Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning"

Transkript

1

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunledningskontoret D.nr: 2015/ Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren , med målsättningar för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling av HUR de fastställda målen ska uppnås. Ansvaret ska ligga så långt ut i organisationen, som det är möjligt och lämpligt.utvecklingsplanen innefattar ett uppdrag till kommunens verksamheter att med utgångspunkt från dels Utvecklingsplanens tre mål, dels verksamhetens grundläggande uppdrag, att ta fram mål för verksamheten samt nyckeltal och aktiviteter för att nå målen. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål och verksamhetsplan åligger respektive verksamhetsanvarig, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter. Syftet är dels att få en professionell verksamhetsstyrning mot de politiska målen, dels att skapa delaktighet och engagemang bland kommunens medarbetare och chefer. Utvecklingsplanen säger inget om förvaltningschefens ansvar. Vi har dock i sett det som underförstått att respektive förvaltningschef ansvarar för att samordna förvaltningens samtliga verksamhetsplaner till en sammanhållen förvaltningsövergripande verksamhetsplan, som läggs fram för respektive nämnd/kommunstyrelsen för godkännande. Detta görs i samband med nämndernas budgetberedning under hösten. I kommunstyrelsens förvaltning har den nystartade förvaltningsledningsgruppen, bestående av samtliga verksamhetsansvariga i förvaltningen, arbetat parallellt under hösten med att ta fram verksamhetsplaner och samordna dessa i en förvaltningsgemensam plan. Arbetet har samordnats med det kommunövergripande arbetet med handlingsplanen för utvecklingsplanens prioriteringar. Det åligger kommunchefens ledningsgrupp att säkerställa samordningen mellan de tre nivåerna verksamhet förvaltning kommun, för att få en så effektiv kommungemensam styrning som möjligt. Bedömning Processen med att ta fram en sammanställd verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning är pågående. Föreliggande förslag kommer att vidarebearbetas, främst med avseende på mätbarhet, tidsplanering av aktiviteterna och säkerställande av den röda tråden, från utvecklingsmålen till den operativa verksamheten i kommunens verksamheter. Vi ser det som ett levande dokument som skafortsätta utvecklas i nära dialog med förvaltningens medarbetare och med kommunstyrelsens arbetsutskott. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet: kommun@dalsed.se

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunledningskontoret D.nr: 2015/ Agneta Johansson Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan, budget och mål 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bilaga: Verksamhetsplan, budget och mål2016 för Kommunstyrelsens förvaltning I tjänsten Agneta Johansson Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet: kommun@dalsed.se

5 Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Riktlinjer Budgetramar Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde Styrdokument och lagar Bemanning Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Verksamhetsplan Mål Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Ekonomi Sammanfattning Konsekvenser och åtgärder Intäkter och kostnader Driftbudget Budget per ansvar Investeringsbudget Investeringsplan Omvärldsanalys...17 Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

7 1 Inledning 1.1 Riktlinjer Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet. 1.2 Budgetramar Bokslut 2014 Budget 2015 Upp räkning Demografi Kostnadskontroll Övriga förändringar Avskrivning Internränta Just hyra Budget 2016 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS Teknik o Service Plan- o byggnadsnämnden FOKUS-nämnden Socialnämnden Valnämnden Gem. ansvar Utsikten Gem. ansvar IFO-vht Central löneökningspott Indexuppr. köp av huvudvht Totalt nämnderna Finansiering Resultat Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

8 2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter, ansvarar för kommunens medelsförvaltning samt frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har hand om arbetsmarknads-, sysselsättnings, turism- och näringslivsfrågor, samt utgör räddningsnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: utveckling av den kommunala demokratin översiktlig planering ökad kännedom om miljö-, hälsoskydds- och byggnadsfrågor bland allmänheten mark- och bostadspolitik, och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls för olika ändamål främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande energiplanering samt främja energihushållningen trafikpolitik informationsverksamhet effektivisering av administration och övriga verksamheter reformering av det kommunala regelbeståndet utveckling av informations- och kommunikationsteknologi framtids- och EU-frågor Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen folkhälsoarbetet och verka för en god livskvalitet i kommunen Kommunstyrelsen ska även ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i övriga nämnder samt i kommunala företag. Kommunstyrelsens verksamhetsansvar inom Teknik & Service redovisas i en egen rapport. 2.2 Styrdokument och lagar Kommunstyrelsens verksamheter regleras i lag, huvudsakligen i följande lagar Kommunallagen Förvaltningslagen Lagen om offentlig upphandling Offentlighets- och sekretesslagen Personuppgiftslagen Kommunala redovisningslagen Arkivlagen Tryckfrihetsförordningen Lagen om skydd mot olyckor Lagen om brandfarlig/ explosiv vara Lagen om extraordinär händelse Därutöver regleras behörigheten för kommunstyrelsen och dess tjänstemän att besluta i vissa frågor av interna styrdokument, i huvudsak följande Styrprinciper för Dals-Eds kommun (fastställd av KF) Kommunstyrelsens Reglemente (fastställd av KF) Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd av KS) Utvecklingsplan Våra värderingar Diverse policies o dyl inom personal, ekonomi, IT, information, krisberedskap, folkhälsa, näringsliv, miljö och energi mm. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

