DRIFTUPPFÖLJNING Prognos per 2015-10-31



Relevanta dokument
Kostpolitiskt program

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

Måltidspolicy. Fastställt: Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

S Måltidspolicy Policy

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Kostpolitiskt program

Kostpolicy för Haninge kommun

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy Åtvidabergs kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Riktlinjer för kosthållning

Mat- och måltidspolicy

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige PROGRAM

Ärendebeskrivning Kostchef Daniel Chu har inkommit med förslag till Kostpolitiskt program

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet

Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige den 7 mars Ändringar införda till och med KF

Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun. Världsvan & Hemkär

Vision. Syfte. Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla!

Måltidspolicy för kommunens verksamheter

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Syfte Syftet med dokumentet är att få ett styrande dokument i det dagliga arbetet och ett stöd för kvalitetssäkring

Måltidsverksamhet inom Hjo kommun

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Riktlinjer för kost i förskola och skola

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Driftuppföljning Totalt

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

Måltidspolicy. Nässjö kommun

Kostpolicy för måltidsverksamheten inom Hjo kommun

Livsmedel- och måltidspolicy

Driftuppföljning Totalt

Den goda måltiden. En måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

Kostpolicy för Bergs kommun

Måltidsriktlinjer. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter. PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

av jämställdhet, inflytande och hållbarhet. Kvalitén på erbjuder ska präglas Alla ska få rätt bemötande och verksamheten ska ha en

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Förslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.

Kunskap och inspiration för dig som arbetar med äldre Utbildningar från Hushållningssällskapet

KOMMUNÖVERGRIPANDE KOSTPOLICY

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Kostpolicy För Dals-Ed kommun

Riktlinjer för pedagogiska måltider i SBU Skövde kommun. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 26 mars 2018, 32. Dnr BUN2018.

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy för Äldreomsorgen

LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY

Visionen för maten i Kiruna kommun

Hälsoplan för Årjängs kommun

Kostpolicy FÖRFATTNING En sund och god kost präglad av närhet, kvalitet och skånsk matkultur

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kosten kort och gott

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy. För skola, förskola och äldreomsorg i Gnesta kommun. Antagen av Kommunfullmäktige i Gnesta kommun

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

Kostpolicy för äldreomsorgen

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riktlinjer för pedagogiska måltider UN-2016/349. Beslut

Till vårdnadshavare 1

Förslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern Skillnad mellan &

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Kostpolicy Gävle kommun 17KS121. Remiss med begäran om komplettering av tidigare yttrande i rubricerat ärende.

Policy. Kostpolicy med riktlinjer. för verksamheter inom Bjurholms kommun KS Föreskrifter Plan. Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Folkhälsoplan. Munkedals kommun

Måltidspolicy. Dokumentansvarig Kostchef Diarienummer KS/2016:821

Kost i skola och barnomsorg

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige , 61

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostpolicy för Höörs kommun

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Måltidspolicy. Grästorps kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Uppdateras före Dokumentansvarig: Kostchef

Österåkers kommuns styrdokument

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Kostpolicy - för förskola och skola

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostpolicy för Ånge kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Livsmedels- och måltidspolicy

Riktlinjer för kost i förskolan i Västerviks kommun

MÅLTIDSPOLICY BOXHOLMS KOMMUN. Antagen av Kommunfullmäktige

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat - förslag till matstrategi för Stockholms stad

Kostpolitiska riktlinjer

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Tjollan. Presentation Skolrådet Tolvåkerskolan Måltidsservice. Måltiden i centrum. Tolvåkerskolan skolrestaurang.

Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden

Riktlinjer för mat i förskola/skola/fritidshem

Organisation Kvalitet

POLICY FÖR. Mat och Måltider. Antaget

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Kost- och måltidspolicy 2017

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016

Transkript:

DRIFTUPPFÖLJNING Prognos per 2015-10-31 Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Gemensamt 20 764 20 764 0 20 764 20 764 0 0 Skattefinansierat Gata, Park, Idrott 105 926 105 926 0 106 876 106 326-550 -550 Lokal- och Miljöservice 38 008 38 008 0 38 108 38 108 0 0 Summa skattefinansierat 143 934 143 934 0 144 984 144 434-550 -550 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 107 935 107 935 0 107 185 107 185 0 0 Avfall och Återvinning 57 872 57 872 0 57 172 57 872 700 700 Summa avgiftsfinansierat 165 807 165 807 0 164 357 165 057 700 700 Totalt 330 505 330 505 0 330 105 330 255 150 150 Kommentarer Helårsprognosen för BKT pekar mot ett litet överskottskott med 150 tkr, 0,05%, varav Gata, Park och Idrott visar minus 550 tkr medan Avfall och återvinning visar ett överskott med 700 tkr. Gata, Park, Idrott: Mycket sandning under vintern och därefter sandupptagning medför underskott för vinterväghållning. Däremot medför traditionell saltning för dammbindning på grusvägar lägre kostnader. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: I Hällefors prognostiseras ett kostnadsöverskott och i Lindesberg ett intäktsunderskott. Prognosen för Ljusnarsberg visar ett budgetunderskott medan prognosen för Nora visar ett budgetöverskott. Sammantaget för VA-avdelningen ger detta ett nollresultat. Avfall och återvinning: 100 tkr lägre kostnader i både Hällefors och Ljusnarsberg. Planerade plockanalyser skjuts på tills början av nästa år för att höstlov och julhelgen inte ska påverka utfallet, detta minskar kostnaderna med kommun 100 tkr i varje kommun. HÄLLEFORS Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Skattefinansierat Offentlig belysning 1 744 0-1 744 1 644 0-1 644 100 Gator och vägar 6 973 9 485 2 512 6 873 9 585 2 712 200 Park 825 175-650 1 125 175-950 -300 Idrott 118 0-118 118 0-118 0 Lokal- och Miljöservice 5 269 5 269 0 5 269 5 269 0 0 Summa skattefinansierat 14 929 14 929 0 15 029 15 029 0 0 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 19 210 19 210 0 18 460 19 210 750 750 Avfall och Återvinning 9 510 9 510 0 9 310 9 510 200 200 Summa avgiftsfinansierat 28 720 28 720 0 27 770 28 720 950 950 Totalt 43 649 43 649 0 42 799 43 749 950 950 Kommentar till prognos Gata, Park, Idrott: Parkverksamheten prognostiserar ett underskott medan gatubelysning visar överskott. Beläggningsarbete kommer att utföras i mindre omfattning pga den högre kostnaden för vinterväghållning. Högre driftbidrag än budgeterat ger ett överskott för den gemensamma verksamheten. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: VA prognostiserar ett överskott på 750 tkr beroende på lägre kostnader, som till största delen hänför sig till svårigheter att rekrytera personal till vakanser. Har prioriterat investeringsprojekt. Överskottet bör medföra nedskrivning av bokförda värden. Avfall och återvinning: Entreprenadkostnaderna något lägre än budgeterat.

