokument i BBIC. 13 Genomförandet av brukarunderökningen 14 Genomförandet av hemlöshetskartläggningen Att brukarundersökningen genomförs enligt instruktionen på alla berörda sektioner. Att hemlöshetskartläggningen genomförs enligt instruktionen på alla berörda sektioner. för osäkra planeringsunderlag. för osäkra planeringsunderlag. Antal svar per sektion i förhållande tidigare års nivåer. För sektioner som inte deltagit tidigare: antal svar i förhållande hur många personer de bedömer att de träffar under 30 dagar. Oktobernovember Antalet svar per sektion i förhållande tidigare års nivåer vid höstens kartläggning. Oktober-november 15 Interna samverkansrutiner Att befintliga samverkansrutiner följs. för enskild Användning av befintliga samverkansrutiner. Mars-april.

6 [7] kategori/beskrivning 16 Behandlingstider 17 Avslut på barn-och ungdomsärenden Efter att en insats verkställs i verksamhetssystemen kan det ändå ta tid innan insatsen är igång och den kan också ske utdraget över tid. Att barn- och unga ärenden avslutas med en bedömning. för den enskilde. för feldimensionering av verksamhet. för den enskilde. för felaktig statistik och felaktiga planeringsunderlag. Stickprov bland avslutade interna insatser inom barn och unga. SCB begär kompletterande uppgifter för ärenden som inte är avslutade med bedömning. 1 gång per år. HR 18 Rekrytering/ lagefterlevnad 1 Löneadministrativa processen Utdrag hämtas ur belastningsregister och diarieförs Att utbetalda ersättningar uppdragstagare är korrekta. Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut. Förtroendekänsligt 20 stickprov, 1 gång år Förvaltning Socialnämnd 16 Stickprov 2 gånger per år Görs även för hela förvaltningen av HR Ekonomichef, soc

7 [7] kategori/beskrivning 20 Rehabilitering Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro. Högre sjukfrånvaro, ohälsa Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4-6 gånger senaste året Förvaltning Socialnämnd * 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: Försumbar = 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen Lindrig = 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun Kännbar = 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun Allvarlig = 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) Osannolik = 1 en är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Mindre sannolik = 2 en är mycket liten att fel ska uppstå Möjlig = 3 Det finns risk för att fel ska uppstå Sannolik = 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå