Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Infrastruktur... 5 2.2 Egen organisation... 5 3 Nämndens verksamhet 1... 7 3.1 Väghållning, skog, parker m.m.... 7 3.2 Resultat... 7 3.3 avvikelse... 8 3.4 Verksamhetsanalys... 9 4 Nämndens verksamhet 2... 21 4.1 Persontransporter... 21 4.2 Resultat... 22 4.3 avvikelse... 24 4.4 Verksamhetsanalys... 24 5 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden... 26 5.1 Väghållning, skog, parker mm... 26 5.2 Persontransporter... 27 6 Verksamhetsmått... 29 6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder... 29 6.2 Skogsdrift... 30 6.3 Naturvård... 31 6.4 Väghållning... 31 6.5 Park... 33 6.6 Persontransporter... 36 7 Personalredovisning... 37 8 Investeringar... 38 9 Sammanställningar... 42 9.1 Samtliga investeringar... 42 9.2 Sammanställd drift... 43 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 2(46)
Bilagor Bilaga 1: DB1-blanketter Bilaga 2: DB2-blanketter Bilaga 3: DB3-blanketter Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 3(46)
1 Inledning Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en välfungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor. Tekniska förvaltningen svarar även för samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunen. Tekniska nämnden är delaktig i många projekt som syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på stadens underhåll, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rena och snygga - det är något Tekniska förvaltningen strävar efter. Ett miljöupprustningsprojekt som blivit förverkligat i samverkan med fastighetsägare under året är Bryggaregatan där en rejäl ansiktslyftning har skett med tillhörande gång- och cykelstråk mot Katrinedal och Åhaga. Arbetet med Förbifart Sjöbo har kommit igång och Armbågabron har invigts under året. Lekplatsvalet i Stadsparken har genomförts och till sommaren ska det vinnande förslaget vara klart att invigas med lek. En ny upphandling av färdtjänsttransporter som ska börja gälla från juni 2013 har genomförts där kostnaderna kommer att sänkas i jämförelse med nuvarande avtal. Konkurrensen i att upphandla har återigen givit stora positiva effekter för skattebetalarna i Borås. Betydelsen av Skogsavdelningens OSA-verksamhet för Borås Stad har varit föremål för många diskussioner under året. Att klara Skogsavdelningens dubbla uppdrag har under året varit svårt då flera planerade arbetsuppgifter inte har kunnat utföras eftersom personalen i verksamheten har minskat. Mycket av dagsverken som utförs görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Andra arbeten som utförs är anläggnings- och underhållsarbeten i tätortsnära skogar och naturparker, fornlämningar, skolor, daghem m.m. Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 4(46)
2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Infrastruktur Kommunfullmäktiges mål Målvärde Antal trafikolyckor med personskador. 368 388 0 465 Antal trafikolyckor med personskador. 0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen. Målet för antalet trafikolyckor med personskador följer 0-visionen. Under senast rapporterad 12- månadersperiod (nov år - okt år ) uppgick antalet rapporterade olyckor till 465. I dessa olyckor förolyckades 1 person, 13 blev svårt skadade och 536 personer blev lindrigt skadade. Ett önskvärt idealresultat på lång sikt är att inga allvarliga olyckor sker (0-vision). 2.2 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 1,8% 2,8% 3% 3,1% Antalet sjukfall över 60 dagar. 6 3 4 2 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 4 3 3 2,8 Tekniska förvaltningen hade under år en sjukfrånvaro på 3,1 %. En ökning med 0,3 procentenheter jämfört med året före. Sjukfrånvaron kan fortfarande anses vara mycket låg. Målet för var att sjukfrånvaron inte skulle överstiga 3,0 % och det målet såg ut att klaras ända fram till december månad. Att sänka måltalet för sjukfrånvaro under 3 % är inte eftersträvansvärt då en viss sjukfrånvaro är normal. Alltför låg sjukfrånvaro kan i stället vara ett tecken på att medarbetare väljer att gå till arbetet trots att de är sjuka. Antalet sjukfall över 60 dagar. Målet för var att antalet sjukfall längre än 60 dagar inte skulle överstiga fyra och det målet har uppnåtts. Antalet sjukfall som varit längre än 60 dagar har jämfört med föregående år minskat från 3 till 2. Denna minskning är för liten för att man skall kunna dra någon slutsats av om den är ett resultat av ett medvetet arbete för att tidigt genomföra rehabiliteringsutredningar eller om den beror på tillfälligheter. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 5(46)
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Målet för var att arbetet som utfördes av timavlönade medarbetare inte skulle överstiga motsvarande 3,0 årsarbetare och detta mål har uppnåtts. Den stora merparten av det arbete som utförs av timavlönade medarbetare inom Tekniska förvaltningen, utförs vid Persontransportavdelningen där verksamheterna till sin natur är sådana att frånvarande medarbetare alltid måste ersättas. Detta innebär att det alltid vid korttidsfrånvaro, måste finnas timavlönade vikarier att tillgå. Många gånger är det svårt att förutsäga hur långt ett sjuktillfälle kommer att bli, men i de fall det är känt att sjukskrivningen blir långvarig, anställs en vikarie med tidsbegränsad anställning. Samma sak gäller under semesterperioden och vid längre annan frånvaro. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 6(46)
3 Nämndens verksamhet 1 3.1 Väghållning, skog, parker m.m. I ramen ingår väghållning, parkering, trafiksäkerhet, arbetsmarknadsinsatser, skog, natur, parker, torgplatser och bekvämlighetsinrättningar samt miljöskydd, upphandlingar och administration. 3.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Statsbidrag 4 780 3 575 4 397 822 Avgifter och övriga intäkter 87 620 68 044 81 118 13 074 Summa intäkter 92 400 71 619 85 515 13 896 Personal -36 975-37 892-37 350 542 Lokaler -14 539-4 094-15 915-11 821 Övrigt -128 235-122 248-117 043 5 205 Kapitalkostnader -46 018-49 105-49 105 0 Summa kostnader -225 767-213 339-219 413-6 074 Buffert (endast i budget) -1 090 1 090 Nettokostnad -133 367-142 810-133 898 8 912 Kommunbidrag 129 500 142 810 142 810 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat 422 Resultatanalys Total avvikelse gentemot budget för ramen uppgår till +8 912 tkr. -3 867 0 8 912 8 912-3 867 0 8 912 8 912 Gatuavdelningens resultat totalt ligger på +2,8 mnkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader (119 tkr netto) är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta stadens investeringsbudget. Vinterväghållningen visar en avvikelse med - 3,4 mnkr trots en mild början på året. Förändrade redovisningsregler gällande investeringsredovisning har haft till följd att 500 tkr utbetalt statsbidrag avseende investering nu finns redovisat på driftkonto vilket också påverkar driftresultatet för Gatuavdelningen. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 7(46)
Skogsavdelning avviker med +6,4 mnkr gentemot budget där de största posten härrör från exploateringsavverkningar vilket medfört lägre kostnader i kombination med högre intäkter. Överskottet gentemot budget för skogsdriften uppgår till 4,5 mnkr. Parkverksamheten visar ett underskott på ca 500 tkr för år. Nämnden äskar att 250 tkr av Skogsavdelningens resultat tillgodoräknas Parkavdelningen för att täcka kostnader för trädfällningar och röjningar i den detaljplanlagda tätortsnära skogen. Upphandlingsavdelningen har under året inte varit fullt bemannade och bl.a. därför visas ett överskott på ca 150 tkr. Verksamheten finansieras av interna och externa kunder, och resultatet regleras över åren. 3.3 avvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Parkering Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Intäkter 16 634 17 158 14 900 19 677 4 777 Kostnader -6 453-8 504-7 620-8 044-424 Resultat 10 181 8 654 7 280 11 633 4 353 Beläggningsunderhåll Intäkter 1 260 235 0 765 765 Kostnader -12 613-13 859-11 575-12 409-834 Resultat -11 353-13 624-11 575-11 644-69 Vinterväghållning Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -48 837-28 097-21 000-24 382-3 382 Resultat -48 837-28 097-21 000-24 382-3 382 Övrig väghållning Intäkter 15 674 15 603 7 750 13 694 5 944 Kostnader -100 045-94 520-90 020-93 520-3 500 Resultat -84 371-78 917-82 270-79 826 2 444 Skog Intäkter 40 817 32 179 34 479 2 300 Kostnader -40 511-42 024-37 895 4 129 Resultat 306-9 845-3 416 6 429 Parker Intäkter 1 950 1 760 2 175 1 900-275 Kostnader -20 376-22 429-23 798-24 043-245 Resultat -18 426-20 669-21 623-22 143-520 Upphandling Intäkter 8 380 8 985 9 350 365 Kostnader -8 433-8 932-9 148-216 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 8(46)
Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Resultat -53 53 202 149 Övrigt Intäkter 8 613 8 446 5 630 5 650 20 Kostnader -9 604-9 414-9 460-9 972-512 Resultat -991-968 -3 830-4 322-492 Totalt Intäkter 44 131 92 399 71 619 85 515 13 896 Kostnader -197 928-225 767-214 429-219 413-4 984 Resultat -153 797-133 368-142 810-133 898 8 912 3.4 Verksamhetsanalys 3.4.1 Gatuavdelning Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, driftbidrag till Borås/Viareds flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: Ökad trafiksäkerhet Lägre miljöpåverkan Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. Gatuavdelningens resultat ligger på +2,8 mnkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader, 119 tkr, är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta stadens investeringsbudget. Väghållning Väghållningsverksamheterna har under året gett ett underskott på ca 5,9 mnkr. Underskottet utgör till största delen kostnader för vinterväghållningen (-3,4 mnkr). Med undantag för vinterkostnaderna blir underskottet för övriga verksamheter 2,5 mnkr. Dessa underskott fördelas på markrenhållning 1,6 mnkr, gröna ytor 0,3 mnkr och trafikanordningar 0,6 mnkr. Tidigare år har väghållningsverksamheten kunnat balanseras mot intäkter för reparation efter schaktarbeten, sidoordnad verksamhet, vilket inneburit nettointäkter på 5-6,5 mnkr. Under senare år har dessa intäkter blivit lägre vilket till stor del kan förklaras av att fjärrvärmeutbyggnaden i befintliga områden inte är av samma omfattning som tidigare. Intäkten år blev ca 4,2 mnkr vilket bidragit till underskottet i väghållningsbudgeten om vinterkostnaderna undantas. Den kostnadsfördyring som påtalats sedan driftavtalet för väghållningen tecknades är tydlig. Trots en medveten sparsamhet med utgifterna överlag har överskridandet skett för merparten av verksamheterna inom budgetens ingående delar. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 9(46)
Att såsom tidigare förlita sig på intäkter för sidoordnad verksamhet går inte att göra längre. Det är inte rimligt att nivån på väghållningen/städningen i kommunen är beroende av hur många som gräver i våra gator. Finansieras inte väghållningen fullt ut i budget utan att vara beroende av osäkra intäkter enligt ovan måste nivån på väghållningen sänkas. Detta måste övervägas även kommande år om väghållningsbudgeten inte kompenseras för de ökade kostnaderna då kravet på en ren och fin stad kvarstår såväl från boråsarna som från besökare och turister. 3.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad Under har besparingskrav gjort att en projekterings- och en entreprenadingenjör ej kunnat rekryteras. Detta har inneburit att Tekniska förvaltningen inte har kunnat bistå andra förvaltningar i samma grad som tidigare. Den kraftiga utbyggnaden av industri-/verksamhetsområden som pågår har dock krävt engagemang framförallt vad avser Västra Viared av personal från projekteringssektionen. Detta har inneburit att konsulter i större grad än tidigare har fått nyttjas för projekt inom Tekniska nämndens ansvarsområde. Upphandling för utbyggnad av riksväg 42 Förbifart Sjöbo har gjorts under året. Och den 18 september kunde första spadtaget tas av ordföranden i Tekniska nämnden Alexis Mouschopanis och kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Äntligen var ett sedan urminnes tider planerat vägobjekt påbörjat. Vägen kommer att stå klar hösten 2014. Sedan arbetsplanen för utbyggnad av gång- och cykelväg delen Målsryd-Gånghester blev antagen kunde arbetena handlas upp under hösten. Byggnationen kommer att ske under år 2013. Arbetsplanerna för gång- och cykelvägarna, Sandared-Sjömarken och Viskafors-Rydboholm väntar på fastställelseprövning hos Trafikverket innan upphandling kan ske. Bland övriga uppdrag som projekterats under året kan nämnas ombyggnad av gatunätet vid Högskolan och Simonsland, ombyggnad av Torstenssonsgatan och gångstråk utmed Viskan vid kvarteret Elektra. Under har ytterligare områden för införande av boendeparkering utretts och förslag till genomförande upprättats för Östermalm/Bergdalen. Liksom tidigare år har bidragsansökningar inom ramen för Bullersaneringsplanen inkommit och handlagts. Under året har avdelningens personal deltagit i trygghetsvandringar och projekt på Norrby och Kristineberg med syfte att skapa trygghet och trivsel kring skolor och i bostadsområden. Inom ramen för projektet "Hållbara städer" har arbetet med cykelgarage vid Resecentrum och energieffektivisering av gatubelysning fortgått under året. 3.4.1.2 Trafiksäkerhet Tidigare framtagen trafiknätsanalys omfattade även hastighetsklassificering av gatunätet enligt styrdokumentet Rätt fart i staden. Som en följd av omorganisationen har dokumentet delats upp i två delar där Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den övergripande nätanalysen och Tekniska förvaltningen för delen Rätt fart i staden. Arbetet att lägga fast principerna för en eventuell förändrad syn på hastighetsklassificering av gatunätet pågår. Trafiksäkerhetsrådet har en aktiv roll i detta arbete. Liksom tidigare år har arbetet med att göra hastighetsmätningar fortsatt vilka bidrar till ett bättre underlag för prioritering av alla de önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder som kommer förvaltningen till del. Olycksstatistiken som hämtas ur olycksrapporteringssystemet Strada är en viktig utgångspunkt i arbetet med prioriteringar av investeringsobjekt och trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsrådet har fortsatt sitt arbete under året. Gatuavdelningen har vid 27 tillfällen genomfört utbildningar i ECO-driving, trafiksäkerhet/trafikant och minibuss. Utbildningarna har genomförts med Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 10(46)
deltagare från olika verksamhetsområden inom kommunen framförallt från hemtjänsten. Även pensionärsorganisationerna har varit aktiva på utbildningsfronten vad avser trafikantutbildningarna. Utbildningslokalen på Ramnaslätt har fortsatt varit en viktig resurs för rådet. 3.4.1.3 Parkering Under var tillskottet från parkeringsverksamheten ca 4,3 mnkr utöver budget. Noteras bör att av resultatet utgör ca 700 tkr återbetalning från Skattemyndigheten för tidigare felaktigt uttag av moms på parkeringsintäkter och ca 500 tkr avser intäkter från år som bokförts år. Av resterande intäkter utöver budget utgör felparkeringsavgifter 2,7 mnkr. Inbetalda parkeringsintäkter gav för år ett netto på ca 400 tkr. 3.4.1.4 Beläggning Nämnden erhöll åren 2004-2008 och - tilläggsanslag till beläggningsverksamheten för att kunna avhjälpa det under tidigare år eftersläpande beläggningsunderhållet. Beläggningsunderhållets utveckling 2003 - Under erhöll Tekniska nämnden ett ökat kommunbidrag med 7 mnkr vilket innebar att ca 11,6 mnkr fanns tillgängliga för beläggning i budget. Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt ovan till 175 000 m². Tilldelade medel under har inneburit en total beläggningsvolym på 128 495 m². Vid beläggning av gator finns numera oftare behov av justering av kantsten med i bilden vilket gör att kostnaden per kvadratmeter blir högre. Att tidigare satsning på beläggningsarbeten gett resultat kan tydligt avläsas ur verksamhetsmåttet för lagning av s.k. potthål som stadigt minskat i omfattning. Trots att hösten innebar stora nederbördsmängder blev mängden potthålslagningar inte osedvanligt omfattande vilket tyder på en hyfsad standard på beläggningarna. Med hänsyn till att nämnden fått mycket positiva reaktioner från boråsarna på beläggningssatsningarna år 2004-2008 och år - hoppas Tekniska nämnden på en fortsatt satsning på beläggningsunderhållet under 2013 och att eventuella extramedel erhålls så tidigt som möjligt på året. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 11(46)