DRIFTUPPFÖLJNING Prognos per 2015-10-31 Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Gemensamt 20 764 20 764 0 20 764 20 764 0 0 Skattefinansierat Gata, Park, Idrott 105 926 105 926 0 106 876 106 326-550 -550 Lokal- och Miljöservice 38 008 38 008 0 38 108 38 108 0 0 Summa skattefinansierat 143 934 143 934 0 144 984 144 434-550 -550 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 107 935 107 935 0 107 185 107 185 0 0 Avfall och Återvinning 57 872 57 872 0 57 172 57 872 700 700 Summa avgiftsfinansierat 165 807 165 807 0 164 357 165 057 700 700 Totalt 330 505 330 505 0 330 105 330 255 150 150 Kommentarer Helårsprognosen för BKT pekar mot ett litet överskottskott med 150 tkr, 0,05%, varav Gata, Park och Idrott visar minus 550 tkr medan Avfall och återvinning visar ett överskott med 700 tkr. Gata, Park, Idrott: Mycket sandning under vintern och därefter sandupptagning medför underskott för vinterväghållning. Däremot medför traditionell saltning för dammbindning på grusvägar lägre kostnader. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: I Hällefors prognostiseras ett kostnadsöverskott och i Lindesberg ett intäktsunderskott. Prognosen för Ljusnarsberg visar ett budgetunderskott medan prognosen för Nora visar ett budgetöverskott. Sammantaget för VA-avdelningen ger detta ett nollresultat. Avfall och återvinning: 100 tkr lägre kostnader i både Hällefors och Ljusnarsberg. Planerade plockanalyser skjuts på tills början av nästa år för att höstlov och julhelgen inte ska påverka utfallet, detta minskar kostnaderna med kommun 100 tkr i varje kommun. LINDESBERG Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Skattefinansierat Offentlig belysning 3 229 0-3 229 3 329 0-3 329-100 Gator och vägar 22 385 38 307 15 922 21 785 38 307 16 522 600 Park 4 387 150-4 237 5 287 150-5 137-900 Idrott 8 831 375-8 456 8 431 375-8 056 400 Lokal- och Miljöservice 19 174 19 174 0 19 174 19 174 0 0 Summa skattefinansierat 58 006 58 006 0 58 006 58 006 0 0 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 36 395 36 395 0 36 395 35 645-750 -750 Avfall och Återvinning 21 651 21 651 0 21 551 21 651 100 100 Summa avgiftsfinansierat 58 046 58 046 0 57 946 57 296-650 -650 Totalt 116 052 116 052 0 115 952 115 302-650 -650 Kommentar till prognos Gata, Park, Idrott: Prognosen visar ett kostnadsunderskott på 900 tkr för parkverksamheten. Utökade öppettider för ishallen i Lindesberg Lindesberg påverkar inte kostnaden i samma utsträckning som tidigare beräknat vilket medför att Idrott visar ett överskott. Vinterväghållning inkl sandning och upptag visar ett budgetunderskott, kompenseras dock av mindre arbete med dagvattenhantering. Grusvägsunderhåll och brounderhåll visar ett budgetöverskott. Sammantaget är prognosen för helåret 0. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: Prognosen visar ett intäktsunderskott på 750 tkr beroende på lägre brukningsavgifter. Eventuellt kan det under hösten kompenseras av nya anläggnings- och anslutningsavgifter. Avfall och återvinning:

DRIFTUPPFÖLJNING Prognos per 2015-10-31 Driftbudget (tkr) Budget 201 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Gemensamt 20 764 20 764 0 20 764 20 764 0 0 Skattefinansierat Gata, Park, Idrott 105 926 105 926 0 106 876 106 326-550 -550 Lokal- och Miljöservice 38 008 38 008 0 38 108 38 108 0 0 Summa skattefinansierat 143 934 143 934 0 144 984 144 434-550 -550 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 107 935 107 935 0 107 185 107 185 0 0 Avfall och Återvinning 57 872 57 872 0 57 172 57 872 700 700 Summa avgiftsfinansierat 165 807 165 807 0 164 357 165 057 700 700 Totalt 330 505 330 505 0 330 105 330 255 150 150 Kommentarer Helårsprognosen för BKT pekar mot ett litet överskottskott med 150 tkr, 0,05%, varav Gata, Park och Idrott visar minus 550 tkr medan Avfall och återvinning visar ett överskott med 700 tkr. Gata, Park, Idrott: Mycket sandning under vintern och därefter sandupptagning medför underskott för vinterväghållning. Däremot medför traditionell saltning för dammbindning på grusvägar lägre kostnader. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: I Hällefors prognostiseras ett kostnadsöverskott och i Lindesberg ett intäktsunderskott. Prognosen för Ljusnarsberg visar ett budgetunderskott medan prognosen för Nora visar ett budgetöverskott. Sammantaget för VA-avdelningen ger detta ett nollresultat. Avfall och återvinning: 100 tkr lägre kostnader i både Hällefors och Ljusnarsberg. Planerade plockanalyser skjuts på tills början av nästa år för att höstlov och julhelgen inte ska påverka utfallet, detta minskar kostnaderna med kommun 100 tkr i varje kommun. LJUSNARSBERG Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Skattefinansierat Offentlig belysning 1 270 0-1 270 1 220 0-1 220 50 Gator och vägar 4 377 7 184 2 807 5 077 7 484 2 407-400 Park 1 076 0-1 076 776 0-776 300 Idrott 461 0-461 461 0-461 0 Lokal- och Miljöservice 3 663 3 663 0 3 763 3 763 0 0 Summa skattefinansierat 10 847 10 847 0 11 297 11 247-50 -50 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 16 635 16 635 0 17 635 17 135-500 -500 Avfall och Återvinning 7 862 7 862 0 7 662 7 862 200 200 Summa avgiftsfinansierat 24 497 24 497 0 25 297 24 997-300 -300 Totalt 35 344 35 344 0 36 594 36 244-350 -350 Kommentar till prognos Gata, Park Idrott: Vinterväghållningen beräknas visa ett budgetunderskott medan grusvägsunderhåll visar ett mindre överskott, kompenseras dock till viss del av högre driftbidrag än budgeterat. Gatubelysning och parkverksamheten visar båda överskott. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: Helårsprognosen visar ett budgetunderskott på 500 tkr. Prognostiseras ett intäktsöverskott på 500 tkr hänförligt till Bryggeriverksamheten. Arbetet med byte av huvudavloppsledning Bångbro mot RV progostiseras att generera ett kostnadsunderskott på 1 000 tkr. Underskottet kommer att regleras mot VA-fonden. Avfall och återvinning: 100 tkr budgeterat för en lakvattenutredning som skjuts på tills nästa år.