9 2.3 Bemanning Anställda Kommunstyrelsen B2016 Antal tillsvidareanställningar Varav kvinnor (%) 43% 44% 52% 46% 46% - Varav män (%) 57% 56% 48% 54% 54% Antal visstidsanställningar(exkl. timavlönade) Totalt antal anställda Skillnaden mellan 2015/B2016 avser AME-verksamheten där antal anställningar är beroende av vilka åtgärder som beslutas av staten. Det är därför svårt att budgetera fullt ut för detta, övriga verksamheter visar dock en oförändrad nivå. 2.4 Kvalitet Kvalitetsuppföljning är ett relativt nytt utvecklingsområde inom kommunstyrelsens verksamheter och har inte använts särskilt mycket. Hittills har det främst skett genom interna kundenkäter inom IT-avdelningen, en metod som skulle kunna användas av övriga administrativa stödfunktioner. För övrigt syftar internkontrollprocessen till att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra verksamheter. Kommunen gick under hösten 2015 med i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK), ett kommunnätverk för kvalitetsutveckling via resultatstyrning med nyckeltal, som är av intresse för kommunens invånare. Nätverket erbjuder möjligheter att jämföra kommunens resultat med andra kommuner, samt att lära av dem som lyckas uppnå bäst resultat i sina verksamheter. Nätverket samordnas och drivs av SKL och merparten av kommunerna i landet är medlemmar. Ett antal av de ca 40 nyckeltalen är relevanta för kommunstyrelsens verksamheter och redovisas nedan. En del mätningar sker inte årligen och där saknas därför uppgifter i tabellen. Tanken är att utvecklingen av resultaten ska kommuniceras internt och med kommuninvånarna, samt att vi därefter i vår verksamhetsstyrning ska utvärdera möjligheterna att vidta åtgärder för förbättrade resultat när det gäller kvalitet och effektivitet. Mer information om KKiK finns på Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Tillgänglighet Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e- postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e- postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Källa: Undersökning av externt företag Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: Undersökning av externt företag Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande. Källa: Undersökning av externt företag. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

10 Trygghetsaspekter Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nöjd Region- Index - Trygghet Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 67% Delaktighet och information Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Inflytande-Index - Helheten Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014 och är därmed inte jämförbara med tidigare år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Indexet baseras på en extern mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100%. Här redovisas ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena. Källa: SKL (Information till alla) Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB. 65,3% 72% 69,8% 49% 75,4% 75,4% 77,2% Samhällsutvecklare Nyckeltal Beskrivning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\ndet inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) Nyregistrerade företag helårs- Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL. Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med antal invånare i åldern år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Detta nyckeltal samlas in inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Antal miljöbilar dividerat med totalt antal bilar.avser fr.o.m den definition av miljöbil som används av Miljöfordon Syd (MFS) men med ett tidigare mätdatum (1 november). Data från 2013 och tidigare avsåg den miljöbilsdefinition som storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö enades om år 2008 och som vid tidpunkten var identiska med reglerna för statliga inköp. Källa: Egen undersökning i kommunen. Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två 74,3% 75% 7,3% 3,8% 3,4% Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

11 Nyckeltal prognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare Nöjd Region- Index - Helheten Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Beskrivning som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer. Kommunens Nöjd-Regionindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall % 7,1% 7,8% 8,1% Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

