Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Relevanta dokument
Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Anvisningar för budget inför år 2014

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Anvisningar för budget inför år 2015

Kallelse till ledningsråd

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2014

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Informationsmöte 3 juni 2015

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Budget och resurstilldelning

Budgetinstruktion för år 2014

Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2013,

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Processen för verksamhetsplanering och uppföljning

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan

Planerings- och budgetförutsättningar

REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Planerings- och budgetförutsättningar

Prefekt/FN-info

Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

LEDIGKUNGÖRELSE. FAKULTETSFINANSIERAD FORSKNINGSTID från och med 2019

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Rektors besluts- och delegationsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd

BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för

Praktiska planeringsförutsättningar för budget 2014

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora

Årscykel för fakultetsarbete 2019 Fakulteten för konst och humaniora

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

FS Bilaga p 6


Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Ekonommöte information och kommunikation

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR POLISUTBILDNING

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

Kunskap i samverkan. Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning. Utbildningsdepartementet 1

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Resursfördelning Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Delårsrapport för januari juni 2013

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

BESLUT 1(5) UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

Årscykel för fakultetsarbete 2018 Fakulteten för konst och humaniora

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

BESLUT. myndighetskapital.

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Rektors besluts- och delegationsordning

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Budget och uppföljning

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Transkript:

för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017.

1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering kommer att finnas tillgängliga på fakultetens hemsida senast den 1 juni: https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/budget-och-ekonomi/ Av universitetsstyrelsens anvisningar framgår vilka uppgifter den behöver för fördelning av ramar till fakulteterna. Fördelning av ramar till grundutbildning baseras på förslag från fakulteterna. Fakultetsnämnden ska lämna underlaget till planeringsenheten senast den 15 april 2016. Prefekt/institution ska till fakulteten redovisa underlag för budget (bilaga) senast den 8 april och en definitiv kursplanering senast den 9 september 2016. Samtliga underlag sänds via mail till controller Anna Gåfvels Karlsson. 1.1 Tidplan för budgetarbetet, uppföljning m.m. 2016-03-30 Bemanningsplaneringssystemet (BPS) ska användas för att bedöma kriteriet forskningsanknytning inom grundutbildningen vilket påverkar fakultetens tilldelning av grundutbildningsanslaget. Samtliga institutioner ska senast 30 mars tillse så att bemanningen av alla (anslagsfinansierade, interna) undervisningsuppdrag för perioden 150701-160630 samt reviderat underlag för hösten 2015 finns korrekt registrerade i BPS. 2016-03-30 Institution/prefekt kontrollerar att anmälningskoderna i Selma för VT 2016/HT 2016 är aktuella. 2016-03-23 Budgetdialog universitetsledning/fakultet. 2016-04-08 Institution/prefekt lämnar uppgifter till fakultetens budgetunderlag enligt särskild mall. Bifogad mall för redovisning av dessa uppgifter ska användas. 2016-04-12 Institution/prefekt registrerar prognos (P 1) i budget & prognos samt sänder in rapport enligt mall. 1

2016-04-15 Fakultetsnämnd inlämnar budgetunderlag för 2017 till planeringsenheten. 2016-05-17 Institution/prefekt redovisar HST-prognos för 2016 till fakulteten. 2016-06-02 Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för perioden 2018-2019 samt budgetramar till nämnderna, Lärarhögskolan och universitetsgemensamma funktioner för år 2017 inklusive preliminära ramar för perioden 2018-2019. Universitetsstyrelsen fastställer ram för medelsfördelning utifrån forskningskontrakt, samt ger rektor delegation till tilläggsbeslut. 2016-06-14 Rektors detaljbudget för 2017 fastställs. I detta beslut ingår bl.a. fördelning av universitetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning. 2016-09-09 Institution/prefekt lämnar till fakulteten en definitiv plan enligt mall över kursutbud och dimensionering för år 2017. Mallen kommer att finnas tillgänglig på fakultetens hemsida senast den 1 juni. Kommittéer, enheter och andra grupper lämnar budgetunderlag för 2017. 2016-09-09 Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2017 och inom vilka områden. 2016-09-16 Institution/prefekt registrerar prognos (P 2) i budget & prognos samt sänder in rapport enligt mall. 2016-10-07 Institution/prefekt redovisar HST-prognos för 2016 till fakulteten. 2016-10-04 Ev. tilläggsbeslut fattas av rektor utifrån budgetproposition. 2016-10-20 Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplan för perioden 2017-2018 (handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensförsörjningsplan biläggs), samt budget för år 2017 inklusive översiktliga preliminära ramar för perioden 2018-2019. Fakultetsnämnden fastställer fördelning av 2

fakultetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt. November Dialoger utifrån arbetet med verksamhetsplan för perioden 2017 2018, ekonomiuppföljning, m.m. 2016-12-09 Institutionernas och enheternas internbudget och verksamhetsplan ska vara upprättade och beslutade. Prefekt fastställer/registrerar budget för 2017. Budgeten registreras i budget & prognos. Institution/prefekt fastställer procentsatser för gemensamma kostnader avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt. Institution/prefekt fastställer verksamhetsplan (handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensförsörjningsplan biläggs) för 2017-18 och lämnar dessa till fakulteten. 2017-01-30 (Preliminärt datum) Prefekt fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2016. 2017-xx-xx Fakultetsnämnden fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2016. 2017-03-01 Institutionerna lämnar till fakulteten verksamhetsberättelse för 2016. 3