DRIFTUPPFÖLJNING Prognos per 2015-10-31 Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Gemensamt 20 764 20 764 0 20 764 20 764 0 0 Skattefinansierat Gata, Park, Idrott 105 926 105 926 0 106 876 106 326-550 -550 Lokal- och Miljöservice 38 008 38 008 0 38 108 38 108 0 0 Summa skattefinansierat 143 934 143 934 0 144 984 144 434-550 -550 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 107 935 107 935 0 107 185 107 185 0 0 Avfall och Återvinning 57 872 57 872 0 57 172 57 872 700 700 Summa avgiftsfinansierat 165 807 165 807 0 164 357 165 057 700 700 Totalt 330 505 330 505 0 330 105 330 255 150 150 Kommentarer Helårsprognosen för BKT pekar mot ett litet överskottskott med 150 tkr, 0,05%, varav Gata, Park och Idrott visar minus 550 tkr medan Avfall och återvinning visar ett överskott med 700 tkr. Gata, Park, Idrott: Mycket sandning under vintern och därefter sandupptagning medför underskott för vinterväghållning. Däremot medför traditionell saltning för dammbindning på grusvägar lägre kostnader. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: I Hällefors prognostiseras ett kostnadsöverskott och i Lindesberg ett intäktsunderskott. Prognosen för Ljusnarsberg visar ett budgetunderskott medan prognosen för Nora visar ett budgetöverskott. Sammantaget för VA-avdelningen ger detta ett nollresultat. Avfall och återvinning: 100 tkr lägre kostnader i både Hällefors och Ljusnarsberg. Planerade plockanalyser skjuts på tills början av nästa år för att höstlov och julhelgen inte ska påverka utfallet, detta minskar kostnaderna med kommun 100 tkr i varje kommun. kommun. NORA Driftbudget (tkr) Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Budg-Progn Skattefinansierat Offentlig belysning 1 390 0-1 390 1 390 0-1 390 0 Gator och vägar 6 792 10 919 4 127 7 492 10 919 3 427-700 Park 2 010 30-1 980 1 710 30-1 680 300 Idrott 757 0-757 857 0-857 -100 Lokal- och Miljöservice 7 564 7 564 0 7 564 7 564 0 0 Summa skattefinansierat 18 513 18 513 0 19 013 18 513-500 -500 Avgiftsfinansierat Vatten och Avlopp 17 385 17 385 0 16 385 16 885 500 500 Avfall och Återvinning 10 470 10 470 0 10 370 10 470 100 100 Summa avgiftsfinansierat 27 855 27 855 0 26 755 27 355 600 600 Totalt 46 368 46 368 0 45 768 45 868 100 100 Kommentar till prognos Gata, Park, Idrott: Vinterväghållningen prognostiserar ett underskott med 1 200 tkr, uppvägs till viss del av lägre kostnader för grusvägsunderhåll, brounderhåll, dagvatten o vägmärken, till ett underskott på 700 tkr. Parkverksamheten visar ett överskott medfan idrottsverksamheten visar ett underskott på grund av extrainsatta röjningar. Lokal- och miljöservice: Vatten och avlopp: Helårsprognosen pekar mot ett kostnadsöverskott på 1 000 tkr beroende på svårigheter att rekrytera personal till vakanser och prioriteringen har legat på investeringsprojekt. Beräknar även ett intäktsunderskott på intäktssidan med 500 tkr beroende på lägre brukningsavgifter. Sammantaget pekar prognosen på plus 500 tkr. Avfall och återvinning:

INVESTERINGSUPPFÖLJNING HÄLLEFORS Prognos per 2015-10-31 Investeringsbudget (tkr) Projekt Budget Utfall Fakturerat Prognos Avvikelse 2015 2015-10-31 2015 Budg-Progn GPI Badplatser 250 000 13 580 310 000-60 000 Rivning av nedlagda badplatser 50 000 0 50 000 Upprustning av Gatljusnätet 1 100 000 263 257-200 000 1 100 000 0 Cykelväg Saxhyttevägen 500 000 1 087 096-1 087 096 1 087 095-587 095 Parkvinvestering, nyinvest i träd 220 000 200 000 20 000 Resecentrum 300 000 306 340-306 340 300 000 0 Ombygg av gator efter VA-omlägg 2 000 000 750 538-750 538 1 500 000 500 000 Lekplatser och avetableringar 500 000 15 631 500 000 0 Trafiksäkerhet 300 000 152 831-152 835 300 000 0 Summa GPI 5 220 000 2 589 273-2 496 809 5 297 095-77 095 VA Älvestorp VV 750 000 31 910-300 000 750 000 0 Ledningnät 2 000 000 1 864 260-1 500 834 2 000 000 0 Dagvattenhanteringen 1 000 000 4 550 1 000 000 0 Summa VA 3 750 000 1 900 720-1 800 834 3 750 000 0 Totalt 8 970 000 4 489 993-4 297 643 9 047 095-77 095 Kommentarer/åtgärder till prognos Parkinvestering: ny upphöjd planetring vid torget i Hällefors, okt-dec. Lekplats: Beställning på gång. Komplettering Grythyttan, Hurtigtorpet och Schillingvägen Badplatser: Byggstart v.45. Rivning ingår i prognosen. Belysning: Sikfors etapp2 beställd, Bredsjö beställd, Basvägen: ÅVS samt juldekoration Saxhyttevägen: Är klart, ska slutfaktureras. Slutsumman blir över 1 mkr. Hfs fakturerar Trafikverket. Resecentrum: projektering klar, upphandling klar. Trafiksäkerhet: Förbättra säkerheten vid några Bhlp i Hällefors och Grythyttan. Cykelfåller vid Klockarhagsskolan Vad gäller Dagvatten och VA ledningar (VA + GPI): är igång och gräver vid Bilockvägen och Bergmästarevägen och Hammarvägen. Älvestorp VV: ombyggnationen är igång, klart 2015-12

INVESTERINGSUPPFÖLJNING LINDESBERG Prognos per 2015-10-31 Investeringsbudget (tkr) Projekt Budget Utfall Fakturerat Prognos Avvikelse Kommentar till prognosen 2015 2015-10-31 2015 Budg-Progn Tillväxt 90031 Vibyn 3 553 000 6 149 404-2 300 000 6 500 000-2 947 000 Pågår, ljuspunkter o asfalt. Ökade kostn pga sprängning mm. Trafikmålning, P-platser, Banvägen 50 000 13 560-23 013 13 560 36 440 Är klart för fakturering Åtgärder bhpl 2014 50 000 26 953 30 000 20 000 Är klart för fakturering 90020 Ideng Frövi ny infart 230 000 177 839 177 839 52 161 Är klart för fakturering 90064 Vändplan Guldsmedshuyttan 7 950 000 122 570-122 570 122 570 7 827 430 Överklagad, blir inget 2015. 90068 GC-väg Djupdalsgatan etapp2 560 000 1 172 956-800 000 560 000 0 Är i gång. Väntar på att VA ska bli klart med sina arbeten. 90065 GC Gröna bron- Brotorpsskolan 648 000 24 090 648 000 0 - " - 90007 Gator o Vägar Djupdalsgatan 565 000 97 449 565 000 0 - " - 90066 Resecentrum i Lindesberg 500 000 577 035-577 095 577 095-77 095 Projektering klar. Upphandling klar, byggstart okt. FALAB 90067 Bhpl södra infarten / Lassarettet 530 000 44 053-44 053 530 000 0 Bhpl vid Lillsjövik/Örebrovägen. Byggstart v.43 90069 Cirkulationsplats Fotbollsgatag/Stafettgatan 2 240 000 52 601-550 000 2 240 000 0 Upphandling klar. Byggnation oktober - december. Återställning 2016 90070 Ny väg Frövi N:a Bangatan 1 000 000 16 960 200 000 800 000 Förstudie pågår 90072 GC-väg s:a infarten 1 120 000 0 1 120 000 Blir inte av i år. 90073 Fotbollsgatan, ny dragning 11 000 000 0 11 000 000 Blir inte av i år. 90071 Exploaterings, indrustrimark Frövi 5 000 000 0 5 000 000 Görs en förstudie just nu som NoU beställt. Summa Tillväxt 34 996 000 8 475 470-4 416 731 12 164 064 22 831 936 GPI 90050 Trafikåtgärder 100 000 100 000 0 Ev Djupdalsgatan 90052 Ombyggnad gator med VA 2 000 000 2 000 000 0 Projekt Djupdalsgatan. 90053 Dagvatten i centrala Lindesberg 2 000 000 19 500-500 000 250 000 1 750 000 Projektering 2015 pågår. Åtgärdas 2016. Del till Djupdalsgatanprojektet 90054 GC-väg ihopbyggnad 300 000 56 500 56 500 243 500 Inväntar Lindesbergs cykelplan 90055 Upprustning Gatljusnät 1 650 000 869 989-500 000 1 650 000 0 Vinterljus 200 tkr, Frövivägen (Lia) 700 tkr. G:a Vibyn 200 tkr klar, GC Rön 90056 Föryngring av träd, planteringar 150 000 34 630 150 000 0 Inköp av planteringsurnor under december 90074 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 000 102 600 200 000 0 5 cykelbommar monteras 93027 Lekplatser 1 200 000 300 749-500 000 1 200 000 0 Långåkersv o Öskevik klar, övriga byggs from v.48 93041 Råssvallen, robotklippare 75 000 46 000 75 000 0 Robotklippare inköpt, laddningstation kvar att bygga. 93042 Råssvallen, dränering 150 000 23 600 150 000 0 Dränering av fotbollsplanen, start okt 93039 Lindehov, driftövervakning kompressor 150 000 72 000 100 000 50 000 Delvis klart, väntar på en display 93040 Fellingsbro, Elljusspår 250 000 222 000 222 000 28 000 Klart, slutbesiktning klar. 93524 Norrtullstorget 100 000 100 000 0 Upphandling av städskydd och planteringskärl pågår. Summa GPI 8 325 000 1 747 568-1 500 000 6 253 500 2 071 500