3.4.1.5 Vinterväghållning Gatunämnden beslutade under år 2004 att de större trafiklederna i förebyggande syfte skulle halkbekämpas med saltlake. Detta har inneburit en avsevärd förenkling och förbättring av vinterväghållningen på våra infarts- och bussleder till nytta för alla trafikanter. Kostnaden för vinterväghållningen visar ett underskott mot budgeten med 3,4 mnkr. Efter flera år av tuffa vintrar såg års vinter ut att bli en normalvinter sett ur ett budgetperspektiv. Ända till i början på december såg budgeten ut att kunna hålla. I budgeten finns 21 mnkr tillgängliga för vinterväghållning. Vinterväghållningens kostnader (netto) sett över flera år (tkr) 3.4.1.6 Övrig väghållning 3.4.1.6.1 Markrenhållning Under de senaste fem åren har markrenhållningen ständigt överskridit budget, som mest med drygt 3 mnkr. För år blev överskridandet 1,6 mnkr. Det kan konstateras att kostnaden för markrenhållningen under de tre sista åren har kostat drygt 8 mnkr årligen. Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i centrum med gågator och torg med högre skötselnivå inneburit att markrenhållningskostnaderna har ökat ytterligare. Senast i raden av tillkommande objekt med högre skötselnivå är PA Halls terrass och etapp 3 av Österlånggatan. Under året har extra insatser gjorts för att hålla koll på tillväxten i Borås. Framförallt har de metoder som tidigare visat sig vara effektivast använts: sopning och stålborstning. Liksom tidigare år gjordes även under extra städinsatser under sommaren tillsammans med Arbetsmarknadsinsatser med hjälp av arbetslösa ungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar självständigt och ser till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och torg som utmed Viskan. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 12(46)
Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå som vårt driftavtal innehåller. Eftersom så inte är fallet idag kommer det att innebära en nödvändig anpassning av skötselnivån till de medel som finns till förfogande. 3.4.1.6.2 Belysning Sedan det andra stora armaturbytet genomfördes år 2008 har energiförbrukningen för gatubelysningen legat på konstant nivå. Kostnaden för elen samt lägre underhållskostnader kompenserar högre nätavgifter och kostnader för julbelysning (200 tkr). Sammantaget följer utfallet budget. 3.4.1.6.3 Enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och driftsåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som vi inte känner till och som inte är jämnt fördelade över åren. Under senaste åren har en kö av ansökningar uppstått. Tekniska förvaltningen fick därför under ett särskilt riktat budgettillskott i syfte att eliminera kön på ansökningar. Detta innebar att nästan 4 mnkr fanns tillgängliga för bidrag till enskilda vägar jämfört med normal budget på 2 mnkr. Fr.o.m. budget höjdes budgetnivån till 2,5 mnkr och av dessa har drygt 2,4 mnkr betalats ut under året. 3.4.1.6.4 Övriga miljöskyddsåtgärder Inom ramen för miljöskyddsåtgärder ingår att rensa bäckintag och reglering av Viskans nivå. De stora regnmängderna under innebar ett betydligt större behov av tillsyn och åtgärder i syfte att hindra översvämningar. Detta innebar att utgiften blev dubbelt upp mot budget. Totalt blev kostnaden 997 tkr att jämföras med budget på 500 tkr. 3.4.2 Skogsavdelning Inom Skogsavdelningen samlas verksamheter som skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 13(46)
3.4.2.1 Skogsdrift Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 800 ha utgörs 6 400 ha av produktionsskog och 2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog. 900 ha är avsatt som naturreservat. Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi och Miljö AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninvånarna möjlighet att som jaktgäster få deltaga i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viss viltvård. Avverkningarna har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. Virkespriserna har under året sänkts med ca 15 %. Satsningen på skördare med flerträdshantering ger möjlighet till energivedssortiment i gallringarna och är nu en etablerad metod med ett ökat volymsuttag/hektar och ökat netto som följd. Skogsföryngring från tidigare stormar belastar fortfarande resultatet. En stor mängd exploateringsavverkningar under året har gett ett högre netto (4 500 tkr). Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 14(46)
3.4.2.2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 3.4.2.2.1 OSA Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 70 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på dessa är Brämhult, Norrmalm och Hultaberg. De tre snickerilagen och smideslaget har bl.a. renoverat Hallbergsbron, byggt en pergola i Majorslunden och renoverat ladugården i Älmås. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är byggnationer av soffor, bord, bänkar, vindskydd och grillplatser. Ett arbetslag i Djurparken har arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En tillgänglighetsanpassad spång över Vänga mosse har färdigställts under året. En stor del av de dagsverken som utförs, görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturparker, fornlämningar, skolor, daghem m.m. Då Arbetslivsnämnden haft anställningsstopp under hela har personalen i vår verksamhet minskat betydligt. Detta har inneburit att flera planerade arbetsuppgifter inte har kunnat utföras. Vid årets slut uppgick antalet OSA-anställda till 46 st. Fyra personer var deltagare i Kulturarvslyftet och en person hade praktikplats. Totalt 51 personer. Dessutom har 9 av de OSA-anställda genomgått Mastprojektet, vilket innebär att de på halvtid i två månader lär sig skriva CV och att söka praktik. De som hittar en praktikplats är där i ca 3 månader innan de avslutar sin anställning på Tekniska förvaltningen. OSA har under två år ett besparingskrav på 1 mnkr. Verksamheten har uppnått besparingskravet för år. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 15(46)
3.4.2.2.2 Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bedriva denna verksamhet. Gröna vägen är en arbetsträningsplats som har odling, stödjande samtal och friskvård som huvudtema och som vänder sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och som behöver en mjuk start. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av stressrelaterade symtom. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på sikt orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden. Verksamheten har i huvudsak bedrivits på två olika platser, växthuset på Katrinebergsgatan (Parkstadens blommor) och på Rya åsar (Ramshulan). På Gröna vägen är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet såsom sådd, plantering, skörd och beskärning av träd och buskar. Även en del naturinspirerade hantverk/aktiviteter ingår under säsongen. Stödjande samtal, friskvårdsteman, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den omgivande naturen ingår i programmet. Att använda denna metod samtidigt som deltagarens kontaktperson hela tiden är involverad har visat sig fungera bra. Många deltagare stärks och självförtroendet växer, de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion över egna val och handlingsmönster. Under året har 35 personer deltagit i projektet. Beställare till dessa platser har varit Arbetsförmedlingen (31 %), Försäkringskassan (34 %), Lotsen (9 %), Arbetscenter (17 %), Försörjningsenheten (6 %) och Grön rehab Mark (3 %). Av de deltagare som lämnat projektet har 24 gått till annan försörjning. Gruppen har ökat sin arbetstidsförmåga med 35 %. Medeltiden för inskrivning i projektet har varit 3,7 månader. 21 kvinnor och 14 män har deltagit i verksamheten. Verksamheten redovisade under året ett positivt resultat vilket kommer att användas vid byte till nya lokaler 2013. Nuvarande lokaler ska rivas. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 16(46)