12 3 Verksamhetsplan Kommunstyrelsens verksamheter kommer under året att arbeta brett med utvecklingsplanens prioriteringar och intentioner. Den ökande flyktingtillströmningen till Sverige påverkar även vår kommun, varför åtgärder som främjar integration och ökad medborgardialog står högt på dagordningen. Det är av största vikt att kommunen eftersträvar och kan förmedla trygghet och stabilitet i en föränderlig värld. Det strategiska ansvaret för näringslivs- och folkhälsofrågor ligger inom kommunstyrelsen, liksom det strategiska och operativa ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. Att arbeta med utveckling inom dessa frågor på kort och lång sikt innebär en investering i grundläggande förutsättningar för befolkningens egenförsörjning och välfärd. Under året kommer ett antal nyttoskapande aktiviteter att genomföras inom dessa områden, i nära samarbete med berörda verksamheter i kommunen. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att inledas tillsammans med plan- och byggkontoret och i dialog med övriga förvaltningar. Projektet kommer att samordnas med framtagandet av en ny övergripande vision för Dals-Eds kommun och vi kommer att eftersträva en bred delaktighet från invånarna i olika fokusgrupper, företagarorganisationer och bygdeföreningar. Med syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i kommunen inleds ett utvecklingsoch analysarbete under hösten Analysen omfattar genomlysning av verksamheternas kostnadseffektivitet och kvalitet, med fokus på metoder för styrning och ledning för att genomföra det kommunala uppdraget och kommunfullmäktiges utvecklingsplan Arbetet kommer delvis att genomföras med stöd av konsulter, inledningsvis från förbundet Sveriges kommuner och landsting. Parallellt med analysen ovan genomförs ett kommunövergripande utvecklingsarbete av de delar av styrningen och ledningen där vi redan har identifierat ett behov av förbättring: Dels den kommungemensamma processen med verksamhetsplanering och målstyrning. Målet är att alla kommunens nämnder och verksamheter ska arbeta enhetligt i samma stödverktyg, enligt en samordnad tidplan över året. Syftet är att synliggöra uppdrag, mål och planer för alla, politiker, medarbetare och invånare och därmed främja ett effektivt arbetssätt i våra verksamheter. Att vi gör rätt saker på rätt sätt. Därutöver kommer ett arbete att inledas i början på året för att se över kommunens värderingar, med syfte att främja tillämpningen av värderingsstyrt ledarskap, med fokus på nytta för dem vi är till för. Genom att identifiera och arbeta utifrån en kommungemensam ledningskultur, som stödjer vårt uppdrag, kommer chefernas roll som ledare att stärkas, medarbetarnas delaktighet att öka och kundtillfredsställelsen att öka Arbetet fortsätter enligt planen från föregående år med att stärka kommunens förutsättningar att bedriva god verksamhet och skapa trygghet för våra invånare. Strategin är att säkerställa en tydlig struktur och en stödjande kultur. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

13 4 Mål Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter (Planeringssekreterare) Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper (Kommunchefen) Sysselsättning till samhällsnytta. Attraktiva bostadsområden (AME chef) Tryggt och säkert samhälle genom förebyggande arbete. (Räddningschef) Tryggt och säkert samhälle genom operativ räddningstjänst (Räddningschef) Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter (IT chef) Invånare och företagare upplever att tjänstemän och politiker är tillgängliga och att verksamheten har god service och gott bemötande (Kommunchefen) Redovisa kontakter i påverkansarbetet Antal tågavgångar vardagar Antal resande till/från Ed Framtagande av plan Antal tillsyner enligt LSO och LBE Antal utbildade skolelever Antal utbildade anställda i kommunen och föreningar Utryckningstiden Andel fiberanslutna totalt i kommunen Andel fiberanslutna i tätort eller småort Andel fiberanslutna utanför tätort eller småort Andel med tillgång till 30 Mbit/s totalt Andel med tillgång till mobilt bredband via 4G/LTE Resultatet i servicemätningen KKiK är bland de 25 % bästa kommunerna i riket Tillgänglighet enligt undersökningen Företagsklimat, Insikt, är bland de Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

14 Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Att genom vårt stödjande förhållningssätt hjälpa chefer att nå sina verksamhetsmål. (Personalchef) Dals-Ed ska ligga stabilt inom Topp- 50 i kommunrankingen Företagsklimat enligt Svensk Näringsliv (Näringslivsutvecklare) Utveckla lokala tillgångar för näringslivet (Näringslivsutvecklare) Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat (Näringslivsutvecklare) Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning 25 % bästa kommunerna i riket Nöjd Inflytande-Index Kontakt är bland de 25 % bästa kommunerna i riket Nöjd Medborgar-Index Bemötande, tillgänglighet är bland de 25 % bästa kommunerna i riket Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking ligger inom Topp-50 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, enkätdelen Nöjd Kund-Index Företagsklimat "Insikt" Totalt Nöjd Region-Index Helheten Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljö-hänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förut-sättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Minska utanförskapet Minska utanförskapet (Kommunchefen) Minska utanförskapet (Ekonomichef) Minska utanförskapet (Personalchef) Minska utanförskapet (Folkhälsostrateg) Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