2 Planeringsförutsättningar inför 2017 2.1 Allmänna förutsättningar Nedanstående uppgifter är bedömningar som innehåller osäkerheter. Nivåer kommer att fastställas i den verksamhetsplan och budget som beslutas av universitetsstyrelsen 2016-06-02. Pris- och löneomräkningsprocent som beräknas gälla för 2017 är 0,80 procent vilket är en minskning jämfört med år 2016 (år 2016: 1,61 %). Den slutliga pris- och löneomräkningen för 2017 presenteras i budgetpropositionen som kommer i september. År 2018 är den statliga indexjusteringen preliminärt 1,2 procent. Utfallet för 2015 års lönerevision landade på 2,57 procent. Inför nästa års lönerevision kommer centrala parter förhandla nya centrala löneavtal med OFR och SEKO. Det innebär att det i dagsläget är svårt att bedöma utfallssiffror för 2016 och 2017 års lönerevisioner. Lönekostnadspålägget (LKP) år 2016 är 50,3 procent. Inför år 2017 är målet att lönekostnadspåslaget ska bibehållas på 2016 års nivå. Inför 2018 är bedömningen osäker och det kan eventuellt bli aktuellt med en ökning av LKP motsvarande 0,5 procentenheter. Orsaken till ökningen är pensionsavgiften, som liksom tidigare år, ökar på grund av att antalet anställda som går i pension årligen ökar samt även att andelen personer som går i pension och tjänar över 34,1 tkr per månad ökar. Investeringsnivån beräknas öka år 2017 i jämförelse med investeringsnivån i budget 2016, främst beroende på investeringar i medicinskt biologiskt centrum och en satsning på nya lokaler för Polisutbildningen. År 2018 beräknas investeringsnivån öka ytterligare. Den preliminära bedömningen är att internhyran kan komma att höjas från 3 067 kr per kvm, vilket är den interna hyresnivån år 2016, till 3180 kr per kvm år 2017. På grund av gjorda och planerade investeringar, samt ev. minskad debiterbar yta i internhyressystemet, beräknas internhyresnivån öka med ytterligare 104 kronor per kvm år 2018. När det gäller priset på lokalvård år 2017 är bedömningen oklar då en översyn av prismodellen för lokalvård är planerad under våren 2016. Nivån för 2016 var 305 kr per kvm. 4

2.2 Maximal nivå på negativ budgetering Från och med år 2016 har infört en maximal nivå på negativ budgetering för den samlade fakultetsnivån/motsvarande. Detta mot bakgrund av målet att det samlade myndighetskapitalet varje år under perioden 2015 2020 inte ska understiga 10 procent av årets kostnader samt inte heller överstiga 15 procent av årets kostnader. Universitetets ekonomistyrregler har utifrån detta mål och maximala nivå för negativ budgetering, reviderats och fastställts av universitetsstyrelsen den 17 december 2015. Enligt ekonomistyrreglerna ska intäkter och kostnader vara lika stora eller också kan intäkter vara större än kostnader. Den enda gång en beslutande instans får godkänna en budget där kostnaderna är större än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital och när mellanskillnaden inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering. 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå 3.1 Kursbudget För planering av kursutbud används särskild tabell för VT resp. HT. En definitiv plan ska lämnas till fakulteten senast 9 september 2016. Kurser som ligger inom ramen för Lärarhögskolan ingår inte inom fakultetens anslagsfördelning och ska därför inte redovisas på denna blankett. Inför 2017 har fakulteten tilldelats en preliminär budgetram på 298 mnkr (2016; 293 mnkr). Observera att de preliminära ramarna för 2017-2018 kommer att justeras. Universitetsstyrelsen fastställer preliminära anslagsramar till fakulteterna vid sitt sammanträde 2 juni 2016, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan. De ramarna kan, genom tilläggsbeslut av rektor den 4 oktober, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år. Fakulteten kommer inför 2017 att se över fakultetens interna fördelningsmodell för fördelning av anslag till institutionerna. 5