3.4.2.3 Naturvård Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Vårt uppdrag är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen förvaltar. Vi ska samtidigt öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetena utförs av OSA- personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att arbetslagen inte är fulltaliga. 3.4.2.3.1 Kalkning Kalkningsverksamheten har genomförts enligt planerna. Resultatförbättringen beror bland annat på att Länsstyrelsen höjde den administrativa ersättningen till kommunen. 3.4.2.3.2 Fiske har varit ett år utan större insatser eftersom andra områden har prioriterats. Fiskekortsförsäljningen har varit normal trots en regnig sommar. 3.4.2.3.3 Naturvård och naturreservat Som en del av vårt miljöarbete håller vi våra åkrar och ängar öppna med slåtter. Vi betalar för att få betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Rya åsar och Älmås. Inom verksamheten naturreservat sköts de löpande uppgifterna som vanligt. I Vänga mosse avslutades arbetet med den tillgänglighetsanpassade 900 meter långa spången. Under året mottogs 86 tkr från Sigge Williamsssons donation för informationsinsatser på Rya åsar. De användes bland annat till nya broschyrer på svenska och engelska. Vi har fått cirka 100 tkr i LONA-bidrag till bland annat ett nytt fågeltorn i Skalle. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 17(46)
3.4.2.3.4 Natur- och rekreationsleder Årets projekt har varit gångvägen i naturreservatet Vänga mosse. Gångvägen är ett gemensamt projekt där Vänga BK står som huvudansvarig och den finansieras delvis av Borås Stads medel för lokal utveckling. Vi har förskotterats 300 tkr. Arbetet slutförs år 2013. När det gäller Knalleleden och Sjuhäradsleden är snart förberedelserna klara. Överenskommelser finns nu med de flesta privata markägarna. De kommuner som är ansvariga för dessa leder träffas och beslutar om skyltning, information och annat för att få allt enhetligt. Eftersom vi ännu inte kunnat börja med åtgärder i fält är kostnaderna mycket lägre än budgeterat. Vi deltar också i flera olika projekt om vandringsturism i sjuhärad. Borås digitala friluftsguide finns på kommunens hemsida och är välbesökt. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 18(46)
3.4.3 Parkavdelning Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av park- och grönområden samt lekplatser i hela kommunen. De områden som omfattas består av parkmark, naturmark, gräsytor, ängsmark, buskar, träd, rabatter, gångvägar, lekplatser/aktivitetsplatser och bollplaner. Parkavdelningen ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt hundrastplatsen i Fjärdingsparken. 45 000 sommarblommor planterades under året. Röjningar, trädfällningar, gräsklippning och ogräsbekämpning är viktiga pusselbitar för att Borås Stad ska upplevas som en välskött stad. Det finns ett mycket stort röjningsbehov från allmänheten som dock endast kan tillfredställas till en mycket liten del då ekonomin inte tillåter mer. Under året har det som vanligt varit ett parkprogram med olika punkter för allmänheten. Fruktträdsbeskärningen i mars var välbesökt, liksom vandring bland växter och konstverk. Lekfortets dag med clown samt pionförevisningen var också mycket uppskattade inslag. Parkprogrammet avslutades med poesi och historikvandring, vilket kan tyckas vara en mycket speciell eller unik vandring, men det finns ändå ett stort intresse hos boråsarna. En stor kostnad numera är juldekorationerna. Urnor samt hanging baskets pyntas med granris i centrum. Även granar på gågatan, samt grantårta som sätts på knalletorget, är uppskattade inslag, både hos invånare samt handlare i centrum. Det är en helt ny verksamhet som bidrar till ett juldekorerat Borås. Barn mellan 4 och 12 år fick under året rösta fram ett förslag av tre, angående vilken lekplats som de tyckte skulle byggas i Stadsparken. Förslaget från arkitektfirman Adwice i Göteborg vann tävlingen. Den stora mediala framgången bestod i att all media var mycket intresserad av hur vi gått tillväga. Västnytt, Landet runt, Lilla Aktuellt, Radio Sjuhärad är ett axplock. Detta fortsätter 2013 bland annat med en konferens i Stockholm, där en föredragning om Lekplatsvalet ska ske. Inför 2013 ser vi fram emot anläggandet av lekplatsen samt starten av det nya orangeriet i Stadsparken. Dessa byggnationer kommer ha stor betydelse för hela Borås stadskärna. Drift och underhåll av parker och lekplatser har utförts av entreprenörerna Borås Stads Servicekontor, Svensk Markservice och Green Landscaping. Skogsavdelningens OSA-sektion har utfört många dagsverken under året i stadens parker och grönområden. Parkavdelningen arbetar nu med en ny Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 19(46)
driftupphandling som ska börja gälla från och med april 2013. Ekonomi Parkverksamhetens kostnader har överstigit budget med ca 500 tkr under år. Gräsklippningens kostnader uppgick till 2 650 tkr. Gräset är en känslig verksamhet för allmänheten, då högt oklippt gräs ger ett ovårdat intryck, vilket ofta påtalas av allmänheten. Borås Stad har en ambition att vara en attraktiv stad. Även Borås borde kunna visa upp välansade gräsmattor när man kör in i stan. Med nuvarande budget finns det inte utrymme för fler klippningar. En kostnad som också har ökat i omfattning de senaste åren är avstängningar för att kunna klippa gräset. Ett flertal områden kräver tung avstängning vilket givetvis ökar kostnaden. Borås växer och det finns många önskemål om utsmyckning. Rabatter med kanter (Cortenstål) eller Majorslundens japaninspirerade stålpergolor kostade mycket i materialkostnad. Att göra Borås inbjudande med granutsmyckning/belysning dels i hanging baskets, samt i alla centrala urnor, bidrar till ett attraktivt och tilltalande Borås. Kommande år måste dock en minskning av jul- och påskutsmyckning övervägas, då det inte finns medel till detta inom budget. Mycket regn år har bidragit till genomblöta gångvägar där arbete med att grusa/dränera om gångarna varit nödvändigt för att gångvägarna skulle kunna användas. Fontänen i Stadsparken är utsatt för en hård belastning då den ligger i Viskan som är mycket strömt. Pumpen fick under året renoveras för 70 tkr då den gått sönder. Nyrenoverade tillgänglighetsanpassade lekplatser, med gummiunderlag eller plastgräsunderlag, medför en högre skötselkostnad. Även lekplatsernas säkerhetsaspekter ställer högre krav jämfört med tidigare. En lekplats med vandaliserad gunga eller bristfällig klätterställning medför omedelbar åtgärd. År beställde Parkavdelningen tjänster för 790 tkr (fg år 480 tkr) av Skogsavdelningen. I denna summa ligger bl.a. skötseln av Ramnaparken och inköp av ny gräsklippare (60 tkr). Här ligger också kostnaden för hjälpen till Borås Cityförening. Kostnad för olika arrangemang såsom Buddy Bears, enklare juldekorationer med mera. 3.4.4 Upphandlingsavdelning Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att genomföra förvaltningsöverskridande och externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och externa kunder. Balansering av över/underskott regleras över åren. Upphandlingsavdelningen år har liksom föregående år haft en betydande personalomsättning då flera upphandlare har sökt sig till nya jobb. Rekrytering av tre personer har skett under året och ytterligare tre rekryteringar av upphandlare pågår. Upphandlingsavdelningen får därmed förstärkning med en upphandlartjänst inför det nya året. Personalomsättningen tillsammans med ett utökat antal upphandlingsuppdrag har föranlett en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur påverkat verksamheten. Handledning av erfarna och mindre erfarna rekryteringar har ytterligare ökat på belastningen. Detta har medfört att man har hamnat efter med flertalet upphandlingar samt blivit tvungen att tacka nej till efterfrågade upphandlingsuppdrag. Delvis beroende på att personalstyrkan inte varit fullt bemannad visar avdelningen ett positivt resultat med ca 150 tkr. En stor utgiftspost (ca 150 tkr) under året har varit utveckling av en avtalstrohetsrapport som ska nyttjas av samtliga förvaltningar inom Borås Stad för att belysa och förbättra avtalstroheten framöver. Arbetet med att få ett ökat inköp av ekologiska livsmedel har intensifierats genom att ekologiska/etiska livsmedel är förkonterade med särskild märkning vid E- handelsinköp. Under år blev Borås Stad etikcertifierade då man genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) aktivt arbetat för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 20(46)