15 Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Näringslivet skall ha tillgång till kompetent arbetskraft, minskat utanförskap (AME chef) Främja matchningen för framtida kompetensförsörjning (Näringslivsutvecklare) Andel arbetslösa av befolkningen år, ska vara lägre än rikssnittet Andel arbetslösa av befolkningen år, ska vara lägre än rikssnittet Bedömd möjlighet att få tag på arbetskraft med rätt kompetens (1-5) Öka andelen av förnyelsebar energi Förbättra integrationen av nya invånare Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Öka andelen av förnyelsebar energi (Ekonomichef) Öka användningen av förnyelsebar energi. (Planeringssekreterare) Främja företagens förutsättningar att nyttja förnyelsebar energi (Näringslivsutvecklare) Förbättra integrationen av nya invånare (Kommunchefen) Genom bla. Flyktingguide förbättra integrationen i kommunen (AME chef) Förbättrad integration av nya invånare (Personalchef) Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi (Kommunchefen) Ändamålsenlig organisationsstruktur (Kommunchefen) Effektiva verksamheter (Kommunchefen) Kommunkansliet bidrar genom sitt arbete till god ekonomisk hushållning (Kommunchefen) Budget i balans (AME chef) Utveckla internkontrollen (Ekonomichef) Utveckla det interna stödet (Ekonomichef) Utveckla och effektivisera ekonomirutiner samt ekonomiprocesser (Ekonomichef) Antal kontaktpersoner i föreningslivet Integrationsseminarium Antal kontaktpersoner på arbetsplatser Andel arbetslösa bland utrikes födda Andel utrikes födda av kommunens anställda Antal praktikplatser för utrikes födda inom kommunens organisation Kommunfullmäktiges resultatmål 2 procent av skatter och statsbidrag över tiden. Budget i balans i varje verksamhet Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

16 Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Effektivisera servicen till verksamheterna (IT chef) Kvalitetssäkrade processer och rutiner (Personalchef) ENHETENS EKONOMIMÅL: Bedriva verksamheten inom tilldelad budget (Personalchef) Räddningstjänsten är en effektiv och professionell skadeavhjälpande organisation som arbetar humanitärt och kostnadseffektivt (Räddningschef) Räddningstjänsten utgör en expertfunktion avseende skydd mot olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen (Räddningschef) Räddningstjänsten ska öka miljömedvetenheten hos sin personal (Räddningschef) Minskat antal bostadsbränder Andel utbildade i miljökörkortet. Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå invånarmålen Goda arbetsvillkor inom kommunkansliet (Kommunchefen) Förståelse, delaktighet och ansvar för verksamheten (AME chef) Ge fortlöpande fortbildning, information och stöd till samtliga medarbetare (Ekonomichef) Samtliga medarbetare skall ingå i en nätverksgrupp (Ekonomichef) Stärka Dals-Eds kommun som attraktiv arbetsgivare med en god organisationskultur och stolta medarbetare. (Personalchef) Räddningstjänsten har en säker återväxt av lämpliga medarbetare på en stimulerande och intressant arbetsplats (Räddningschef) Samtliga anställda på ekonomikontoret ska genomgå miljökörkortet (Ekonomichef) Att stötta förvaltningarna och verksamheterna i deras arbete kring personalförsörjning. (Personalchef) ENHETENS ARBETSMILJÖMÅL: Att behålla en god arbetsmiljö (Personalchef) Stötta befintliga företag och främja entreprenörskap (Näringslivsutvecklare) Nominering till Sveriges Kvalitetskommun år 2019 Antal Vakanser Nöjd Medarbetar-Index Nöjd Medborgar-Index Helheten Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

17 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal God kommunikation internt och externt Ökat inflytande för barn och unga Förbättra medborgardialogen (Kommunchefen) Kommunkansliet ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. (Kommunchefen) Medborgardialog vid röjningar och avverkningar (AME chef) Förbättra kommunens medborgardialog (Ekonomichef) Förbättra kommunens medborgardialog (Folkhälsostrateg) Genom god kommunikation i rådgivning och på annat sätt underlättar räddningstjänsten för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor (Räddningschef) Internt och extern samverkan mellan företag / kommun (Näringslivsutvecklare) Informationsservice till företagen (Näringslivsutvecklare) Ökat inflytande för barn och unga (Kommunchefen) Barn och ungdomar har en god kunskap om hur man kan minska risker för bränder och andra olyckor (Räddningschef) Öka barn och ungas möjligheter till inflytande (Folkhälsostrateg) Klagomål Service till företag enligt Svenskt Näringsliv Antal facebookföljare Nöjd Inflytande-Index Påverkan Delaktighetsindex Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Informationsindex för kommunens webbplats - Öppenhet och påverkan Nöjd Inflytande-Index Helheten Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