INVESTERINGSUPPFÖLJNING LINDESBERG Prognos per 2015-10-31 Investeringsbudget (tkr) Projekt Budget Utfall Fakturerat Prognos Avvikelse Kommentar till prognosen 2015 2015-10-31 2015 Budg-Progn VA 91004 Ledningsnät 150 000 0 150 000 Budget går till Råsshallen 91006 Mindre ledningarbeten 3 000 000 1 153 530 3 000 000 0 Djupdalsgatan 91040 Råsshallen - RV Storå, avloppsledn 500 000 75 622 650 000-150 000 Avlopp och VA ledning. 91031 Säkerhet VV 300 000 300 000 0 Projektering Rya vattenverk, Vasselhyttan uv ljus 91011 Fellingsbro RV 2 000 000 1 388 540-1 388 540 2 000 000 0 Tak och fasad, pågår under hösten. 91029 Ombyggnad Ldg RV 12 275 000 151 900-151 900 0 12 275 000 Startar ej i år. Slamskraporna kommer v2 2016. 91032 VA fastigheter reinvestering 500 000 169 000-170 000 400 000 100 000 Frövi RV, Ventialtion, pågår under hösten 91036 Dagvatten hantering 1 000 000 1 000 000 0 Djupdalsgatan 91037 Mindre VA-anläggningar 1 000 000 1 000 000 0 Takbyte Frövi reningsverk 500 tkr. 91039 Ledning för utvidgat verksamhetsområde 1 000 000 1 229 383-500 000 1 229 383-229 383 Summa VA 21 725 000 4 167 975-2 210 440 9 579 383 12 145 617 Återvinning & Avfall 91038 Asfalt Måle 240 000 217 068-217 068 217 068 22 932 Slutfakturerat Totalt 65 286 000 14 608 081-8 344 239 28 214 015 37 071 985 Kommentarer/åtgärder till prognos 1 mnkr, budget, flyttade från Dagvatten (90053) till Vibyn (90031). Djupdalsgatan/Brodalens har BKT delat upp på 4 projekt. BKT får återkomma med hur det ska delas upp tillde 3 projektnummer som Linde kommun har

INVESTERINGSUPPFÖLJNING LJUSNARSBERG Prognos per 2015-10-31 Investeringsbudget (tkr) Projekt Budget Utfall Fakturerat Prognos Avvikelse 2015 2015-10-31 2015 Budg-Progn GPI Asfaltering och dikning 1 000 000 901 531-901 531 1 000 000 0 Ombyggn gator med VA-omläggn 1 247 000 1 247 000 0 Trafiksäkerhet 50 000 50 000 0 Allersta tomten 500 000 545 163-200 000 500 000 0 Rydbergsdal och Trekanten 200 000 15 131-150 000 200 000 0 Lekplatser 411 000 150 000 261 000 Kiosk Olovsvallen 85 000 84 200-78 849 84 200 800 Belysning V:a Born, Ställdalen 850 000 703 516-600 000 850 000 0 Summa GPI 4 343 000 2 249 541-1 930 380 4 081 200 261 800 VA Finnhyttans VV 700 000 346 710 400 000 300 000 Fasegatan 800 000 107 575-107 575 700 000 100 000 Minder ledningsarbeten 2 384 000 2 093 465-2 093 465 2 384 000 0 Summa VA 3 884 000 2 547 750-2 201 040 3 484 000 400 000 Totalt 8 227 000 4 797 291-4 131 420 7 565 200 661 800 Kommentarer/åtgärder till prognos Arbetet pågår enligt asfalteringsplanen Planeras utifrån tillgänglighetsplanen. Sänkning av kantsten etc Allersta tomten: Klart och ska slutfaktureras i nov. Fält träd och stubbfräst. Viss plantering klar. Träd kommer till hösten. Malmtorget klart. Ny lekplats Rigarts görs under 2016 mtrl köps in under 2015 Belysning: Återställningsjobb mark V:a Born. Reinvestering Solitär belysning Kopparberg Ombyggnad ihop med VA flyttas över till Beläggning Finnhyttans VV: Upphandla ett reservkraftverk och UV-ljus under hösten VA ledningar vid Järnvägsparken och Fasegatan är båda klara för fakturering.

INVESTERINGSUPPFÖLJNING NORA Prognos per 2015-10-31 Investeringsbudget (tkr) Projekt Budget Utfall Fakturerat Prognos Avvikelse 2015 2015-10-31 2015 Budg-Progn GPI Fotbollsplaner, utredning 300 000 33 421 100 000 200 000 Upprustning Gatljuset 500 000 184 075-249 520 500 000 0 Beläggningsarbeten enl plan 2 000 000 2 150 435-2 150 435 2 150 435-150 435 Informationsplats väg 244 175 000 242 938 242 937 150 000 25 000 Lärkesdammen 150 000 150 000 0 Bryggeriet, Projektering 200 000 17 896 150 000 50 000 Tillgänglighetsanpassning 100 000 71 970 100 000 0 GC-väg till Pershyttan 425 000 59 150-60 000 425 000 0 Upprustning broar 200 000 3 250 150 000 50 000 Torget Kungsgatan 950 000 435 533-500 000 950 000 0 Parkutrustning, träd, planteringar 300 000 174 611 300 000 0 Idrottsinvesteringar 350 000 246 030 350 000 0 Hagbydammen, alt 3 1 000 000 3 061 0 1 000 000 Dagvattenhantering efter VA 250 000 250 000 0 ÅS ombyggnad etapp 2 1 600 000 783 399-783 391 850 000 750 000 ÅS ombyggnad etapp 3 500 000 63 050-150 000 1 000 000-500 000 Summa GPI 8 700 000 4 435 398-3 650 409 7 475 435 1 224 565 VA ÅS ombyggnad etapp 3 1 500 000 982 426-650 000 1 500 000 0 Utbyteledningsnät 1 875 000 775 000 1 100 000 Östra stranden 17 000 000 776 935-700 000 10 000 000 7 000 000 Förstudie Nora RV 125 000 125 000-125 000 125 000 0 Dagvattenhantering 750 000 177 288 300 000 450 000 Säkerhet 100 000 100 000 0 Summa VA 21 350 000 2 061 649-1 475 000 12 800 000 8 550 000 Återvinning & Avfall Justering av ytan för träavfall 80 000 80 000 0 Totalt 30 430 000 6 530 468-5 125 409 20 455 435 9 974 565 Kommentarer/åtgärder till prognos Belysning: Björkbackavägen o Nyhyttan klart. Nya stolpar på parkeringen på Coop under nov/dec Beläggning: Klart. Fortsätter med asfaltering på fonderade pengar under nov. Informationsplats: Klart för fakturering Lärkesdammen: BKT beställ förstudie av ÅF. Dialogmöte planeras till dec. Bryggeriet: Projektering ny infart klar, skyltning under hösten. Trafiksäkerhet: Cykelbommarinköpta o ska sättas upp på att antal ställen i kommunen. GC-väg till Pershyttan: projektering klar. Byggstart 2015, klart 2016 Åtgärder enligt brobesiktningar kommer att göras. Upprustning broräcken Kungsgatan: Ombyggnation på Kungsgatan pågår. Parkutrustning: Upprustat staketet vid Lärkesdammen, inköp av parkmöbler under nov