4 Nämndens verksamhet 2 4.1 Persontransporter Persontransportavdelningen ansvarar för: Färdtjänst Transporter till och från daglig verksamhet Särskoleskjutsar Beställningscentral för färdtjänst Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter Upphandling av persontransporter Bilpool för personal Målet är att våra resande ska känna sig trygga och uppleva god service i kontakt med vår verksamhet. Färdtjänst Färdtjänst är kollektivtrafik med färdtjänstbuss/bil för personer som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna färdmedel. Funktionshindret ska vara bestående i minst tre månader. Efter att ansökan om färdtjänsttillstånd inkommit till kontoret görs en utredning av färdtjänsthandläggare. När färdtjänsttillstånd har beviljats beställer kunderna sina resor via förvaltningens Beställningscentral. Vid riksfärdtjänst görs en särskild ansökan om man önskar en resa utanför Borås kommun. I första hand erbjuds resor med de allmänna kommunikationerna och om detta inte är möjligt så sker resan med specialfordon. Särskoleskjutsar Transporter till och från grund- och gymnasiesärskolor sker med nio minibussar varav fem är rullstolsfordon. Det är oftast samma chaufför som kör barnet till och från skolan/fritids, vilket är en trygghet både för barn och föräldrar. Samtliga fordon har alkolås installerat. Chaufförerna utbildas regelbundet både i halkkörning med manöverprov, brandsläckning och HLR (Hjärt- och lungräddning), så att de är rustade att klara situationer som kan uppstå. Verksamheten finns idag på Ramnaslätt och därifrån utgår alla fordon. Bilpool En bilpool för anställda i Borås Stad startade under år 2007. Personalen bokar själv sitt fordon i ett webbaserat bokningssystem. Totalt finns drygt 1 000 användare upplagda i bokningssystemet och det går enkelt att boka bilen för sin tjänsteresa. Det finns totalt 40 fordon i bilpoolen och alla är miljöfordon. Under hösten startades ytterligare en bilpool på Våglängdsgatan 21 för Stadsdel Öster med 6 fordon. Alkolås finns i de flesta fordon idag och i samband med byte till nya fordon så installeras alkolås. Samtliga fordon byts ut inom 3 år och under 2013 kommer samtliga fordon ha alkolås monterat. Nycklarna till bilarna i Stadshuskvarteret hanteras av färdtjänstens beställningscentral vilken är Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 21(46)
bemannad från tidig morgon till sen kväll, både vardagar och helger. Nycklarna till bilarna i Saturnushuset, Ramnåsgatan och Våglängdsgatan hanteras av personalen själva via ett nyckelskåp. 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Statsbidrag 201 178 120 99-21 Avgifter och övriga intäkter 4 151 3 958 4 925 5 102 177 Summa intäkter 4 352 4 136 5 045 5 201 156 Personal -9 093-9 723-11 281-10 460 821 Lokaler -828-866 -873-972 -99 Övrigt -50 566-50 450-48 941-54 104-5 163 Kapitalkostnader Summa kostnader -60 487-61 039-61 095-65 536-4 441 Buffert (endast i budget) -700 700 Nettokostnad -56 135-56 903-56 750-60 335-3 585 Kommunbidrag 52 550 53 300 56 750 56 750 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -3 585-3 603 0-3 585-3 585-3 585-3 603 0-3 585-3 585 Ackumulerat resultat 0 0 0 0 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 22(46)
Resultatanalys Resandeutveckling år 2006 -. Avdelningens nettokostnader uppgick år till 60 335 tkr (fg år 56 903 tkr). De största posterna som påverkat kostnadsökningen är en indexuppräkning för de senaste 2 åren (1 600 tkr+900 tkr) vilket är en uppräkning med 4,2 % resp.2,4 % samt att antalet färdtjänstresor med rullstolar har ökat de senaste åren. Rullstolsresorna tar längre tid och är dyrare då kunderna hämtas och lämnas inne i bostaden samt att stolen ska spännas fast i fordonet. Sett över perioden 2007 - så har totala antalet resor ökat med 15 %. Ser man till rullstolsresor så har dessa ökat med 36 % och personbilsresor ökat med 11 %. Kostnaden per färdtjänstresa år uppgår till 189 kr. Bilpoolen visar ett underskott på 515 tkr år beroende på ojämn bokning av fordon under året. Två nya uppställningsplatser har startats upp under året och det tar lite tid innan verksamheten löper på och genererar full täckning. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 23(46)
4.3 avvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Avvikelse Persontransporter -56 135-56 903-56 750-60 335 3 585 Summa -56 135-56 903-56 750-60 335 3 585 4.4 Verksamhetsanalys Det är en allmän trend i hela riket att vårt resande ökar. Att även våra funktionshindrade kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. Under år gjordes en ny upphandling av färdtjänsttransporter som ska gälla från 2013-06-01 och gälla i 4+2 år. Det ekonomiska utfallet på upphandlingen blev mycket bra och vi beräknar att besparingen blir ca 4,8 mnkr/år trots ökade krav i upphandlingen. Sandarna Transporter AB kommer att fortsätta köra specialfordon men även en del personbilar vilket de inte gör idag. Taxi Kurir AB blir ny entreprenör inom färdtjänsten och de kommer att köra en del färdtjänstresor med personbil vilket även Taxi Borås AB kommer att göra. Antalet färdtjänstresor har ökat under flera år och år var det första året sedan 2005 som inte resandet ökade. Det utfördes 287 132 resor under året vilket är en minskning med 748 resor jämfört med år. Färdtjänstens regler för egenavgift och månadskort justerades under året och nu gäller månadskortet på samma sätt som inom kollektivtrafiken. Tidigare var månadskortet begränsat att gälla mellan två fasta adresser. Med det gamla systemet såldes ca 400 månadskort/månad men i slutet av år köpte 570 personer månadskort och antalet månadskortresor hade ökat från ca 40 % till drygt 60 % vilket är positivt då kontanthanteringen i fordonen minskar. Under år 2005 överfördes sjukresor till att utföras av Västra Götalandsregionen. Antalet färdtjänsttillstånd har de senaste åren legat ganska konstant och under år har 4 334 personer färdtjänsttillstånd vilket är en minskning med 150 tillstånd sedan föregående år. Under året har datasystemet för handläggning av våra kunder bytts ut. Tidigare användes programmet Magna Cura och nu används PLANit:s system Solen som har en direktkoppling till vårt bokningssystem i färdtjänst Planet, vilket ger många fördelar. Enligt genomförd marknadsundersökning (Nöjd Kund Index) upplever kunderna en hög servicegrad och att färdtjänsten fungerar mycket bra. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 24(46)
Färdtjänstresor har sedan år 2006 kunnat nyttjas till längre sträckor jämfört med tidigare beroende på beslut om att resan kan gå 10 km in i annan kommun. Detta kan vara en bidragande orsak till ökat resande sedan dess, även om inte resandet ökade år. Tidigare ingick dessa resor i Riksfärdtjänst, med mer administrativ hantering då varje Riksfärdtjänstresa måste ansökas för sig via våra handläggare. Beslut finns även på att personer med färdtjänsttillstånd kan åka gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 25(46)