18 5 Ekonomi 5.1 Sammanfattning Nettokostnadsförändringen uppgår till en ökning med 536 tkr. Av det består 486 tkr av ökad kapitalkostnad, som tidigare har legat centralt inom finansförvaltningen. Resterande 50 tkr är ett netto av budgetjusteringar av tillfälliga poster; tillkommande anslag för översiktsplanearbete, 250 tkr, samt borttag av anslag för extrakostnader vid skifte på kommunchefsposten, 200 tkr. Övriga tillkommande behov har finansierats genom omfördelning av befintlig budget, vilket delvis har möjliggjorts genom anpassningar i verksamheten, delvis sänkta marginaler i budgeten, se konsekvenser nedan stycke 5.2. Bostadsanpassningsverksamheten prognostiserar minus år 2015 och budgeten höjs, +121 tkr. Överförmyndarverksamheten prognostiserar minus år 2015 och budgeten höjs, +44 tkr. Återläggning av generellt anpassningskrav 2015 på planeringssekreteraren innebär höjd budget, +300 tkr Obudgeterad sponsring av MC-museet inom planeringssekreteraren justeras och budgeten höjs, +50 tkr Utökning av kapacitet för IT-kommunikation, +100 tkr Extra anslag för e-tjänstutbyggnad, +200 tkr Sänkt kostnad för telefoniavtal (kräver omfördelning från övriga verksamheter), -300 tkr Minskad omkostnadsbudget IT-avdelningen, -55 tkr Anpassad budget personalavdelningen, -150 tkr Anpassad budget ekonomiavdelningen, -150 tkr Anpassad budget arbetsmarknadsenheten, -150 tkr Del av intäkt Fyrbodal används för förvaltningens drift, -10 tkr 5.2 Konsekvenser och åtgärder De åtgärder som förvaltningen genomfört innebär vissa risker och konsekvenser, vilka beskrivs nedan. Åtgärderna bör därför ses som kortsiktiga och som ett sätt att klara budget Fortsatta analyser kommer att genomföras kommunövergripande med syfte att finna möjligheter att sänka nettokostnaderna samtidigt som hänsyn tas till verksamheternas långsiktiga behov. Räddningschefens lön förblir delfinansierad av krisberedskapsmedel med 180 tkr, vilket innebär små ekonomiska resurser inom krisberedskapsområdet, vid eventuella ökande behov.. Kommunen avsäger sig ekonomi- och lönehantering för Dalslands kommunalförbund. AME saknar resurser för arbetsmarknadscoach om extern finansiering från Samordningsförbundet uteblir (ej troligt 2016). Ekonomikontoret saknar resurser för ekonomiassistent 50 % om föräldraledighet och försäljning tjänst till KS Teknik & Service försvinner (ej troligt 2016) Lägre marginaler för merkostnader för eventuella oförutsedda händelser i övrigt. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

19 5.3 Intäkter och kostnader Kostnader 2016 ( tkr) Finansiering 2016 ( tkr) Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

20 5.4 Driftbudget Budget per ansvar Ansvarig Budget 2015 Budget Kommunstyrelsens ordförande Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Kommunchef Näringslivsutvecklare AME-chef Integrationsansvarig IT-chef Hälsosamordnare Ekonomichef Ekonomichef kap.kostn Personalchef Planeringssekreterare Räddningschef Överförmyndare Ansvarig bostadsanpassning Totalt KS Investeringsbudget Investeringsplan Budget 2016 Kapitaltj Budget 2017 Kapitaltj Budget 2018 Kapitaltj Objektreserv KS Objektreserv KSO IT Inventariereserv (hela kommunen) Räddningstjänst Totalt KS Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

21 6 Omvärldsanalys Kommunstyrelsens förvaltning påverkas mindre av demografiska förändringar än övriga förvaltningar. Ett undantag är Arbetsmarknads- och integrationsenheten, som mycket tydligt påverkas av den ökande tillströmningen av nyanlända invånare med flyktingbakgrund. Det ligger stora utmaningar i att hitta lokaler både vad gäller för boende och verksamhetslokaler, en fråga som även påverkar kommunkansliet i flera avseenden. När det gäller framtida prognoser för mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända ser det ut som om behovet ökar starkt framöver. Det kommer en ny lagstiftning i mars 2016 som gör så att alla kommuner tvingas att ta emot nyanlända på samma sätt som vi idag tar emot ensamkommande efter ett speciellt fördelningssystem. Prognosen för gruppen arbetssökande är mer komplex. Personer med relevanta utbildningar kommer troligen ha ganska lätt att få ett arbete om man är flytt- och pendlingsbar. För övriga grupper, ungdomar, lågutbildade och nyanlända med dålig skolbakgrund torde det bli än svårare att komma in på arbetsmarknaden. Här ligger den riktigt stora utmaningen där näringslivet och kommunerna som arbetsgivare har ett stort ansvar. Vi behöver troligen satsa allt mer på dessa grupper framöver för att inte få ett livslångt utanförskap med bidragsberoende som följd. För övrigt påverkas förvaltningens ledning och verksamheter främst av förändringar i lagar och regler samt av sårbarhet vad gäller tillgång på kompetens och resurser, på både kort och lång sikt. Alla kommuner i Sverige har samma uppdrag oavsett storlek och för Dals-Ed som liten glesbygdskommun är det en stor utmaning att klara uppdraget så effektivt som möjligt, med befintliga resurser. Det gäller att hitta de framgångsfaktorer som finns i småskaligheten, och bygga den kommunala organisationen utifrån befintliga styrkor och möjligheter, och med god beredskap för de omvärldshändelser som kan komma att påverka oss i negativ riktning. I samband med att kommunfullmäktiges utvecklingsplan togs fram i början av år 2015 gjordes en SWOTanalys för kommunen, med följande innehåll. STYRKOR Dals-Eds-andan Lojala och engagerade medarbetare Gott samarbetsklimat Liten kommun Trygghet Naturen och rekreationsmöjligheterna Järnvägen SVAGHETER Litenhet Sårbarhet Interna kommunikationen Analys och utvärdering Karriärs- och utvecklingsmöjligheter Brist på bostäder Kollektivtrafikutbudet MÖJLIGHETER Boendemiljö Förbättrade pendlingsmöjligheter Digitalisering och bredband Samarbete och samverkan Medborgardialog Tydligare styrning och ledning Förbättrad intern dialog HOT Urbanisering Externa opåverkbara beslut och lagar Avsaknad av investeringskapital Misslyckad integration Konkurrens om kompetens En uppdaterad omvärldsanalys för kommunen som helhet planeras att tas fram i början på år Målsättningen är sedan att Kommunfullmäktige inleder budgetprocessen varje år genom att ta fram en SWOTanalys. Kommunstyrelsen, Nämndens budget och mål (17)