4. Forskning/forskarutbildning 4.1 Anslagsfördelning inom fakulteten Anslaget för forskning/forskarutbildning kommer i princip att fördelas till institutionerna på samma sätt som tidigare i form av bastilldelning och prestationstilldelning. Fakultetens basenheter får vardera en fast tilldelning och därutöver 90 % finansiering av lönekostnaden för vissa professorer. Prestationstilldelningen innehåller FFT för forskning, tilldelning till forskarassistenter, prefektens strategiska medel samt en aktivitetsrelaterad pott som fördelas i relation till institutionens externa medel och antalet forskarexamina. FFT kommer att fördelas enligt de principer som fastställs av fakultetsnämnden. Vid fördelning av FFT bedöms bl.a. följande kriterier: Forskningsrelaterade meriter (genomförd, pågående och planerad forskning, genomförd och pågående forskarhandledning, genomförd och pågående postdokhandledning, externa forskningsmedel) viktas högst medan meriter inom undervisning, jämställdhet, ledningsfunktioner, förtroendeuppdrag, samverkan med omgivande samhälle etc. kommer i andra hand. Som särskilt meriterande räknas dels en hög grad av självständighet i den egna forskningsprofilen, och dels en aktiv roll som ledare av en forskargrupp. Strategiska medel för meriteringstjänster (forskarassistenter) beslutas av fakultetsnämnden efter utlysning, ansökan från institutionerna samt bedömning i forskningskommittén. Studiestödet fördelas enligt den modell som fastställdes i maj 2004 vilket innebär att 90 % återförs till respektive institution som grundtilldelning och 10 % fördelas genom handstyrning. Vid fördelning av studiestöd tas hänsyn till de av forskarutbildningskommitténs föreslagna parametrar, d.v.s; 1. A-faktorn och trend över den senaste femårsperioden (antal examina/heltidsdoktorand) 2. Faktisk tid till licentiat- respektive doktorsexamen och trend över den senaste femårsperioden 3. Andel av handledarresurser 4. Externa och interna forskningsmedel 5. Specifika satsningar på forskarutbildning 6

4.2 Utveckling av forskning/forskarutbildning Under hösten 2016 kommer regeringen att presentera den forskningspolitiska propositionen, som i november 2015 lämnade in underlag till. Regeringens vägledande punkter i den aviserade forskningspropositionen är bl.a. målet att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, att forskningens karaktär av långsiktig verksamhet ska respekteras och att propositionen därför avses ha ett tioårigt perspektiv, samt att basanslaget för forskning ska prioriteras upp. Universitetets synpunkter i korthet på förslaget är bl.a. att resurstilldelningen bör verka för ett långsiktigt strategiskt ansvarstagande, samt att attraktiva, goda och jämställda karriärvägar och anställningsvillkor skapas. Mer information finns att läsa i dokumentet s underlag till aviserad proposition om forskning, högre utbildning och innovation (dnr 1.6.6-492-15, fastställt av rektor 2015-11-02). För s del uppskattas medel för forskning och utbildning på forskarnivå öka med ca 9 mnkr år 2017. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har preliminärt tilldelats en budgetram på 282 mnkr (2016: 280 mnkr). Observera att de preliminära ramarna för 2017-2018 kommer att justeras bl a. utifrån vad som kommer att anges i den kommande forskningspropositionen. Universitetsstyrelsen fastställer preliminära ramar vid sitt sammanträde den 2 juni 2016, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan. De preliminära ramarna kan, genom tilläggsbeslut av rektor den 4 oktober, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år. Institution/prefekt ska kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskarnivå samt den förväntade utvecklingen för perioden 2016-2018. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 8 april. 7

5. Ekonomiska åtgärder och kostnader för övertalighet Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2017 och inom vilka områden. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast 9 september. 6. Internbudget/verksamhetsplan/verksamhetsberättelse Enligt universitetsstyrelsens direktiv ska nämnderna tillse att institutionerna upprättar verksamhetsplan med internbudget och bemanningsplan för år 2017 samt verksamhetsberättelse för år 2016. Åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen ska redovisas. Institution/prefekt ska integrera perspektiven arbetsmiljö och lika villkor, som centrala delar vid utvecklingen av strategier, samt bilägga handlingsplan för arbetsmiljö till verksamhetsplanen samt planera för strategisk kompetensförsörjning och bilägga fastställd kompetensförsörjningsplan till verksamhetsplanen. Internbudgeten ska omfatta institutionens samtliga verksamheter, finansierade via riksstatsanslag, externa forskningsbidrag från VR och andra bidragsgivare samt olika uppdrag. Internbudgeten ska registreras i verktyget budget och prognos (BP). Internbudget för 2017 med bemanningsplan samt reviderad verksamhetsplan ska registreras/lämnas till fakulteten senast den 9 december 2016. Verksamhetsberättelse för år 2016 lämnas till fakulteten senast den 1 mars 2017. 8