5 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 5.1 Väghållning, skog, parker mm Uppdrag Status Kommentar Kommunens gator, gång- och cykelbanor, broar, torg, m m måste hållas efter på ett sådant sätt att helhetsbilden känns attraktiv. Prioriteringar för att effektivt kunna utföra underhåll måste därför ske på bekostnad av t ex administrationen. En väl fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att få tillväxt. Tekniska nämnden skall ta fram en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram även vintertid och innehålla en utredning om möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten. Genomfört Delvis genomfört Tekniska nämnden jobbar för att Borås Stad ska ses som en ren, snygg och trygg stad med en väl fungerande infrastruktur. Viktigt är att bästa möjliga underhåll kan erbjudas i förhållande till beviljad budget. Tekniska förvaltningen ser, liksom övriga förvaltningar, ständigt över sin administration så att den överensstämmer med det uppdrag som ska utföras. Under våren har examensarbetet Cyklisters möjlighet att ta sig fram vintertid utförts av Jenny Fischhaber vid Tekniska Högskolan i Jönköping. I examensarbetet redovisas tekniken med markvärme och ett mer allmänt resonemang kring kostnaderna av markvärme kontra traditionell vinterväghållning. Tekniska förvaltningen kommer under år 2013 att se mer konkret på kostnaderna att värma cykelstråk jämfört med traditionell vinterväghållning. Förvaltningen kommer också att som alternativ till markvärme studera förbättringar inom ramen för traditionell vinterväghållning i syfte att höja kvalitén på cykelstråken under vintersäsongen. För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i. Genomfört Tekniska förvaltningen har haft en aktiv roll vid framtagande av " Handbok för stadsmiljön - förtydligande av riktlinjer för stadsmiljön" som bl.a. omfattar stadens belysning. Förvaltningen arbetar aktivt med belysningsfrågor i syfte att öka energieffektiviteten och att skapa trygga mötesplatser i staden. I detta arbete prövas ny teknik för att nå dessa syften. Belysning används för att förhöja den estetiska kvalitén i stadsmiljön. Tekniska nämnden har för avsikt att under år 2013 söka medel från Stadens stiftelser för att kunna utöka tillgängliga budgetmedel och därigenom satsa extra på att belysa ytor så att staden känns ljusare och tryggare. Rv 42:s dragning förbi Sjöbo har planerats länge. Ett stort projekt som inte bara innebär flyttning av Genomfört Upphandling av projektet gjordes under året och byggnationen startade under hösten. Den nya vägen beräknas vara utbyggd Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 26(46)
Uppdrag Status Kommentar riksvägen utan också ombyggnad av nuvarande Fristadsvägen genom Sjöbo som eventuellt kan ge plats för ytor för kompletterande bostäder. Byggnationerna beräknas att komma igång under. En viktig del i upplevelsen av gatumiljön är de närliggande grönytornas skötsel. Trädbeskärningar, vägrensslåtter, skötsel av buskage-, planteringsoch gräsytor är arbeten som måste utföras för att helhetsintrycket av staden ska upplevas som positivt. Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 156 allmänna lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. Under kommer ytterligare ca 10 st lekplatser att åtgärdas vilket innebär att 55 st lekplatser kommer att hålla denna höga standard. Under kommer skogsverksamhetens slutavverkningar primärt att göras i stormskadade områden. Gallringar i yngre skog intensifieras ytterligare. Med ökad volym kommer nettot från skogsdriften att öka. Upphandlingsenheten måste ta på sig en ledande roll bl.a. vad gäller att flytta fram positionerna när de gäller att öka andelen ekologiskt mat. Ej genomfört Genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört hösten 2014. Borås Stad ska uppfattas som en trygg, snygg och välskött stad. Tekniska nämnden jobbar ständigt med dessa frågor. Det finns bl.a. ett mycket stort röjningsbehov från allmänheten som dock endast kan tillfredställas till en mycket liten del då ekonomin inte tillåter mer. Ytterligare en faktor som gjort det svårt att utföra uppdraget under är att förvaltningens OSA-enhet inte tilldelats fullt antal deltagare i sina lag. De lekplatser som har renoverats under året är Myråsgatan, Hjärtans fröjd, Solgläntan, Österlidsplatsen, Ribbingsgatan, Fixstjärnan, Inägovägen, Finas väg och Åsakroken östra. Några nya lekplatser har tillkommit då Tekniska nämnden nu ansvarar för 160 lekplatser. Under året har slutavverkningar prioriterats till exploateringsavverkningar. Tekniska nämnden har under året förbättrat statistikunderlaget gällande uppföljning av inköp av ekologiska livsmedel för samtliga förvaltningar. Ekologiska och/eller etiska livsmedel märks med särskild kod när kommunens verksamheter gör beställningar via E-handel. En sammanställning över åtgärder där kommunövergripande beslut krävs har redovisats som svar på motion under år. Under år 2013 kommer en särskild skrivelse att presenteras för Kommunfullmäktige bl.a. med förslag på åtgärder för att få stadens förvaltningar att vid inköp öka andelen ekologiska livsmedel. 5.2 Persontransporter Uppdrag Status Kommentar Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och införa lokala Delvis genomfört Översyn av samtliga förvaltningars behov av bilpool ses över löpande. När det gäller Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 27(46)
Uppdrag Status Kommentar bilpooler efter förvaltningarnas behov. I det arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över. bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten så kommer en utredning att göras under år 2013 där förutsättningar och effekter kommer att belysas. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 28(46)
6 Verksamhetsmått 6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 6.1.1 OSA Verksamhetsmått Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 68 65 70 51 6.1.2 Antal dagsverken Verksamhetsmått Skogsarbete skogssektion 2 036 2 093 1 200 1 055 Skogsarbete parken 598 1 497 1 000 831 Skogsarbete Stadsdelarna 235 0 Verkstadsarbete Gässlösa 1 1 051 0 Smide Kyllared 208 1 000 298 Verkstadsarbete Gässlösa 2 583 0 Verkstadsarbete Bockasjögatan 1 385 0 Snickeri Kyllared 1 614 3 100 914 Djurparken 1 240 1 417 1 250 1 610 Ramnaparken 367 529 300 866 Hofsnäs 672 428 350 825 Torpanäsets reservat 144 300 350 229 Rya åsar 1 002 634 1 000 803 Vänga mosse 496 467 900 557 Övriga reservat 20 80 100 28 Fornvård 79 168 80 74 Badplatser 47 50 0 Fiskesjöar 22 148 200 95 Utbildning 81 87 100 465 Övriga arbete 1 603 998 800 786 Älmås 69 115 100 391 Spår och leder 106 200 87 Stadsdelsförvalt. Norr 737 113 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 29(46)
Verksamhetsmått Stadsdelsförvalt. Öster 152 346 Stadsdelsförvalt. Väster 1 271 132 Lokalförsörjningsf. 347 178 Fritid och folkhälsof. 97 342 6.2 Skogsdrift 6.2.1 Skogsdrift Verksamhetsmått Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) 9 100 9 400 9 400 9 800 Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 2 500 Varav naturresevat (ha) 900 900 900 900 6.2.2 Avverkning Verksamhetsmått Slutavverkning (m³fub) (1) 9 900 13 100 16 400 31 700 Gallring (m³fub) (2) 10 700 18 800 18 000 8 700 Gallring OSA (m³fub) 1 000 2 100 3 300 1 700 Flis (m³fub) 1 500 1 200 1 500 1 500 Avverkning totalt (m³fub) 23 100 35 500 39 200 43 600 6.2.3 Avverkning exkl OSA Verksamhetsmått Avverkad volym 1 och 2 (m³fub) 20 600 23 800 34 400 40 400 Intäkt kr per avverkad (m³fub) 582 570 487 492 Kostnad kr per avverkad (m³fub) 258 248 237 147 Avverkningsnetto (kr/m³fub) 324 321 250 345 Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) 179 213 158 242 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 30(46)