22 Nämndens budget och mål 2016 KS Teknik och Service

23 Innehållsförteckning 1 Inledning Riktlinjer Budgetramar Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde Styrdokument och lagar Bemanning Kvalitet Verksamhetsplan Mål Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Övriga mål Ekonomi Sammanfattning Konsekvenser och åtgärder Intäkter och kostnader Driftbudget Budget per ansvar Investeringsbudget Investeringsplan Omvärldsanalys KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

24 1 Inledning 1.1 Riktlinjer Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet. 1.2 Budgetramar Bok slut 2014 Bud get 2015 Uppräk ning Demo grafi Kostn adskontro ll Övriga förändri ngar Avskri vning Internr änta Just hyra Budg et 2016 Kommunfullmäktig e Kommunstyrelsen KS Teknik o Service Plan- o byggnadsnämnden FOKUS-nämnden Socialnämnden Valnämnden Gem. ansvar Utsikten Gem. ansvar IFOvht Central löneökningspott Indexuppr. köp av huvudvht Totalt nämnderna Finansiering Resultat KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

25 2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Verksamhetsområde Teknik och Service hanterar de tekniska verksamheterna såsom markförvaltning, parker, gator, renhållning, VA-försörjning och fastigheter. Förvaltningen har även ansvaret för intern städ- och kostverksamhet. Samordning och verkställande av kommunens byggnads- och anläggningsprojekt ligger också på förvaltningen. Fastighetsförvaltning Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens offentliga fastigheter såsom t.e.x skolor samt äldreboenden innefattar även industri/affärslokaler. Kost och städ Kostverksamheten består av 4 tillagningskök. Edsgärdet kök lagar maten till all äldreomsorg i kommunen, sju förskoleavdelningar på Ängsvallen, Toppen och Stallbacken och maten till dagmammorna. Snörrum kök serverar maten till Snörrumskola och levererar mat till tre avdelningar på Snörrumsförskola. Utsiktens kök serverar frukost, lunch och middag till eleverna på gymnasiet och Särskole gymnasiet. Hagaskolan serverar mat till årskurs 3-9. Städverksamheten omfattar all lokalvård i de flesta lokaler med kommunal verksamhet samt i några av lokaler som ägs av kommunen men brukas av externa hyresgäster. Gata, park,renhållning och va Teknik & Service har ansvaret för Gata, park som innebär bl.a löpande underhåll av dessa t.e.x sopning, snöröjning samt parkskötsel. Renhållning och Va är taxefinansierad verksamhet. Renhållning avser kommunens ansvarar för insamling av hushållsavfallet samt Onsöns Återvinningscentral. 2.2 Styrdokument och lagar 1. Kommunallagen 2. Förvaltningslagen 3. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 4. Plan- och Bygglagen (PBL) 5. Arbetsmiljölagen (AML) 6. Jordabalken 7. Dokumenthanteringsplan 8. Dals-Eds kommuns Attestreglemente (fastställd av KF) 9. Dals-Eds kommuns Internkontrollreglemente (fastställd av KF) 10. Dals-Eds kommuns Policy för Inköp och Upphandling (fastställd av KF) 11. Dals-Eds kommuns Styrprinciper (fastställd av KF 12. Kommunstyrelsens Reglemente (fastställd av KS) 2.3 Bemanning Anställda KS Teknik/ Service Antal tillsvidareanställningar Varav kvinnor (%) 64% 67% 65% 65% 62% - Varav män (%) 36% 33% 35% 35% 38% Antal visstidsanställningar(exkl. timavlönade) Totalt antal anställda Sysselsättningsgrad Heltidsanställda i % av samtliga anställda 64% 63% 61% 63% 57% KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