INVESTERINGSUPPFÖLJNING NORA Prognos per 2015-10-31 Hagbydamen: väntar på ett besked från kommunen. Idrott: Armaturbyten i Norvallaspåret är klart och slutfakturerat Dagvatten: Dagvattenutredning, felkopplade rännstensbrunnar Ås: Etapp2 Klar. Etapp 3 görs nu klart på Sandvadsvägen, för att beläggas under våren 2016. Planeras för ledningsbyte och en ny pumpstation i Svinamotabacken i Ås. Ö:s stranden: Gräver förfullt enligt planerna. Nora RV: Förstudien klar för fakturering. Dagvatten: Ombyggnad Kungsgatan UV-ljus planeras att starta under hösten. ÅVC: Väntar på att ytan ska bli ren för att kunna asfalteras

Tjänsteskrivelse 2015-11-04 Dnr: BKT2015-560-2 1 (1) Handläggare Michael Lindström Förslag till remissyttrande, kostpolitiskt program för Nora kommun 2016-2019 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till remissyttrande gällande kostpolitiskt program för Nora kommun. Beskrivning av ärendet Remiss från Nora kommun gällande kostpolitiskt program med riktlinjer för kommunens verksamheter 2016-2019. Svar till kommunkansliet senast den 30 november 2015. Arbetet med programmet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunen (kostchef, folkhälsoutvecklare och folkhälsostrateg) och från Region Örebro län (nutritionist). Grunden för det kostpolitiska programmet och dess riktlinjer har tagits fram i en process genom dialogmöten och fortbildningsdagar tillsammans med chefer och medarbetare. Processen har bidragit till att skapa ett gemensamt måldokument där kommunens service och tjänster gynnar medborgarnas livskvalitet och hälsa. Syftet med att involvera all personal har varit att förankra programmet samt arbeta med dialog, inflytande och delaktighet. Styrdokumentet är uppdelat i två delar: - Övergripande kostpolitiskt program - Riktlinjer för verksamhetsnivåer Förslag till yttrande I det kostpolitiska programmet framgår det på flera ställen att miljö och hållbar utveckling ska främjas med resurshållning och kretsloppstänk. Tyvärr framgår det inte hur detta ska genomföras. Måltider genererar avfall i flera led, vid inköp av råvaror följer mycket förpackningar som ska tas hand om på rätt sätt, vid leverans av matlådor inom hemtjänsten genererar även det förpackningar, den mat som inte äts upp blir avfall som ska gå till biologisk behandling och när de använda tallrikarna, bestick och kärl diskas så genererar det ett avfall i form av spillvatten. Bergslagens kommunalteknik efterfrågar riktlinjer för avfallshanteringen. För ärendet aktuella handlingar Remiss från Nora kommun dnr 265/2013 Bergslagens kommunalteknik Michael Lindström Kvalitetsledare Återvinning Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr E-post Bankgiro Box 144 222000-1487 forbund@bergslagens-kt.se 5507-0858 713 23 NORA

Kostpolitiskt program med riktlinjer för kommunens verksamheter 2016 2019 Antaget av KF XXXXXXX

Innehåll... 1 Inledning... 3 Kostpolitiskt program i nora kommun... 4 Hållbart och hälsosamt... 4 Måltiderna en viktig del av verksamheten... 5 Syfte... 5 Utgångspunkter... 5 Vision... 6 Mål... 6 Genomförande, uppföljning och utvärdering... 7 Referenser... 7 Riktlinjer för verksamheter... 9 Förskola och pedagogisk omsorg... 9 Skola och fritidshem... 13 Cafeterior... 17 Särskilt boende... 19 Hemtjänst... 22 Gruppbostäder... 25 Måltidsverksamheten... 28 2

Inledning Mat, måltider och goda matvanor är en viktig del i folkhälsoarbetet. Levnadsvanor och livsstil påverkas av den miljö där människor lever och verkar: hemmet, skolan, boendet, arbetsplatsen och fritiden, men också av människors livsvillkor som utbildning, ekonomi och sysselsättning. Politiska beslut som syftar till att skapa stödjande miljöer och ett gemensamt förhållningssätt, samsyn och helhetsperspektiv i kommunens verksamheter är nödvändiga. Kommunstyrelsen beslutade därför 2013 09 18 (Nora kommun, 2013) att ta fram ett övergripande kostpolitiskt program med riktlinjer för kommunens alla verksamheter som tillhandahåller livsmedel. Arbetet med programmet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunen (kostchef, folkhälsoutvecklare och folkhälsostrateg) och från Region Örebro län (nutritionist). Grunden för det kostpolitiska programmet och dess riktlinjer har tagits fram i en process genom dialogmöten och fortbildningsdagar tillsammans med chefer och medarbetare från: Förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar Äldreboenden, hemtjänst, enhet för funktionshindrade, hemsjukvård, gruppboenden och boende för ensamkommande barn Måltidsverksamheten Cafeterior Elevhälsa Processen har bidragit till att skapa ett gemensamt måldokument där kommunens service och tjänster gynnar medborgarnas livskvalitet och hälsa. Syftet med att involvera all personal har varit att förankra programmet samt arbeta med dialog, inflytande och delaktighet. Diskussionerna har genomförts utifrån följande frågeställningar: Vad fungerar bra idag och vad behöver utvecklas? Vilka riktlinjer i ett kostpolitiskt program skulle kunna vara ett stöd för ert arbete? De tankar och synpunkter som framkommit har format det kostpolitiska programmet och riktlinjerna för respektive verksamheter. Styrdokumentet är uppdelat i två delar: Övergripande kostpolitiskt program Riktlinjer för verksamhetsnivåer Dessa ligger till grund för verksamhetsspecifika regler och instruktioner/checklistor som ska tas fram av verksamhetsansvariga chefer. 3