6.2.4 Flisproduktion Verksamhetsmått Flisad volym (m³s) 17 000 12 800 20 000 20 000 Intäkt (kr/m³s) 156 153 165 148 Kostnad (kr/m³s) 125 97 109 91 Nettointäkt (kr/m³s) 31 56 55 57 6.2.5 Övrig verksamhet Verksamhetsmått Antal jaktarrenden 58 57 60 59 Utarrenderad jaktmark (ha) 10 000 10 000 10 300 10 000 Intäkt jaktarrenden (kr/ha) 43 45 43 45 Askåterföring (ha) 114 0 50 0 6.3 Naturvård Verksamhetsmått Sålda kommunfiskekort - årskort 125 145 140 139 Sålda kommunfiskekort - månadskort 13 26 30 30 Sålda dagkort i regnbågsvattnen 7 168 6 861 7 300 6 906 Båtkort totalt 1 312 1 371 1 400 1 229 Spriden kalkmängd (ton) totalt 3 251 3 491 3 217 3 141 Förvaltade spår- och leder 11 13 13 13 Förvaltad areal naturreservat (ha) 927 942 927 942 Miljöstöd för bete/slåtter (ha) 39 40 39 40 6.4 Väghållning 6.4.1 Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått Kostnad kronor/inv och dag 2,29 1,79 1,29 1,63 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 31(46)
6.4.2 Huvudgator Verksamhetsmått Huvudgator (km) 75 75 75 75 Vinterväghållning (kr/m) 283,95 138,43 143,33 129,64 Vinterväghållning (kr/m²) 33,59 16,38 16,95 15,33 Övrigt underhåll (kr/m) 182,06 195,97 112,95 163,55 Övrigt underhåll (kr/m²) 21,54 23,18 13,36 19,35 6.4.3 Lokalgator Verksamhetsmått Lokalgator (km) 214 215 215 215 Vinterväghållning (kr/m) 70,32 44,24 33,67 57,77 Vinterväghållning (kr/m²) 10,19 6,42 4,89 8,39 Övrigt underhåll (kr/m) 79,5 82,35 66,52 90,67 Övrigt underhåll (kr/m²) 11,52 11,95 9,66 13,16 6.4.4 Vägföreningsvägar Verksamhetsmått Vägföreningsvägar (km) 167 167 167 168 Vinterväghållning (kr/m) 73,6 49,11 18,02 13,32 Vinterväghållning (kr/m²) 11,84 7,9 2,9 2,14 Övrigt underhåll (kr/m) 41,5 45,86 29,23 37,09 Övrigt underhåll (kr/m²) 6,67 7,38 4,7 5,96 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 260 280 270 279 Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) 192 195 200 194 6.4.5 Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått Belagd volym (m²) 123 000 137 259 28 000 128 495 del av total yta (%) 3,9 4,3 0,9 4,1 Kostnad (kr/m²) 72,86 84,18 84 99,11 Antal smärre underhållsarbeten (st) 295 425 100 693 Kostnad smärre underhållsarbeten (tkr) 4 306 3 983 1 000 3 030 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 32(46)
Verksamhetsmått Lagning potthål (st) 880 1 734 2 500 897 Kostnad lagning potthål (kr/st) 203 226 200 175 6.4.6 Trafikbelysning Verksamhetsmått Antal lampor (st) 20 700 19 175 20 900 19 175 Energiförbrukning (MWh) 7 275 7 278 7 250 7 265 6.4.7 Trafikolyckor Verksamhetsmått Antal olyckor med personskador 368 388 0 465 Dödade 2 2 1 Svårt skadade 24 22 13 Lindrigt skadade 425 388 536 6.4.8 Diverse uppgifter Verksamhetsmått Antal P-tillstånd för handikappade 725 664 800 615 Utfärdade nyttokort (st) 98 77 100 86 Utfärdade nyttokort miljöbil (st) 895 1 144 800 0 Fordonsvrak (st) 71 70 75 67 Boende-Parkering (antal tillstånd) 300 413 6.5 Park 6.5.1 Gräsytor Verksamhetsmått Bruksgräs (m²) 405 140 410 574 431 321 422 846 Högvuxet gräs (m²) 418 187 528 510 521 758 528 829 Ängsmark/blomsteräng (m²) 1 389 3 013 3 013 3 429 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 33(46)
Verksamhetsmått Betesmark (m²) 0 30 000 30 000 30 000 6.5.2 Planterad yta Verksamhetsmått Bruksbuskage (m²) 62 333 66 503 66 171 64 126 Prydnadsbuskage (m²) 5 891 5 977 5 996 6 001 Häckar (m²) 1 638 1 762 1 762 2 134 Rosrabatter (m²) 396 397 397 363 Perenna rabatter (m²) 2 558 4 188 2 892 3 127 Annuellarabatter (m²) 1 130 1 217 1 217 1 327 Blomsterurnor/lådor (st) 86 280 285 285 Träd kont underhåll (st) 1 665 1 680 1 641 1 593 Renovering buskage (m²) 200 200 200 0 Blomsterlökar (st) 13 156 28 845 21 000 26 330 Vårblommor (st) 4 720 15 450 16 000 23 535 Sommarblommor (st) 39 654 41 359 41 000 45 000 6.5.3 Hårdgjorda ytor Verksamhetsmått Asfaltyta (m²) 140 056 170 111 161 143 174 689 Sten- och plattyta (m²) 8 005 7 515 7 180 7 347 Grus- och sandyta (m²) 208 818 220 724 217 170 220 500 Regnv brunnar m.m. (st) 225 241 247 247 Papperskorgar (st) 328 340 322 339 Asfaltbeläggning (m²) 1 000 1 000 1 000 1 000 Fallskydd gummi (m²) 5 070 3 600 8 197 Konstgräs (m²) 2 045 1 834 6.5.4 Övriga verksamhetsmått Park Verksamhetsmått Antal lekplatser (st) 158 158 159 160 Lätt upprustning (st) 0 0 0 0 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 34(46)
Verksamhetsmått Bollplaner (st) 58 58 55 58 Tennisbanor (st) 3 2 3 2 Parker upprustning (st) 2 0 0 1 Skateboard (st) 2 2 2 2 Konstgräsplan (st) 2 2 Lösa soffor, bord, stolar (st) 402 368 363 363 Fasta soffor (st) 518 522 521 569 Fågelbord (st) 6 6 1 1 Fontäner, dammar (st) 4 5 5 5 Naturparker (m²) 5 001 572 8 342 041 8 270 851 8 524 081 Röjningsinsatser (m²) 100 000 100 000 100 000 150 000 Total parkareal (ha) 625 980 976 996 6.5.5 Driftkostnader Park exkl. kapital- och administrationskostnad Verksamhetsmått Gräsytor (m²) 826 490 972 097 986 092 985 104 Gräsytor (kr/m²) 2,68 1,97 2,02 2,69 Planterade ytor (m²) 73 946 80 044 78 435 77 078 Planterade ytor (kr/m²) 36 54 59,1 62,77 Hårdgjorda ytor (m²) 357 879 404 420 422 493 412 567 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 2,48 2,51 3,07 1,84 Antal lekplatser (st) 158 158 159 160 Lekplatser (kr/st) 3 854 3 651 3 205 5 031 Parksoffor och möbler (st) 920 896 884 932 Parksoffor och möbler (kr/st) 274 214 282 131 6.5.6 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått Kulturparker (m²) 1 257 315 1 456 561 1 487 020 1 444 749 Kulturparker (kr/m²) 8,43 13,17 7,45 7,82 Parkkostnad (kr/invånare) 111 198 118 118 Genomsnitt naturparker (kr/m²) 0,14 1,26 0,15 0,11 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 35(46)
Verksamhetsmått Naturparker (m²) 5 001 572 8 342 041 8 270 851 8 524 081 Parkyta/invånare (m²) 61 94 95 95 Total parkareal (m²) 6 258 887 9 798 602 9 757 871 9 969 830 Total parkareal (kr/m²) 1,8 2,11 1,26 1,25 6.6 Persontransporter 6.6.1 Färdtjänst Verksamhetsmått Antal färdtjänsttillstånd (st) 4 502 4 484 4 500 4 334 Antal kvinnor 3 026 3 007 3 000 2 889 Antal män 1 476 1 477 1 500 1 445 Antal tillstånd/1000 invånare 45 44 45 42 Antal tillstånd under 65 år 858 868 800 851 Antal färdtjänstresor 280 882 287 880 300 000 287 132 Kostnad per resa (kr) 177 174 165 189 Antal särskoleskjutsfordon 9 9 9 9 Särskolefordon med alkolås 9 9 9 9 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 36(46)
7 Personalredovisning Den sista december var 98 personer tillsvidareanställda vid Tekniska förvaltningen. Av dem var 42 (42,9 %) kvinnor och 56 (57,1 %) män. Medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder (51 personer) är ej medräknade här. Antalet medarbetare med visstidsanställning var vid årsskiftet 1. Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare var år 48,8 år. Medelåldern bland kvinnor (46,2 år) är något lägre än medelåldern bland män (49,0 år). Bland de tillsvidareanställda medarbetarna är det 10 personer som arbetar deltid; 7 kvinnor och 3 män. Andelen tillsvidareanställda kvinnor som arbetar deltid motsvarar 16,7 % medan andelen män som arbetar deltid motsvarar 5,4 %. Deltidsarbetande med tillsvidareanställning utgör 10,2 % av det totala antalet medarbetare med tillsvidareanställning, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron vid Tekniska förvaltningen har under år motsvarat 3,1 % av den ordinarie arbetstiden, vilket kan anses vara en mycket låg sjukfrånvaro (jmf Borås Stad som hade 5,4 %). Även antalet långa sjukfall, dvs sjukfall som vara längre än 60 dagar är få; 2 st. Personalkostnaden år uppgår till 47 810 tkr varav 12 457 tkr avser sociala kostnader. För en utförligare personalredovisning hänvisas till Borås Stads personalekonomiska bokslut. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 37(46)