26 Anställda KS Teknik/ Service (exkl. timavlönade) 2.4 Kvalitet KS Teknik & Service inför internhyresavtal som tydligat reglerar parternas ansvar, underhåll, felanmälan, lokalytor och kvalitet. Uppföljning sker via felanmälandatabasen samt brukarmöten. Skötsel av fastigheterna stäms årligen av mot aktuellt behov / underhållsplan KS Teknik & Service arbetar med Kultur & Värderingar utifrån KF beslut. Verksamhetens leverans av dricksvatten är kvalitetssäkrat. Verksamheten strävar efter att minska sin energiförbrukning / miljöpåverkan. Uppföljning av felanmälningar / synpunkter från kund sker via samordnad databas med Edshus AB. Skötsel av VA, gata / park, renhållning stäms årligen av mot aktuellt behov / underhållsplan Verksamheten stäms årligen av mot aktuellt behov / underhållsplan. Lokalvårdspolicy Lokalvården följer Folkhälsorådets riktlinjer och råd Kostpolicy Livsmedelspolicy Brukarmöten för kostverksamheten; förskola, skola och äldreomsorg KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

27 3 Verksamhetsplan Den löpande verksamheten som sker inom KS Teknik& Service styrs till stor del av övriga förvaltningars behov. Dit räknas även Edshus AB som köper tjänster av Förvaltningen. Förutom ovan så handhar KS teknik & service mycket stor del av kommunens investeringar/projekt. Ex. är ombyggnad/tillbyggnad av Haga- och Snörrumskolan, utbyggnad av barnomsorgen, framtida äldreboende, exploatering av Bälnäs (sanering), nya tomter del av ED 10:1 och inom VA-sektorn säkerställa reservvatten Lilla Lee och nytt verksamhetsområde VA Nössemark. Även här belastas Tekniska kontoret av Edshus ABs projekt såsom nybyggnad av bostäder, förråd, ny utemiljö m.m Den löpande verksamheten som sker inom KS Teknik& Service styrs till stor del av övriga förvaltningars behov. Dit räknas även Edshus AB som köper tjänster av Förvaltningen. Förutom ovan så handhar KS teknik & service mycket stor del av kommunens investeringar/projekt. För fortsätter flera av projekten ovan. Det gäller ombyggnad/tillbyggnad av Haga- och Snörrumskolan, utbyggnad av barnomsorgen, framtida äldreboende, exploatering av Bälnäs (sanering), inom VA-sektorn säkerställa reservvatten Lilla Le och nytt Verksamhetsområde VA Nössemark samt nytt tillstånd för Brattesta reningsverk. Även här belastas Tekniska kontoret av Edshus ABs projekt såsom nybyggnad av bostäder, förråd, ny utemiljö m.m. KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

28 4 Mål Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Att i första hand välja kollektivtrafik för resor i tjänsten. (Chef Kost och lokalvård) Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper genom att arbeta med exploateringar, markinköp ( Teknisk chef) Antal kommunala bostadstomter till försäljning Förbättra informationen på hemsidan. (Chef Kost och lokalvård) Personalen ska verka som ambassadörer för vår vackra kommun och den kultur / de värderingar som råder här. ( Teknisk chef) Personalen ska verka som ambassadörer för vår vackra kommun och den kultur / de värderingar som råder här. (Gatuoch VA-chef) Personalen ska verka som ambassadörer för vår vackra kommun och den kultur / de värderingar som råder här.cl (Fastighetsförvaltare) Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljö-hänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

29 ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förut-sättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Väva in förslag i vår verksamhet / projektering som stöder användning av förnyelsebar energi. Väva in förslag i vår verksamhet / projektering som stöder användning av förnyelsebar energi. (Gatu- och VA-chef) Öka andelen förnyelsebar energi (Fastighetsförvaltare) Gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna ( Teknisk chef) Vi ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen (Chef Kost och lokalvård) Antal laddstationer i Kommunen Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra kunder. (Gatu- och VA-chef) Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

30 Förvaltningsmål Verksamhetsmål Nyckeltal Övriga mål Beskrivning kunder. Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra kunder. (Chef Kost och lokalvård) Alla synpunkter, förslag och idéer skall bemötas med nyfikenhet och respekt. Verksamheten ska vara redo och öppen för dialog med våra kunder. (Fastighetsförvaltare) NYCKELTAL SAKNAS: Välj metod för att mäta barns och ungas möjligheter till inflytande (Dals-Eds kommun) Verksamhetsmål, nyckeltal och aktiviteter som inte kan knytas till de av kommunfullmäktige fastställda utvecklingsområdena eller prioriteringarna. KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