Kostpolitiskt program i nora kommun Hållbart och hälsosamt Begreppet Hållbar utveckling myntades av FN:s kommission för Miljö och Utveckling, den s k Brundtland kommissionen (FN, 1987). Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen såväl lokalt som globalt. Detta slås fast i bl.a. handlingsprogrammet Agenda 21 vilket antogs vid FN:s Riokonferens 1992, de nationella målen kring Agenda 21 arbetet tas upp i regeringens betänkande En hållbar framtid i sikte (SOU2003:31). Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet. Hållbar utveckling innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Ett samhälle som formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Hållbar utveckling definieras som "en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (FN, 1987). Våra matvanor har stor påverkan på miljön. Så mycket som en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten vi äter. Med en mer klimatsmart kost och andra tekniska åtgärder skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser till år 2050 (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, u.å). I Örebro län serveras årligen 13 miljoner offentliga måltider, vilket motsvarar drygt hälften av utsläppen från länets industrier (Örebro kommun, 2014). De offentliga måltiderna är en således en viktig del i arbetet för att minska samhällets miljö och klimatpåverkan. Mat som är bra för klimatet är dessutom också bra för hälsan. Hållbart och hälsosamt innebär att kommunen strävar efter att servera mer attraktiva, lustfyllda och goda måltider med hjälp av; Öka andelen ekologiska livsmedel. Öka andelen säsongsanpassade livsmedel. Ökad andel vegetabilier. Minskad andel kött. Minskad mängd matsvinn. Hälsan är generellt sett god bland barn och vuxna i Sverige. Den är dock inte jämt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa ökar. Förskola, skola och omsorg är därför viktiga arenor för utveckling mot en mer jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det finns mycket att vinna på att främja bra mat och rörelsevanor i tidig ålder och därigenom förebygga hälsoproblem som vuxen. Forskning visar att barn har svårare att bli av med sin övervikt idag, och att majoriteten av de barn som blir överviktiga bibehåller sin övervikt i vuxen ålder. (Statens Beredning för medicinska och social utvärdering, 2002). Barn och ungdomar som rör på sig, äter och sover bra har lättare att lära. Personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Både övervikt och undervikt samt fysisk inaktivitet är vanligt förekommande. Goda matvanor kan tillsammans med andra åtgärder bidra till bättre hälsa (Livsmedelsverket & Statens folkhälsoinstitut, 2012) 4

Åldrande innebär bland annat att näringsbehovet förändras. Naturliga förändringar i kroppen, sjukdomar, undernäring, läkemedel och fysiska faktorer som svårigheter att röra sig, muntorrhet och psykosociala faktorer (som ensamhet eller nedstämdhet) påverkar aptit och ätande. Mat och måltider blir därför extra viktiga för att tillgodose näringsbehov och främja god livskvalitet (Livsmedelsverket, 2011). Måltiderna en viktig del av verksamheten En bra måltid innefattar inte bara maten på tallriken, utan kännetecknas av flera faktorer som tillsammans är viktiga för helhetsupplevelsen. Måltiden har betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. Genom att se på måltiderna som en viktig resurs och integrera dem i verksamheterna skapas mervärden. Figur 1. Modell Bra måltid Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, u.å) Syfte Syftet med det kostpolitiska programmet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar en hållbar utveckling. Det kostpolitiska programmet ska vara ett verktyg för kvalitetssäkring för de som tillagar, hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete, samt för dem som fattar beslut. Utgångspunkter Det kostpolitiska programmet utgår från Nora kommuns vision och relevanta övergripande mål beslutade av KF 2012 12 12 (Nora kommun, 2012). 5

Vision: Nora möjligheternas kommun där historia och framtid skapas Mål: Nora har en socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nora kommun har god livskvalité för alla som bor eller verkar här Det kostpolitiska programmet utgår också från rekommendationer och riktlinjer för offentliga måltider som arbetats fram av Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se) samt Måldokument för Nora kommuns måltidsverksamhet (Nora kommun, 2009). Vision Alla berörda invånare i Nora kommun ska erbjudas mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar god och jämlik hälsa samt hållbar utveckling. Mål Mat och måltider är en integrerad del av den kommunala verksamheten Indikatorer: Andel verksamheter som har regelbundna matråd, kostmöten eller motsvarande i verksamheten (ja/nej) Måltidsmiljön är lugn, trivsam och erbjuder tillfälle för social gemenskap och avkoppling samt främjar goda matvanor Indikatorer: Andel elever som upplever trygghet i skolmatsalen (Skolmatsverige) Andel elever som upplever lugn och ro i matsalen (skolenkäten) Andel elever som uppger att de trivs i skolans matsal/restaurang (Liv och Hälsa ung) Andelen äldre som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund (öppna jämförelser) Mat som serveras är god, säker och anpassad efter matgästens behov Indikatorer: Andel elever som äter varje dag. (Liv och hälsa ung, Elevhälsosamtal) Andel elever som äter maten i skolan varje dag (Skolenkäten) Andel elever som uppger att maten som serveras är god (skolmatsverige) Andel äldre i hemtjänst som tycker att maten är god eller mycket god (matlådeenkäten) Andel äldre i särskilda boenden som anger att maten smakar bra eller ganska bra (Öppna jämförelser) Andel äldre som äter varje dag. (Senior alert) Mat och måltider främjar resurshushållning och kretslopptänkande Indikatorer: Andel ekologiska livsmedel (statistik kr, kilo av totala inköpen av livsmedel) Andel mat som kastas (svinnmätning) Koldioxidekvivalenter, CO2 per kilo livsmedel 6

Källor till indikatorerna Skolmat Sverige, nationell undersökning, (http://www.skolmatsverige.se/) Skolenkäten, lokal undersökning, Liv & hälsa Ung, regional undersökning, (http://www.regionorebrolan.se/livohalsaung) Elevhälsosamtal, lokal undersökning, Öppna jämförelser, nationell undersökning, (http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html) Matlådeenkäten, lokal undersökning Senior Alert, nationell undersökning, (http://plus.rjl.se/senioralert) Inköp ekologiska livsmedel, nationell undersökning, (http://www.ekomatcentrum.se/) Svinnmätning, lokal undersökning, (http://www.regionorebrolan.se/hallbaramaltider) Koldioxidekvivalenter, nationell undersökning, (http://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf) Genomförande, uppföljning och utvärdering Det kostpolitiska programmet är ett långsiktigt inriktningsdokument vars mål är styrande för alla berörda kommunala verksamheter. Programmet revideras vart fjärde år. Programmet kompletteras med en årlig verksamhetsplan där berörda enheter analyserar och prioriterar de aktiviteter som varje år ska genomföras för att målen ska nås. Verksamhetsplanen redovisas till kommunstyrelsen inför varje verksamhetsår. Ansvarig tjänsteperson för att verksamhetsplanen tas fram är kommunchefen. Om det i verksamhetsplanen prioriteras åtgärder som kräver ekonomiska resurser behandlas dessa i det ordinarie budgetarbetet. I kommunens årsredovisning redovisas de aktiviteter som genomförts under föregående år och resultaten av dessa analyseras i förhållande till målen. Analysen ger också underlag för kommande års verksamhetsplan. Ansvarig tjänsteperson för att redovisning tas fram och att analysen genomförs är kommunchefen. Referenser FN. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Förenta Nationerna. Hämtad från http://www.un documents.net/our common future.pdf Jordbruksverket, Livsmedelsverket & Naturvårdsverket. (u.å). Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden. Jönköping: Jordbruksverket. Hämtad från http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/sjv/trycksaker/pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf Livsmedelsverket. (2011). Bra mat i Äldreomsorgen: Omsorgspersonal. Uppsala: Livsmedelsveket. Hämtat från http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor halsa miljo/maltidervard skola omsorg/aldreomsorg/rad och material/aldremat_omsorgspersonal.pdf 7

