Intern kontrollplan år 2018

Relevanta dokument
Internkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet.

Stationsgatan 12, 18 december Brandförsvaret, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

Stationsgatan 12 den 21 december 2018 VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

Ekonomisk uppföljning 2017

Internkontrollplan 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Intern kontrollplan 2018

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Internkontrollplan 2019

Patrik Kjellin (S), Ordförande Jan Ulmander (C), Vice ordförande Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S)

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

RÄDDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

upp(miloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Stadshuset, 13:30 17:30 Ledamöter:

Internkontrollplan 2017

Delårsuppföljning mars/april 2019

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015

Handläggare: Datum: Diarienummer: Ann-Ida Pettersson RÄN Göran Carlsson Mikael Lundkvist

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015.

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 2015.

5tationsgatan12, 27 augusti ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Brandingenjörer eller brandinspektörer

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala, klockan 17: Utses att justera: Lars-Olof Färnström (S) Paragrafer: 22-32

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Förslag till yttrande Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun, dnr KSN

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Reglemente för internkontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala klockan 17:35 20:15. Stationsgatan 12, Uppsala, den 13 novembe

Förslag till beslut. Räddningsnämnden. att fastställa bifogad reviderad attestdelegation för år 2016 att gälla från och med

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Sala Backe 7:1, American Take Away

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Taxor 2018 Tierps kommun och Östhammars kommun

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll

A g(s9'----- Tord Andersson, justerare )Led SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Tierps kommunhus, 17:00 20:00. Ledamöter: Övriga deltagare:

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala, kl Marie Karlström (L) Paragrafer: Stationsgatan 12, Uppsala

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Reglemente för internkontroll

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern styrning och kontroll Policy

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Reglemente för intern kontroll

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Reglemente för internkontroll

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Internkontrollplan för individ- och omsorgsnämnden 2012

Internkontrollplan 2019

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Granskning intern kontroll

Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala Daniel Enholm Paragrafer: 17-22, Viktoria Almungevägen 33, Uppsala,

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning Dnr KS 2005/156 Hid

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

Intern kontroll och attester

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av brandförsvaret

Transkript:

7 Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2017-11-20 RÄN-2017-0151 Räddningsnämnden Intern kontrollplan år 2018 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta intern kontrollplan för år 2018 enligt bifogat förslag Sammanfattning Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en intern kontrollplan. Ärendet Enligt reglementet ska interna kontrollplanen innehålla följande: vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten) vem som ansvarar för att utföra uppföljningen till vem uppföljningen ska rapporteras när ska ske genomförd riskbedömning Syftet med reglementet är att säkerställa att nämnderna med rimlig grad av säkerhet kan se till att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: 018-727 30 00 Fax: 018-727 30 19 E-post: brandforsvaret@uppsala.se www.uppsala.se

Kontrollområden 2018 Patrik Kjellin, Jan Ulmander, Jonas Nyberg och Lennart Owenius har tillsammans med brandchef och ekonomichef tagit fram förslag till kontrollområden för 2018 utifrån riskanalyser och riskinventeringar genomförda av brandförsvarets ledningsgrupp och avdelningarna vid Uppsala brandförsvar. Rapportering Resultatet av kontrollerna ska rapporteras till brandchef som sedan rapporterar till nämnden enligt den interna kontrollplanen. Rapportering till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner sker sedan senast 2018-12-31. Bilagor Intern kontrollplan 2018. Delges Tierps kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Anders Ahlström Brandchef 2

Internkontrollplan dnr RÄN-2017-0151 År: 2018 Nämnd: Räddningsnämnden Kontrollområde Kontrollmoment Riskbeskrivning Kontrollmetod Kontrollansvarig Tidpunkt för Facklig samverkan. Intervjuer/ enkätundersökning. Cecilia Kiraly 2018-03-14 Personalförsörjning. Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Handläggningstider. Att facklig samverkan fungerar och bidrar till verksamhetsutveckling. Att personalförsörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att handläggningstiderna följer uppsatta mål. Risk för att facklig samverkan inte fungerar på ett bra sätt på grund av att ärenden inte förs mellan olika ledningsnivåer. Risk för att förlora bristkompetens inom kategorierna brandingenjörer och personal anställda som räddningsmän i beredskap på grund av saknad av strategi för kompetensförsörjning. Risk för att byggärenden försenas på grund av för långa handläggningstider. Idag är målet en handläggningstid på max sju arbetsdagar efter att brandförsvaret mottagit fullständiga underlag. Intervjuer/ enkätundersökning. Kontroll av handläggningstider. Cecilia Kiraly Johan Svebrant 2018-05-30 2018-04-25 1

Kontrollområde Kontrollmoment Riskbeskrivning Kontrollmetod Kontrollansvarig Tidpunkt för Räddningsinsatser. Torbjörn Mattsson 2018-08-29 Registrering av Finansiell kontroll: Utbetalning av löner. Att lärdomar tas tillvara av genomförds Att räddningsinsatser registreras inom godtagbar tid. Att rätt lön utbetalas. Risk för att brister i brandskydd inte åtgärdas och sämre räddningsinsatser på grund att lärdom från genomförda räddningsinsatser och olycksförlopp inte tas tillvara. De flesta görs där behovet av undersökning är stort för lärandet. Risk för vi inte kan lämna ut Insatsrapporter till olika myndigheter och allmänheten på grund av insatsrapporterna inte är klara. Målsättningen är att alla Insatsrapporter ska vara klara efter 4 dygn efter avslutad räddningsinsats. Risk för att felaktig lön utbetalas på grund av att registrering av semester inte görs i lönesystemet på grund av att registrering av semester ska göra i två itsystem (Daedalos och lönesystemet) Kontroll att uttagen semester är registrerad i lönesystemet och överensstämmer med registrerad semester i Daedalos. Charles Ågren Mikael Lundkvist 2018-02-14 2018-12-12 2

Kontrollområde Kontrollmoment Riskbeskrivning Kontrollmetod Kontrollansvarig Tidpunkt för Finansiell kontroll: Fakturering av genomförda RVR-uppdrag. Att insatsrapporterna för RVR registreras. Risk för att RVR-uppdrag inte blir fakturerade på grund av ej rätt ifyllda Charles Ågren 2018-09-26 Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Mutor och jäv. Att rekryteringar sker enligt regelverket. Att fel personer blir anställda på grund av att rekryteringsreglerna inte vid jävsituationer vid rekryteringar och att dessa Cecilia Kiraly 2018-11-07 3