8 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Reinvestering broar och div mindre gatuarbeten Godkänd utgift Utgift tom Utgift Återstår 8 868 5 711 3 157 Gång- och cykelvägar 3 406 4 404-998 Program för tillgänglighet 2 712 1 513 1 199 Attraktivare stad 5 888 8 922-3 034 Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort 985 793 192 Belysning Trollstigen 882 118 964-200 Ny kollektivtrafik 2013 18 543 1 257 9 488 7 798 Upprustning centrummiljöer 9 833 214 9 619 Promenadstråk utmed Viskan 5 706 1 794 50 3 862 Armbågabron 0 14 311 2 256-16 567 PA Halls Terrass 0 12 338 259-12 597 Parkgatan gångfartsområde 328 1 672 125-1 469 Gatubelysning 1 350 846 504 Bullersaneringsplan 5 051 0 5 051 GC Gässlösa idrottsplats 2 000 2 101-101 Högskolan Simonsland 1 000 364 636 Förbifart Sjöbo 13 000 13 089-89 Lekplatser 3 989 4 091-102 Grönområdesplanen 633 584 49 Lekplats Stadsparken 4 000 220 3 780 Ny belysning parker 750 0 681 69 Summa 88 924 31 490 56 675 759 I kolumnen "Godkänd utgift" ingår förutom av Kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel kvarvarande medel från tidigare år för investeringar som sträcker sig över flera år. Analys Diverse mindre gatu- och broarbeten De objekt som utförts under året omfattar andra etappen av reparation och omisolering av Kungsbron, utbyggnad av ytterligare område för boendeparkering samt utbyte av trafiksignaler i korsningen Fabriksgatan/Bryggaregatan. Av tillgängliga medel på 8 868 tkr har 5 629 tkr upparbetats. Gång- och cykelvägar Projektet har under året finansierat ombyggnad av gång- och cykelbanan utmed Magasinsgatan och utbyggnad av cykelstråk mellan Bryggaregatan och Åhaga utmed riksväg 27/41. Kostnaden för årets Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 38(46)
utbyggnad uppgår till 4 404 tkr. Då tillgängliga medel uppgick till 3 406 tkr har ett överskridande skett med 998 tkr. Program för tillgänglighet Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under utförts ombyggnad av gångbanor, ombyggnad av trappa vid Vasagatan/Bryggaregatan samt färdigställande av nytt ledstråk längs Lilla Brogatan. Av tillgängliga medel på 2 712 tkr har 1 513 tkr upparbetats under året. Attraktiv stad Under år har utbyggnad av Österlånggatan etapp 3 utförts. Bryggaregatan har omdanats till stadskaraktär. Utöver tillgängliga medel på 5 888 tkr har ytterligare 2 957 tkr nyttjats i projektet. Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Inom projektet har bytts ut trästolpar framför allt i Dalsjöfors, främst i samband med att Vattenfall grävt ner sina luftledningar. Även en hel del andra mindre projekt har genomförts där rost- eller rötskadade stolpar har fått bytas ut. Belysning Trollstigen Arbetet utfördes och var färdigt under hösten, men fakturerades år. En stäcka på 3 km ljussattes med ca 100 stolpar. Ny kollektivtrafik 2013 För att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet har cirkulationsplatser anlagts vid Lilla Brogatan/Sven Eriksonsgatan och Repslagargatan/Bäckeskogsgatan. En fortsatt utbyggnad av tillgänglighetsanpassade hållplatser har utförts bl.a. på Fjällgatan och Bryggaregatan. Av tillgängliga medel på 18 543 tkr har 9 488 tkr använts under år. Upprustning centrummiljöer Projektering för ombyggnad av Torstenssonsgatan har gjorts under året. Byggnation kommer att utföras under år 2013. En mindre del, 214 tkr, av tillgängliga medel på 9 833 tkr har nyttjats under år för projektering. Promenadstråk längs Viskan Under år har planering och projektering inletts för byggande av gångstråket vid Kvarteret Elektra mellan Västerbrogatan och Nybron. Byggnation planeras under år 2013. Av tillgängliga medel under på 5 706 tkr har 50 tkr nyttjats. Armbågabron I september öppnades Armbågabron för trafik. Trafiken till Knalleland kan numera nyttja Bäckeskogsgatan för matning till området. I årsredovisningen för angavs att bron blivit ca 300 tkr dyrare än budget. Då angavs att återstående arbeten beräknades kosta ytterligare 2 500 tkr under. et blev 2 255 tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 39(46)
PA Halls terrass Under år har smärre kompletteringsarbeten utförts till en kostnad av 259 tkr. Med beaktande av det överskridande som redovisades för på 338 tkr har alltså hela byggnationen överskridit budget på 12 mnkr med totalt 597 tkr. Parkgatan gångfartsområde Av tillgängliga medel från på 2 mnkr återstod 328 tkr för kompletteringsarbeten under. Av dessa medel har 125 tkr upparbetats under året. Gatubelysning Armaturerna på Allégatan har bytts ut för 250 tkr, detta för att öka trafiksäkerheten i korsningar och på övergångsställen. Ny LED-belysning finansierad inom anslagna medel har satts upp eller är på gång att sättas upp på flera ställen, bl.a. på Tullatorget och Göteborgsvägen. Bullersaneringsplan (driftinvestering) Åtgärder för bullerdämpning, företrädesvis fönsterbyten, har erbjudits fastighetsägare etappvis enligt framräknade bullervärden enligt bullersaneringsplanen. Under år har bidrag lämnats med 151 tkr. Med hänsyn till konsultkostnader och erhållet statsbidrag har nettokostnaden för projektet blivit 119 tkr. Då dessa åtgärder utförs på privata fastigheter överförs kostnaden till drift samtidigt som beviljat investeringsanslag minskas. Gässlösa idrottsplats, gång- och cykelväg I samband med att Kronängs IF flyttat sin verksamhet från Hedvigsborg till Gässlösa har en ny gångoch cykelväg byggts från Nämndemansgatan till Schaktgatan/idrottsplatsen. en för utbyggnaden, 2 mnkr, har överskridits något då 2 100 tkr har upparbetats under året. Högskolan Simonsland En utbyggnadsetapp av projektet som omfattade Allégatan och del av Järnvägsgatan planerades att utföras under år. Den etappvisa utbyggnaden genomfördes aldrig varför hela projektet kommer att utföras under år 2013. Av tillgängliga medel på 1 mnkr har 364 tkr förbrukats för projektering under år. Förbifart Sjöbo Upphandling av projektet gjordes under året och byggnationen startade under hösten. Den nya vägen beräknas vara utbyggd hösten 2014. Av tillgängliga medel, för den kommunala delen, under på 13 000 tkr har arbeten utförts för 13 089 tkr. För den del av investeringen som avser kostnader i anslutning till Trafikverkets del av projektet har 300 tkr förbrukats under året. Denna del av investeringen påverkar inte Borås Stads investeringsbudget utan regleras via balanskonto. Tre GC-vägar (BR-konto) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 40(46)
Under 2008 lämnades extra anslag till tre gång- och cykelvägar; Sjömarken-Sandared, Rydboholm- Viskafors samt Gånghester-Målsryd. Sistnämnda projekt upphandlades under året och byggstart sker under våren 2013. Övriga objekt inväntar fastställelse av arbetsplan hos Trafikverket innan byggnation kan ske. Projekten har under år genererat kostnader på 187 tkr vilka bokförs på balanskonto. Upprustning av lekplatser Följande lekplatser har renoverats under året: Centralorten: Myråsgatan, Hjärtans fröjd, Solgläntan, Österlidsplatsen, Ribbingsgatan och Fixstjärnan. Stadsdelarna: Inägovägen, Finas väg, Åsakroken östra. Grönområdesplanen Parkavdelningen arbetar med att genomföra de åtgärder som föreslagits i Grönområdesplanen från 1995. År har fruktträdgården i Annelundsparken rustats upp och arbetet med Sinnenas park har påbörjats. Parkerna utvecklas och görs mer tillgängliga för Boråsare och turister. Stadsparkens lekplats Lekplats Stadsparken är Borås viktigaste lekplats. Den har under året varit föremål för en omröstning, där ett av tre utformningsförslag röstats fram. Göteborgsfirman Adwice vann tävlingen och är i full gång med detaljprojektering. Lekplatsen kommer att byggas under år 2013. Under har ca 200 tkr nyttjats och resterande medel beräknas förbrukas under år 2013. Ny belysning parker Under året har nya armaturer med LED-belysning satts upp i Ramnaparken och Majorslunden till en kostnad av 681 tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 41(46)
9 Sammanställningar 9.1 Samtliga investeringar Sammanställd investeringsredovisning för året Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 42(46)
9.2 Sammanställd drift Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 43(46)
Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 44(46)
Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 45(46)
Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 46(46)