31 5 Ekonomi 5.1 Sammanfattning Verksamheterna inom teknik och service ligger inom den tilldelade budgetramen. Man har under lång tid gjort anpassningar/organisationsförändringar inom Tekniskas verksamheter för att effektivisera uppdragen, den större som gjordes för ca 4-5 år sedan bygger på utredningen/översynen som företaget Fasticon utförde inom Fd Serviceförvaltningen och Edshus AB. Utifrån den genomfördes samordningar mellan dessa t.e.x all personal är organiserade under Teknik & service förutom Kamrer och administratör som är anställda av Edshus AB. Även kost och städ genomförde relativt stora effektiviseringar utifrån utredningen. Teknik & Service står inför utmaningar av historiska mått med utredning / projektering / genomförande av: framtida äldreomsorg, utbyggnad av barnomsorg, renovering av haga- samt Snörrumskolan, exploatering av nya bostadsområden, nybyggnation inom VA verksamhet Nössemark, reservvatten Lilla Lee, och reningsverk Brattesta, m.m. Även om detta arbete kan finansieras till stor del inom projekten så kommer det att ställa stora krav på bemanningen i alla led och organisationen behöver därför ses över och troligen omorganiseras/förstärkas. Även Edshus AB står inför stora utmaningar / projekt vilka handhas av Tekniska kontoret. 5.2 Konsekvenser och åtgärder KS Teknik och Service strävar ständigt efter att effektivisera verksamheterna och där ingår personalbemanningen. Det är en naturlig del av verksamheten då vi är en serviceorganisation som har att anpassa oss till en varierande efterfrågan på våra tjänster, såväl intern som extern verksamhet. Ska ytterligare besparingar göras så handlar det krasst om att sänka servicenivåer alternativt att investera i ny teknik, exempelvis energieffektiviseringar vilka då kräver betydande utrymme i investeringsanslagen. De besparingar som är möjliga på kort sikt har också en benägenhet att kosta desto mer på längre sikt och gör att vi tangerar vad lagar och förordningar ålägger oss. Vid genomgång av detaljbudget ser vi specifika konton som ger överskott mot budget men där handlar det snarare om att se över fördelning internt då vi har motsvarande underskott inom närliggande konton. Verksamheterna fastigheter, gata-park, kost och städ genererar inget överskott idag. De stora ombyggnationer som planeras framöver, främst Hagaskolan och Snörrumskolan kommer att sänka kostnaderna för drift och underhåll av dessa, för vår del, samtidigt som ökade kapitalkostnader kommer att belasta koncernen. Andra saker som kan ge besparingar är att delar av verksamheterna minskas eller tas bort. 5.3 Intäkter och kostnader Kostnader 2016 ( tkr) KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

32 Finansiering 2016 ( tkr) 5.4 Driftbudget Budget per ansvar Ansvar Ansvarstext Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget Teknisk chef Kostchef Fastighetschef KS Teknik och Service, Nämndens budget och mål (13)

Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-11-25 Kommunledningskontoret D.nr: 2015/14.041 Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Verksamhetsplan, budget och mål 2016 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Handlingsplan till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018

Handlingsplan till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-11-25 Kommunledningskontoret D.nr: 2015/314.041 Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Handlingsplan till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22)

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Måluppfyllelse för strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 2018-2020 Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 2016 Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012

Läs mer

Budget 2017, plan

Budget 2017, plan DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-01-08 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

Visioner och kommunövergripande mål

Visioner och kommunövergripande mål Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.

Läs mer

Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan

Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2015-000314 Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...6 4.1 Hög kvalitet...6 4.2 Stor valfrihet...7 4.3

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik trygghet

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Värna demokrati, delaktighet och inflytande

Värna demokrati, delaktighet och inflytande Värna demokrati, delaktighet och inflytande 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Definition Kolada (U00412) Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 3 Den 2019-02-18 3 Dnr 2019/00027 Chefspolicy för Smedjebackens kommun s beslut Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017 1 Inledning Från respektive nämnd i organisationen erhåller förvaltningschefen ett uppdrag i form av en nämndsplan. Planen

Läs mer

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2018-2020 Dokumenttyp Plan för Överförmyndarnämnden Beslutad av Överförmyndarnämnden Beslutad Diarienummer ÖFN/2017:2006 Kontrollstation Överförmyndarnämnden Giltighetstid

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 5 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Attraktiv

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige Dnr KK15/768 e-strategi för Nyköpings kommun 2016-11-08 Dnr KK15/768 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 3 Insatsområden... 5 Stärkt medborgardialog

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten 2015-03-17 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013 AME

Årsredovisning verksamheter 2013 AME Årsredovisning verksamheter 2013 AME AME, Årsredovisning verksamheter 2013 2(11) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunens arbetsmarknadsenhet bildades 1998 då det var ett faktum att arbetslösheten troligtvis skulle

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer