Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267

Relevanta dokument
Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

PROTOKOLL

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Uppföljning av nämndernas arbete med internkontroll 2013 KS-2014/133

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Plan Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Reglemente för internkontroll

Riktlinjer för gallring i sociala medier KS-2011/1100

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Reglemente för internkontroll

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

Internkontrollplan 2018

Plan- Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Intern styrning och kontroll Policy

Riktlinjer för intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Begäran från socialnämnden om extra medel för försörjningsstöd

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Internkontrollplan 2019

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/

Reglemente för intern kontroll

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Internkontrollplan 2017

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Internkontrollplan för socialnämnden 2012 SN-2011/338

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Intern kontrollplan 2015

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

Lönenämnden

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017

Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. 1 Information till nämnden 2019 MN 19/2

Hallstahammars kommun

Granskning år 2015 av patientnämnden

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Granskning intern kontroll

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Innehåll. Protokoll av 2

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Kommunstyrelsens tekniska utskott

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Intern kontroll förslag till plan 2017

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Reglemente för intern kontroll

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Granskning av intern kontroll

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2014 KS-2013/1242

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för år 2016

Internkontrollplan för 2017

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari, kl Plats

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 30 KS/2014:537. Redovisning internkontroll 2015, kommungemensam

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll över externa kostnader

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige , 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för planering och uppföljning år 2018

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Program. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Rapport - Internkontroll. Utskriftsdatum: 12 mars 2015

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Transkript:

Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1267 2014-01-13 Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta internkontrollplan gällande kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 Göran Nilsson (M)

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2013/1267 2013-01-02 Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta internkontrollplan gällande kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 Sammanfattning De särskilda granskningar/utvärderingar som ska göras enligt 2014 års internkontrollplan är: Kontroll av löneutbetalningar Rutiner för internkontroll Utbetalningar av ersättning för förlorad arbetsinkomst Hantering av synpunkter och klagomål Arbetsmiljön i nya kommunhuset Rutin för erbjudande om avgångsintervju Efterfrågan på och nyttan av kommunövergripande strateger (energi- och miljöstrateg) Besiktning av lekplatser Miljöstyrningsrådets krav vid upphandling Dessutom ska uppföljning av ekonomi och måluppfyllnad ske i samband med hel- och delårsbokslut samt i verksamhetsberättelsen. Synpunkter och klagomål rapporteras årligen. För kommunalteknik görs kvalitetsredovisning numera vartannat år och därmed görs ingen kvalitetsredovisning för 2013. Bakgrund Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för internkontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 2014 års internkontrollplan (se tabell nedan) visar vilka aktiviteter som kommer att utföras för att förebygga fel och att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. Internkontrollplanen är baserad på en risk- och angelägenhetsbedömning utförd av Kommunstyrelsens presidium i samarbete med förvaltningen (se bilaga 1). Internkontroll avseende ekonomiska transaktioner behandlas i en separat plan som antas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk konsekvensanalys Samtliga åtgärder kommer att utföras inom befintlig budgetram. Birgitta Ljungberg Jansson Administrativ chef Tyra Wikström Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys utförd av KS presidium 2013-12-16

Internkontrollplan gällande kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 Vad Kontroll-/utvecklingsaktivitet Ansvarig Kommentar (område/styrdokument/rutin) Särskilda granskningar/uppföljningar Kontroll av löneutbetalningar Kontroll genom stickprov Administrativ chef Rutiner för internkontroll Utbetalningar av ersättning för förlorad arbetsinkomst Utredning av kommunkoncernens rutiner för internkontroll Kontroll av utbetalningar av ersättning för förlorad arbetsinkomst Kommunchef och administrativ chef Personalchef Kontroll genom stickprov Synpunkter och klagomål Arbetsmiljön i nya kommunhuset Rutin för erbjudande om avgångsintervju Efterfrågan på och nyttan av kommunövergripande strateger (energi och miljö) Uppföljning av att hanteringen av synpunkter och klagomål fungerar i enlighet med kommunens gemensamma riktlinjer och verksamhetsspecifika rutiner Utredning om upplevelsen av arbetsmiljön i nya kommunhuset Uppföljning av rutin för erbjudande om avgångsintervju vid avslut av anställning Utredning av efterfrågan på och nyttan av de kommunövergripande energi- och miljöstrategfunktionerna och administrativ chef Administrativ chef Personalchef och administrativ chef Rapportering till administrativ chef Besiktning av lekplatser Uppföljning av att besiktningen av lekplatser utförs i enlighet med vad som anges i kvalitetsdeklarationen för Parkskötsel

Miljöstyrningsrådets krav vid upphandling Årligen återkommande aktiviteter Mål Budget Verksamhetsberättelse inklusive synpunkter och klagomål Uppföljning av användandet av miljöstyrningsrådets krav vid upphandlingar Uppföljning och analys av resultat utifrån mål och budget Uppföljning och analys av resultat utifrån budget Verksamhetsberättelse med sammanställning av inkomna synpunkter och ev. åtgärder Administrativ chef/ Administrativ chef/ Administrativ chef/ Fortsättning och fördjupning av uppföljningen gjord utifrån 2013 års internkontrollplan Avrapportering enligt plan per april och augusti 2013 och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet Avrapportering sker löpande under året samt i delårs- och årsbokslut Redovisas i samband med årsbokslutet

BILAGA 1 Risk- och väsentlighetsanalys utförd av KS presidium 2013-12-16 Uppskattad sannolikhet och påverkan för risker kopplade till identifierade områden, styrdokument och rutiner 10 9 Vad (område/styrdokument/rutin) Sannolikhet Påverkan/ väsentlighet 1. Rutiner för internkontroll 8 9 Sannolikhet 8 7 6 5 4 3 3 6 7 2 1 2. Utbetalningar av ersättning för förlorad 4 8 arbetsinkomst 3. Hantering av synpunkter och klagomål 6 6 4. Arbetsmiljön i nya kommunhuset 2 5 5. Rutin för erbjudande om avgångsintervju 2 4 6. Efterfrågan på och nyttan av kommunövergripande strateger 6 8 2 8 7. Besiktning av lekplatser 5 8 1 5 4 8. Miljöstyrningsrådets krav vid upphandling 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Påverkan/väsentlighet