Livsmedelsverket & Statens folkhälsoinstitut. (2012). Uppmuntra till bra måltider: Till dig som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad från http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor halsa miljo/maltidervard skola omsorg/gruppbostad lss/rad och material/uppmuntra_till_bra_maltider_livsmedelsverket.pdf Livsmedelsverket. (u.å). Måltidsmodellen. Hämtad 24 augusti,2015 från Livsmedelsverket http://www.livsmedelsverket.se/matvanor halsa miljo/maltider i vard skola ochomsorg/om offentliga maltider/en bra maltid/ Nora kommun. (2009). Måldokument för Nora kommuns måltidsverksamhet. Nora: Nora kommun. Hämtad från http://kommun.nora.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument/maltid/maldokumentforma ltidsverksamheten.4.48017f1a1291d8a2b7b800018120.html Nora kommun. (2012). Förslag till övergripande mål för Nora kommun (Kf 254 dnr 373/2012). Nora: Nora kommun. Hämtad från http://kommun.nora.se/download/18.19eae5ad13ae1eda7e92e02/1391612341729/kf+201 2 12 12.pdf Nora kommun. (2013). Uppdrag om att ta fram ett övergripande kostpolitiskt program för Nora kommun(ks 113 dnr 265/2013). Nora: Nora kommun. Hämtad från http://kommun.nora.se/download/18.76f275371410de6bf0818c6/1391671707602/ks+2013 09 18.pdf Örebro kommun. (2014). Temarapport Smartare mat 2014: Uppföljning av Örebro kommuns arbete med smartare mat (Ks 102/2014). Örebro: Örebro kommun. Hämtad från http://www.orebro.se/download/18.737dde8214deb59b551146b/1435047556102/smartare+mat+t emarapport+2014.pdf SOU 2003:31. En hållbar framtid i sikte. Slutbetänkande från Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Hämtad från http://www.regeringen.se/contentassets/59fe59061e4e4861a6dd7579b720ca51/en hallbar framtidi sikte Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2002). Fetma problem och åtgärder (Rapport nr 160). Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Hämtad från http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/fetma_2002/fetmafull.html Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige: Årsrapport 2014. Östersund: Folkhälsomyndigheten. Hämtad från http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/folkhalsan i Sverige arsrapport 2014.pdf 8

Riktlinjer för verksamheter Förskola och pedagogisk omsorg Måltiderna i förskolan ger unika möjligheter att lägga grunden för bra matvanor. I förskoleåldern ska barnen lära sig bra matvanor, måltidsordning och borsskick. Att lära sig hälsosamma matvanor redan i förskolan har betydelse för resten av livet (Livsmedelsverket, 2015). Att mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande belyses också i FN:s barnkonvention (Regeringen, 2014). Förskolans riktlinjer syftar till att: ge förutsättningar för en god och jämlik hälsa (samt goda levnadsvanor) för barn på kommunens förskolor integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten Bra principer för måltider i förskolan (Livsmedelsverket, 2015): Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela förskolan Måltiderna ska vara en resurs i det pedagogiska arbetet Måltiden ska vara en trevlig upplevelse i en trygg miljö Måltiderna ska vara näringsriktiga och tillagade av råvaror med god kvalitet Måltiderna ska bidra till kommunens miljöarbete och en hållbar konsumtion Livsmedelsverkets modell för bra måltider (Livsmedelsverket, u.å): Det är en fördel om förskolan har en gemensam bild av vad måltid och måltidskvalitet innebär. Som stöd för det finns en måltidsmodell i form av ett pussel, se sid 5. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att barnen ska må bra av maten och känna matglädje. Att måltiden ska vara säker, omfattas av krav i lagstiftningen. Med näringsriktig och hållbar menas måltider som tar hänsyn till hälsa, miljö och klimat. Områdena god och trivsam är viktiga för att maten och måltiden ska komma matgästen tillgodo. Med integrerad menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en viktig del av dagen på förskolan. Måltider Förskolan ska vid heldagsplacering ge förskolebarnen 65 70 % av rekommenderat behov av energioch näringsämnen fördelat enligt (Livsmedelsverket, 2015): Ca kl. 8.00 frukost 20 25 %, Ca kl. 10.00 fruktstund 5 10 %, Ca kl. 11.30 lunch 25 35 %, Ca kl. 14.30 mellanmål 10 15 %. Vid placering senare än kl. 17.00 kan behov finnas av ytterligare ett litet mellanmål, 5 10 %. Måltidsordningen förutsätter att hemmen kompletterar med minst en måltid. 9

Måltidsmiljö Måltidsmiljön är en betydande del av måltiden. Måltidsmiljön ska därför utformas i samråd med barn och pedagoger så att miljön känns trivsam och tilltalande. Alla ska ges möjlighet att äta utan tidspress. Det är också viktigt att tänka på ljudmiljön, stänga av störande ljud och minimera spring i lokalen. Samverkan och lärande Förskolan har enligt läroplanen uppdrag att lägga en grund för barns livslånga lärande. Ett mål i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011) är att; Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Bra mat och fysisk aktivitet är viktiga förutsättningar och pedagogiska måltider är bra redskap. All personal som hanterar livsmedel och deltar i måltidsverksamhet chefer, kökspersonal och pedagoger har ett gemensamt ansvar att arbeta för barnens bästa. Delaktighet och inflytande Matrådet är ett forum för delaktighet, inflytande och samverkan och till för att alla på förskolan ska ha en chans att vara med och påverka maten och måltidsmiljön. Det kan vara att ge förslag på maträtter eller hur man kan göra det lugnt och trivsamt i samband med måltider. I matrådet ingår förskolechef (sammankallande), pedagoger (representant), måltidspersonal och kostchef. Matrådsmöten ska omfatta måltidens alla faktorer där modellen för bra måltider, se sid 5, används. Matråden bör genomföras 1 2 ggr per termin. Barnen ska göras delaktiga. Pedagogiska måltider Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Pedagogisk måltid innebär att personal äter tillsammans med barnen. Maten är ett arbetsredskap i den pedagogiska verksamheten. De pedagogiska måltiderna är viktiga för att barnen ska få en positiv upplevelse av måltiden. Pedagoger och måltidspersonal ska uppmuntra barnen att utforska smaker, dofter, färger och konsistenser, nya livsmedel och olika matkulturer. Bordssamtalen, som är en del av den pedagogiska måltiden, kan till exempel handla om varifrån maten kommer och vad som händer med den i kroppen, varför vi behöver olika sorters livsmedel, livsmedlens miljöpåverkan och om proportionerna på tallriken (Livsmedelsverket, 2015). Den pedagogiska måltiden är en arbetsuppgift och innebär att: visa vad en balanserad måltid är äta all mat som serveras främja matglädje och en positiv inställning till måltiden Utflykter Under en friluftsdag eller liknande kan matsäck ibland ersätta lunch eller mellanmål. Matsäcken ska ge den energi och näring som ett mellanmål bör ge (se rubrik måltider). I samband med till exempel utflykter till skog eller badplats kan verksamheten vid maximalt tre tillfällen/termin be föräldrar om extra matsäck eller frukt (Nora kommun, 2009). Information till föräldrar om vad en matsäck kan innehålla ska erbjudas och utarbetas av verksamhetsansvarig. 10

Festliga tillfällen Förr var fester och högtider efterlängtade undantag i vardagen. Med ökat välstånd och bättre ekonomi har vi vant oss vid att unna oss alltmer gott. Övervikt och fetma hos barn är en global epidemi och av WHO utnämnd till ett prioriterat hälsomål (WHO, 2012). Utrymmet att servera sötsaker är litet om maten i övrigt ska ge den näring som barn behöver och bör ske väldigt sällan. Socker i olika former ökar risken för karies. Kariesförekomsten och tandhälsan försämras tydligt under barnets tidiga uppväxt och störst skillnad kan ses mellan 3 åringar och 6 åringar. Drygt var 5:e 6 åring har kariesskadade tänder, vilket är ytterligare en anledning till att begränsa sockerkonsumtionen (Socialstyrelsen, 2015). En god och jämlik hälsa i förskola och pedagogisk omsorg Livsmedelsverkets undersökningar om barns matvanor (Livsmedelsverket, 2003) visar att ungefär en femtedel av barn i förskoleåldern är överviktiga eller feta. Barn får i sig för mycket mättat fett, socker och salt. Detta beror på att många barn äter för mycket sötsaker och för lite grönsaker, frukt och fisk. De flesta barn behöver alltså inte äta mindre, utan bättre. Den typ av matvanor som de flesta barn har ökar risken för övervikt och fetma, men också för diabetes och hjärt kärlsjukdomar senare i livet. Övervikt och fetma är också vanligare bland barn som växer upp i en mer socialt och ekonomiskt utsatt situation. Förskolan kan erbjuda en miljö som förmedlar hälsosamma vanor, vilket i sin tur kan minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper (Livsmedelsverket, 2015; Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det är svårt att behandla övervikt och fetma hos både vuxna och ungdomar och därför behöver insatser sättas in så tidigt som möjligt. Därmed är det viktigt med hälsofrämjande och förebyggande insatser på områdena matvanor och fysisk aktivitet för att förhindra en utveckling mot övervikt eller för att normalisera eller begränsa en viktökning. Genom att främja goda matvanor och fysisk aktivitet får barnen också större chans att växa sig ur en övervikt (Socialstyrelsen, 2013). Miljö och hållbar utveckling Förskolans personal ska tillsammans med måltidsverksamheten främja resurshållning, kretsloppstänkande och ekonomisk hushållning. God samverkan mellan pedagogisk verksamhet och kök främjar en hållbar utveckling. Kompetensutveckling Personal på förskolor har i uppdrag att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn. Kommunen bör därför regelbundet tillgodose och säkerställa att personal har den kompetens som uppdraget innebär. Genomförande Regler och instruktioner/checklistor för verksamheten för att uppnå mål o syfte med det kostpolitiska programmet beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning Uppföljning sker genom matråden och verksamhetsberättelse och återkopplas på lämpligt sätt till föräldrar och barn. 11

Referenser Livsmedelsverket. (2003). Riksmaten barn 2003: Livsmedels och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad från http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor halsa miljo/kostrad matvanor/matvaneundersokningar/riksmaten _ barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige1.pdf Livsmedelsverket. (2015). Bra mat i förskolan: Råd för förskola och famijedaghem. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad från http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor halsamiljo/maltider vard skola omsorg/forskola/rad och material /bra_mat_i_forskolan_livsmedelsverket.pdf Livsmedelsverket. (u.å). Måltidsmodellen. Hämtad 24 augusti,2015 från Livsmedelsverket http://www.livsmedelsverket.se/matvanor halsa miljo/maltider i vard skola ochomsorg/om offentliga maltider/en bra maltid/ Nora kommun. (2009). Förslag till riktlinjer gällande avgifter i skolan (Bun 20/2009, Dnr 181/08). Nora: Nora kommun. Hämtad från http://kommun.nora.se/download/18.63100b54128a6cfa47c8000428/1377688853633/bun+2009 05 05.pdf Regeringen. (2014). Konventionen om barnets rättigheter: Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (Artikelnr: S2014.007). Stockholm: Socialdepartementet. Socialstyrelsen. (2013). Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/19230/2013 10 24.pdf Socialstyrelsen. (2015). Karies hos barn och ungdomar: Epidemiologiska uppgifter för år 2013 (Artikelnummer 2015 3 20). Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/19772/2015 3 20.pdf Skolverket (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2., rev. uppl.). Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Statens folkhälsoinstitut. (2010). Matvanor och livsmedel. Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. WHO. (2012). Population based approaches to childhood obesity prevention. Geneva: World Health Organization. Hämtad från http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/who_new_childhoodobesity_prevention_27n ov_hr_print_ok.pdf Övriga källor APT diskussioner med all personal i förskolor och pedagogisk omsorg Seminarier med förskolechefer Måldokument för Nora kommuns Måltidsverksamhet 12

Skola och fritidshem I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2011) står det angivet att skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Skolmåltiden utgör ett värdefullt pedagogiskt verktyg i skolans uppdrag kring livsstil, miljö och hälsa. Skolmåltiden är en del i utbildningen och är en förutsättning för trivsel och lärande och bör därför ges förutsättningar att var en del av dagens höjdpunkter. Eleverna skall känna matglädje och må bra av maten. En bra skolmåltid ger mätta elever vilket gynnar koncentrationen, inlärningen och stämningen på skolan (Livsmedelsverket & Skolverket 2013). Att mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande belyses också i FN:s barnkonvention (Regeringen, 2014). Bra principer för måltider i skola och fritidshem (Livsmedelsverket, 2013). Ansvaret för att skolmåltiderna ska bli bra vilar på hela skolan En satsning på bra måltider är en satsning på hela verksamheten Måltiden skall vara en resurs och integreras i det pedagogiska arbetet Måltiden är en trevlig upplevelse i en trygg miljö Måltiderna skall bidra till kommunens miljöarbete och en hållbar konsumtion Livsmedelsverkets modell för bra måltider (Livsmedelsverket, u.å). Det är en fördel om skola och fritidshem har en gemensam bild av vad måltid och måltidskvalitet innebär. Som stöd för det finns en måltidsmodell i form av ett pussel, se sid 5. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att barnen ska må bra av maten och känna matglädje. Att måltiden ska vara säker, omfattas av krav i lagstiftningen. Med näringsriktig och hållbar menas måltider som tar hänsyn till hälsa, miljö och klimat. Områdena god och trivsam är viktiga för att maten och måltiden ska komma matgästen tillgodo. Med integrerad menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en viktig del av barnets dag i skola och fritidshem. Måltider Skola och fritidsverksamhet skall ge barnen ett rekommenderat behov av energi och näringsämnen fördelat enligt följande (Livsmedelsverket, 2013). Skollunchen ska ge ca 25 35 % av elevens behov av energi och näringsämnen. Lunchen serveras vid samma tid för eleven varje dag och ska schemaläggas före andra lektioner. Lunchen ska serveras tidigast kl. 11.00 och eleverna ges möjlighet att äta i lugn och ro (minst 20 minuter). Antalet elever som äter samtidigt ska begränsas efter antalet sittplatser i matsalen. Inom fritidsverksamheten ska frukost och mellanmål erbjudas under skoldagar. Frukosten ska utgöra 20 25 % och mellanmålet 10 15 % av elevens behov av energi och näringsämnen. Under lovdagar erbjuds också lunch. Frukost bör serveras tidigast kl. 07.30. 13